Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

3 Budsjettstatistikk for perioden 2014–2017

Tabell 3.1 Vedtatt budsjett og regnskap

2014

2015

2016

2017

Kap.

Betegnelse

Post

Vedtatt budsjett

Reell endring justert for effektivisering

Regnskap

Vedtatt budsjett

Reell endring justert for effektivisering

Regnskap

Vedtatt budsjett

Reell endring justert for effektivisering

Forslag budsjett

Reell endring justert for effektivisering

1700

Forsvarsdepartementet

01

371 587

10 800

454 848

371 412

-6 349

436 066

379 258

8 435

772 976

45 591

21

121 860

0

43

15 610

0

71

60 325

-100

73

31 174

2 400

31 826

32 679

477

33 089

33 108

(519)

28 127

-5 908

78

297 491

22 460

1710

Forsvarsbygg

01

3 034 794

1 600

3 449 379

3 317 684

80 264

3 410 040

3 472 606

94 470

3 631 748

-179 138

45

300 592

161 688

277 515

57 684

46

164 366

100 200

171 007

104 274

-64 366

111 151

76 279

(30 000)

47

1 588 411

68 600

1 965 583

1 541 795

-87 915

1 604 689

1 472 025

(110 310)

1 629 700

77 246

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

180 600

900

180 656

186 117

867

185 950

189 135

(1 156)

162 479

-20 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartement

01

254 421

7 500

262 171

263 853

-5 264

290 830

331 699

50 969

21

135 875

354 855

206 600

64 125

205 041

118 541

(91 400)

43

14 830

6 100

3 619

14 829

3 268

15 229

71

71 865

1 300

68 661

56 637

-7 000

56 888

58 279

78

273 400

26 600

280 013

260 000

-13 400

259 134

267 540

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

3 872 711

96 200

3 900 604

3 821 908

50 311

3 693 157

3 846 914

(22 502)

5 306 251

201 409

50

70

4 517

9 408

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

01

32 363

200

39 138

34 050

39 556

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

198 466

24 400

218 649

204 437

9 213

223 896

213 527

7 271

258 716

9 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

01

2 013 488

-21 400

2 108 448

2 095 299

41 669

2 051 039

2 022 227

(81 502)

825 403

2 000

21

-135 900

50

70

5 793

8 852

8 974

3 000

2 721

9 408

71

18 950

18 942

19 156

19 629

0

1731

Hæren

01

5 240 804

50 800

5 595 629

5 226 167

82 702

5 372 147

5 268 233

(7 558)

5 362 228

216 300

1732

Sjøforsvaret

01

3 427 384

58 800

3 586 037

3 452 649

54 787

3 562 904

3 530 785

43 703

4 191 223

253 200

1733

Luftforsvaret

01

4 403 498

67 700

4 842 603

4 573 004

225 693

4 980 177

4 731 004

35 081

4 774 506

147 000

1734

Heimevernet

01

1 190 838

100 600

1 271 877

1 214 132

31 217

1 236 644

1 213 906

(8 029)

1 245 353

58 200

1735

Etterretningstjenesten

21

1 145 733

22 400

1 158 674

1 222 911

46 274

1 236 788

1 180 760

(38 584)

1 714 268

-9 549

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

2 087 765

-2 500

2 457 303

1 937 194

7 169

2 171 241

1 297 709

(17 854)

1 797 022

101 880

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

01

1 017 568

192 900

1 084 978

983 761

15 776

1 006 969

1 409 328

(121 479)

1 522 392

84 586

44

38 302

-3 300

23 268

66 533

28 198

29 553

56 546

(11 783)

55 714

-2 246

45

7 908 100

2 052 000

7 655 951

5 904 332

-1 440 594

5 657 034

5 251 182

(670 893)

4 832 916

93 428

48

26 500

-38 900

24 016

80 764

54 300

22 417

71 500

(9 264)

71 500

0

75

88 085

-3 100

71 158

87 907

-3 085

75 099

87 549

(2 907)

90 000

0

1761

Nye kampfly med baseløsning

01

83 257

12 500

82 863

115 862

29 646

112 499

162 575

45 638

194 686

0

45

966 182

964 900

2 135 009

3 054 857

2 161 218

4 031 729

6 948 915

3 762 183

7 282 849

-548 460

47

152 902

232 100

241 111

716 975

560 098

522 507

1 440 635

681 125

1 309 680

-22 635

1790

Kystvakten

01

1 028 239

34 300

1 049 767

1 034 780

4 916

1 000 660

1 045 380

(5 369)

1 094 428

37 200

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

857 541

10 100

864 961

737 888

813 752

859 016

0

925 343

25 439

1792

Operasjoner i utlandet

01

851 525

-213 100

732 231

570 366

-263 552

604 099

615 480

35 638

823 497

101 421

70

4 155

4 155

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

268 307

12 900

293 096

265 792

-8 230

274 696

265 116

(100)

245 602

-4 158

60

72

2 412

2 412

2 492

2 492

2 564

2 636

0

SUM TOTALT

43 029 086

3 740 600

46 675 407

43 787 866

1 652 164

45 338 863

48 263 706

3 694 992

50 948 190

751 258

Tallene i tabellen er i nominelle kroner. Endringene mellom de årlige vedtatte budsjettene fremkommer som faktisk endring. Faktisk endring bygger på reelle budsjettmessige endringer, men tar hensyn til effekt av interneffektivisering iht. langtidsplan 2013–2016.

Regnskapstall er hentet fra statsregnskapet og er til informasjon.

Til forsiden