Prop. 12 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag til endringer av bevilgningene under enkelte kapitler

Kap. 710 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 39,3 mill. kroner pga. antatt mindreforbruk knyttet til vaksinekjøp i 2013. Mindreforbruket har sammenheng med utløp av innkjøpskontrakter og leveringsforsinkelser.

Kap. 720 Helsedirektoratet

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås å flytte 172 000 kroner fra kap. 1560, post 22, Betaling av elektronisk ID til private leverandører. Flyttingen er knyttet avregning av betalingskrav for Helsedirektoratet

Kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning

Post 01 Driftsutgifter

Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda samarbeider om å utvikle et felles saksbehandlings- og arkivsystem. Prosjektkostnadene fordeles mellom etatene etter inngåtte avtaler mellom partene. I den forbindelse foreslås det å øke bevilgningen med 3 mill. kroner mot at driftsbevilgningen til Pasientskadenemnda på kap. 723, post 01 reduseres tilsvarende.

Kap. 723 Pasientskadenemnda

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 3 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 722, post 01 økes tilsvarende, jf. omtale der.

Kap. 732 Regionale helseforetak

Post 70 Særskilte tilskudd

Bevilgningen foreslås økt med 12,6 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 762, post 62 reduseres tilsvarende. Det vises til omtale under kap. 762, post 62.

Post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

Endelig beregning av pensjonskostnader for de regionale helseforetakene for 2013 tilsier et kostnadsnivå på om lag 12 850 mill. kroner. Det er 100 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett for 2013. Det foreslås derfor at basisbevilgningene til de regionale helseforetakene samlet reduseres med 100 mill. kroner.

Redusert pensjonskostnad har følgende fordeling mellom de regionale helseforetakene:

Kap. 732.72Helse Sør Øst-54 mill. kroner
Kap. 732.73Helse Vest-19 mill. kroner
Kap. 732.74Helse Midt Norge-14 mill. kroner
Kap. 732.75Helse Nord-13 mill. kroner

Bevilgningen foreslås redusert med 54 mill. kroner som følge av redusert pensjonskostnad.

Post 73 Basisbevilgning Helse Vest RHF

Bevilgningen foreslås redusert med 19 mill. kroner som følge av redusert pensjonskostnad, jf. omtale under post 72.

Post 74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

Bevilgningen foreslås redusert med 14 mill. kroner som følge av redusert pensjonskostnad, jf. omtale under post 72.

Post 75 Basisbevilgning Helse Nord RHF

Bevilgningen foreslås redusert med 13 mill. kroner som følge av redusert pensjonskostnad, jf. omtale under post 72.

Post 76 Innsatsstyrt finansiering

I Saldert budsjett 2013 ble det lagt til rette for en aktivitetsvekst på 1,7 pst. fra 2012 til 2013 med utgangspunkt i anslag for 2012 basert på aktivitetstall per første tertial. Endelig aktivitet i 2012 ble om lag 0,4 pst. lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Dette innebærer at Saldert budsjett 2013 legger til rette for en vekst på 2,1pst. fra faktisk nivå 2012. Til fradrag fra dette kommer økt pasientbehandling som følge av opprettelse av nye døgntilbud. I budsjettet for 2013 er dette anslått til å utgjøre om lag 0,8 pst. av aktiviteten.

Oppdatert prognose for 2013, basert på aktivitetstall t.o.m. andre tertial 2013, indikerer en vekst i aktiviteten på om lag 0,1 pst. mer enn lagt til grunn i aktivitetsbestillingen til de regionale helseforetakene i oppdragsdokumentet for 2013. Merveksten i antall DRG-poeng kommer i sin helhet i aktivitet som ikke omfattes av kommunal medfinansiering.

Videre utgjør aktivitet som ikke er omfattet av kommunal medfinansiering, en større andel av DRG-poengene enn forutsatt. Det innebærer at for aktivitet som omfattes av kommunal medfinansiering er antall DRG-poeng noe lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett. På grunn av høyere aktivitet og større andel aktivitet som ikke er omfattet av kommunal medfinansiering, foreslås bevilgningen økt med 40 mill. kroner. I tillegg viser analyser av tallgrunnlaget per andre tertial 2013 at enhetsprisen for 2013 er satt 0,25 pst. for lavt, svarende til et bevilgningsbehov på 40 mill. kroner. Stortinget er orientert om dette i Prop. 1 S (2013–2014), og ved fastsettelse av enhetsprisen for 2014 er dette høyere nivået lagt til grunn. Bevilgningen foreslås økt med 40 mill. kroner som følge av dette.

Kvalitetssikring av endelig avregningsgrunnlag for 2012 viser at det er utbetalt 115 mill. kroner for mye i akontoutbetalinger i 2012. Dette håndteres i forbindelse med akontoutbetalingene til regionale helseforetak i desember 2013, og bevilgningen reduseres tilsvarende. Kommunenes utgifter til kommunal medfinansiering er om lag 3,52 mrd. kroner basert på aktivitetstall t.o.m. 2. tertial 2013. Prognose for kommunenes finansieringsansvar gjennom kommunal medfinansiering for hele 2013 er 5,34 mrd. kroner.

Det er lagt til grunn at opprettelse av nye døgntilbud med øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp) i kommunene er fullfinansiert av de regionale helseforetakene. Det er søkt om mindre tilskudd fra kommuner i Helse Nord og Helse Vest til etablering av ø-hjelpstilbud enn det som var budsjettert. I tillegg utbetales ikke hele tilskuddsbevilgningen til kommuner i Helse Sør-Øst i 2013. Disse midlene tilbakeføres derfor til disse regionale helseforetakene slik som forutsatt, tilsvarende 7,9 mill. kroner over kap. 732, post 76, jf. omtale under kap. 762, post 62 og kap. 732, post 70. Samlet foreslås bevilgningen redusert med 27,1 mill. kroner.

Post 77 Poliklinisk virksomhet mv.

I Saldert budsjett 2013 ble det lagt til grunn en aktivitetsvekst på om lag 6,5 pst. fra 2012 til 2013. Prognosen for 2013, basert på aktivitetstall for perioden januar til september 2013, indikerer at utbetalingene vil bli om lag 84 mill. kroner lavere enn det som var lagt til grunn i saldert budsjett. Bevilgningen foreslås redusert med 84 mill. kroner.

Post 83 Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

Bevilgningen foreslås redusert med 11 mill. kroner som følge av lavere rentenivå enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Kap. 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

Post 01 Driftsutgifter Kontrollkommisjonene

Bevilgningen foreslås økt med 8 mill. kroner på grunn av antatt merforbruk i 2013. Det er vanskelig å anslå kostnadsbehovet til Kontrollkommisjonene. Kostnadene avhenger av antall saker og deres art.

Kap. 761 Omsorgstjeneste

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 5 mill. kroner mot at bevilgningen over post 60 reduseres tilsvarende. Det vises til nærmere omtale under post 60.

Post 60 Kommunale kompetansetiltak

Bevilgningen foreslås redusert 5 mill. kroner mot at bevilgningen under post 21 økes tilsvarende. Midlene disponeres til anskaffelser knyttet til utvikling av Velferdsteknologiens ABC. Midlene ble ved en feil bevilget på post 60 (jf. Prop. 149 S (2012–2013) og Innst. 470 S (2012–2013)). Midlene foreslås flyttet til post 21.

Post 62 Dagaktivitetstilskudd

Bevilgningen foreslås redusert med 200 mill. kroner. Kommunene har i 2012 og i 2013 utnyttet den nyopprettede tilskuddsordningen til etablering av dagaktivitetstilbud for personer med demens i vesentlig mindre grad enn forutsatt. Samlet mindreforbruk anslås å utgjøre om lag 300 mill. kroner i 2013. I Prop. 1 S (2013–2014) Helse- og omsorgsdepartementet står det under kap. 761, post 62 at «Bevilgningsforslaget for 2014 gir rom for ytterligere om lag 1200 plasser i 2014. Det er da lagt til grunn at bevilgningen over posten overført fra 2013 brukes til å finansiere tidligere opprettede plasser.»

Post 66 Brukerstyrt personlig assistanse

Bevilgningen foreslås redusert med 33 mill. kroner som følge av forventet mindreforbruk ved årsslutt. Tilskuddsordningen er nylig lagt om og det er grunn til å tro at endringen ennå ikke er tilstrekkelig kjent i kommunene. Målgruppen kommunene kan søke for er utvidet, men det enkelte tilskuddsbeløp til opplæring er noe lavere enn rekrutterings-, opplærings- og videreføringstilskuddet som ble gitt tidligere.

Kap. 762 Primærhelsetjenester

Post 62 Øyeblikkelig hjelp

Bevilgningen foreslås redusert med 20,5 mill. kroner mot kap. 732, post 70 økes med 12,6 mill. kroner og kap. 732, post 76 økes med 7,9 mill. kroner. Bevilgningen skal finansiere kommunenes oppbygging av ø-hjelpstilbud. Kommunenes plikt til å tilby døgnopphold innfases gradvis i kommunene i perioden fra 2012 til 2015. Det er søkt om noe mindre tilskudd fra kommuner i Helse Vest, Helse Nord og Helse Sør-Øst til etablering av ø-hjelpstilbud enn forutsatt. I tillegg utbetales ikke hele tilskuddsbevilgningen til kommuner i Helse Sør-Øst i 2013. I tråd med etablert regelverk for ordningen, foreslås mindreforbruket tilbakeført til disse regionale helseforetakene.

Post 63 Allmennlegetjenester

Bevilgningen foreslås redusert med 25 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 2755, post 70 øker tilsvarende. Det er i 2013 bevilget 100 mill. kroner for å styrke fastlegeordningen som ledd i revidering av fastlegeforskriften. Det ble innført en refusjonstakst for legemiddelgjennomgang for fastleger fra 1. mai 2013. Taksten er en følge av krav i forbindelse med innføring av ny fastlegeforskrift per 1. januar 2013. Taksten er kostnadsberegnet til 25 mill. kroner i 2013. Det foreslås på denne bakgrunn å flytte 25 mill. kroner til kap. 2755, post 70.

Kap. 763 Rustiltak

Post 61 Kommunalt rusarbeid

Bevilgningen foreslås redusert med 6 mill. kroner mot at bevilgningen over post 72 økes tilsvarende. For 2013 er det bevilget 6 mill. kroner til etterutdanning og opplæring av personell som fremmer saker om tilbakehold og tvang overfor rusavhengige. De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål skal stå for utviklingen av opplæringsprogrammet og tilby kommunene opplæring. Midlene foreslås på denne bakgrunn flyttet til post 72.

Post 72 Kompetansesentra

Bevilgningen foreslås økt med 6 mill. kroner mot at bevilgningen over post 61 reduseres tilsvarende, jf. omtale under post 61.

Kap. 2711 Spesialisthelsetjeneste mv.

Post

Regnskap 2012

Budsjett 2013

Anslag 2013

Mer-/ mindreutg.

70 Spesialisthjelp

1 500,0

1 619,0

1 610,0

-9,0

71 Psykologhjelp

207,0

220,5

230,0

9,5

72 Tannlegehjelp

1 172,0

1 850,0

1 900,0

50,0

76 Private laboratorier og røntgeninstitutt

566,0

639,0

615,0

-24,0

I alt

26,5

Post 70 Spesialisthjelp

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013.

Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon for spesialisthjelp 8,2 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Forhandlingene mellom staten, regionale helseforetak og Den norske legeforening om økonomiske vilkår for perioden 1. juli 2013–30. juni 2014 var ikke avsluttet tidlig nok til at de budsjettmessige konsekvensene kunne legges fram for Stortinget i vårsesjonen. Ved behandlingen av Prop. 174 S (2012–2013), jf. Innst. 486 S (2012–2013), fikk departementet fullmakt til å gjøre endringer i trygderefusjonene fra 1. juli 2013 på grunnlag av en eventuell avtale. Avtale ble inngått den 24. juni 2013. Den medførte en regulering i spesialistenes honorarinntekt tilsvarende 1,65 pst. Dette tilsvarer en økning i folketrygdens utgifter for spesialisthjelp på 16,5 mill. kroner i 2013, og 33 mill. kroner som helårsvirkning. Utenom takstoppgjøret foreslås posten redusert med 25,5 mill. kroner. Samlet anslås utgiftene for 2013 til 1 610 mill. kroner. Bevilgningen foreslås redusert med 9 mill. kroner.

Post 71 Psykologhjelp

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon for psykologhjelp 12,0 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Forhandlingene mellom staten, regionale helseforetak og Norsk Psykologforening om økonomiske vilkår for perioden 1. juli 2013–30. juni 2014 var ikke avsluttet tidlig nok til at de budsjettmessige konsekvensene kunne legges fram for Stortinget i vårsesjonen. Ved behandlingen av Prop. 174 S (2012–2013), jf. Innst. 486 S (2012–2013), fikk departementet fullmakt til å gjøre endringer i trygderefusjonene fra 1. juli 2013 på grunnlag av en eventuell avtale. Avtale ble inngått 24. juni 2013. Den medførte en regulering i honorarinntekt tilsvarende 3,0 pst. Dette tilsvarer en økning i folketrygdens utgifter for psykologhjelp på 5,3 mill. kroner i 2013, og 10,6 mill. kroner som helårsvirkning. Utenom takstoppgjøret foreslås posten økt med 4,2 mill. kroner. Samlet anslås utgiftene for 2013 til 230 mill. kroner. Bevilgningen foreslås økt med 9,5 mill. kroner.

Post 72 Tannlegehjelp

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon til tannlegehjelp 6,2 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Utgiftene for 2013 anslås til 1 900 mill. kroner, som er noe høyere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås økt med 50 mill. kroner.

Post 76 Private laboratorier og røntgeninstitutt

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjoner til private laboratorier og røntgeninstitutt knapt 12 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Utgiftene til medisinske laboratorier har økt med 24 pst., mens utgiftene til røntgenvirksomheter har avtatt med 7 pst. Utgiftene for 2013 anslås til 615 mill. kroner. Bevilgningen foreslås redusert med 24 mill. kroner.

Kap. 2751 Legemidler mv.

Post

Regnskap 2012

Budsjett 2013

Anslag 2013

Mer-/ mindreutg.

70 Legemidler

8 081,0

8 481,0

8 325,0

-156,0

71 Legeerklæringer

5,0

5,0

6,0

1,0

72 Medisinsk forbruksmateriell

1 643,0

1 724,0

1 740,0

16,0

I alt

-139,0

Post 70 Legemidler

Folketrygdens utgifter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Bevilgningen foreslås redusert med 156 mill. kroner. Forventet volumvekst lagt til grunn for 2013 har vært for høy. Bakgrunnen for dette er blant annet feilføringer knyttet til oppgjørsløsningen mellom Helfo og apotekene. Det nye anslaget er korrigert for denne feilen.

Post 71 Legeerklæringer

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Utgiftene for 2013 anslås til 6 mill. kroner. Bevilgningen foreslås økt med 1 mill. kroner.

Post 72 Medisinsk forbruksmateriell

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon til medisinsk forbruksmateriell 10,9 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Utgiftene for 2013 anslås til 1 740 mill. kroner, som er høyere enn tidligere forutsatt. Det er økte utgifter på alle de fire store områdene, som er stomiprodukter, inkontinensprodukter, katetre og diabetesprodukter. Bevilgningen foreslås økt med 16 mill. kroner.

Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling

Post

Regnskap 2012

Budsjett 2013

Anslag 2013

Mer-/ mindreutg.

70 Egenandelstak 1

4 010,0

4 050,0

3 790,0

-260,0

71 Egenandelstak 2

161,6

167,0

160,0

-7,0

I alt

-267,0

Post 70 Egenandelstak 1

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon til egenandelstak 1 22,6 pst. lavere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Utgiftstallene er påvirket av en feilføring av egenandelsutgifter for medisiner på blå resept for de som har fått frikort. Dette korrigeres i løpet av høsten. Utgiftene for 2013 anslås etter dette til 3 790 mill. kroner, som er lavere enn tidligere forutsatt. Det er per september 2013 utstedt 59 600 færre frikort enn på samme tid i 2012. Bevilgningen foreslås redusert med 260 mill. kroner.

Post 71 Egenandelstak 2

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon til egenandelstak 2 3,4 pst. lavere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Utgiftene for 2013 anslås til 160 mill. kroner, som er noe lavere enn tidligere forutsatt. Det ser ut til at nedgangen i antall frikort fortsetter for fjerde året på rad. Bevilgningen foreslås redusert med 7 mill. kroner.

Kap. 2755 Helsetjenester i kommunene mv.

Post

Regnskap 2012

Budsjett 2013

Anslag 2013

Mer-/ mindreutg.

62 Fastlønnsordning fysioterapeuter

278,3

290,0

296,0

6,0

70 Allmennlegehjelp

3 686,0

3 941,2

4 040,0

98,8

71 Fysioterapi

1 680,0

1 765,5

1 735,0

-30,5

72 Jordmorhjelp

44,1

50,0

49,0

-1,0

73 Kiropraktorbehandling

129,0

138,0

136,0

-2,0

75 Logopedisk og ortoptisk behandling

88,5

97,0

98,0

1,0

I alt

72,3

Post 62 Fastlønnsordning fysioterapeuter

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon til fastlønnsordning fysioterapeuter 6,5 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Utgiftene for 2013 anslås til 296 mill. kroner, som er noe høyere enn tidligere forutsatt. Det er en økning i antall årsverk av fastlønnede fysioterapeuter i kommunene. Fastlønnstilskuddet til kommuner med fastlønnede fysioterapeuter var 173 280 kroner per 100 pst. stilling i 2012. Som følge av endrede takster for fysioterapeuter ble fastlønnstilskuddet økt til 178 080 kroner, jf. omtale av kap. 2755, post 71. Endringen har virkning fra 1. januar 2013, men utbetales etterskuddsvis to ganger i året. Dette medfører en økning i folketrygdens utgifter for fastlønnede fysioterapeuter på 4 mill. kroner i 2013, og 8 mill. kroner som helårsvirkning. Utenom effekten av endrede takster foreslås posten økt med 2 mill. kroner. Samlet foreslås bevilgningen økt med 6 mill. kroner.

Post 70 Allmennlegehjelp

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon til allmennlegehjelp 10,8 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Dette skyldes dels noe volumvekst i tjenesten og dels endringer i forbindelse med takstoppgjøret. Forhandlingene mellom staten, regionale helseforetak og Den norske legeforening om økonomiske vilkår for perioden 1. juli 2013–30. juni 2014 var ikke avsluttet tidlig nok til at de budsjettmessige konsekvensene kunne legges fram for Stortinget i vårsesjonen. Ved behandlingen av Prop. 174 S (2012–2013), jf. Innst. 486 S (2012–2013), fikk departementet fullmakt til å gjøre endringer i trygderefusjonene fra 1. juli 2013 på grunnlag av en eventuell avtale. Avtale ble inngått den 24. juni 2013. Den medførte en regulering i allmennlegenes honorarinntekt tilsvarende 1,85 pst. Dette tilsvarer en økning i folketrygdens utgifter for allmennlegehjelp på 58 mill. kroner i 2013, og 116 mill. kroner som helårsvirkning. Utenom takstoppgjøret foreslås posten økt med 15,8 mill. kroner. I tillegg flyttes 25 mill. kroner til finansiering av ny takst for legemiddelgjennomgang, jf. omtale under kap. 762, post 63. Samlet anslås utgiftene for 2013 til 4 040 mill. kroner. Bevilgningen foreslås økt med 98,8 mill. kroner.

Post 71 Fysioterapi

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon til fysioterapi 3,7 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Fastsettelse av endret forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. for perioden 1. juli 2013–30. juni 2014 var ikke gjennomført i tide til at de budsjettmessige konsekvensene kunne legges fram for Stortinget i vårsesjonen. Ved behandlingen av Prop. 174 S (2012–2013), jf. Innst. 486 S (2012–2013), fikk departementet fullmakt til å gjøre endringer i trygderefusjonene fra 1. juli 2013 på grunnlag av ny forskrift. Forskriftsendringen medførte en regulering i fysioterapeutenes honorarinntekt tilsvarende 0,38 pst. Dette tilsvarer en økning i folketrygdens utgifter for fysioterapi på 4,2 mill. kroner i 2013, og 8,4 mill. kroner som helårsvirkning. Utenom effekten av endrede takster foreslås posten redusert med 34,7 mill. kroner. Utgiftene for 2013 anslås til 1 735 mill. kroner, som er noe lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 30,5 mill. kroner.

Post 72 Jordmorhjelp

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon til jordmorhjelp 11,2 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Utgiftene for 2013 anslås til 49 mill. kroner, som er noe lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 1 mill. kroner.

Post 73 Kiropraktorbehandling

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon til kiropraktorbehandling 5,2 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Utgiftene for 2013 anslås til 136 mill. kroner, som er noe lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 2 mill. kroner.

Post 75 Logopedisk og ortoptisk behandling

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon til logopedisk og ortoptisk behandling 13 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Utgiftene for 2013 anslås til 98 mill. kroner, som er noe høyere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås økt med 1 mill. kroner.

Kap. 2756 Helsehjelp i utlandet

Post

Regnskap 2012

Budsjett 2013

Anslag 2013

Mer-/ mindreutg.

70 Helsehjelp i utlandet

5,0

10,0

8,0

-2,0

I alt

-2,0

Post 70 Helsehjelp i utlandet

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon til helsehjelp i utlandet 78 pst. høyere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Dette er en ny ordning som er vanskelig å budsjettere. Utgiftene for 2013 anslås til 8 mill. kroner, som er noe lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 2 mill. kroner.

Kap. 2790 Andre helsetiltak

Post

Regnskap 2012

Budsjett 2013

Anslag 2013

Mer-/ mindreutg.

70 Bidrag

225,0

238,0

205,0

-33,0

I alt

-33,0

Post 70 Bidrag

Folketrygdens utgifter og inntekter er gjennomgått på nytt basert på regnskapstall t.o.m. september 2013. Per 30. september 2013 var utgiftene til refusjon til bidrag 8,2 pst. lavere enn ved tilsvarende tidspunkt i 2012. Utgiftene for 2013 anslås til 205 mill. kroner, som er lavere enn tidligere forutsatt. Bevilgningen foreslås redusert med 33 mill. kroner.

Kap. 3732 Regionale helseforetak

Post 80 Renter på investeringslån

Bevilgningen foreslås redusert med 16,5 mill. kroner som følge av lavere rentenivå enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Post 86 Driftskreditter

De regionale helseforetakene har innenfor rammer fastsatt av Stortinget adgang til å ha driftskreditter. Det er et etablert opplegg for å håndtere differansen mellom pensjonskostnader og -premier gjennom endringer i de regionale helseforetakenes driftskredittrammer. I tilfeller hvor pensjonspremien er lavere enn pensjonskostnaden stilles det krav om nedsettelse av driftskredittrammen.

Ny informasjon viser at pensjonspremien i 2013 er 780 mill. kroner lavere enn tidligere lagt til grunn og at pensjonskostnaden er 100 mill. kroner lavere enn lagt til grunn. Tabellen viser endringene i pensjonskostnad og pensjonspremie. Det foreslås å redusere de regionale helseforetakenes rammer for driftskreditt med 680 mill. kroner. Bevilgningen på posten foreslås økt med 680 mill. kroner.

Endringer i pensjonskostnad og pensjonspremie

  Prop. 1 S 2012RNB 2012Nysaldering 2012Prop. 1 S 2013Nysaldering 2013Prop. 1 S2014
Pensjonskostnad10 85012 95012 95012 95012 85012 840
Pensjonspremie12 58012 58012 37412 58011 80013 350
IB driftskreditt8 80210 5328 4328 2267 8567 176
Endring driftsk.1 730-2 100-206-370-680510
UB driftskreditt10 5328 4328 2267 856 7 1767 686