Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014 — Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5618, 5619, 5622 og 5624

Til innhaldsliste

Del 2
Nærmere om budsjettforslaget

3 Nærmere omtale av bevilgningsforslagene

Programområde 21 Innenlands transport

Programkategori 21.10 Administrasjon m.m.

Utgifter under programkategori 21.10 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

1300

Samferdselsdepartementet

205 939

207 200

215 500

4,0

1301

Forskning og utvikling mv.

248 541

243 500

211 600

-13,1

Sum kategori 21.10

454 480

450 700

427 100

-5,2

Inntekter under programkategori 21.10 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

4300

Samferdselsdepartementet

5 425

2 300

2 400

4,3

Sum kategori 21.10

5 425

2 300

2 400

4,3

Bevilgningene under programkategori 21.10 Administrasjon m.m. dekker Samferdselsdepartementets driftsutgifter, kontingenter mv. til deltakelse i internasjonale organisasjoner innen transport og kommunikasjon, tilskudd til trafikksikkerhetsformål og tilskudd til samferdselsberedskap. Videre omfatter programkategorien bevilgninger til departementets innsats på forskning og utvikling mv., herunder bevilgninger til Transnova-prosjektet.

Samlet budsjettforslag for programkategorien er på 427,1 mill. kr, en reduksjon på 23,6 mill. kr eller 5,2 pst. fra saldert budsjett 2013.

Det foreslås 141,7 mill. kr til Samferdselsdepartementets driftsbudsjett og 32,8 mill. kr til deltakelse i internasjonale organisasjoner mv. Videre foreslås 38,2 mill. kr i tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. Av dette foreslås 29,8 mill. kr tildelt til Trygg Trafikk, 1,6 mill. kr til ITS Norge og 1,5 mill. kr til Syklistenes Landsforening. Videre foreslås 5 mill. kr til ordningen med tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak, herunder prisen Årets trafikksikkerhetskommune. Det settes også av midler til Trafikksikkerhetshåndboken. Til samferdselsberedskap foreslås 2,8 mill. kr.

Det foreslås et samlet budsjett på 211,6 mill. kr til Samferdselsdepartementets arbeid med forskning og utvikling mv., en reduksjon på 31,9 mill. kr eller 13,1 pst. fra saldert budsjett 2013.

Til Samferdselsdepartementets utredningsvirksomhet mv. foreslås 15,7 mill. kr, en økning på 1,4 mill. kr fra saldert budsjett 2013. Det foreslås 126,3 mill. kr til forskning, en reduksjon på 15,7 mill. kr fra saldert budsjett 2013. Forskningsmidlene vil i hovedsak gå til transportforskning og forskning på elektronisk kommunikasjon i regi av Norges forskningsråd. Til Transnova-prosjektet foreslås det 69,6 mill. kr, en reduksjon på 17,6 mill. kr fra saldert budsjett 2013. Reduksjonen gjelder regjeringens miljøteknologiprogram som avsluttes i 2013.

Nærmere om budsjettforslaget

Samferdselsdepartementets prioriteringer gjøres på grunnlag av de politiske målene som gis ved Stortingets behandling av Nasjonal transportplan, jf. Meld St. 26/Innst. 450 S (2012–2013), og i andre proposisjoner og meldinger. Prioriteringer innenfor departementets driftsbudsjett følger også av virksomhetsinterne mål fastlagt i personal-, IKT- og kompetanseplan. Departementets strategi for ekom- og transportforskning er utgangspunktet for mål og prioriteringer av forskningsinnsatsen.

Mål og prioriteringer innenfor Samferdselsdepartementets ansvarsområde realiseres i første rekke ved den politikken som utformes og de bevilgningene som stilles til disposisjon til ulike formål og etatene under departementets ansvarsområde. For konkret rapportering innenfor de ulike sektorene vises det til postomtalene for de ulike fagområdene, samt øvrige omtaler i budsjettproposisjonen.

Samferdselsdepartementet forvalter statens eierskap i Avinor AS, Baneservice AS, NSB AS og Posten Norge AS. Regjeringens politikk for eierskapet i de tre største selskapene går bl.a. fram av eiermeldingene. Våren 2013 la departementet fram to eiermeldinger – Meld. St. 31 (2012–2013) Verksemda til NSB AS og Meld. St. 38 (2012–2013) Verksemda til Avinor AS.

Kap. 1300 Samferdselsdepartementet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

01

Driftsutgifter

144 652

139 800

141 700

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

27 527

32 600

32 800

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

31 160

32 100

38 200

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

2 600

2 700

2 800

Sum kap. 1300

205 939

207 200

215 500

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 141,7 mill. kr til driften av Samferdselsdepartementet, om lag samme nivå som i saldert budsjett 2013.

Bevilgningen på posten skal dekke lønn og godtgjørelser til ansatte i departementet. Videre skal den dekke driftsutgifter som husleie, anskaffelser av maskiner, IT-materiell og programvare, inventar og utstyr samt utgifter til tjenestereiser, kompetanseutviklingstiltak og kjøp av konsulenttjenester. Det er også satt av midler til stillingen som samferdselsråd i Brussel.

Pr. 1. mars 2013 hadde Samferdselsdepartementet 140 tilsatte.

Post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner

Det foreslås bevilget 32,8 mill. kr, om lag det samme som i saldert budsjett 2013.

Bevilgningen skal finansiere kontingenter til Norges deltakelse i internasjonale organisasjoner og programmer m.m. innen transport og kommunikasjon.

Samferdselsdepartementet er medlem av følgende større internasjonale organisasjoner/EU-programmer: Den internasjonale teleunion (ITU), Verdenspostforeningen (UPU), Den europeiske post- og teleorganisasjon (CEPT), Det europeiske jernbanebyrå (ERA), luftfartsorganisasjonene ECAC og ICAO, Det europeiske byrå for flysikkerhet (EASA), Den internasjonale jernbaneorganisasjon (OTIF), Den internasjonale organisasjonen for offentlig transport (UITP), Det europeiske nettverks- og informasjonssikkerhetsbyrået (ENISA), Det internasjonale transportforum (ITF), samt EU-programmene om forbedring av godstransportsystemets miljøegenskaper (Marco Polo II), beskyttelse av barn som bruker internett og annen kommunikasjonsteknologi (Protecting Children using the Internet and other communication Technologies), samt ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations 2010–2015). Videre omfatter bevilgningen departementets andel av kostnader til Nordlig Dimensjon Partnerskap for Transport og Logistikk (ND PTL).

Marco Polo er et EU-program som skal bidra til at frakt av gods overføres fra veg til sjø og jernbane. Målet er en mer miljøvennlig transport og å avlaste et sterkt trafikkert vegnett. Norge har deltatt i programmet siden 2004. Den norske deltakelsen finansieres av Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet med en tredjedel hver. Samferdselsdepartementet har koordineringsansvaret. Norske aktører kan søke om støtte for prosjekter med grensekryssende godstransport. Flere norske prosjekter har blitt realisert med støtte fra Marco Polo-programmet, noe som har bidratt til mer miljøvennlig godstransport i Norge, og avlastning av norske veger.

Programmet Marco Polo II løper ut 2013. Utbetalinger til prosjekter vil imidlertid skje i flere år framover, fordi EØS-landenes betalinger er knyttet til det programmet faktisk betaler ut i støtte det enkelte år.

EU viderefører Marco Polo-ordningen under TEN-T og finansieringsordningen «Connecting Europe Facility», CEF. Det er ikke endelig avklart om Norge vil kunne delta.

Samferdselsdepartementet har sammen med Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet fått gjennomført en ekstern, uavhengig evaluering av hvordan Marco Polo-programmet har fungert i Norge. Evalueringen viste at andelen norske søknader ligger på 57 pst., mot et gjennomsnitt på 37 pst. for programmet totalt. Det ble i perioden 2004–2012 inngått avtaler med norske aktører for 26,6 mill. euro. Av i alt 12 norske prosjekter er kun to stanset. De norske prosjektene som har fått støtte, har vist seg å være meget levedyktige. 80 pst. videreføres i hele støtteperioden.

18 pst. av kontingenten for ITU og 16 pst. av kontingenten til UPU blir refundert av Utenriksdepartementet, jf. kap. 4300, post 01.

Post 71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål

Det foreslås bevilget 38,2 mill. kr til tilskudd til trafikksikkerhetsformål, en økning på 6,1 mill. kr fra saldert budsjett 2013. Økningen omfatter bl.a. 5 mill. kr som gjelder tilskuddsordningen lokale trafikksikkerhetstiltak og prisen «Årets trafikksikkerhetskommune», som foreslås overført fra kap. 1320, post 30 Riksveginvesteringer.

Bevilgningen for 2014 foreslås fordelt med 29,8 mill. kr til Trygg Trafikk, en økning på nær 1 mill. kr fra 2013, 1,6 mill. kr til ITS Norge, en økning på 100 000 kr og 1,5 mill. kr til Syklistenes landsforening som er en videreføring av tilskuddet for 2013. Videre foreslås det 1 mill. kr til prisen Årets trafikksikkerhetskommune, og 4 mill. kr til tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddet til Transportøkonomisk institutt for å revidere «Trafikksikkerhetshåndboken» foreslås satt til 300 000 kr.

Trygg Trafikk er en landsomfattende, uavhengig organisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og skal i henhold til vedtektene fungere som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Organisasjonen er en viktig pådriver i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, med særlig vekt på barn og unge. Organisasjonen fungerer som kunnskapsformidler og er et kompetansesenter for trafikkopplæring for barn og unge bl.a. gjennom å utarbeide læremidler, arrangere kurs og tilby veiledning.

Tilskuddet til Trygg Trafikk bidro i 2012 bl.a. til organisasjonens satsing på ungdomstiltak, aktiviteter knyttet til å videreutvikle kompetansesenteret og styrke trafikkopplæring i skolen. Organisasjonen gjennomførte videre kampanjer om sykkelhjelm, barn i bil og refleks.

Trygg Trafikk vil i 2014 videreføre satsingen på ungdom og myke trafikanter og være tydelige i rollen som pådriver, særlig rettet mot kommunesektoren og arbeidsrelaterte trafikkulykker. Organisasjonen leder læreplanarbeidet for valgfag trafikk som innføres på ungdomstrinnet fra skoleåret 2013–2014 og vil gjennomføre kompetansehevende kurs for lærere. I tillegg vil Trygg Trafikk styrke egen evalueringskompetanse gjennom å finansiere en doktorgrad for å kartlegge langsiktige effekter av opplæringstiltak og forebyggende ungdomsarbeid. Finansieringen av Trygg Trafikk skjer dels gjennom statstilskudd og dels gjennom andre tilskudd og egne inntekter. Tilskuddet fra Samferdselsdepartementet vil utgjøre om lag 46 pst. av organisasjonens samlede budsjetterte inntekter for 2014.

Syklistenes Landsforening arbeider for å fremme sikrere og bedre tilrettelagt sykkeltrafikk. I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det som en del av regjeringens sykkelstrategi lagt opp til at det skal bygges om lag 750 km gang- og sykkelveg i planperioden, jf. Meld. St. 26 (2012–2013). Regjeringen har som mål å doble sykkelandelen i planperioden. For å oppnå dette er det viktig å bedre trafikksikkerheten for syklister. Tilskuddet til Syklistenes Landsforening skal bidra til å utvikle organisasjonens kompetanse i spørsmål om samferdsel, miljø og trafikksikkerhet, slik at den best mulig kan fremme bruk av sykkel som transportmiddel. Foreningen gjennomførte i 2012 en nasjonal sykkelkonferanse i Trondheim. I samarbeid med Statens vegvesen har Syklistenes Landsforening utgitt heftet «Syklister tar ansvar» som skal bidra til økt sikkerhet og bedre samspill. Syklistenes Landsforening arbeidet i 2012 også med temaet «sykling og barn» og sykling til skolen, og vært sekretariat for Sykkelbynettverket.

Bruk av ITS er et viktig bidrag for å oppnå regjeringens transportpolitiske mål. ITS Norge arbeider for bedre samordning, bruk og utvikling av ITS-tjenester i transportsektoren, og har om lag 70 offentlige og private virksomheter som medlemmer. I 2014 vil ITS Norge bl.a. arbeide med Prosjekt Hårfagre (tidligere SAMTRANS), som har som mål å etablere en nasjonal samhandlingsplattform for alle typer transporttjenester. ITS Norge deltar i internasjonale fora samt formidler informasjon om EUs ITS-politikk, herunder ITS-direktivet.

Tilskuddet til ITS Norge bidro i 2012 til at foreningen kunne starte Prosjekt Hårfagre og ITS Arena. Resultatene fra disse prosjektene vil kunne være med på å gjøre transportsektoren mer effektiv, mer miljøvennlig og sikrere. Prosjektene er utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge og de største medlemmene i foreningen.

Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret for «Trafikksikkerhetshåndboken», som er tilgjengelig på internett. Håndboken oppsummerer mer enn 200 nasjonale og internasjonale forskningsrapporter om trafikksikkerhet, og er en samling av forskningsbasert informasjon om effekten av ulike trafikksikkerhetstiltak. Oppdatert informasjon om trafikksikkerhetstiltakenes effekter er vesentlig i utformingen av trafikksikkerhetsarbeidet. Tilskuddet for 2014 skal benyttes til å revidere deler av boken. I 2012 ble webversjonen tilrettelagt for trykking, samt utvidet og oppdatert. Til og med 2012 ble tilskuddet dekt over kap. 1301, post 21 Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv., jf. omtale i Prop. 1 S (2012–2013).

Prisen «Årets trafikksikkerhetskommune» og tilskuddsordningen lokale trafikksikkerhetstiltak, foreslås overført fra kap. 1320, post 30 Riksveginvesteringer. Det har over lengre tid vært stilt midler til rådighet for departementet over kap. 1320, post 30. Fra 2013 går disse midlene til prisen «Årets trafikksikkerhetskommune» og den nye tilskuddsordningen lokale trafikksikkerhetstiltak, jf. Prop. 1 S (2012–2013).

Prisen «Årets trafikksikkerhetskommune» ble opprettet i 2012 og foreslås videreført i 2014. Formålet er å framheve og hedre kommuner som har utmerket seg i lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Kåringen skjer på bakgrunn av innsendte forslag og skal bidra til å løfte fram forbilder som kan inspirere andre kommuner til økt innsats. Prisen ble i 2012 tildelt Nøtterøy kommune, mens kommunene Austrheim og Lindås delte prisen i 2013.

Tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak som ble opprettet i 2013, foreslås videreført i 2014. Formålet er å bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner og frivillige organisasjoner mv. Kunngjøring av tildeling av midler for 2014, herunder tildelingskriterier, vil bli lagt ut på departementets nettsider.

Post 72 Tilskudd til samferdselsberedskap

Det foreslås bevilget 2,8 mill. kr.

Bevilgningen skal dekke fylkeskommunenes utgifter til arbeid med samferdselsberedskap, og utgiftene Avinor AS og Posten Norge AS har til risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og øvelser. Bevilgningen dekker også Norsk institutt for luftforsknings utgifter til arbeid med vulkansk aske i tilknytning til luftfart, og Post- og teletilsynets utgifter til sikkerhetsklarering av personell i samferdselssektoren utover eget ansvarsområde.

Kap. 4300 Samferdselsdepartementet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

01

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 216

2 300

2 400

16

Refusjon av foreldrepenger

1 659

18

Refusjon av sykepenger

1 550

Sum kap. 4300

5 425

2 300

2 400

Post 01 Refusjon fra Utenriksdepartementet

Enkelte bidrag til internasjonale organisasjoner kan i samsvar med statistikkdirektivene til OECD/ DAC (Development Assistance Committee) godkjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA). Inntektsanslaget for 2014 på 2,4 mill. kr gjelder 18 pst. av bidrag til ITU og 16 pst. av bidraget til UPU, jf. kap. 1300, post 70. Det vises for øvrig til omtale under Utenriksdepartementets kap. 170 FN-organisasjoner mv., post 78 Bidrag til andre FN-organisasjoner mv.

Kap. 1301 Forskning og utvikling mv.

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

17 617

14 300

15 700

50

Samferdselsforskning, kan overføres

156 432

142 000

126 300

72

Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres

74 492

87 200

69 600

Sum kap. 1301

248 541

243 500

211 600

Post 21 Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

Det foreslås å bevilge 15,7 mill. kr til Samferdselsdepartementets utredningsvirksomhet som er en økning på 1,4 mill. kr fra saldert budsjett 2013.

Samferdselsdepartementet er avhengig av bred og detaljert kunnskap for å fatte gode politiske beslutninger innenfor sektoren. Formålet med utredningsvirksomheten er å gi departementet kunnskap om samferdselsrelaterte temaer. Utredningene er derfor viktige for å sikre at ressursene brukes mest mulig effektivt. Hovedregelen er at prosjektene som departementet finansierer, formidles til offentligheten, f.eks. via departementets egne internettsider.

I 2012 ble det gjennomført en rekke prosjekter som bidrar til Samferdselsdepartementets kunnskapsgrunnlag. Departementet delfinansierer bl.a. et forskningsprosjekt om barn og unge som skades i bilulykker. Hensikten er å få kunnskap om årsaksfaktorer og skademekanismer ved ulykkene, vurdere betydningen av sikkerhetsutstyr som setebelter og airbag, samt avdekke holdninger og atferd i ulykkesutsatte ungdomsmiljøer.

Det er gjennomført en sikkerhetsstudie for innlandshelikoptre. Sluttrapport forelå i februar 2013. I rapporten analyseres sikkerhetssituasjonen innenfor innlandshelikoptervirksomhet i Norge. Rapporten og oppfølging er nærmere omtalt i Programkategori 21.20 Luftfartsformål.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen gjennomføres i 2013 og 2014. Undersøkelsen gir landsdekkende og oppdatert statistikk om befolkningens reisemønster og bygger på store, omfattende og representative spørreundersøkelser, herunder om lag 50 000 intervjuer. Statistikken gir et detaljert bilde av befolkningens daglige reiser, lange reiser og av andre avgrensede problemstillinger, f.eks. arbeidspendling, bruk av sykkel, og trender og endringer i reisemønsteret. Tallmaterialet er viktig for modell- og prognosearbeid, og som statistikkilde for transportrelaterte forskningsprosjekter.

Ved siden av Reisevaneundersøkelsen vil det i 2014 også bli gjennomført andre prosjekter som vil gi detaljert statistikk om samferdsel.

Samferdselsdepartementet har i 2013 satt i gang en vurdering av de finansielle rammevilkårene for Avinor AS.

I 2012 ble det satt i gang et prosjekt for å forbedre grunnlaget for målinger og modellberegninger for spredning av vulkanaske i norsk luftrom. Prosjektet skal være ferdig i 2015.

Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 ble lagt fram i april 2013. Samferdselsdepartementet tar i 2014 sikte på å sette i gang en ekstern evaluering av bl.a. prosessene som leder fram til meldingen og innretningen av denne.

Tidsskriftet Samferdsel utgis av Transportøkonomisk institutt og bidrar til spredning og debatt om samferdselsforskning. Som for 2013 legger Samferdselsdepartementet opp til å utbetale et tilskudd til tidsskriftet over post 21.

Post 50 Samferdselsforskning

Det foreslås bevilget 126,3 mill. kr, en reduksjon på 15,7 mill. kr fra saldert budsjett 2013.

Forskningsmidlene for 2014 er planlagt fordelt med 60,4 mill. kr til forskning på elektronisk kommunikasjon og 65,9 mill. kr til transportforskning. Midlene vil i sin helhet gå til Norges forskningsråd. For nærmere omtale av Norges forskningsråd vises det til Prop. 1 S (2013–2014) fra Kunnskapsdepartementet.

Samferdselsdepartementet følger opp sektoransvaret for forskning ved å tildele midler til forskningsprogrammer. Programmene gjennomføres i regi av Norges forskningsråd. En viktig oppgave for Norges forskningsråd er å sikre at resultatene av samferdselsforskningen blir formidlet til ulike brukere, beslutningstakere og forskningsmiljøer på en god måte.

Som en oppfølging av Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 revideres departementets forskningsstrategi. Strategien vil gi en nærmere omtale av utfordringer og prioriteringer for transportforskningen og forskningen på elektronisk kommunikasjon samt oppfølging av det internasjonale forskningssamarbeidet i EUs rammeprogram Horisont 2020. Strategien vil være ferdig i 2014.

Transportforskning

Transportforskningen skal framskaffe grunnleggende kunnskap for mer effektiv, miljøvennlig, universelt utformet og sikker transport. Bedre forståelse av transportmarkedene, virkninger av transport, nye teknologiske muligheter og transportpolitiske virkemidler er nødvendig for å oppnå dette. Departementet ønsker å konsentrere forskningsinnsatsen til de tre strategisk viktige områdene klimarelatert forskning, smartere gods- og logistikkløsninger og transportsikkerhet. I tillegg foreslås deler av tildelingen til Norges forskningsråd satt av til strategiske instituttsatsinger ved Transportøkonomisk institutt.

Gjennom støtte til RENERGI-programmet har Samferdselsdepartementet bidratt til å utvikle kunnskap og løsninger for mer miljøvennlig transport. Programmet avsluttes i 2013 og porteføljen er overført til etterfølgeren ENERGIX (2013–2022). I 2012 gikk hoveddelen av midlene til forskning innen biodrivstoff, hydrogen og batteri. De avsluttede prosjektene har oppnådd viktige resultater innenfor områder som distribusjon av hydrogen til personbiler og ladeløsninger for el-biler. Det er også gitt støtte til samfunnsvitenskaplige prosjekter som ser på tiltak for å redusere utslippene av klimagasser fra transportsektoren. Programmet har samarbeidet med Transnova og Innovasjon Norge for å koordinere innsatsen fra grunnforskning til markedsintroduksjon. Transnova og ENERGIX deltar også i ERA-NET Transport for å stimulere norske forskningsmiljøer til økt internasjonalt samarbeid.

Forskningsprogrammet SMARTRANS bidrar til kunnskapsutvikling til nytte for transport- og logistikksektoren. Formålet er å fremme bærekraftige og energieffektive transportløsninger. Videre skal det støtte utvikling og bruk av ITS, fremme intermodale transporter og styrke sektorens innovasjonsevne. Sju nye prosjekter fikk innvilget støtte i 2012. I sentrale forskningsprosjekter er det sett på hvordan prismekanismer kan gi en mer effektiv utnyttelse av eksisterende jernbaneinfrastruktur og hvordan ITS kan brukes for å få en automatisk utvelgelse av tunge kjøretøy for kontroll. SMARTRANS avsluttes i 2014, og departementet vurderer hvordan det vil følge opp temaene i programmet.

Forskningsprogrammet TRANSIKK bidrar til økt transportsikkerhet gjennom forskningsprosjekter som er relevante for brukere innen veg, sjø, luft og bane. Programmets andre utlysning i 2012 resulterte i at det ble satt i gang fem prosjekter som omhandler minst to transportformer. I 2012 ble det gjennomført et prosjekt som har sett på hvordan reisende opplever ulykkesrisiko for ulike transportmidler og om dette påvirker valget av transportmiddel. Et annet prosjekt har sett på hvordan ulykker til sjøs kan forebygges fra land. Formidling og kommunikasjon av forskningsresultater har vært prioritert i 2012. TRANSIKKs programperiode er 2010–2015.

Norge deltar i internasjonalt forskningssamarbeid gjennom EUs 7. rammeprogram. På transportområdet ble det i 2012 levert 42 søknader og 22 av disse ble innstilt. Dette er bedre enn tidligere år. Totalt for perioden 2007–2012 har transportprogrammet tildelt om lag 165 mill. kr til prosjekter med norske deltakere. I siste års utlysning av Green Cars Initiative, som er et spleiselag mellom det offentlige og privat næringsliv, fikk tre norske partnere (Bring Express Norge AS, Oslo kommune og SINTEF) i et konsortium med 27 andre, innvilget sin søknad. I prosjektet er Oslo en av åtte demonstrasjonsbyer som ved å bruke elektriske varebiler skal finne de mest effektive tiltakene for å redusere utslipp av drivhusgasser i by.

Det foreslås også å sette av midler til strategiske satsinger ved Transportøkonomisk institutt. Midlene er en del av den statlige finansieringen av forskningsinstitutter og brukes til langsiktig kunnskapsoppbygging bl.a. innenfor trafikksikkerhet, miljø, jernbanetransport og næringslivets transporter.

Forskning på elektronisk kommunikasjon

Formålet med forskning på elektronisk kommunikasjon er å sikre brukere gode, rimelige og framtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester i hele landet, samt bidra til innovasjon og videre utvikling i bransjen. Programmer i regi av Norges forskningsråd dekker teknologiske, næringsmessige, sikkerhets- og samfunnsmessige problemstillinger innen ekomsektoren.

Forskningsprogrammet for kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (VERDIKT) blir finansiert av Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Samferdselsdepartementet. Programmet er Forskningsrådets store program for IKT og ivaretar i hovedsak Samferdselsdepartementets ansvarsområder innen ekomforskning.

I 2012 ble seks nye prosjekter startet, og 20 er avsluttet. Resultater fra prosjektene er bl.a. kobling av trafikksystemer og kjøretøy til internett noe som vil bidra til økt trafikksikkerhet, systemer for å gjøre ekomnettene mer robuste mot uvær og angrep, og nye løsninger for optimal videostrømming i mobile nett. Det legges stor vekt på å formidle resultater fra prosjektene.

VERDIKT-programmet avsluttes i 2014. Aktivitetene vil følges opp videre i regi av Norges Forskningsråd i initiativet IKT2025. De anses aktuelle for departementet, som vil vurdere hvordan det vil følge opp temaene i IKT2025.

Via Norges forskningsråd mottar Simula research laboratory en grunnfinansiering fra Samferdselsdepartementet. Denne foreslås videreført i 2014. Senteret driver grunnleggende forskning innen programvareutvikling knyttet til utvikling og bruk av nettbaserte produkter og tjenester. Forskningen spenner fra problemstillinger som utvikling av programvare og komponenter i større systemer, til analyse, utvikling og bruk av store nettbaserte programsystemer. Senteret har oppnådd gode resultater og internasjonal anerkjennelse innen flere forskningsområder.

Robuste nett II har vært et femårig prosjekt finansiert gjennom Simula. Prosjektet utvikler systemer som bl.a. gjør det enklere og raskere å finne feil i nettverkskomponenter og å utvikle metoder for ruting og selvkonfigurering som er motstandsdyktige mot feil og sabotasje. Prosjektet har oppnådd gode resultater og er nyttig både for enkeltbrukere og bedrifter.

Arbeidet som gjøres holder høy standard. Robuste nett videreføres nå som et senter med mandat uten tidsbegrensning. Dette får ingen økonomiske eller styringsmessige konsekvenser for departementet, men vil gjøre det enklere for prosjektet å rekruttere nødvendig kompetanse og inngå forpliktende samarbeid med næringsliv og forskningsmiljøer. Det legges opp til årlige styrings- og dialogmøter med Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet. Arbeidet ved senteret skal evalueres av Norges forskningsråd hvert femte år. De årlige budsjettene er avhengig av bevilgningene over statsbudsjettet og vil bli vurdert på bakgrunn av evalueringsresultatene. Det forutsettes at senteret henter tilleggsfinansiering fra andre kilder. Samferdselsdepartementet legger opp til å finansiere Robuste nett også i 2014.

Post 72 Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet

Det foreslås å bevilge 69,6 mill. kr til Transnova for 2014 som er 17,6 mill. kr lavere enn i saldert budsjett 2013. Reduksjonen skyldes at regjeringens miljøteknologiprogram avsluttes i 2013.

Hovedmålet for Transnova er å bidra til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Transnova skal gi utløsende tilskudd til prosjekter som bidrar til raskere implementering av ny og mer miljøvennlig transportteknologi og transportpraksis. Videre skal Transnova støtte, og selv bidra til, informasjon og økte kunnskaper om klimavennlige transportløsninger.

Transnova hadde sju programutlysninger i 2012. Det var tre åpne utlysninger som dekte alle Transnovas områder, dvs. et program for støtte til hurtigladestasjoner for ladbare kjøretøy, en miljøteknologiutlysning, et program overfor kommuner og fylkeskommuner og et program rettet mot gange og sykling. I alt kom det inn 164 søknader på til sammen 273 mill. kr. Det ble gitt støtte til 81 prosjekter med et samlet støttebeløp på 85 mill. kr. Deler av støttebeløpet ble tildelt først i 2013.

Etter fire års drift har Transnova mottatt 455 søknader, med 1 mrd. kr i samlet søknadsbeløp og 3,5 mrd. kr i samlet prosjektkostnad. Transnova har innvilget 151 av søknadene og tildelt 257 mill. kr i tilskudd. Dette har utløst om lag 1,1 mrd. kr. i aktivitet.

Støtte til prosjekter knyttet til å innfase alternative drivstoff er Transnovas største virksomhetsområde. Totalt utgjorde det 78 pst. av de tildelte midlene i 2012. Av dette gikk 65 pst. til prosjekter om elektrifisering, 15 pst. til bio-drivstoff og 20 pst. til hydrogen.

Det er nå om lag 4 000 normalladepunkter for elbil i Norge. Transnova har støttet bygging av om lag 1 900 av disse. Det er 65 hurtigladestasjoner. Transnova har vedtatt å støtte etablering av ytterligere 50. Pr. 30. juni 2013 var det over 13 000 ladbare biler i Norge. Dette er det høyeste tallet i verden i forhold til innbyggertallet.

Videre er sju biogass-stasjoner og seks hydrogenstasjoner i drift i Norge. Transnova har gitt investeringsstøtte til samtlige biogassanlegg og tre av hydrogenstasjonene.

Elektrifisering er Transnovas viktigste og mest omfattende virksomhetsområde. Norge har høy vekst i antall ladbare biler og stor aktivitet innenfor utbygging av ladeinfrastruktur for slike biler. I tillegg er det en svært positiv utvikling i antall søknader knyttet til elektrifisering av sjøtransporten som står for over 20 pst. av transportsektorens klimagassutslipp.

Miljøteknologiprogrammet som avsluttes i 2013, har pågått i tre år med en en årlig bevilgning til Transnova på 20 mill. kr. Programmet har vist at teknologi kan bidra til å redusere klimagassutslippene også innen sjøtransport. Transnovas miljøteknologiprogram har bidratt til at norsk skipsindustri nå utvikler internasjonalt ledende miljøløsninger for maritim sektor.

I 2014 vil Transnova prioritere:

  • videre utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare biler

  • gjennomføre fast program for pilot- og demonstrasjonsprosjekter

  • formidle kunnskap for å øke utnyttelsen av erfaringene fra gjennomførte prosjekter og øke antall søknader til nye prosjekter

  • lansere en nasjonal strategi for ladeinfrastruktur for ladbare biler samt av en fleksibel løsning for hurtiglading av ladbare biler som passer ulike systemer.

Programkategori 21.20 Luftfartsformål

Oversikt over budsjettforslaget

Utgifter under programkategori 21.20 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

1310

Flytransport

655 714

673 000

681 000

1,2

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

27 477

30 900

35 000

13,3

1313

Luftfartstilsynet

193 639

189 800

194 000

2,2

1314

Statens havarikommisjon for transport

60 417

62 500

63 400

1,4

Sum kategori 21.20

937 247

956 200

973 400

1,8

Inntekter under programkategori 21.20 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

4312

Oslo Lufthavn AS

444 370

444 400

444 400

0,0

4313

Luftfartstilsynet

129 055

140 400

138 800

-1,1

4314

Statens havarikommisjon for transport

1 059

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

198 381

157 800

116 300

-26,3

5622

Aksjer i Avinor AS

421 800

438 000

478 000

9,1

Sum kategori 21.20

1 194 665

1 180 600

1 177 500

-0,3

Regjeringen vil legge til rette for en sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Spredt bosetting, lange avstander og krevende topografi gjør luftfarten viktig i Norge. Regjeringen vil opprettholde og videreutvikle et desentralisert lufthavnnett. Ordningen med samfinansiering internt i Avinor AS skal videreføres, noe som innebærer at bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavner finansierer bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner. Samtidig skal ordningen med statlig kjøp av regionale flyrutetjenester videreføres for å sikre et godt flytilbud i hele landet. Det vises til omtale av luftfartspolitikken og Avinors virksomhet i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 og Meld. St. 38 (2012–2013) Verksemda til Avinor AS.

Samferdselsdepartementets virkemidler for luftfarten omfatter rettslig regulering, etatsstyring av Luftfartstilsynet, eierstyring av Avinor AS, kjøp av flytransporttjenester, samt tilskudd til ikke-statlige lufthavner. I tillegg har Statens havarikommisjon for transport et viktig ansvar for å bedre sikkerheten gjennom undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser innenfor hele transportområdet.

Samlet forslag til bevilgning til luftfartsformål er på 973,4 mill. kr, en økning på 17,2 mill. kr fra saldert budsjett 2013.

Det foreslås å bevilge 681 mill. kr til kjøp av flytransport, en økning på 8 mill. kr fra saldert budsjett 2013.

Til regionale ikke-statlige flyplasser foreslås det bevilget 35 mill. kr, en økning på 4,1 mill. kr eller 13,3 pst. fra saldert budsjett 2013. Forslaget omfatter 20 mill. kr til flygeinformasjonstjeneste ved de ikke-statlige flyplassene med rutetrafikk, 12 mill. kr i driftstilskudd til Stord lufthamn, Sørstokken, samt 3 mill. kr til et nytt driftstilskudd til sivil drift ved Ørland lufthavn.

Til Luftfartstilsynet foreslås det bevilget 194 mill. kr og til Statens havarikommisjon for transport 63,4 mill. kr. Dette er om lag samme nivå som i saldert budsjett 2013.

For Avinor AS foreslår Samferdselsdepartementet å budsjettere med et utbytte på 478 mill. kr og et avdrag på statslånet til Oslo Lufthavn AS på 444,4 mill. kr.

Hovedutfordringer og tilstandsvurdering

Regjeringens transportpolitikk er presentert i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Det overordnede målet er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Dette målet ligger til grunn for utformingen av luftfartspolitikken.

Det kommersielle flyrutetilbudet i Norge vurderes som godt. For distriktene er det viktig at det fins flyselskap med landsdekkende rutenettverk med mulighet for gjennomgående reiser, dvs. at en kan kjøpe én billett som gjelder for hele reisen. Det er fortsatt en utfordring å sikre tilstrekkelig konkurranse om de flyrutene som er gjenstand for statlig kjøp, slik at utgiftene til kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme flyrutetjenester ikke blir uforholdsmessig høye. Økt etterspørsel etter regionale flyruter bidrar også til økt behov for statlig kjøp. Samtidig vil økt trafikk øke mulighetene for at flere ruter kan drives uten kompensasjon fra staten.

Økt internasjonalisering bidrar til økende kostnadspress og til at baser og andre funksjoner, herunder vedlikehold av luftfartøy, flyttes til land med lavere kostnadsnivå enn Norge. Samferdselsdepartementet har satt i gang et utredningsarbeid for å se på konsekvenser av denne utviklingen. Sentrale problemstillinger er effekter på rutetilbudet, norsk luftfartskompetanse og lønns- og arbeidsforhold. I utredningen vil det bli vurdert hvilke reguleringsmuligheter norske myndigheter har innenfor rammen av internasjonale regelverk innen luftfart, arbeidsmiljø, trygderettigheter, skatt mv., samt anbefalt tiltak.

Hovedmålet for transportsikkerhet er en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Nullvisjonen er langt på veg en realitet innen luftfarten. Målet for kommende tiårsperiode er å opprettholde og styrke det høye sikkerhetsnivået. Sikkerheten i norsk luftfart for kommersiell trafikk ligger i verdenstoppen. Innenfor innenlands helikoptervirksomhet er imidlertid ulykkesfrekvensen fortsatt for høy. Sikkerhetsarbeidet i luftfartsnæringen blir stadig mer internasjonalisert, både når det gjelder arbeidet for å hindre ulykker og for å forebygge mulige terroranslag. Samferdselsdepartementet arbeider for at det internasjonale regelverket skal være tilpasset norske forhold.

Det er et mål i den nasjonale transportpolitikken å bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål. Selv om luftfarten står for en liten del av de samlede klimagassutslippene, må også den ta sin del av ansvaret. Luftfartens rolle i klimaspørsmålet står høyt på dagsorden både i FNs klimaforhandlinger (UNFCCC) og i verdens luftfartsorganisasjon, ICAO. Norsk luftfart er inkludert i EUs kvotehandelssystem. Videre har ICAO gått inn for at luftfartens utslipp av klimagasser ikke skal øke etter 2020. Regjeringen mener dette ikke er ambisiøst nok, fordi målet ikke setter noen begrensninger på utslippene fram mot 2020. Det gjenstår å få til en bindende global avtale for å redusere utslippene fra internasjonal luftfart. Norge vil fortsette å arbeide for at internasjonal luftfart skal omfattes av en ny internasjonal klimaavtale.

Avinor AS har ansvaret for å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner og en samlet flysikringstjeneste. Våren 2013 ble det lagt fram en stortingsmelding om virksomheten i selskapet, jf. Meld. St. 38/Innst. 492 S (2012–2013). Som følge av trafikkvekst står selskapet overfor betydelige investeringer de nærmeste årene. Regjeringen vil i 2014 komme tilbake til Stortinget med en oppdatering av framdriften i Avinors investeringsplaner og en vurdering av selskapets finansielle rammebetingelser.

Resultatrapport 2012

Trafikkutvikling

Flytrafikken i Norge økte i 2012 med 5,3 pst., målt i antall passasjerer. Totalt ble det registrert 49,8 millioner passasjerer ved norske lufthavner i 2012. Av disse reiste 29,4 millioner i Norge, mens 19,8 millioner reiste til utlandet og 0,6 millioner til oljeinstallasjoner i Nordsjøen (offshore). For registrerte passasjerer som reiste i Norge, var det en vekst på 3,6 pst. Veksten var på 7,8 pst. for registrerte passasjerer som reiste til utlandet, og 5,0 pst. til oljeinstallasjonene.

Antall kommersielle flybevegelser ved norske lufthavner økte også i 2012. Samlet økte rute-, charter-, frakt- og offshoreflyginger med 3,8 pst. Mens helikopterflyginger økte med 6,4 pst., økte antall flybevegelser for både innenlands- og utenlandstrafikken med 3,6 pst.

Samlet sett var antall flybevegelser i 2012 for første gang høyere enn nivået i 1999. Flybevegelser til utlandet økte i denne perioden med 51 pst. Antall flybevegelser i Norge var imidlertid 10 pst. lavere i 2012 enn i 1999.

Bruk av større fly har medført at antall seter til disposisjon i hver flygning har økt med 16 for reiser innenlands og 20 for reiser til utlandet siden 2002. Samtidig har også flyselskapene klart å øke gjennomsnittlig setebelegg, dvs. hvor mange av setene som blir benyttet på hver flygning. Dette gir økt effektivitet med lavere drivstofforbruk og utslipp fordelt på hver passasjer som reiser.

Anbudsrutene

Ett av hovedmålene i transportpolitikken er å bedre framkommeligheten og redusere avstandskostnadene. For å sikre et godt og landsdekkende flyrutetilbud kjøper staten flyrutetjenester der det ikke er grunnlag for kommersiell drift. Med virkning fra 1. april 2012 ble det inngått nye kontrakter for 18 eksisterende ruteområder og ett nytt ruteområde, jf. oversikt i Prop. 1 S (2012–2013). Videre ble kapasiteten økt på eksisterende ruter. Kostnadene for flyrutekjøp ble i 2012 redusert noe bl.a. som følge av økt konkurranse og økt lengde på noen av kontraktene.

Flysikring

Avinor har i lengre tid manglet flygeledere. Sommeren 2012 var det driftsforstyrrelser i flysikringstjenesten ved Oslo lufthavn, Gardermoen, og ved kontrollsentralen i Røyken. Avinor har de siste årene trappet opp utdanningen av flygeledere. Som følge av manglende driftsstabilitet sommeren 2012 ble ytterligere tiltak satt inn. Trafikkavviklingen gikk uten problemer sommeren 2013.

Samferdselsdepartementet har vedtatt en nasjonal ytelsesplan for flysikringstjenestene for perioden 2012–2014. Planen omfatter undervegstjenesten. For Avinor innebærer planen at undervegsavgiften skal reduseres med 18,5 pst. i perioden 2009–2014.

Figur 3.1 Passasjerutvikling ved norske lufthavner

Figur 3.1 Passasjerutvikling ved norske lufthavner

Figur 3.2 Utvikling i antall flybevegelser

Figur 3.2 Utvikling i antall flybevegelser

Sikkerhet

I 2012 ble 68 ulykker og alvorlige hendelser innrapportert. Disse fordeler seg på:

  • 2 dødsulykker

  • 9 ulykker uten omkomne

  • 57 alvorlige hendelser

Ruteflyging og persontransporten til og fra norsk sokkel er de områdene av norsk sivil luftfart som har det høyeste sikkerhetsnivået. Sikkerhetsnivået på disse områdene er i verdenstoppen.

Som følge av flere ulykker de senere årene har økt sikkerhet ved bruk av lette helikoptre innenlands vært et satsningsområde for Luftfartstilsynets sikkerhetsarbeid i noen år. Safetec fikk i 2011 i oppdrag å gjennomføre en sikkerhetsstudie for innlandshelikoptre. Sluttrapport ble overlevert Samferdselsdepartementet i februar 2013. I rapporten analyseres sikkerhetssituasjonen innenfor innlandshelikoptervirksomhet i Norge. Det vises bl.a. til at det de seneste årene har vært en økning i antall alvorlige ulykker. Dersom det ikke blir iverksatt tiltak, ventes en ytterligere økning i havarifrekvensen. I rapporten foreslås i alt 41 tiltak.

Ulykkesraten for allmennflyging har etter en god periode på 1990-tallet økt de senere årene. Allmennflyging er en flyging som normalt skjer uten godtgjørelse og som normalt ikke er tilgjengelig for allmennheten.

Vulkanutbruddene på Island i 2010 og 2011 og påfølgende spredning av vulkanaske i norsk luftrom skapte store problemer for norsk luftfart og samfunnet for øvrig. Samferdselsdepartementet har derfor ansett det for nødvendig å styrke den norske beredskapen for å håndtere denne type hendelser. I 2012 ble det satt i gang et prosjekt for å forbedre grunnlaget for målinger og modellberegninger for spredning av vulkanaske i norsk luftrom. Prosjektet, som gjennomføres av Meteorologisk Institutt og Norsk institutt for luftforskning, skal være ferdig i 2015.

Universell utforming og miljø

Samferdselsdepartementet har vedtatt ny forskrift om universell utforming i norsk luftfart. Forskriften skal sikre at alle norske lufthavner oppfyller kravene til universell utforming i henhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Norge deltok også i 2012 i arbeidet for å få til internasjonal enighet om å redusere utslipp av klimagasser fra internasjonal luftfart.

Det vises for øvrig til omtale av miljø og universell utforming i Del III Oppfølging av Nasjonal transportplan 2014–2023.

Mål og prioriteringer

Budsjettforslaget for 2014 til luftfartsformål tar utgangspunkt i ansvarsdelingen som er etablert med Avinor AS som statsaksjeselskap og Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport som forvaltningsorganer. Statens havarikommisjon for transport har undersøkelsesansvar for hele transportområdet. Oppfølgingsansvaret for sjøfart er tillagt Nærings- og handelsdepartementet. Samferdselsdepartementet har ansvaret for de øvrige områdene.

Sikkerheten i norsk luftfart skal fortsatt prioriteres. Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med sikkerheten i norsk sivil luftfart og skal være en aktiv pådriver for samfunnsnyttig luftfart i tråd med det overordnede målet for transportpolitikken. Økt tilsynsaktivitet innenfor områdene flyplass og flysikring vil bli prioritert. Videre har Samferdselsdepartementet gitt Luftfartstilsynet i oppdrag å følge opp anbefalingene fra sikkerhetsstudien for innlandshelikopter.

På bakgrunn av økt ulykkesrate for allmennflyging de senere årene vil også dette området få betydelig oppmerksomhet i 2014.

Regjeringen vil fortsette å arbeide for å gi flyselskapene rammevilkår som sikrer at det meste av flyrutetilbudet innenlands kan videreføres på kommersielle vilkår. Det er videre viktig at det er flyselskap som tilbyr et landsdekkende rutenettverk i Norge med mulighet til gjennomgående reiser.

Målet med statlig kjøp av innenlandske flyruter er å sikre et godt og landsdekkende flyrutetilbud. Statlig kjøp av regionale flyruter skal ved å redusere avstandsulemper bidra til velfungerende regioner og stabil sysselsetting og bosetting i hele landet.

Samferdselsdepartementet vil fortsette arbeidet for å redusere de negative miljøpåvirkningene fra luftfarten. Nasjonalt vil Luftfartstilsynet prioritere arbeidet med å redusere støybelastningen fra flytrafikken ved Oslo lufthavn, Gardermoen, samt helikoptertrafikken til Nordsjøen fra Bergen lufthavn, Flesland, og Stavanger lufthavn, Sola.

Internasjonalt vil Samferdselsdepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet fortsette arbeidet for at internasjonal luftfart i større grad skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Norge har et mål om at medlemslandene i ICAO skal lykkes i å få til en global avtale om reduksjon av klimagassutslipp fra internasjonal luftfart på generalforsamlingen høsten 2013.

Norge stiller til valg i rådet i ICAO høsten 2013 og vil etter all sannsynlighet dermed ha plass i rådet for perioden 2013–2016. Den norske kandidaten vil representere de nordiske landene, og dette innebærer at arbeidet i ICAO vil ha betydelig oppmerksomhet hos norske luftfartsmyndigheter de nærmeste årene.

Passasjerrettigheter er et viktig område for regjeringen. I 2014 skal Luftfartstilsynet prioritere å følge opp den nye forskriften om universell utforming i norsk luftfart. Når det gjelder passasjerrettigheter for øvrig, pågår en revisjon av EU-forordning som omfatter flypassasjerers rettigheter. Norge er aktivt involvert i dette arbeidet. Norsk regelverk må revideres på bakgrunn av endringer i EUs regelverk.

Statens havarikommisjon for transport har ansvaret for å granske alvorlige hendelser og ulykker i sivil luftfart, jernbane-, veg- og sjøtransport. Regelverket innenfor de ulike transportområdene stiller klare krav til hvilke typer ulykker kommisjonen skal undersøke. Statens havarikommisjon for transport vil så langt det er mulig konsentrere ressursbruken om de hendelsene og ulykkene som har størst læringspotensial.

For å bidra til sikkerhet vil det også i 2014 gis tilskudd til flygeinformasjonstjenester på ikke-statlige lufthavner med rutetrafikk. Videre vil det gis driftstilskudd til Stord lufthamn, Sørstokken, og Ørland lufthavn.

Samfunnsoppdraget til Avinor AS skal fortsatt være å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for den sivile luftfarten og en samlet flysikringstjeneste for den sivile og militære luftfarten, jf. Meld. St. 38/Innst. 492 S (2012–2013) Verksemda til Avinor AS. Staten avgjør hvilke lufthavner selskapet skal drive. Avinor skal fortsatt i størst mulig grad være selvfinansierende, og den solidariske samfinansieringen mellom bedriftsøkonomisk lønnsomme og ulønnsomme lufthavner skal videreføres. I eiermeldingen har regjeringen understreket at den vil sikre Avinor rammebetingelser som gjør selskapet i stand til å opprettholde og videreutvikle et framtidsrettet og effektivt lufthavnnett. Regjeringen er spesielt opptatt av investeringene ved de store, inntektsbringende lufthavnene som er bærebjelkene i samfinansieringssystemet. Her er Bergen lufthavn, Flesland, i en særstilling allerede i dag med store utfordringer med driften og økende passasjertall. Departementet vil følge utviklingen ved Flesland spesielt med sikte på at den nye terminalløsningen blir realisert. Regjeringen vil i 2014 komme tilbake til Stortinget med en oppdatering av framdriften i Avinors investeringsplaner og en vurdering av selskapets finansielle rammebetingelser.

Den framtidige utformingen av lufthavnnettet er vurdert i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 og Meld St. 38 (2012–2013) og stortingsbehandlingen av disse, jf. Innst. 450 S (2012–2013) og Innst. 492 S (2012–2013). Regjeringen har i eiermeldingenlagttil grunn at Avinor vil bli tilført midler for å kunne gjennomføre mulige investeringer i nye lufthavner på Helgeland i Mo i Rana og i Hammerfest. En mulig ny felles lufthavn for Lofoten skal utredes videre. I forbindelse med omstruktureringen av Luftforsvaret skal det settes i gang en prosess for å få på plass en langsiktig løsning for sivil luftfart i Bodø.

Avgifter for Avinors lufthavn- og flysikringstjenester blir fastsatt av Samferdselsdepartementet etter forslag fra Avinor og etter forutgående høring blant berørte parter. Avgiftspolitikken skal bidra til å sikre Avinors inntekter. Samtidig skal den medvirke til effektiv drift av Avinor og ivareta andre samfunnsmål som hensynet til miljøet og distriktene, samt en levedyktig luftfart i Norge.

EU vedtok et nytt direktiv om lufthavnavgifter i 2009. Direktivet stiller en rekke prosessuelle og rolle- og ansvarsmessige krav for å fastsette lufthavnavgifter. Samferdselsdepartementet vil gjennomføre direktivet gjennom en ny forskrift som ventes å bli vedtatt høsten 2013. Forskriften vil bl.a. endre noe på rollefordelingen mellom departement, tilsynsmyndighet og lufthavnoperatør ved utformingen av lufthavnavgiftene.

Norges avtale med Estland, Finland og Latvia om å etablere den nordeuropeiske luftromsblokken (NEFAB-avtalen) trådte i kraft i desember 2012. Et tett samarbeid mellom NEFAB og luftromsblokken som består av Sverige og Danmark, er en viktig forutsetning for Norges deltakelse i luftromsblokken. Arbeid for å få styrket samarbeidet mellom de to luftromsblokkene vil bli prioritert i 2014.

Samferdselsdepartementet vil i 2014 arbeide videre med å fastsette målene i nasjonal ytelsesplan for flysikringstjenestene for perioden 2015–2019. Planen vil også omfatte deler av terminaltjenestene.

Det er etablert nye internasjonale kvalitetskrav til luftfartsinformasjon som benyttes om bord i fly og av flysikringstjenesten, jf. kommisjonsforordning nr. 73/2010. For å tilfredsstille de nye kravene må Norge utvikle nye systemer for å samle inn og publisere luftfartsinformasjon. Forordningen stiller også krav om å utvikle svært nøyaktig kartinformasjon for hele landarealet i medlemslandene.

Utredningsarbeidet om konsekvensene av økt internasjonal konkurranse som Samferdselsdepartementet startet i 2013, vil bli fulgt opp i 2014.

Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1310 Flytransport

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311, post 71

655 714

673 000

681 000

Sum kap. 1310

655 714

673 000

681 000

Post 70 Kjøp av innenlandske flyruter

Bevilgningen går til å finansiere drift av regionale flyruter innenlands. Kontrakter for drift av rutene tildeles etter anbudskonkurranse.

Det foreslås bevilget 681 mill. kr til statlig kjøp av regionale flyruter i 2014, en økning på 8 mill. kr fra saldert budsjett 2013. I økningen inngår kompensasjon for økt CO2-avgift.

Samferdselsdepartementet inngikk i 2013 nye kontrakter for regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms for perioden 15. april 2013 til 31. mars 2017. De nye kontraktene er marginalt dyrere enn kontraktene som de avløste. Rutetilbudet er det samme som tidligere, men med en kapasitetsøkning på enkelte ruter. De nye kontraktene gjelder for følgende ruteområder:

  • Ruteområde 1

    ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.

  • Ruteområde 2

    Hasvik – Tromsø v.v.

    Hasvik – Hammerfest v.v.

    Sørkjosen – Tromsø v.v.

Kostnadene for kontraktene som Samferdselsdepartementet inngikk i 2012 og 2013, er samlet sett lavere enn i tidligere kontrakter.

Kap. 1311 Tilskudd til regionale flyplasser

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310, post 70

27 477

30 900

35 000

Sum kap. 1311

27 477

30 900

35 000

Post 71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser

Det foreslås å bevilge 35 mill. kr til tilskudd til ikke-statlige flyplasser, en økning på 4,1 mill. kr fra saldert budsjett 2013. Bevilgningen skal dekke tilskudd til flygeinformasjonstjenesten (AFIS) ved ikke-statlige flyplasser med rutetrafikk, tilskudd til Stord lufthamn, Sørstokken, og et nytt tilskudd til Ørland luftahavn.

Kostnader knyttet til drift av ikke-statlige flyplasser er flyplasseiernes ansvar. For å sikre videre drift ved ikke-statlige flyplasser som har en betydelig lokal/regional transportfunksjon, kan det i spesielle tilfeller likevel gis statlig tilskudd ut over tilskuddet til flygeinformasjonstjeneste.

Av den foreslåtte bevilgningen skal 20 mill. kr dekke kostnader til flygeinformasjonstjenesten.

Som en oppfølging av St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019, foreslås 12 mill. kr til Stord lufthamn, Sørstokken, jf. også omtale i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Stord lufthamn er en ikke-statlig flyplass med en viktig regional transportfunksjon.

Fra 2014 foreslås en årlig bevilgning på 3 mill. kr i driftstilskudd til Ørland lufthavn. Det vises til Meld. St. 26 (2012–2013) hvor det går fram at regjeringen tar sikte på å inngå en driftsavtale med Ørland kommune for å sikre videre sivil lufthavndrift ved Ørland hovedflystasjon innenfor en ramme på 3 mill. kr i året.

Kap. 1313 Luftfartstilsynet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

01

Driftsutgifter

193 639

189 800

194 000

Sum kap. 1313

193 639

189 800

194 000

Post 01 Driftsutgifter

Utgangspunktet for Luftfartstilsynets arbeid er regjeringens hovedmål om at transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller alvorlig skadde i transportsektoren. Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med norsk sivil luftfart og skal være en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart i tråd med regjeringens overordnede transportpolitiske målsettinger.

En sentral oppgave for Luftfartstilsynet er å bidra til at aktørene i sivil luftfart oppfyller gjeldende regelverk på området. Luftfartstilsynet fører tilsyn bl.a. med luftfartøyer, flyselskaper, utdanningsorganisasjoner, verksteder, personell, flyplasser, flysikringstjenester, allmennflyging, arbeidet med å sikre luftfarten mot terror og sabotasje (security) og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Videre fører Luftfartstilsynet tilsyn med at flypassasjerenes rettigheter blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Luftfartstilsynet driver informasjonsarbeid overfor aktørene i luftfarten og samfunnet for øvrig. Andre sentrale oppgaver er knyttet til å utvikle og oppdatere regelverk, samt å yte god service som sakkyndig innenfor luftfartsområdet. Det er en prioritert oppgave å påvirke utviklingen av internasjonale regler på luftfartens område, herunder å delta i internasjonale fora med særlig betydning for norsk luftfart. Tilsynet har også samarbeid og dialog med Forsvaret for å sikre en best mulig koordinering mellom sivil og militær luftfart.

Det foreslås bevilget 194 mill. kr, en økning på 4,2 mill. kr fra saldert budsjett 2013. Økningen i bevilgningen skal bl.a. dekke kostnader ved økt tilsynsaktivitet innenfor områdene flyplass og flysikring, jf. kap. 4313, post 01.

Luftfartstilsynet hadde 178 tilsatte pr. 1. mars 2013.

Kap. 4313 Luftfartstilsynet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

01

Gebyrinntekter

116 558

140 400

138 800

02

Refusjon av diverse utgifter

9 961

16

Refusjon av foreldrepenger

601

17

Refusjon lærlinger

31

18

Refusjon av sykepenger

1 904

Sum kap. 4313

129 055

140 400

138 800

Post 01 Gebyrinntekter

Luftfartstilsynets inntekter kommer i all hovedsak fra gebyrer for adgangskontroll og tilsyn med luftfartøy, luftfartsselskaper, verksteder, lufthavner mv.

I 2014 budsjetteres det med 138,8 mill. kr i gebyrinntekter.

Det legges opp til at den delen av Luftfartstilsynets virksomhet som kan relateres til tilsynsvirksomhet, skal finansieres ved gebyrer. Vista Analyse AS har vurdert Luftfartstilsynets system for gebyrfinansiering i lys av retningslinjene for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Utredningen viser at dagens system for gebyrfinansiering i det store og hele er i samsvar med retningslinjene, men det ble foreslått noen endringer. Det ble bl.a. anbefalt at kostnader knyttet til kompetanseheving ikke skal dekkes av gebyrer, selv om kompetansebehovet er knyttet til tilsynsvirksomhet. På denne bakgrunn er anslaget for gebyrinntekter redusert med 8 mill. kr. Det vises også til omtale i Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014.

Tilsynsaktiviteten innenfor områdene flyplass og flysikring øker, noe som også øker Luftfartstilsynets kostnader. Anslaget for gebyrinntekter er derfor økt med 1,5 mill. kr.

Luftfartstilsynets kostnader med å føre tilsyn med luftsporten dekkes ikke av næringen. Dette har sammenheng med at luftsportens aktører anses å ikke ha økonomisk bæreevne til å dekke disse kostnadene.

Kap. 1314 Statens havarikommisjon for transport

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

01

Driftsutgifter

60 417

62 500

63 400

Sum kap. 1314

60 417

62 500

63 400

Post 01 Driftsutgifter

I tråd med det overordnede målet for transportpolitikken, som er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem, skal Statens havarikommisjon for transport gjennom uavhengige undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i luftfarts-, jernbane- og vegsektoren bidra til å øke sikkerheten i disse sektorene. Videre skal havarikommisjonen gjennom uavhengige undersøkelser av sjøulykker og arbeidsulykker om bord på skip bidra til å øke sikkerheten i sjøfarten.

Det foreslås å bevilge 63,4 mill. kr, om lag samme nivå som i saldert budsjett 2013.

Statens havarikommisjon for transport hadde 40 tilsatte pr. 1. mars 2013.

Kap. 4312 Oslo Lufthavn AS

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

90

Avdrag på lån

444 370

444 400

444 400

Sum kap. 4312

444 370

444 400

444 400

Post 90 Avdrag på lån

Utbyggingen av Oslo lufthavn, Gardermoen, ble i sin tid finansiert gjennom et lån fra staten til Oslo lufthavn AS. Det årlige avdragsbeløpet utgjør 444,4 mill. kr.

Kap. 5619 Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

80

Renter

198 381

157 800

116 300

Sum kap. 5619

198 381

157 800

116 300

Post 80 Renter

I henhold til vilkårene i låneavtalen mellom staten og Oslo Lufthavn AS er det lagt til grunn at renter av statens lån til selskapet vil utgjøre 116,3 mill. kr i 2014.

Kap. 5622 Aksjer i Avinor AS

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

85

Utbytte

421 800

438 000

478 000

Sum kap. 5622

421 800

438 000

478 000

Post 85 Utbytte

I 2009 ble det fastsatt en utbyttepolitikk som innebar et forventet utbytte på 50 pst. av årsresultatet i konsernet etter skatt, men at det skulle tas hensyn til de spesielle utfordringene Avinor da hadde, jf. Prop. 111 S/Innst. 375 S (2011–2012). Denne utbyttepolitikken videreføres, jf. Meld. St. 38/Innst. S 492 S (2012–2013). I tråd med dette foreslås det budsjettert med et utbytte fra Avinor AS på 478 mill. kr i 2014. Endelig utbytte fastsettes på generalforsamlingen i 2014.

Programkategori 21.30 Vegformål

Oversikt over budsjettforslaget

Utgifter under programkategori 21.30 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 20121

Saldert budsjett 20131

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

1320

Statens vegvesen

17 204 502

21 037 300

22 742 000

8,1

Sum kategori 21.30

17 204 502

21 037 300

22 742 000

8,1

1 Regnskap 2012 og saldert budsjett 2013 kan ikke sammenliknes direkte siden Statens vegvesen i Prop. 1 S (2012–2013) fikk en samlet kompensasjon på om lag 3,2 mrd. kr som følge av opphevelsen av vegfritaket i merverdiavgiftsloven.

Inntekter under programkategori 21.30 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

4320

Statens vegvesen

771 564

505 100

522 800

3,5

4322

Svinesundsforbindelsen AS

20 000

25 000

25 000

0,0

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

32 973

32 000

30 000

-6,3

Sum kategori 21.30

824 537

562 100

577 800

2,8

Målene for transportpolitikken er trukket opp i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023, jf. Innst. 450 S (2012–2013).

Innsatsen til drift og vedlikehold og utbygging av infrastruktur har økt betydelig over flere år. I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt opp til ytterligere å øke innsatsen på å bedre transportsystemet. De økte bevilgningene vil fases inn gradvis i planperioden. Behovet for å oppruste og utbygge vegnettet er fortsatt stort. Et moderne og framtidsrettet transportsystem vil gjøre trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere og bidra til å styrke næringslivets konkurransekraft, bedre bymiljøet og fremme regional utvikling. En robust infrastruktur med god standard og fortsatt høy innsats på trafikant- og kjøretøyområdet vil bedre trafikksikkerheten.

Budsjettforslaget for 2014 for Statens vegvesen på 22 742 mill. kr innebærer en oppfølging på 21,1 pst. av den økonomiske rammen for første fireårsperiode i Nasjonal transportplan 2014–2023.

For trafikant- og kjøretøyområdet videreføres aktivitetsnivået fra 2013. Midler til drift prioriteres slik at dagens standard opprettholdes, men med noe høyere standard for vinterdrift, drenering og vegoppmerking i driftskontrakter som gjelder fra 1. september 2013 og 1. september 2014. Det vil bli lagt asfalt om lag i samme omfang som i 2013. Regjeringen forutsetter at opptrapping av rammene vil stanse veksten i forfallet tidlig i perioden 2014–2023, samt at forfallet vil reduseres i løpet av perioden.

Aktivitetsnivået for investeringer er høyt ved inngangen til 2014 og innebærer betydelige bindinger for å følge opp vedtatte prosjekter. Rasjonell anleggsdrift for vedtatte prosjekter prioriteres. Det legges likevel opp til anleggsstart eller forberedende arbeider på flere større prosjekter i 2014. Videre prioriteres midler til programområdene og fornying, bl.a. til opprusting av tunneler.

Som oppfølging av Nasjonal transportplan 2014–2023 er det satt av 500 mill. kr til opprusting av fylkesveger. Midlene bevilges som del av rammetilskuddet over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.

Tilstandsvurdering og hovedutfordringer

Vegnettet skal gi effektive transportløsninger for befolkning og næringsliv, binde regioner og landsdeler sammen og knytte Norge til utlandet. I de største byene er det viktig å utvikle et hovedvegnett som leder trafikken utenom bykjerner.

Satsingen som regjeringen la opp til i Nasjonal transportplan 2010–2019, har gitt god måloppnåelse i form av reisetidsreduksjoner på riksvegnettet, styrket framkommelighet for lokal kollektivtransport og for syklende og gående, bedre trafikksikkerhet og et mer universelt utformet og tilgjengelig transportsystem.

Det er fremdeles store utfordringer med å utvikle et sikkert, miljøvennlig og universelt utformet vegsystem som har nødvendig kapasitet og kvalitet. Dette forsterkes gjennom inntektsvekst og befolkningsvekst som fører til mer person- og godstransport. Spesielt gir dette store utfordringer for transportavviklingen i de største byene.

I Nasjonal transportplan 2014–2023 har regjeringen lagt til grunn et mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Gående og syklende må sikres god og sikker framkommelighet. Samtidig må det utvikles et kollektivtilbud med høy kvalitet og kapasitet. Arealbruken må bli mer konsentrert og bygge opp under kollektivknutepunktene, slik at andelen miljøvennlige reiser kan øke.

Riksvegene er hovedårene i vegtransportsystemet, og utgjør om lag 10 500 km veg med 16 ferjesamband. Av den samlede lengden på riks- og fylkesvegnettet utgjør riksvegene om lag 20 pst., men står for om lag halvparten av vegtrafikkarbeidet. For næringstransportene med tunge kjøretøy er andelen om lag 65 pst.

Ved utgangen av 2013 vil 540 km av riksvegnettet være firefelts veg, og det vil være bygd midtrekkverk på 240 km to- eller tre-felts veger. Det er fortsatt store utfordringer og behov knyttet til å få en tilfredsstillende vegstandard. Om lag 1 700 km eller 16 pst. av riksvegnettet har for smal vegbredde ut fra kravene til tofelts veg med gul midtlinje i vegnormalene. På de mest trafikkerte strekningene er det behov for å bygge ut til to-, tre- eller fire-felts veg med fysisk skille mellom kjøreretningene.

Stengte veger fører til ekstra kostnader og ulemper for næringslivet. Fjelloverganger med ustabile kjøreforhold vinterstid og skredutsatte strekninger fører til redusert framkommelighet deler av året. Selv om antallet stengninger ventes redusert som følge av tiltak på vegnettet, skyldes de fleste stengningene forhold som det er vanskelig å gardere seg mot, som uvær, skred og trafikkuhell. Vinteren 2012/2013 var sentrale vegstrekninger for godstransporten periodevis stengt. Det gjaldt bl.a. strekningene E16 over Filefjell som var stengt i til sammen 30 timer, rv 7 over Hardangervidda som var stengt i til sammen 242 timer og E134 Haukelifjell som var stengt i til sammen 35 timer.

For å sikre framkommelighet på vinterstid har Statens vegvesen økt beredskap i utekontrollvirksomheten på dager hvor det er varslet vanskelig føre. Dersom forholdene tilsier det, kan tidsbegrenset kjøreforbud ilegges og veger stenges. Det er videre etablert tiltak for å styrke samhandling mellom de som drifter vegen, og utekontrollen i Statens vegvesen.

For vinterdriften er det innført høyere standard for kontrakter som gjelder fra 2013. Dette omfatter krav om kontinuerlig brøyting under snøvær for veger der det ikke er krav om bar veg om vinteren og økte krav til friksjon/strøing på snø- og isdekke.

Forfallet på vegnettet øker sannsynligheten for at det oppstår akutte skader som må utbedres. Skadeutviklingen vil føre til økte kostnader på sikt fordi reparasjonene vil bli mer omfattende jo lenger en venter med å utføre disse. Forfallet fører til høyere kostnader til drift, bl.a. fordi spor og ujevnheter gjør det vanskeligere å holde vegene frie for snø og is.

Regjeringen prioriterer i Nasjonal transportplan 2014–2023 å øke satsingen på fornying og vedlikehold for å øke påliteligheten og driftssikkerheten. Veksten i forfallet på vegnettet vil stanses tidlig i perioden, og forfallet vil bli redusert i løpet av perioden. Forfallet skyldes et etterslep i vedlikeholdet som i stor grad er knyttet til tunnelene. Riksvegnettet omfatter bl.a. 500 tunneler. For mange av disse er det behov for å gjennomføre omfattende tiltak. Kostnadene for tiltak i tunneler er beregnet til å utgjøre i størrelsesorden 16–26 mrd. kr. I årene fram mot 2019 vil det bli gjennomført betydelige tiltak i de om lag 200 riksvegtunnelene med en lengde mer enn 500 meter som har mangler etter tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene, jf. nærmere omtale under Mål og prioriteringer.

Ekstremvær, flom og skred gjør stor skade også i områder som tidligere har blitt vurdert som forholdsvis sikre. Dette får store konsekvenser for samfunnet. De ventede klimaendringene vil kreve økt innsats til forebyggende investeringer, drifts- og vedlikeholdstiltak, beredskap og krisehåndtering. For å sikre liv, helse og samfunnsinvesteringer er det viktig å bygge opp et felles grunnlag for klimatilpasning i samarbeid med alle offentlige institusjoner og andre samfunnsaktører i arealforvaltningen. Eksempelvis er det etablert et prosjekt «Naturfare – infrastruktur, flom og skred» (NIFS). Dette har gitt grunnlag for faglig utvikling og bedre samarbeid om klimarelaterte hendelser og krisesituasjoner mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Prosjektet blir sluttført i 2015. Resultater som ikke allerede er implementert, vil implementeres fortløpende.

I Nasjonal transportplan 2014–2023 legger regjeringen opp til at hvert ferjesamband blir vurdert individuelt ved ny utlysning av kontraktene. Trafikkveksten i enkelte samband har vært høyere enn forutsatt da kontraktene med ferjeselskapene ble inngått. Det vil bli en utfordring i tiden framover å tilpasse tilbudet til den økte trafikken. Ved vurdering av forbedret service vil økt frekvens på de mest trafikkerte strekningene prioriteres. Det vil bli lagt vekt på næringslivets behov.

Et målrettet trafikksikkerhetsarbeid de siste årene gir resultater. Det har vært en stabil nedgang i antall hardt skadde og drepte i vegtrafikken. I 2012 omkom 145 personer i trafikkulykker, mens 699 ble hardt skadd. Utviklingen fra januar til og med august 2013 viser en økning i antall drepte og hardt skadde sammenliknet med tilsvarende periode i 2012, men likevel lavere enn gjennomsnittstallet for perioden 2005–2012.

Nesten 40 pst. av alle ulykkene med drepte og hardt skadde skjer på riksvegnettet og vel 60 pst. på fylkesveger og kommunale veger. Innsatsen fra stat, fylkeskommune og kommune er derfor av stor betydning for ulykkesutviklingen. De dominerende ulykkestypene er møteulykker på riksvegnettet, utforkjøringsulykker på fylkesvegnettet og ulykker med gående på det kommunale vegnettet.

Analyser av dødsulykkene viser at høy fart og bruk av rusmidler er viktige årsaker til ulykkene. Manglende bruk av bilbelte er en vesentlig faktor for alvorlighetsgraden av utfallet av ulykken. Andre faktorer som kan medvirke til ulykker, er forhold knyttet til vegen og involverte kjøretøy. Selv små hastighetsforandringer har stor betydning for antall alvorlige ulykker og muligheten for å oppnå en varig reduksjon i antall drepte og hardt skadde i tråd med nullvisjonen. Høyere fart gir i tillegg mer støy og luftforurensing. Regjeringen ønsker derfor ikke å øke fartsgrensene på det norske vegnettet.

I trafikksikkerhetsarbeidet må det arbeides både med tiltak som kan påvirke trafikantenes atferd, fysiske tiltak på vegnettet og kjøretøyrettede tiltak.

Statens vegvesens nye forskningsprogram om trafikksikkerhet vil bl.a. se på hvordan trafikantenes atferd påvirker trafikksikkerheten, slik at effektive tiltak kan gjennomføres.

Økt trafikk og økt vegutbygging øker klimagassutslippene og presset på naturen. Konsekvensene av klimagassutslipp og reduksjon av naturmangfold er skader som i liten grad lar seg reparere. Disse utfordringene skal sammen med hensynet til dyrket jord vektlegges spesielt i planlegging, utbygging og drift av vegene.

Klimagassutslippene fra vegtrafikken utgjør om lag 19 pst. av de totale norske utslippene. Utslippene fra vegtrafikken har økt med 30 pst. siden 1990 og har de siste årene ligget stabilt på om lag 10 mill. tonn. I samme periode har antall kjørte kilometer økt med om lag 50 pst. Energi- og utslippseffektiviteten blir stadig bedre for både personbiler og tunge biler, men dette motvirkes av større kjørelengde, tyngre last, mer bykjøring m.m. Utslippene fra tunge kjøretøy har økt med i størrelsesorden 60 pst. fra 1990.

Dårlig luftkvalitet forekommer først og fremst i de største byene om vinteren, og vegtrafikk er den viktigste årsaken. Utslippene fra hvert enkelt kjøretøy er vesentlig redusert de siste 20 årene, men i enkelte byer er det fortsatt periodevis konsentrasjoner av NO2 og svevestøv (PM10) over forurensingsforskriftens krav.

Analyser fra Transportøkonomisk institutt og Norsk institutt for luftforskning viser at nyere dieselbiler er en vesentlig utslippskilde og at NO2-nivået i enkelte norske byer i perioder vil være relativt høyt fram til rundt 2015 for deretter å synke. Andel dieselbiler er redusert fra nær 75 pst. til om lag 50 pst. i 2013. Fra 2014 innføres strengere utslippskrav ved typegodkjenning av nye biler som gradvis vil bidra til at utslippene reduseres, slik at forurensningsforskriftens krav oppfylles en gang mellom 2020 og 2025.

Vegtrafikken er fortsatt den største kilden til støyplage. Støymålene er vanskelige å overholde. Antall personer som er utsatt for støy over 55 dB utendørs ved bolig, har økt med rundt 225 000 siden 1999, dvs. en økning på om lag 22 pst. Økningen skyldes i hovedsak trafikkvekst, økt tungtrafikk og økt boligbygging langs vegnettet. Totalt er 1,2 mill. personer utsatt for utendørs støy over 55 dB. Statens vegvesen beregner hvor mange som er utsatt for støy over forurensningsforskriftens krav om maksimalt 42 dB innendørsstøy fram til 2017, og gjennomfører fortløpende tiltak for disse.

En hovedutfordring i byområdene er å gjennomføre en arealdisponering som gir fortetting. Dette vil bygge opp under målet om mer miljøvennlig transport og utnytte dagens infrastruktur på en mest mulig effektiv måte. I tråd med Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen, vil samferdselsmyndighetene bidra i holdningsskapende arbeid for å fremme økt bevissthet om fordeler ved sykling og gange, og med tiltak for å påvirke ulike befolkningsgrupper til å gå eller sykle mer.

Det meste av transportsystemet ble bygd før det var krav om universell utforming. Behovet for oppgraderinger og ombygginger er derfor omfattende. Det er om lag 6 500 bussholdeplasser og kollektivknutepunkt på riksvegnettet, og en vesentlig del av disse må oppgraderes for å bli universelt utformet. Det er betydelige utfordringer med å gjøre hele reisekjeder universelt utformet og tilgjengelige hele året.

Det har vært en betydelig økning i ressursinnsatsen til transportsektoren i en rekke år. Med økt aktivitet og flere oppgaver for Statens vegvesen har det vært nødvendig å øke bemanningen. Kjøp av kapasitet fra eksterne leverandører, bl.a. for å produsere planer og forestå byggherrerelaterte oppgaver, har også økt. Med den økte aktiviteten i Nasjonal transportplan 2014–2023 vil det være en utfordring å rekruttere rett kompetanse og sikre tilstrekkelig kapasitet.

Statens vegvesen skal utnytte de midler som stilles til rådighet, på en mest mulig effektiv måte. I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt klare føringer om at etatene skal effektivisere 10–15 pst. av kostnadene knyttet til egen virksomhet, målt mot en forventet utvikling av disse kostnadene uten effektiviseringstiltak. Det vises til nærmere omtale av effektivisering under Del III Omtale av viktige oppfølgingsområde.

Resultatrapport 2012

Framkommelighet

Driften av vegnettet i 2012 er i hovedsak gjennomført i henhold til den standarden som var forutsatt i Nasjonal transportplan 2010–2019. Statens vegvesen gjennomførte høsten 2012 og vinteren 2012/2013 brukerundersøkelser for å måle trafikantenes tilfredshet med drift og vedlikehold av hovedvegene. Tilsvarende undersøkelser ble sist gjennomført i 2009. Trafikantene var jevnt over mer tilfreds med forholdene i 2012 enn i 2009. Det er størst forbedring for vegdekker, siktforhold og brøyting.

Til vedlikehold av vegdekker og vegfundament ble det i 2012 benyttet om lag 870 mill. kr. Om lag 1 000 km veg, inkludert gang- og sykkelveger, fikk nytt asfaltdekke. Dette var noe mer enn forutsatt i budsjettet for 2012.

Statens vegvesen har i sin vedlikeholdsstandard satt mål for vegdekkenes kvalitet gjennom krav til jevnhet og spordybde. Andelen av vegdekker på riksvegnettet som har bra eller meget bra standard, økte fra 71 pst. i 2011 til 73 pst. i 2012.

I 2012 ble til sammen om lag 43 km nye riksvegstrekninger åpnet for trafikk. Følgende større prosjekter med kostnad over 100 mill. kr ble åpnet:

  • E6 Øyer – Tretten i Oppland. Prosjektet har omfattet bygging av ny veg, delvis i ny trasé og delvis gjennom utvidelse av eksisterende trasé, på en om lag 13 km lang ulykkesutsatt strekning på E6. Prosjektet omfattet utbygging til tofelts veg med forbikjøringsfelt, samt en om lag 4 km lang tunnel. Prosjektet har medført en innkorting av E6 på om lag 2 km. Prosjektet E6 Øyer – Tretten i Oppland var forutsatt åpnet i 2013, men ble forsert og åpnet for trafikk i 2012.

  • E18 Sky – Langangen i Vestfold og Telemark. Prosjektet har omfattet bygging av 9,5 km ny firefelts veg, planskilte kryss og tosidig rasteplass. E18 på strekningen var svært ulykkesutsatt og hadde stedvis noe av den dårligste standarden på E18 mellom Oslo og Kristiansand.

  • E39 Torvund – Teigen i Sogn og Fjordane. Prosjektet har omfattet 5,5 km ombygget trasé, inkludert en ny tunnel på 2,6 km. Prosjektet har gitt en innkorting av E39 på om lag 1 km.

  • E39 Kvivsvegen i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Prosjektet inngår i E39 Kyststamvegen og omfattet omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kviven med bygging av vel 17 km ny veg fra Grodås i Hornindal kommune til Geitvika i Volda kommune.

  • Rv 70 Brunneset – Øygarden i Møre og Romsdal. Prosjektet har omfattet bygging av tunnel samt oppgradering av eksisterende veg på en om lag 4,6 km lang strekning. Prosjektet har også omfattet bygging av gang- og sykkelveg.

  • Rv 510 Solasplitten i Rogaland. Prosjektet inngår i Nord-Jærenpakken og har omfattet bygging av en ny veglenke mellom E39, Stavanger lufthavn Sola og stamnetthavnen i Risavika.

  • Rv 706 Dortealyst – Stavne i Sør-Trøndelag. Prosjektet inngår i Miljøpakken for transport i Trondheim og har omfattet bygging av 420 m ny veg på strekningen Dortealyst – Stavne, samt gang- og sykkelveger og kollektivfelt. Prosjektet inngår i planene for utbygging av hovedvegnettet rundt Trondheim og vil medvirke til at gjennomgangstrafikken kan føres utenom Trondheim sentrum.

Rehabilitering av E16 Nestunnelen i Buskerud er som varslet i Prop. 1 S (2012–2013) forsinket og tunnelen åpnes først for trafikk i 2013.

Målet for 2012 var å åpne 11 km firefelts veg for trafikk. Det ble åpnet 10,5 km. Gjennomføringen av E39 Klepland – Tangvall i Søgne i Vest-Agder ble forsinket bl.a. på grunn av en tidkrevende grunnervervsprosess.

I Prop. 1 S (2011–2012) var det satt som mål å utbedre 5 rasutsatte punkter/strekninger. Det ble utbedret 10 punkter/strekninger.

I Prop. 1 S (2011–2012) var det satt som mål å utbedre og breddeutvide 15 km riksveg slik at det tilfredsstilte kravet til gul midtlinje. Det ble utbedret og breddeutvidet 31 km.

I 2012 ble det etablert 37 km gang- og sykkelveger og sykkelfelt, mens målet var 33 km. Framdrift for enkelte prosjekt ble forsert.

Ved utgangen av 2012 oppfylte 12 av 18 riksvegferjesamband målene som var satt i Nasjonal transportplan 2010–2019 for åpningstid og frekvens, mens 15 oppfylte målene om å komme med ønsket avgang.

Trafikksikkerhet

I 2012 ble 844 hardt skadd eller drept i vegtrafikkulykker på riksvegnettet, det vil si tre færre enn i 2011. 145 personer omkom, en nedgang på 23 sammenliknet med 2011, mens antall hardt skadde økte med 20. Siden 1970 er tallet på omkomne i vegtrafikken redusert med nærmere 75 pst. og antall hardt skadde med om lag 85 pst.

Figur 3.3 Utvikling i antall drepte og hardt skadde etter 1970

Figur 3.3 Utvikling i antall drepte og hardt skadde etter 1970

Av de som omkom i bilulykker i 2012, var det 41 pst. som ikke brukte bilbelte, mens høy fart var en medvirkende faktor i 28 pst. av dødsulykkene. 46 pst. av alle kjøretøy som passerte utvalgte målepunkt, hadde fart over fartsgrensen. Forhold knyttet til vegen, som vegens linjeføring, sikthindringer og mangelfull skilting og oppmerking, ble vurdert å være medvirkende årsak til om lag 30 pst. av dødsulykkene. Den menneskelige faktoren, herunder individuelle adferdsvalg, var en medvirkende faktor i om lag 60 pst. av dødsulykkene i trafikken.

Statens vegvesen gjennomførte i 2012 tiltak som var beregnet å gi 11 færre drepte og hardt skadde.

I 2012 ble det bygd midtrekkverk på 29 km to- og trefelts riksveger, mens målet var 17 km. Flere prosjekt ble forsert, bl.a. på E18 i Aust-Agder. Sammen med 10,5 km nye firefelts veger ga dette nesten 40 km nye riksveger i 2012 med atskilte kjøreretninger.

Forsterket midtoppmerking er et tiltak som bl.a. skaper større avstand mellom motgående kjøretøy. Tiltaket er et godt alternativ til midtrekkverk på eksisterende veg, der midtrekkverk av ulike grunner ikke er aktuelt. I 2012 ble det etablert forsterket midtoppmerking på 70 km veg, som var 45 km mer enn målet. Enkelte prosjekter ble forsert. Videre la Statens vegvesen mer vegdekker enn opprinnelig planlagt, hvor forsterket midtoppmerking ble utført samtidig.

Strekningsvis automatisk trafikkontroll (ATK) ble innført som en permanent ordning i 2011, og ved utgangen av 2012 var dette installert på 13 strekninger på riks- og fylkesveg.

Statens vegvesens tilstandsundersøkelser viser at bilbeltebruken i tettbygde strøk var på 93 pst. i 2012 som er samme nivå som i 2011. Utenfor tettbygde strøk var det en reduksjon fra 95 pst. til 94 pst. Undersøkelsen omfatter lette kjøretøy og gjelder både førere og passasjerer. Statens vegvesen har i sitt handlingsprogram for 2010–2013 satt som mål at bruken av bilbelte i 2014 skal være minimum 92 pst. i tettbygde strøk og 95 pst. utenfor tettbygde strøk.

Krav til antall kjøre- og hviletidskontroller er fastsatt gjennom EU-direktiv. Kontrollene gjennomføres ved at det for hver kontrollerte sjåfør kontrolleres et visst antall sjåførdøgn (en sammenhengende periode på inntil 24 timer hvor en sjåfør er underlagt bestemmelsene om kjøre- og hviletid). I 2012 ble kravet til antall kontroller nådd ved at det ble gjennomført kontroll av om lag 140 000 sjåførdøgn langs veg og 240 000 i bedrift. Av 8 106 kontrollerte sjåfører ble 1 303 anmeldt for ett eller flere alvorlige brudd på bestemmelsene. Til sammenlikning ble det i 2011 kontrollert 9 389 sjåfører, og 1 284 ble anmeldt.

I 2012 var de store atferdskampanjene innenfor trafikksikkerhet rettet mot fart og fartsrelaterte ulykker og bruk av bilbelte.

Tilsynsvirksomheten i Statens vegvesen innen trafikant- og kjøretøyområdet er hovedsakelig rettet mot godkjente opplæringsinstitusjoner (trafikkskoler og læresteder for yrkessjåførutdanning m.m.), godkjente kjøretøyverksteder og kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll. Statens vegvesen har i stadig større grad målrettet tilsynsvirksomheten for å avdekke kritiske feil, brudd og mangler. Ulovlig verksteddrift og aktører som ulovlig tilbyr føreropplæring, øker i omfang. Dette er utfordrende å håndtere.

Det ble gjennomført 605 tilsyn med opplæringsinstitusjoner i 2012. I 164 tilfeller ble det utferdiget vedtak om pålegg, advarsel eller tilbakekalling av godkjenning overfor trafikklærere og faglige ledere knyttet til opplæringsinstitusjonene. Det ble videre gjennomført 1 068 tilsyn på kjøretøyområdet, og 235 fikk pålegg, ilagt advarsel eller godkjenningen tilbakekalt.

Basert på Statens vegvesens kartlegginger, gjennomførte tilsyn og eksterne undersøkelser har det i 2012 vært gjennomført møter og samlinger med trafikkskolene om intensjoner og innhold i obligatoriske deler av føreropplæringen.

Miljø

I 2012 lå de beregnede klimagassutslippene fra vegtrafikken om lag på samme nivå som i 2011. Utslippene fra nye personbiler er redusert med 27 pst. fra 2006 til 2012.

I de største byene er det en utfordring å overholde forurensingsforskriftens krav til luftkvalitet for NO2. I 2012 ble det rapportert om overskridelser i Oslo og Bergen.

Målinger av luftkvalitet i 2012 viste at forurensningsforskriftens krav for svevestøv (PM10) ble overskredet i Trondheim. I de andre byene der det måles luftkvalitet, var det ikke overskridelser. Piggfriandelen økte noe i Oslo og i Bergen fra 2011 til 2012, men gikk ned i Trondheim. I 2012/2013-sesongen var piggfriandelen i Oslo 86 pst. og Bergen 85 pst. Trondheim kommune vedtok å avvikle piggdekkavgiften høsten 2010. Piggfriandelen er redusert fra 80 pst. i 2010 til 65 pst. i 2012. Statlige miljømyndigheter har pålagt anleggseierne i Trondheim å samarbeide om å løse problemet med tidvis dårlig luftkvalitet i byen. Innen fristen forelå en liste hvor det er enighet om 11 tiltak. Gjeninnføring av piggdekkgebyr er ikke blant disse tiltakene, men kommunen og Statens vegvesen vil følge luftkvaliteten nøye og gebyr skal vurderes blant flere virkemidler mot svevestøv.

I 2012 kartla Statens vegvesen utendørs støynivå for alle veger i de største byområdene og for hovedvegnettet i resten av landet i henhold til forurensingsforskriften. Resultatet fra kartleggingen inngår som grunnlag for kommunevise handlingsplaner mot støy som blir ferdig i 2013. Det ble i 2012 utført tiltak på 67 boliger langs riksveg med innendørs støynivå over forskriftens grenseverdi på 42 dB.

Saltforbruket var mellom 60 000 og 100 000 tonn i året i perioden 1993 til 2002/2003. Deretter økte forbruket til rundt 200 000 tonn fram til 2008/2009. Vinteren 2012/2013 gikk forbruket opp til om lag 215 000 tonn. Statens vegvesen arbeider for å redusere saltbruken på vegnettet og foretar årlige målinger av vannkvaliteten langs riksvegnettet. Mengden salt vil variere noe med været i de ulike årene. Andelen av vegnettet som inngår i «bar veg strategi» har økt noe og bidrar således til å øke bruken av salt.

Det var ikke inngrep i, eller nærføring til, nasjonalparker og landskapsvernområder som følge av nye riksveganlegg i 2012. Det var nærføring til eller inngrep i 140 daa naturreservat på grunn av at E6 Øyer – Tretten ble åpnet for trafikk i 2012 mot tidligere forutsatt i 2013. 36 kulturminner og 15 kulturmiljøer gikk tapt eller fikk redusert verdi som følge av nye veganlegg. Dette er fire kulturminner mer enn opprinnelig planlagt for 2012, og skyldes også den tidlige åpningen av E6 Øyer – Tretten. Antall konfliktpunkter mellom veg og biologisk mangfold ble redusert med 38 i 2012, som var i tråd med det planlagte.

Antall dekar dyrket jord som ble brukt til riksvegformål, økte fra planlagt 155 daa til 260 daa. fordi noen prosjekter ble forsert, bl.a. E6 Øyer – Tretten i Oppland.

Statens vegvesen utarbeidet og vedtok i 2012 en egen strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet. «Vakre vegers pris» ble delt ut til utbyggingsprosjektet Bybanen i Bergen og til drift- og vedlikeholdet av Borgestadalléen i Skien.

I 2012 ble det inngått kontrakt om leveranse av verdens første 100 pst. batteridrevne bilferje. Dette var en følge av Statens vegvesens utviklingskonkurranse om levering av den mest energi- og miljøeffektive ferjen til sambandet E39 Lavik – Oppedal. Ferjen vil i drift ikke ha noe direkte utslipp til luft. En moderne konvensjonell ferje fra rundt 2010 ville til sammenlikning hatt et utslipp på om lag 1 800 tonn CO2 og 18 tonn NOx i året. Det totale energiforbruket vil samtidig reduseres med mer enn 50 pst.

Fra 2006 til 2011 gikk utslipp av NOx fra ferjedriften ned med om lag 15 pst. samtidig som transportarbeidet med ferjer økte med om lag 6 pst. Sentrale bidrag for å oppnå denne reduksjonen kommer fra regjeringens satsing på gassdrift, strengere krav til NOx-utslipp i anbudskonkurransene samt tiltak finansiert helt eller delvis gjennom NOx-fondet. Alle riksvegferjesamband trafikkeres i 2014 av ferjer som er innmeldt i NOx-fondet.

Universell utforming

Universell utforming integreres i planlegging og bygging av nye veganlegg. Arbeidet med å oppgradere holdeplasser og kollektivknutepunkt til universell utforming er omfattende og krever ofte samarbeid mellom flere aktører. I 2012 ble 8 knutepunkt langs riksveg universelt utformet, mens målet var å utbedre 13. Videre ble 162 holdeplasser langs riksveg universelt utformet, mens målet var å utbedre 210. Avvikene skyldes hovedsakelig forsinket planlegging, prosjektering og grunnerverv, samt at tiltak har blitt dyrere enn forutsatt.

36 av 37 riksvegferjer oppfylte i 2012 kravene til universell utforming. I anbudskonkurransene som er gjennomført innenfor riksvegferjedriften etter 2009, er det stilt krav til universell utforming som går lengre enn eksisterende forskriftskrav. Spesielt for samband med over 25 minutters overfartstid er kravene skjerpet, bl.a. til utforming av og atkomst til toalett og salong.

Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1320 Statens vegvesen

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

1Regnskap 2012

1 2Saldert budsjett 2013

3Forslag 2014

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

8 296 713

8 844 500

9 347 000

25

Betalinger for arbeider utført før 2010 på de nye fylkesvegene

14 100

26

Vegtilsyn

8 497

15 500

16 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

401 625

411 000

433 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

5 419 942

9 105 800

9 764 200

31

Skredsikring riksveger, kan overføres, kan nyttes under post 30

762 741

966 400

1 150 000

35

Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres

329 996

101 400

18 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

226 002

173 900

377 000

37

E6 vest for Alta, kan overføres

361 908

202 900

380 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

109 726

140 000

176 700

62

Skredsikring fylkesveger, kan overføres

700 604

550 800

564 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

572 648

525 100

516 100

Sum kap. 1320

17 204 502

21 037 300

22 742 000

1 Regnskap 2012 og saldert budsjett 2013 kan ikke sammenlignes direkte siden Statens vegvesen i Prop. 1 S for 2013 fikk en samlet kompensasjon på om lag 3,2 mrd. kr som følge av opphevelsen av vegfritaket i merverdiavgiftsloven fra 1. januar 2013.

2 Det er senere gjort følgende endringer: Post 23 er økt med 10 mill. kr, post 29 er økt med 24 mill. kr og post 30 er økt med 95 mill. kr, jf. Prop. 149 S/Innst. 470 S (2012–2013).

3 I 2014 foreslås det en kompensasjon på ytterligere 164 mill. kr på grunn av helårsvirkning av opphevelsen av vegfritaket i merverdiavgiftsloven.

Budsjettforslaget for 2014 for Statens vegvesen er totalt på 22 742,0 mill. kr som er en økning på 1 704,7 mill. kr eller 8,1 pst. fra saldert budsjett 2013. Dette innebærer en oppfølging på 21,1 pst. av den økonomiske rammen for den første fireårsperioden i Nasjonal transportplan 2014–2023. Det legges opp til en opptrapping utover i planperioden.

Den foreslåtte bevilgningen til post 23 er på 9 347,0 mill. kr. Dette er en økning på 502,5 mill. kr eller 5,7 pst. sammenliknet med saldert budsjett 2013.

Det foreslås bevilget 16,0 mill. kr til post 26 Vegtilsyn, og 433 mill. kr til post 29 Vederlag til OPS-prosjekter.

Til investeringspostene 30, 31, 35, 36 og 37 foreslås bevilget til sammen 11 689,2 mill. kr. Dette er en økning på 1 138,8 mill. kr eller 10,8 pst. fra saldert budsjett for 2013.

Til post 30 Riksveginvesteringer, foreslås det bevilget 9 764,2 mill. kr som er en økning på 658,4 mill. kr eller 7,2 pst. fra saldert budsjett 2013.

Til skredsikring foreslås det bevilget 1 714,0 mill. kr. Bevilgningen er fordelt med 1 150,0 mill. kr til tiltak på riksvegnettet, post 31 Skredsikring riksveger, og 564,0 mill. kr til post 62 Skredsikring fylkesveger. For post 31 er det en økning på 183,6 mill. kr eller 19,0 pst. sammenliknet med saldert budsjett 2013. For post 62 er det en økning på 13,2 mill. kr eller 2,4 pst. sammenliknet med saldert budsjett 2013.

Den foreslåtte bevilgningen til post 35 Vegutbygging i Bjørvika, er på 18,0 mill. kr. Dette er en reduksjon på 82,2 pst. sammenliknet med saldert budsjett 2013.

Til post 36 E16 over Filefjell, foreslås det bevilget 377,0 mill. kr som er en økning på 203,1 mill. kr eller 116,8 pst. fra saldert budsjett 2013.

Det foreslås bevilget 380,0 mill. kr til post 37 E6 vest for Alta, som er en økning på 177,1 mill. kr eller 87,3 pst. fra saldert budsjett 2013.

Til post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, foreslås det bevilget 176,7 mill. kr som er en økning på 36,7 mill. kr eller 26,2 pst. fra saldert budsjett 2013. Det gis ikke nye lånerammer fra og med 2014. Foreslått beløp i 2014 vil dekke statens renteforpliktelser på rammer stilt til disposisjon i perioden 2010–2013.

Foreslått bevilgning til post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, er 516,1 mill. kr. Dette er en reduksjon på 9 mill. kr eller 1,7 pst. fra saldert budsjett 2013.

Mål og prioriteringer 2014

Det er et mål å utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere. Dette vil styrke næringslivets konkurransekraft, bedre bymiljøet og fremme regional utvikling. En robust infrastruktur med god standard og fortsatt høy innsats på trafikant- og kjøretøyområdet vil bedre trafikksikkerheten. Regjeringen vil utvikle transportsystemet slik at de miljøskadelige virkningene blir begrenset og bidra til at Norge på noe lengre sikt omstilles til et lavutslippssamfunn. Transportsystemet må utvikles slik at det i størst mulig grad kan benyttes av alle.

Det er store utfordringer knyttet til vedlikeholdet av transportinfrastrukturen, og behovet for midler er stort. I Nasjonal transportplan 2014–2023 forutsettes det at innsatsen til drift og vedlikehold skal trappes opp. Det er lagt til grunn at veksten i forfallet vil stoppe tidlig i planperioden 2014–2023 og at forfallet reduseres i løpet av perioden. Midler til drift prioriteres slik at dagens standard opprettholdes, men med noe høyere standard for vinterdrift, drenering og vegoppmerking i kontrakter med oppstart 1. september 2013 og 1. september 2014. Endringen i standarden ventes å gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for trafikantene. Effekten for trafikantene vil gradvis øke når nye driftskontrakter inngås de nærmeste årene.

Det vil bli lagt asfalt i om lag samme omfang i 2014 som i 2013. Forfallet i tunneler medfører snarlige behov for tiltak. Arbeidet med å oppgradere tunneler blir derfor prioritert. Det settes av 280 mill. kr til den nyopprettede posten fornying under post 30 Riksveginvesteringer. Den største delen av disse midlene vil gå til tiltak i tunneler, samtidig som midler til vedlikehold av tunneler også prioriteres. Dette vil bidra til at det ikke opparbeides nytt forfall i tunnelene. I tillegg gjennomføres det systematiske inspeksjoner av tunnelene som skal bidra til rettidig vedlikehold. I 2014 foreslås det prioritert til sammen om lag 600 mill. kr til vedlikehold av og utbedrings- og fornyingstiltak i tunneler. Det vises til nærmere omtale av opprusting av tunneler under post 30 Riksveginvesteringer.

Aktivitetsnivået for investeringer er høyt ved inngangen til 2014 og innebærer betydelige bindinger for å følge opp vedtatte prosjekter. Innenfor rammene på alle investeringspostene prioriteres rasjonell anleggsdrift for vedtatte prosjekter.

Det er i tillegg prioritert statlige midler til anleggsstart eller forberedende arbeider på en rekke nye prosjekter. I tillegg kan det bli aktuelt med anleggsstart eller forberedende arbeider med bompenger på flere prosjekter. Det tas for noen av prosjektene forbehold om Stortingets tilslutning.

Oppfølging av Nasjonal transportplan

Tabell 3.1 viser årlig gjennomsnitt av den økonomiske rammen for den første fireårsperioden i Nasjonal transportplan 2014–2023, forslag til bevilgning for 2014 og oppfølging av rammen i Nasjonal transportplan i pst. etter ett år.

Tabell 3.1 Oppfølging av Nasjonal transportplan

Post

Betegnelse

Gjennomsnittlig NTP-ramme pr. år for 2014–2017

Forslag 2014

Oppfølg-ning av NTP etter ett år i pst.

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

9 723,0

9 347,0

24,0

26

Vegtilsyn

17,0

16,0

24,2

29

Vederlag til OPS-prosjekter

473,0

433,0

22,9

30

Riksveginvesteringer

13 594,0

9 764,2

18,0

31

Skredsikring riksveger

930,0

1 150,0

30,9

36

E16 over Filefjell

486,0

377,0

19,4

37

E6 vest for Alta

331,0

380,0

28,7

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

215,0

176,7

20,5

62

Skredsikring fylkesveger

656,0

564,0

21,5

72

Kjøp av riksvegferjetjenester

489,0

516,1

26,4

Sum kap. 1320

26 914,0

22 724,0

21,1

Annen finansiering

9 779,0

9 227,0

23,6

Totalt

36 693,0

31 951,0

21,8

Som vist til tidligere er Nasjonal transportplan 2014–2023 basert på en forutsetning om gradvis opptrapping av rammen. Oppfølgingen etter ett år er 21,1 pst. Det vises for øvrig til omtale i Del III Oppfølging av Nasjonal transportplan 2014–2023.

I tillegg til tabell 3.1 er det til oppfølging av Nasjonal transportplan 2014–2023 satt av 500 mill. kr til opprusting av fylkesveger. Midlene bevilges som del av rammetilskuddet over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. Med dette vil 17,7 pst. av rammen for første fireårsperiode i Nasjonal transportplan være fulgt opp på dette området.

Post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

Det foreslås bevilget 9 347,0 mill. kr i 2014. Med dette vil 24,0 pst. av rammen for første fireårsperiode i Nasjonal transportplan 2014–2023 være fulgt opp.

Midlene på post 23 benyttes til; forvaltning av riks- og fylkesveger, herunder overordnet ledelse og strategisk planlegging, drift, vedlikehold, byggherre, trafikant- og kjøretøytilsyn, forskning og utvikling og drift av Norsk vegmuseum.

Norsk vegmuseum er etablert som etatsmuseum på Fåberg ved Lillehammer. Ny publikumsutstilling vil bli åpnet i 2014. Kostnadene til ny utstilling påløp i 2012 og 2013. For 2014 settes det av 36,2 mill. kr til driften av vegmuseet som er 8 mill. kr lavere enn i 2013.

Det settes av 50,0 mill. kr til forskning og utvikling. Det vises til nærmere omtale under «Andre saker» og i Del III.

Forvaltning av riks- og fylkesveg m.m.

Det foreslås 2 055 mill. kr til forvaltning av riks- og fylkesveg i 2014. Innenfor denne rammen ligger også overordnet ledelse og strategisk planlegging.

Overordnet ledelse og strategisk planlegging omfatter Statens vegvesens arbeid med Nasjonal transportplan, handlingsprogram og budsjett, ivaretakelse av sektoroppgaver, ledelse- og styringsoppgaver og kommunikasjon. I overordnet ledelse og strategisk planlegging inngår også bistand til fylkeskommunene med utredninger og andre faglige underlag i deres arbeid med strategier, økonomiplaner, handlingsprogrammer og budsjetter for fylkesvegene.

Etter vegloven har staten ansvaret for forvaltning av riksvegene og fylkeskommunene ansvaret for forvaltningen av fylkesvegene. Statens vegvesen gjennomfører forvaltningens oppgaver for både staten og fylkeskommunene. Statens vegvesen har i tillegg oppgaver etter vegtrafikkloven både på riks- og fylkesveg.

Forvaltningsoppgavene etter vegloven og oppgaver etter vegtrafikkloven er en omfattende del av virksomheten til Statens vegvesen knyttet til både riks- og fylkesveg. Av oppgaver kan nevnes:

  • vedta og gjennomføre trafikkregulerende tiltak, fastsette veglister, behandle dispensasjon for spesialtransporter

  • ansvar for å drifte vegtrafikksentralene som overvåker og styrer trafikken, herunder tunneler på riks- og fylkesveger

  • forvaltning av grunneiendommer, avgi eller bistå ved uttalelser til andres planer etter plan- og bygningsloven, behandle eller bistå ved behandling av søknader om dispensasjon fra byggegrense, avkjørsel, gravetillatelse

  • samle inn eller bistå ved innsamling og bearbeiding av veg- og vegtrafikkdata, herunder ivareta arkivfunksjoner

  • etablere og drifte automatisk trafikkontroll (ATK) i samarbeid med politiet

  • inspisere/føre tilsyn med og gjennomføre sikkerhetskontroll av veg og vegrelaterte elementer

  • ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Aktivitetsnivået innen veg- og trafikkforvaltning videreføres på samme nivå som i 2013.

Drift

Det foreslås om lag 3 mrd. kr til drift av riksveger i 2014.

Drift av vegnettet omfatter alle oppgaver som er nødvendig for at vegnettet skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk, og for å holde god miljøstandard. Dette er aktiviteter som brøyting, strøing med salt og sand, vegoppmerking, vask og renhold, oppretting av skilt, skjøtsel av grøntarealer, trafikkstyring, trafikantinformasjon m.m.

Midler til drift i 2014 prioriteres slik at dagens standard opprettholdes, men med noe høyere standard for vinterdrift, drenering og vegoppmerking i kontrakter som gjelder fra 1. september 2013 og 1. september 2014. Endringen i standarden ventes å gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for trafikantene, og innføres gradvis ved utlysning av nye driftskontrakter.

Målet for driften er at alle trafikantgrupper tilbys sikker og pålitelig framkommelighet hele året, samtidig som natur- og miljøforhold langs vegene ivaretas. Dette innebærer bl.a. riktig bruk av salt om vinteren, slik at forbruket av salt er på et lavest mulig nivå, samtidig som kravene i driftskontraktene ivaretas. Tiltak som ivaretar trafikksikkerheten, prioriteres. Dette gjelder spesielt vinterdriften, der brøyting, salting og strøing er de viktigste oppgavene. Strekninger med mange og alvorlige ulykker vil bli fulgt opp spesielt. Etter trafikksikkerhet prioriteres driftsoppgaver som har direkte konsekvenser for framkommeligheten, særlig for å legge til rette for forutsigbar transport spesielt for næringslivet. Det prioriteres også å bedre forholdene for de som velger kollektivtransport, sykkel og gange. I tillegg inngår en rekke tiltak som har betydning for miljøet og de som bor langs vegen, som støytiltak, driftsmessige utbedringer av konflikter mellom vegen og biologisk mangfold, tiltak mot fremmede arter, drift av målestasjoner for luftkvalitet, måling av vannkvalitet og drift av objekter som er statens ansvar i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner m.m.

Driftskontraktene, som normalt har en varighet på fem år, har gjennomgått betydelige endringer de siste årene. Den viktigste endringen har vært en mer balansert risikoplassering. Statens vegvesen har tatt en større del av risikoen for bl.a. vinter- og nedbørsforhold. Dette har bidratt til både økt konkurranse og lavere entreprisekostnader.

I nye driftskontrakter er arbeidsomfanget økt på grunn av økt veglengde, større andel motorveger, tunneler, rasteplasser m.m. Disse får derfor høyere driftsutgifter enn de kontraktene som de avløser. Trafikkmengden har også økt, og det er stilt høyere krav til standard og kvalitet. Dette gjør det krevende å sammenlikne prisene i 2013-kontraktene med de kontraktene som avløses. En direkte sammenligning hvor alle endringer er innkalkulert viser en samlet prisøkning på 9 pst. Kontraktene med start høsten 2013 har om lag samme samlet prisnivå som inngåtte kontrakter med oppstart høsten 2012. Prisene flater ut sammenliknet med økningen i perioden 2008–2011 selv om kontraktsinnhold og veglengde har økt.

I 2012 ble det gjennomført en ekstern utredning av byggherrevirksomheten for driftskontraktene. Det ble særlig sett på marked og videreutvikling av kontraktene. Noen av forslagene til forbedringer og forenklinger ble tatt inn i konkurransegrunnlagene for kontrakter som ble inngått i 2013. Det vil bli vurdert om det skal gjøres mer gjennomgripende endringer for de driftskontraktene som inngås fra 2015.

Vedlikehold

Det foreslås om lag 2 mrd. kr til vedlikehold av riksveger i 2014.

Vedlikehold av vegnettet består av tiltak for å ta vare på og sikre funksjonaliteten på den fysiske infrastrukturen. Dette innebærer tiltak for å opprettholde standarden på vegdekker og vegfundament, grøfter, bruer, tunneler, støyskjermer, holdeplasser og andre tekniske anlegg i tråd med fastsatte kvalitetskrav. Vedlikeholdet skal bidra til å sikre god trafikksikkerhet, god framkommelighet, godt miljø og god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. I tillegg vil det bidra til å redusere driftskostnadene.

Det er store utfordringer knyttet til vedlikeholdet. Regjeringen har i Nasjonal transportplan 2014–2023 forutsatt at innsatsen til drift og vedlikehold skal trappes opp. Det er lagt til grunn at veksten i forfallet vil stoppe tidlig i planperioden og at forfallet skal reduseres i løpet av ti-årsperioden.

Mange av bruene på riksvegnettet ble bygd på 1960- og 70-tallet. Disse har nådd en levealder hvor det er behov for omfattende vedlikehold og rehabilitering for å opprettholde bæreevne. Tilstandsutviklingen de siste årene viser at det er behov for å øke innsatsen til vedlikehold på bruene. Vedlikehold av ferjekaier, herunder oppretting av skader etter uforutsette hendelser, er viktig for å ivareta regulariteten i ferjedriften. Det budsjetteres med om lag 250 mill. kr i 2014 til vedlikehold av bruer og ferjekaier.

En stor del av tunnelene på riksvegnettet er mer enn 30 år gamle. Det har siden 1985 blitt bygd flere lange tunneler med mye teknisk utstyr. I ettertid har Statens vegvesen erfart at levetiden til det tekniske utstyret har vært overvurdert. Det medfører at kostnader til reparasjon og vedlikehold har oppstått tidligere enn antatt.

EU-direktivet om tunnelsikkerhet ble implementert gjennom forskrift i 2007. Statens vegvesen har anslått et behov på 16–26 mrd. kr til å utbedre forfall i riksvegtunneler inklusive oppgradering for å ivareta tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriften. Utbedring av forfall og oppgraderinger er forutsatt finansiert over investeringspostene. I tillegg er det behov for å øke nivået til vedlikehold av tunneler. Det vises til nærmere omtale under post 30 Riksveginvesteringer, underpost Fornying, ang. tiltak for å ta igjen forfallet i tunneler.

Det gjennomføres systematiske inspeksjoner av tunneler for å bidra til at vedlikehold blir gjennomført til rett tid. Dette sikrer at skader blir oppdaget, overvåket eller rettet, slik at alvorlige hendelser ikke oppstår. I 2014 prioriteres tiltak som er kritiske for at tunnelene kan holdes åpne for normal trafikk. Det foreslås prioritert til sammen 600 mill. kr til vedlikehold av og utbedrings- og fornyingstiltak i tunneler. Det settes av 280 mill. kr til fornying på post 30 Riksveginvesteringer, jf. nærmere omtale under post 30.

Til vedlikehold av vegdekker og vegfundament er det satt av om lag 1,0 mrd. kr i 2014. Dette er om lag samme omfang som for 2013. Midlene vil gi nye vegdekker på om lag 950 km riksveg.

Det ble i 2012 startet forsøk med finkornete vegdekker som et støyreduserende tiltak. Strekningene som ble lagt i 2013, utgjør om lag 13 km. For å få tilstrekkelig systematisk dokumentasjon av støyeffekt og holdbarhet vil det bli gjennomført forsøk med slike vegdekker også i 2014.

Det er nødvendig å sette av midler for å sikre riktig levetid for de nye vegdekkene, herunder rensk av grøfter og vedlikehold av dreneringssystemet langs vegene. Vegfundamentet må holdes fritt for vann for å sikre vegens bæreevne.

Vedlikehold av vegutstyr som ivaretar trafikksikkerheten, prioriteres på samme nivå som i 2013. Dette omfatter bl.a. utbedring av rekkverk langs vegen, oppsetting av nytt siderekkverk, profilerte kantlinjer, ettergivende master for lys, skilt, signaler og annet veg- og trafikkutstyr m.m., som skal redusere faren for personskade ved påkjørsel. Nivået i budsjettet for 2013 til strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner videreføres i 2014.

Byggherrekostnader innenfor drift og vedlikehold av fylkesveg

Gjennom forvaltningsreformen påtok staten seg ansvaret for byggherrekostnader for drift og vedlikehold på fylkesvegnettet.

Det foreslås 355 mill. kr til byggherrekostnader for fylkesveger i 2014.

Byggherreoppgaver omfatter bl.a. planlegging av tiltak, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, innhenting og behandling av tilbud, kontraktsinngåelse, oppfølging og kontroll av entreprenørenes leveranser, ivaretakelse av byggherrens HMS-ansvar gjennom hele prosessen, overtakelsesforretning og oppfølging i garantiperioden.

Trafikant- og kjøretøytilsyn

Til trafikant- og kjøretøyområdet foreslås 1 825 mill. kr i 2014. I trafikksikkerhetsarbeidet er det viktig å legge til rette for gode trafikkferdigheter hos førere av kjøretøy og sikre god trafikksikkerhetsmessig standard på kjøretøyene. Statens vegvesen har ansvaret for å utvikle nasjonalt regelverk samt påvirke utformingen av og implementere EU-regelverk innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. Andre oppgaver er å forhindre svindel med kjøretøy og førerrettigheter, sikre forbrukerrettigheter, og å fremme like konkurransevilkår mellom aktører i transport-, trafikkopplærings- og verkstedbransjen. I tillegg skal Statens vegvesen sikre at miljøhensyn ivaretas i vegtrafikken.

En stor del av oppgavene innen trafikant- og kjøretøyområdet gjelder tjenester som utføres ved trafikkstasjonene, slik som førerprøver, utstede førerkort og kompetansebevis, myndighetskontroller i hall og registrerings- og vognkortbehandlinger. Øvrige oppgaver er knyttet til utekontroll og innsats for bedre føreropplæring, og tilsyn med virksomheter underlagt regelverk for føreropplæring, kjøretøykontroll og kjøretøyreparasjon m.m.

Kontroller prioriteres til tider og steder som gir størst trafikksikkerhetsmessig effekt. Hovedprioriteringer for tunge kjøretøy er kjøretøyenes vinterutrustning og bremser. På trafikantområdet prioriteres kontroll av kjøre- og hviletid og bilbeltekontroller. Bilbeltekontrollene rettes særlig mot grupper der andelen som bruker bilbelte, er relativt lav. Framtidige bilbeltekampanjer vil også rettes mot riktig bruk av bilbelte. Et nytt administrativt kontrollverktøy for utekontrollpersonellet skal tas i bruk i 2014. Dette vil bidra til en mer effektiv utnyttelse av kontrollressursene, samt bedre statistikk- og rapporteringsmuligheter.

Innenfor tilsynsvirksomheten vil Statens vegvesen øke antall stikkprøver etter periodisk kjøretøykontroll (PKK) og gjennomføre flere tilsyn med yrkessjåførutdanningen. Regelverket for PKK skal i 2014 gjennomgås bl.a. for å tilpasses kommende EU-regelverk. Nytt verksted- og PKK-register blir ferdig i 2014. Systemet vil innebære en vesentlig modernisering. Det vil åpne for mer målrettet tilsyn, samt redusere muligheten for svindel. Det vil også gjøre det mulig å publisere informasjon om godkjente virksomheter på nettsiden til Statens vegvesen.

Forbedring av sikkerhets- og miljøegenskaper i nye kjøretøy er et viktig bidrag til fortsatt reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken og i antall helseskader som følge av forurensning og støy fra vegtrafikken. Strengere avgasskrav til nye biler fases inn fra 2014. Disse kravene skal på sikt bidra til bedre luftkvalitet i byer.

Godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy er en ny oppgave for Statens vegvesen som vil bli satt i verk i 2014.

Med utgangspunkt bl.a. i evaluering av dagens modell for føreropplæringen, vil Statens vegvesen fortsette å utvikle opplæringen, herunder videreutvikle opplæringsmodellen, førerprøven og krav til trafikkskolene.

Statens vegvesen har ansvaret for prøveordningen med modulvogntog (kjøretøy med lengde 25,25 m) og vil i 2014 gjennomføre en midtveisevaluering av ordningen. Sentrale vurderingstema vil være omfanget av bruk av modulvogntog i Norge, ulykkestall, generell trafikksikkerhet og om formålet med ordningen er oppfylt.

I 2014 vil kampanjen rettet mot fart og fartsrelaterte ulykker bli utviklet og videreført.

Det skal som en del av regjeringens transportpolitikk legges til rette for at langt flere kan gå og sykle. Dette gir utfordringer for trafikksikkerheten da risikoen for å bli drept eller hardt skadd pr. transportert km er betydelig høyere som fotgjenger og syklist enn i bil. Målet er at en økning av antallet gående og syklende ikke skal få negativ effekt på antall drepte og hardt skadde. Statens vegvesen startet i 2013 en kampanje for å bedre samspillet mellom bilister og syklister. Kampanjen videreføres i 2014.

Post 26 Vegtilsyn

Det foreslås bevilget 16 mill. kr i 2014. Midlene vil bli nyttet til tilsyn, FoU-oppgaver og arbeid med forslag til regelverksendring.

Etablering av et statlig vegtilsyn for offentlig veg er omtalt i tidligere proposisjoner til Stortinget, sist i Prop. 1 S (2012–2013).

Vegtilsynet skal føre tilsyn med at Statens vegvesen har etablert og bruker tilstrekkelige styringssystemer for å ivareta sikkerhet i veginfrastrukturen for riksvegnettet. Nødvendig regelverk for å føre tilsyn med fylkeskommuner og kommuner som vegmyndighet er ikke avklart. Departementet vil, når nødvendige avklaringer foreligger, komme tilbake til hvordan tilsyn også kan foretas overfor fylkeskommuner og kommuner.

Vegtilsynet åpnet offisielt i juni 2012. Hovedmålet for 2012 var derfor å rekruttere personell og bygge opp tilsynet. Tilsynsvirksomheten startet på slutten av året. Ved utgangen av 2012 hadde Vegtilsynet sju tilsatte og dette ble økt til ni i 2013.

Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter

Det foreslås bevilget 433 mill. kr i 2014. I tillegg er det lagt til grunn at det skal benyttes 220 mill. kr i bompenger.

OPS-prosjektet E39 Klett – Bårdshaug i Sør-Trøndelag ble satt i drift i juni 2005, samtidig som strekningen Øysand – Thamshamn ble åpnet for trafikk. Kontrakten løper fram til 2030. For 2014 utgjør det kontraktsfestede vederlaget 173 mill. kr, som forutsettes finansiert med 83 mill. kr av statlige midler og 90 mill. kr av bompenger.

OPS-prosjektet på E39 Lyngdal – Flekkefjord i Vest-Agder ble satt i drift i august 2006, samtidig som strekningen Handeland – Feda ble åpnet for trafikk. Kontrakten løper fram til 2031. For 2014 utgjør det kontraktsfestede vederlaget 152 mill. kr, som forutsettes finansiert med statlige midler.

OPS-prosjektet E18 Grimstad – Kristiansand i Aust-Agder og Vest-Agder ble satt i drift i august 2009, samtidig som strekningen ble åpnet for trafikk. Kontrakten løper fram til 2034. For 2014 utgjør det kontraktsfestede vederlaget 328 mill. kr, som forutsettes finansiert med 198 mill. kr av statlige midler og 130 mill. kr av bompenger.

Post 30 Riksveginvesteringer

Det foreslås bevilget 9 764,2 mill. kr i 2014. Med budsjettforslaget er 18,0 pst. av rammen for første fireårsperiode i Nasjonal transportplan 2014–2023 fulgt opp. I tillegg er det lagt til grunn 8 900 mill. kr i ekstern finansiering.

Tabell 3.2 viser fordelingen av forslaget til bevilgninger på post 30 for 2014, sammenliknet med rammen i Nasjonal transportplan 2014–2023 for første fireårsperiode.

Tabell 3.2 Oppfølging av Nasjonal transportplan i 2014

Mill. 2014-kr

Gjennomsnittlig NTP-ramme pr. år for 2014–2017

Forslag 2014

Oppfølging NTP 2014–2017 i pst.

Store prosjekter

7 910,0

6 338,9

20,0

Programområder:

– bymiljøavtaler

781,0

– utbedringstiltak

594,0

438,0

18,4

– tiltak for gående og syklende

594,0

441,0

18,6

– trafikksikkerhetstiltak

1 053

882,7

21,0

– miljø- og servicetiltak

168,0

73,5

10,9

– kollektivtrafikk og universell utforming

125,0

73,8

14,8

Sum programområder

3 315,0

1 909,0

14,4

Fornying

890,0

280,0

7,9

Planlegging og grunnerverv m.m.

939,0

652,3

17,4

Sum rutefordelte midler

13 054,0

9 180,2

17,6

Ikke rutefordelte midler

– nasjonale turistveger

150,0

– kjøp av reservebrumateriell

18,0

– etablering av nødkommunikasjon i riksvegtunneler

185,0

– uskifting av ledningsnett i tunneler

105,0

– forskning og utvikling

50,0

– øvrig

76,0

Sum ikke rutefordelte midler

540,0

584,0

27,0

Sum post 30

13 594,0

9 764,2

18,0

Det er et svært høyt aktivitetsnivå ved inngangen til 2014 som innebærer betydelige bindinger for å følge opp allerede igangsatte eller vedtatte store prosjekter. Rasjonell anleggsdrift har første prioritert i fordelingen av bevilgningen på post 30. Det er funnet rom for en rekke nye tiltak innenfor programområdene og fornyelse. Trafikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende og utbedringstiltak er prioritert. Det settes av 280 mill. kr til fornying (ny underpost). Innenfor ikke rutefordelte midler er det foreslått 185 mill. kr til etablering av nødkommunikasjon og DAB i riksvegtunneler.

Virkningene av budsjettforslaget på aktuelle infrastrukturparametre er vist i tabell 3.7.

Store prosjekter

Det foreslås 6 338,9 mill. kr til store prosjekter i 2014. Dette gir en oppfølging på 20,0 pst. av rammen for første fireårsperiode i Nasjonal transportplan 2014–2023. I tillegg er det lagt til grunn om lag 8 320 mill. kr i ekstern finansiering.

Følgende større riksvegprosjekter med kostnad over 100 mill. kr er ventet åpnet for trafikk i 2014:

  • E18 Melleby – Momarken i Østfold

  • E16 Kongsvinger – Slomarka i Hedmark

  • E18 Gulli – Langåker i Vestfold

  • E39 Vågsbotn – Hylkje i Hordaland

  • E39 Lavik ferjekai i Sogn og Fjordane

  • E16 Fønhus – Bagn i Oppland

  • E6 Minnesund – Skaberud i Akershus og Hedmark

  • E6 Nidelv bru – Grillstad i Sør-Trøndelag

  • Rv 3 Åsta bru med tilstøtende veg i Hedmark

  • Rv 7 Sokna – Ørgenvika i Buskerud

  • E6 Harran – Nes bru i Nord-Trøndelag.

Det er prioritert statlige midler til anleggsstart eller forberedende arbeider på følgende større riksvegprosjekter (med kostnadsanslag over 100 mill. kr) på post 30 Riksveginvesteringer, i 2014:

  • E18 Riksgrensen – Ørje i Østfold

  • E18 Knapstad – Retvet i Østfold

  • E134 Damåsen – Saggrenda i Buskerud (forutsatt tilslutning til finansieringsopplegg)

  • E18 Bommestad – Sky i Vestfold

  • E134 Gvammen – Århus i Telemark

  • E39 Hove – Sandved i Rogaland

  • Rv 509 Sømmevågen i Rogaland

  • E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland (forutsatt tilslutning til finansieringsopplegg)

  • Rv 5 Loftesnesbrua i Sogn og Fjordane.

I tillegg er det prioritert statlige midler på post 31 Skredsikring riksveger, til anleggsstart på prosjektet E6 Indre Nordnes – Skardalen i Troms. På post 36 E16 over Filefjell, er det prioritert midler til anleggsstart på prosjektet E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i Sogn og Fjordane.

Det tas sikte på anleggsstart med bompenger i 2014 på følgende prosjekter, med forbehold om Stortingets tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering:

  • E134 Seljord – Åmot i Telemark, jf. Prop. 194 S (2012–2013)

  • E6 Helgeland nord i Nordland, jf. Prop. 201 S (2012–2013).

Videre blir det på post 31 tatt sikte på anleggsstart med bompenger på rv 13 Joberget i Hordaland, med forbehold om Stortingets tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering gjennom en utvidelse av Vossapakken.

Det pågår nærmere utredninger av en rekke større prosjekter. Regjeringen vil vurdere disse prosjektene nærmere og deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Det er foreløpig vurdert som aktuelt med bompengeproposisjon og evt. anleggsstart eller forberedende arbeider med bompenger på følgende prosjekter i 2014:

  • Rv 23 Dagslett – Linnes i Buskerud

  • E16 Bagn – Bjørgo i Oppland.

Det tas videre sikte på å vurdere bompengeproposisjoner for følgende bypakker:

  • Bypakke Bodø i Nordland

  • Harstadpakken i Troms.

Det vises til nærmere beskrivelse under den rutevise omtalen av investeringsprogrammet.

Programområdene

Det foreslås 1 909,0 mill. kr til tiltak innenfor programområdene i 2014. Dette gir en oppfølging på 14,4 pst. av rammen for første fireårsperiode i Nasjonal transportplan 2014–2023. I tillegg er det lagt til grunn om lag 360 mill. kr i ekstern finansiering.

Det er store bindinger og et svært høyt aktivitetsnivå ved inngangen til 2014. Store deler av rammen vil gå til å sikre rasjonell anleggsdrift for allerede igangsatte eller vedtatte prosjekter. Det er likevel funnet rom for å prioritere en rekke tiltak, i hovedsak innenfor programområdene trafikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende og utbedringstiltak.

I Statens vegvesens handlingsprogram for 2014–2017 vil det bli lagt opp til at gjennomføring av programområdetiltak i større grad skal skje samordnet for lengre strekninger.

Nedenfor omtales nærmere prioriteringene innenfor de ulike programområdene.

Bymiljøavtaler

I Nasjonal transportplan 2014–2023 presenteres bymiljøavtaler som et nytt tiltak for å styrke transportpolitikken i byområdene. Det er satt av 3,1 mrd. kr til bymiljøavtaler i første fireårsperiode. Fordelingen av midlene vil være et resultat av forhandlinger mellom de aktuelle kommunene, fylkeskommunene og staten. Dette er en prosess som vil ta noe tid, og det er derfor ikke satt av midler til oppfølging av slike avtaler i 2014. Samferdselsdepartementet vil følge opp dette i senere budsjetter.

Utbedringstiltak

Det foreslås avsatt 438,0 mill. kr til utbedringstiltak i 2014. I tillegg er det lagt til grunn om lag 120 mill. kr i ekstern finansiering.

Midlene vil i hovedsak bli benyttet til breddeutvidelser, tiltak i tunneler, utbedring av kurver og andre mindre oppgraderinger av riksvegnettet. Utbedringstiltak må ses i sammenheng med underposten fornying.

Tiltak for gående og syklende

Det foreslås 441,0 mill. kr til tiltak som legger til rette for gående og syklende i 2014. I tillegg er det lagt til grunn om lag 150 mill. kr i ekstern finansiering.

Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å etablere sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder og utbygging av strekninger knyttet til skoleveger.

Trafikksikkerhetstiltak

Det foreslås 882,7 mill. kr til trafikksikkerhetstiltak i 2014. I tillegg er det lagt til grunn om lag 15 mill. kr i ekstern finansiering.

Midlene vil i hovedsak bli benyttet til tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene som møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsel av gående og syklende. Bygging av midtrekkverk er prioritert. Andre tiltak er bl.a. forsterket midtoppmerking, utbedring av sideterreng, vegbelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk.

Miljø- og servicetiltak

Det foreslås 73,5 mill. kr til miljø- og servicetiltak i 2014. I tillegg er det lagt til grunn om lag 20 mill. kr i ekstern finansiering.

Midlene vil i hovedsak bli benyttet til støyskjermingstiltak og tiltak for å følge opp Statens vegvesens forpliktelser etter vannforskriften og ivaretakelse av biologisk mangfold.

Innenfor rammen er det satt av 14,1 mill. kr til bygging av to døgnhvileplasser på E39 på Sokn i Rogaland og på Digernes i Møre og Romsdal, samt på E134 i Røldal i Hordaland og på E6 i Fauske i Nordland.

Kollektivtransporttiltak og universell utforming

Det foreslås 73,8 mill. kr til kollektivtrafikktiltak og tiltak for universell utforming i 2014. I tillegg er det lagt til grunn om lag 55 mill. kr i ekstern finansiering.

Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å oppgradere holdeplasser og knutepunkter. I tillegg er det satt av midler til bl.a. bygging av kollektivfelt.

Fornying

Det foreslås 280,0 mill. kr til fornyingstiltak i 2014.

Midlene vil i stor grad bli benyttet til tiltak for å ta igjen forfall i tunneler og for å tilfredsstille krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene. I tillegg er det satt av midler til brurehabilitering samt til forsterkning av vegfundament og rehabilitering av drens- og avløpssystem. I 2014 foreslås det prioritert til sammen 600 mill. kr til vedlikeholds-, utbedrings- og fornyingstiltak i tunneler. Det vises til omtale av fornying/vedlikehold av tunneler også under post 23.

Det vil i årene fram mot 2020 bli gjennomført betydelige tiltak i de om lag 200 riksvegtunnelene lengre enn 500 meter som har mangler knyttet til tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene. I dette arbeidet inngår også tildekking av ubeskyttet PE-skum. Det legges opp til at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften vil være innfridd for alle tunneler på TEN-T, med noen unntak omtalt nedenfor, innen utgangen av april 2019. Dette er fristen for opprustning i henhold til EUs tunneldirektiv. For de øvrige tunnelene på riksvegnettet vil de siste tunnelene utbedres innen utgangen av 2019.

Det vil samtidig bli gjennomført tiltak for å ta igjen forfallet som ikke er knyttet til krav i forskriftene. Dette omfatter utskifting av gammel sikkerhetsutrustning og elektroinstallasjoner for å øke pålitelighet og driftssikkerhet. Denne delen av utbedringsarbeidet vil imidlertid pågå i flere år utover 2019.

For noen tunneler er det aktuelt med utbygging av helt nye vegtraséer og/eller tunneler. Her vil det bare bli gjennomført mindre tiltak i påvente av at nye traséer/tunneler er på plass. Dette gjelder tunnelene på E16 mellom Arna og Voss i Hordaland og på E6 gjennom Sørfold i Nordland, samt noen få andre tunneler der det allerede er prioritert midler til nye prosjekter i NTP 2014–2023. For E16 pågår arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Arna – Voss og for E6 i Sørfold vil planarbeidet starte opp tidlig i 2014. Med bakgrunn i brannen i Gudvangatunnelen på E16 i Sogn og Fjordane i sommer har Statens vegvesen igangsatt et arbeid for å se om sikkerheten kan styrkes ytterligere i lange tunneler. Det vurderes tiltak både på kort og lang sikt, både i eksisterende og i nye tunneler. Hvilke tunneler som skal oppgraderes når, vil framgå av Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2014–2017.

Planlegging og grunnerverv m.m.

Det foreslås 652,3 mill. kr til planlegging og grunnerverv mm. i 2014. I tillegg er det lagt til grunn om lag 220 mill. kr i ekstern finansiering.

Midlene til grunnerverv vil bli benyttet før prosjekter tas opp til bevilgning, inkludert innløsning av boliger i eller nær framtidige veglinjer og ev. til erverv av kompensasjonsområder for dyrket mark og verdifulle naturområder som omdisponeres ved vegtiltaket.

Ikke rutefordelte midler

Nasjonale turistveger

Det foreslås 150 mill. kr til utviklingen av Nasjonale turistveger i 2014.

Attraksjonen Nasjonale turistveger omfatter 18 vegstrekninger. Samlet veglengde er knapt 2 000 km, fordelt med om lag 1 500 km fylkesveg og om lag 500 km riksveg. Fra 2013 er alle de 18 strekningene skiltet og merket som Nasjonale turistveger. Om lag halvparten av de 220 planlagte turistvegtiltakene er gjennomført. Målet er at alle strekningene skal framstå med god turistvegkvalitet innen 2020 og at alle planlagte tiltak skal være fullført innen 2023.

I tråd med regjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» skal satsingen på Nasjonale turistveger videreføres. Dette innebærer at de store attraksjonene Steindalfossen i Hardanger og Eldhusøya langs Atlanterhavsvegen kan bli ferdige i 2014 og Almannajuvet i Ryfylke i 2015. For disse tiltakene er økonomisk medvirkning fra fylkeskommuner og kommuner avklart. I tillegg kommer flere mindre og mellomstore tiltak som kan gjennomføres de kommende to år, etter hvert som det foreligger finansiell og planmessig avklaring. Parallelt arbeides det med planer for de store attraksjonene Vøringsfossen langs Nasjonal turistveg Hardangervidda og Gjende langs Nasjonal turistveg Valdresflye. Andre planlagte tiltak med stor regional innsats er ferjeleiene Holm og Horn langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten.

Nasjonale turistvegers verdi er avhengig av god og ensartet kvalitet på drift, vedlikehold og forvaltning av turistvegtiltakene og vegstrekningenes øvrige kvaliteter. Staten har ansvaret for drift og vedlikehold av turistvegstrekningene med tilhørende stoppunkter som er riksveg. Aktuell fylkeskommune har tilsvarende ansvar for fylkesveg. Midlene til Nasjonale turistveger skal finansiere oppgradering og fornyelse av spesielle turistveginstallasjoner samt den statlige forvaltningen av de store attraksjonene. Statens vegvesen skal i samråd med aktuelle fylkeskommuner, utarbeide forslag til hvordan en god og ensartet kvalitet på drift, vedlikehold og forvaltning av turistvegtiltak og turistvegenes øvrige kvaliteter kan oppnås over tid. Statens vegvesen skal i tillegg se nærmere på hvordan kvaliteten på drift og vedlikehold av rasteplasser langs resten av riksvegnettet kan bedres.

Den statlige satsingen på de nasjonale turistvegene er et godt utgangspunkt for å videreutvikle reiselivsproduktet i distriktene.

Nødkommunikasjon

Det foreslås 185,0 mill. kr til installering av nødnett og DAB i riksvegtunneler i 2014. I tråd med Stortingets behandling av Prop. 100 S (2010–2011) er det lagt til grunn at det skal gjennomføres full utbygging av nødnett innen 1. juni 2015. Dette krever at det blir installert nødnett i riksvegtunneler over 500 meter og som har nødkommunikasjon i dag, og i alle nye tunneler over 500 meter. Det vil også bli etablert nytt nødnett i noen få tunneler som ikke har eksisterende nødkommunikasjon i dag, for å sikre at alle tunneler lengre enn 500 meter og med ÅDT høyere enn 5 000 kjøretøy vil få det nye nødnettet.

Innenfor rammen videreføres også arbeidet med å installere digitalt radiosendeutstyr i riksvegtunneler. DAB i vegtunneler vil bli prioritert samtidig med annen nødvendig oppgradering i tunneler. Målet er å få alle vegtunneler som i dag har FM installert, over på DAB innen FM-sendingene opphører i 2017.

Utskifting av ledningsnett i tunneler

Det foreslås 105,0 mill. kr til å skifte ut ledningsnett i riksvegtunneler i 2014.

Statens vegvesen har på bakgrunn av en vurdering av risiko startet opp arbeidet med nødvendig utskifting av ledningsnett. Rekkefølgen i utskiftningsarbeidet er basert på konkrete vurderinger av de enkelte tunnelene. Omfanget er omfattende, og arbeidet må gå over flere år. For å sikre god ressursutnyttelse vil arbeidet ses i sammenheng med øvrige oppgraderingsbehov og forfalltiltak i riksvegtunnelene.

Øvrig

Statens tilskudd til fv 714 ny bru over Dolmsundet i Sør-Trøndelag utgjør 85,8 mill. kr, jf. Prop. 119 S (2010–2011). Av dette foreslås 53 mill. kr avsatt i 2014.

Post 31 Skredsikring riksveger

Det foreslås bevilget 1 150,0 mill. kr til skredsikringstiltak på riksvegnettet i 2014. Dette gir en oppfølging på 30,9 pst. av rammen for første fireårsperiode i Nasjonal transportplan 2014–2023. I tillegg er det lagt til grunn om lag 100 mill. kr i ekstern finansiering.

Følgende større riksvegprosjekter med kostnad over 100 mill. kr ventes åpnet for trafikk i 2014:

  • E136 Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal

  • Rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal

  • E10 Solbjørnneset – Hamnøy i Nordland

  • E10 Trældal – Leivik i Nordland.

Aktivitetsnivået ved inngangen til 2014 er svært høyt. Med foreslått bevilgning vil allerede igangsatte eller vedtatte prosjekter kunne drives rasjonelt. I tillegg legges det opp til anleggsstart i 2014 med statlige midler på prosjektet E6 Indre Nordnes – Skardalen i Troms. Med forbehold om Stortingets tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging, kan det bli mulig med anleggsstart på prosjektet rv 13 Joberget i Hordaland med bompenger i 2014.

Det vises til nærmere beskrivelse under den korridorvise omtalen av investeringsprogrammet.

Post 35 Vegutbygging i Bjørvika

Det foreslås bevilget 18,0 mill. kr 2014. I tillegg er det lagt til grunn at det skal benyttes 42,0 mill. kr i bompenger fra Oslopakke 3. Foreslått bevilgning er fastsatt ut fra behovet for midler for å sikre rasjonell anleggsdrift for prosjektet.

Rammen vil bli benyttet til å videreføre etappen som omfatter nytt lokalt vegsystem i området. Utbyggingen av Dronning Eufemias gate vil bli ferdig i 2014, mens Bispegata er ventet åpnet for trafikk i 2016–2017. Det vises til nærmere beskrivelse av prosjektet under den korridorvise omtalen av investeringsprogrammet, korridor 3.

Post 36 E16 over Filefjell

Det foreslås bevilget 377,0 mill. kr i 2014.

Utbyggingen av E16 over Filefjell omfatter strekningen mellom Øye i Vang kommune i Oppland og Borlaug i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Strekningen er delt inn i fire delstrekninger; Øye – Eidsbru, Eidsbru – Varpe bru, Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen og Smedalsosen – Maristova – Borlaug. Prosjektet Eidsbru – Varpe bru åpnet for trafikk i 2012. Det pågår utbygging eller planlegging av de resterende strekningene.

I 2014 videreføres arbeidene på delstrekningen Smedalsosen – Maristova – Borlaug i Sogn og Fjordane. Prosjektet åpnes for trafikk i 2014.

Det er satt av midler til sluttfinansiering av strekningen Eidsbru – Varpe bru i Oppland/Sogn og Fjordane. Strekningen ble åpnet for trafikk i juni 2012. Det er også prioritert midler til anleggsstart på prosjektet Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i Sogn og Fjordane. Det vises til nærmere beskrivelse i den korridorvise omtalen av investeringsprogrammet, korridor 5.

Post 37 E6 vest for Alta

Det foreslås bevilget 380,0 mill. kr i 2014. I tillegg er det lagt til grunn 7,0 mill. kr i ekstern finansiering.

Utbyggingen av E6 vest for Alta omfatter strekningen mellom Storsandnes og Hjemmeluft i Alta kommune i Finnmark. Strekningen er delt inn i fem delstrekninger; Storsandnes – Langnesbukt, Langnesbukt – Jansnes, Jansnes – Halselv, Halselv – Sandelv – Møllnes og Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft. Prosjektet Langnesbukt – Jansnes åpnet for trafikk i 2009, mens det pågår utbygging eller planlegging av de resterende strekningene.

Midlene i 2014 prioriteres til sluttfinansiering av prosjektet Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft som åpnes for trafikk i oktober 2013. I tillegg prioriteres midler til å sluttføre prosjektet Jansnes – Halselv. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014. Videre er det satt av midler til å videreføre prosjektet Halselv – Sandelv – Møllnes. Det vises til nærmere beskrivelse under omtalen av investeringsprogrammet, korridor 8.

Bompenger, forskudd og refusjoner

I 2012 ble det stilt til rådighet 8 019 mill. kr i ekstern finansiering til bygging av riksveger. Av dette utgjorde bompenger 7 365 mill. kr, forskudd 404 mill. kr og tilskudd 250 mill. kr. Bompenger stilt til rådighet er bompengeselskapenes bidrag til finansieringen av utbyggingskostnadene til de ulike vegprosjektene. Med tilskudd menes bidrag fra hovedsakelig lokale myndigheter eller næringslivet til finansieringen av riksvegtiltak. I tilfeller der det ikke er aktuelt med lokale bidrag i form av tilskudd, men der det likevel er sterke ønsker lokalt om raskere oppstart av tiltak/prosjekter, kan lokale myndigheter eller andre bidragsytere utbetale forskudd til finansiering. Forskuddene tilbakebetales fra staten etter nærmere avtale.

For 2013 er det ventet stilt til rådighet om lag 10 200 mill. kr i ekstern finansiering av riksveger som er om lag 450 mill. kr mer enn forutsatt i Prop. 1 S (2012–2013). Av dette utgjør bompenger 9 450 mill. kr, forskudd 400 mill. kr og tilskudd 350 mill. kr. Endringen skyldes at det ventes større finansieringsbidrag i form av forskudd og tilskudd enn forutsatt.

For 2014 ventes ekstern finansiering av tiltak på riksveg å utgjøre 9 270 mill. kr, hvorav om lag 35 mill. kr i forskudd, om lag 190 mill. kr i tilskudd og om lag 9 045 mill. kr som stilles til rådighet fra bompengeselskapene.

Tabell 3.3 gir en oversikt over bompenger som er stilt til disposisjon i årene 2002–2012 for investering og totalt innbetalte bompenger, prognoser for 2013 og anslag for 2014, fordelt på riks- og fylkesveger.

Tabell 3.3 Bompenger stilt til disposisjon for investering og totalt innbetalte bompenger

Mill. 2014-kr

År

Bompenger stilt til disposisjon riksveg

Bompenger stilt til disposisjon fylkesveg (inkl. Oslo kommune)

Bompenger stilt til disposisjon totalt

Innbetalte bompenger – totalt

2002

2 282

-

2 282

4387

2003

2 912

-

2912

4484

2004

3 124

-

3124

4886

2005

4 255

32

4287

5477

2006

4 535

16

4551

5152

2007

5 006

1

5007

4861

2008

6 297

29

6326

5445

2009

7 323

111

7434

6265

20101

5 062

3 986

9 048

6790

2011

5 228

4 077

9 305

7073

2012

7 365

3 960

11 325

7647

2013 Prognose2

9 450

5 300

14 750

-

2014 Anslag2

9 045

3 200

12 245

-

1 Gjennom forvaltningsreformen ble 17 120 km veg overført fra staten til fylkeskommunene fra 1. januar 2010.

2 Tallene for innbetalte bompenger fra trafikantene er basert på etterskuddsvis rapportering fra bompengeselskapene. Prognoser for 2013 og anslag for 2014 foreligger ikke.

Av forutsatte bompenger til investeringstiltak på fylkesvegnettet i 2014 er det lagt til grunn at om lag 2,9 mrd. kr vil gå til kollektivtiltak, hvorav om lag 1,3 mrd. kr til Bergensprogrammet til videreføring av Bybanen, byggetrinn 2 og 3 samt 1,5 mrd. kr til investeringer i kollektivtrafikk i Oslopakke 3, bl.a. til utbyggingen av Kolsåsbanen og Lørenbanen, samt til å oppgradere bane og stasjoner for T-bane og trikk.

I tillegg til 3,2 mrd. kr i tabell 3.3 (anslag 2014 for bompenger til disposisjon til fylkesveger) er det forutsatt om lag 750 mill. kr til drift av kollektivtransport i Oslopakke 3 og i Miljøpakke Trondheim.

Innbetalte bompenger

Trafikantene betalte om lag 7,3 mrd. 2012-kr i bompenger på riks- og fylkesveg i 2012. Dette er nominelt om lag 700 mill. kr mer enn året før. Pr. 1. juli 2013 var det 75 bompengeprosjekter som enten var i drift eller vedtatt bygd. Siden 1. januar 2012 er det vedtatt 14 nye prosjekt og fire prosjekt er vedtatt utvidet. I samme periode er tre bompengeprosjekter avviklet. Innen utgangen av 2014 er det ventet at ytterligere syv bompengeprosjekter vil bli avviklet.

Forskudd og refusjoner

Inngåtte forskutteringsavtaler medførte at statens refusjonsforpliktelser pr. 1. januar 2013 var på om lag 3,3 mrd. kr. Det er ventet at refusjonsforpliktelsene pr. 1. januar 2014 vil være om lag 4,7 mrd. kr.

Det foreslås at Samferdselsdepartementet for 2014 gis en fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål ut over gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Skredsikring riksveger, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, likevel slik at samlede refusjonsforpliktelser ikke overstiger 5 400 mill. kr, jf. forslag til romertallsvedtak.

Bindinger

Pr. 1. januar 2014 vil bindingene knyttet til fullføring av allerede vedtatte prosjekter utgjøre om lag 42,7 mrd. kr, hvorav om lag 24,5 mrd. kr skal dekkes med statlige midler. Med budsjettforslaget for 2014 vil bindingene pr. 31. desember 2014 utgjøre om lag 41,2 mrd. kr, hvorav om lag 25,2 mrd. kr skal dekkes med statlige midler. Dette omfatter også bompengeprosjekter der det foreløpig ikke er lagt fram bompengeproposisjon, men der det er foreslått statlige midler i 2014. Inkl. allerede inngåtte refusjonsavtaler vil de totale statlige bindingene utgjøre om lag 28,6 mrd. kr. Som omtalt er det også vurdert som aktuelt å legge fram bompengeproposisjon for flere prosjekter uten statlige midler i 2014. Inkl. disse prosjektene vil de totale statlige bindingene pr. 31. desember 2014 utgjøre om lag 31,5 mrd. kr. I tillegg kommer statens forpliktelser knyttet til oppfølging av vedtatte bompengepakker og OPS-prosjekter.

Tabell 3.4 viser statlige bindinger på investeringspostene ved inngangen til 2014, budsjettforslag for 2014, bindinger ved inngangen til 2015, behov/bindinger i 2015 og 2016 og bindinger ved inngangen til 2017.

Tabell 3.4 Statlige bindinger til igangsatte prosjekter og prosjekter som foreslås vedtatt/er aktuelle å vedta i 2013 og 2014

Mill. 2014-kr

Post

Bindinger pr. 1.1.2014

Forslag 2014

Bindinger pr. 1.1.2015

Behov 2015

Behov 2016

Bindinger etter 2016

29 Vederlag til OPS-prosjekter1

-

433

-

430

430

-

30 Riksveginvesteringer 2

21 800

9 764

21 500

9 360

7 610

7 650

– store prosjekter

19 300

6 339

19 400

6 400

5 400

7 600

– programområdene

2 100

1 909

1 650

1 100

500

50

– fornying

400

280

450

300

150

0

– planlegging og grunnerverv 2

-

652

-

1 035

1 035

-

– ikke rutefordelte midler 2

-

584

-

525

525

-

31 Skredsikring riksveger

1 310

1 150

1 320

680

350

290

35 Vegutbygging i Bjørvika

110

18

100

70

30

0

36 E16 over Filefjell

330

377

1440

550

420

470

37 E6 vest for Alta

980

380

600

330

240

30

Ev. nye bompengeprosjekter uten statlige midler i 2014

-

-

2 280

190

340

1 750

Sum ekskl. refusjoner 3

24 530

12 122

27 240

11 610

9 420

10 190

Vedtatte refusjonsforpliktelser 3 4

3 700

-

3 400

900

900

1 600

Sum

28 230

12 122

30 640

12 510

10 320

11 790

1 Årlig vederlag etter 2014 vil utgjøre om lag 430 mill. kr pr. år (løpende priser).

2 Forutsatt lik årlig ramme i resten av handlingsprogramperioden (2015–2017).

3 Refusjoner i 2014 er inkludert i foreslåtte rammer til de ulike postene.

4 Omfatter ikke ev. nye forskutteringsavtaler i 2013 og 2014.

Tabell 3.5 viser tilsvarende informasjon for prosjekter som har vært til ekstern kvalitetssikring (KS2).

Tabell 3.5 Bindinger knyttet til riksvegprosjekter som har vært til ekstern kvalitetssikring (KS2)

     

Mill. 2014-kr

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Tildelt før 2014

 

Forslag 2014

 

Anslag 2015

 

Anslag etter 2015

Post 30 Riksveginvesteringer

statlige midler

annen finans.

sum

 

statlige midler

annen finans.

sum

 

statlige midler

annen finans.

sum

 

statlige midler

annen finans.

sum

KORRIDOR 2. Oslo – Ørje/Magnor

E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo

E18 Melleby – Momarken

1 195

1 111

704

162

866

170

170

75

75

E18 Knapstad – Retvet, inkl. forskuttering/refusjon 1

1 508

1 383

28

119

147

50

300

350

180

200

380

530

205

735

E16 Riksgrensen/Riksåsen – Hønefoss og rv 35 Hønefoss – Hokksund med tilknytninger

Rv 2 Kongsvinger – Slomarka, inkl. forskuttering/refusjon

2 250

2 121

292

1 157

1 449

410

150

560

182

182

133

133

KORRIDOR 3. Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger

E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger

E18 Gulli – Langåker, inkl. forskuttering/refusjon

3 400

3 273

230

1 996

2 226

510

348

858

215

23

238

185

185

E18 Sky – Langangen

2 198

2 086

656

1 370

2 026

32

32

27

27

E18 Bommestad – Sky

5 028

4 295

51

512

563

70

530

600

170

780

950

936

1 246

2 182

E39 Eiganestunnelen

2 639

2 547

136

141

277

100

325

425

200

300

500

840

505

1 345

E18 Bjørvikaprosjektet (post 35)

7 399

7 288

2 938

3 982

6 920

18

42

60

65

143

208

30

70

100

KORRIDOR 4. Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim

E39 Bergen – Ålesund med tilknytninger

E39 Svegatjørn – Rådal 2

6 470

130

130

50

400

450

400

400

800

3 030

2 060

5 090

E39 Kvivsvegen, inkl. forskuttering/refusjon

1 340

1 275

1 120

52

1 172

19

19

40

40

88

88

E39 Hjartåberga (post 31)

642

612

542

542

66

66

4

4

Rv 9 Kristiansand – Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal – Voss – Hella – Sogndal

Rv 13 Hardangerbrua, inkl. forskuttering/refusjon 3

2 951

2 632

260

2 230

2 490

61

85

146

4

4

52

52

Rv 13/E16 Vossapakken, inkl forskuttering/refusjon (inkl. post 31) 4

1 517

1 515

465

869

1 334

68

25

93

68

38

106

172

172

KORRIDOR 5. Oslo – Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø

E134 Drammen – Haugesund med tilknytninger

E134 Damåsen – Saggrenda 2

3 360

90

90

50

200

250

200

600

800

1 170

1 050

2 220

E134 Gvammen – Århus

2 242

2 074

154

154

266

266

430

430

1 224

1 224

Rv 13 Ryfast

7 143

6 378

114

814

928

150

1 025

1 175

160

950

1 110

458

2 707

3 165

Rv 7 Hønefoss – Brimnes og rv 52 Gol – Borlaug

Rv 7 Sokna – Ørgenvika, inkl. forskuttering/refusjon

2 040

1 650

176

1 092

1 268

350

350

132

132

218

218

E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger

E6 Varpe bru – Smedalsosen (post 36)

1 741

1 526

38

38

150

150

400

400

938

938

E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug (post 36)

1 062

867

542

542

226

226

99

99

KORRIDOR 6. Oslo Trondheim

E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger

E6 Minnesund – Skaberud, inkl. forskuttering/refusjon

6 134

5 825

184

2 391

2 575

400

1 700

2 100

700

232

932

863

863

E6 Øyer – Tretten 5

1 503

1 478

712

516

1 228

33

33

38

38

E6 Frya – Sjoa, inkl. forskuttering/refusjon 1

5 151

4 904

98

764

862

170

1 030

1 200

530

670

1 200

1 654

188

1 842

E6 Nidelv bru – Grillstad og Værnes – Kvithammar 6

4 394

4 290

785

2 959

3 744

105

178

283

16

5

21

98

144

242

Rv 4 Lunner grense – Jaren, inkl. Lygna sør, inkl. forskuttering/refusjon 1

2 404

2 264

34

304

338

50

590

640

220

430

650

559

197

756

Rv 150 Uvensplitten – Sinsen

4 371

4 267

1 217

2 650

3 867

135

262

397

3

3

E136 Dombås – Ålesund med tilknytninger

E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen (inkl. post 31)

1 649

1 608

325

381

706

306

298

604

230

28

258

40

40

Rv 70 Oppdal – Kristiansund

Rv 70 Oppdølstranda (post 31)

1 113

1 039

759

759

240

240

40

40

KORRIDOR 7. Trondheim – Bodø med armer til svenskegrensen

E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger

E6 Helgeland nord

181216767272

100

100250

250

500803

201

1 004

Rv 80 Løding – Vikan, inkl. forskuttering/refusjon (inkl post 31)

733

618

293

282

575

43

43

48

48

KORRIDOR 8. Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes

E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger

E6 Hålogalandsbrua, inkl. skredsikring E10 Trældal – Leirvik (post 31)

3 443

3 052

149

848

997

465

55

520

717

7

724

780

31

811

E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger

E6 Sørkjosfjellet

964

901

5

5

250

250

350

350

296

296

E6 Indre Nordnes – Skardalen 2

1 020

50

50

350

350

620

620

E6 Halselv – Møllnes (post 37)

1 016

922

62

62

264

264

330

330

266

266

E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft (post 37)

839

783

527

184

711

65

7

72

1 Foreløpig anslag for forskuttering fra bompengeselskapet.

2 Foreløpig prognose for sluttkostnad (styringsramme og kostandsramme ikke fastsatt).

3 Forskuttering/refusjon etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd.

4 Inkl. tildelinger innenfor rammen til E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger (korridor 5).

5 Kostnadsramme og prognose for sluttkostnad er inkl. fv 254, mens tildeling før 2014, i 2014 og anslag for behov etter 2014 bare omfatter riksvegdelen.

6 Inkl. tildelinger innenfor rammen til E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger (korridor 7).

Post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

I tråd med St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019, ble det innført en rentekompensasjonsordning for transporttiltak i fylkene fra 2010. Det ble lagt til grunn en årlig ramme på 2 mrd. kr for årene 2010–2013. Ordningen med å gi nye årlige rammer med rentekompensasjon avvikles fra og med 2014.

Tabell 3.6 viser rentekompensasjon for lånerammer fordelt på fylker.

Tabell 3.6 Fylkesfordeling av rentekompensasjon

Fylke

Investerings- ramme hvert år 2010–2013 Mill. kr

Rentekompensasjon for 2014 1 000-kr

Østfold

87

7 690

Akershus

139

12 287

Oslo

112

9 900

Hedmark

104

9 193

Oppland

83

7 337

Buskerud

92

8 132

Vestfold

69

6 099

Telemark

83

7 337

Aust-Agder

52

4 596

Vest-Agder

69

6099

Rogaland

131

11 580

Hordaland

176

15 557

Sogn og Fjordane

139

12 287

Møre og Romsdal

131

11 580

Sør-Trøndelag

118

10 431

Nord-Trøndelag

92

8 132

Nordland

160

14 055

Troms

100

8 839

Finnmark

63

5 569

Sum

2 000

176 700

Post 62 Skredsikring fylkesveger

Det foreslås bevilget 564 mill. kr i 2014. Dette gir en oppfølging på 21,5 pst. av rammen for første fireårsperiode i Nasjonal transportplan 2014–2023.

Statlige midler til skredsikringstiltak på fylkesvegnettet tildeles som tilskudd til fylkeskommunene. Dette innebærer at fylkeskommunene vil være ansvarlig for finansieringen av de prosjektene som tilskuddet bidrar til finansieringen av, inkludert dekning av ev. kostnadsøkninger.

Det arbeides med å fastsette et tilskuddsprogram for perioden 2014–2017. Samferdselsdepartementet vil fastsette fylkesfordelingen innenfor post 62.

Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

Det foreslås bevilget 516,1 mill. kr til kjøp av riksvegferjetjenester i 2014, som er en reduksjon på 9 mill. kr i forhold til saldert budsjett 2013. Reduksjonen er knyttet til nedleggelse og omklassifisering av ferjesamband. Isolert sett økes posten som følge av økt CO2-avgift på mineralolje. Det er lagt til grunn at kjøretøy- og passasjertakstene økes med gjennomsnittlig 3,5 pst. Ferjetilbudet i 2013 foreslås i hovedsak videreført i 2014.

På rv 19 Moss – Horten er det satt inn en femte ferje hele året.

I 2013 ble ferjesambandet rv 13 Bruravik – Brimnes erstattet av Hardangerbrua og sambandet E39 Volda – Folkestad blir omklassifisert til fylkesveg etter åpningen av E39 Hjartåberga. Etter omklassifiseringen vil Møre og Romsdal fylkeskommune bli tilført midler gjennom inntektssystemet til fylkeskommunene.

Innføring av AutoPASS som betalingssystem i riksvegferjedriften er et stort arbeid og en rekke problemstillinger må avklares. Innenfor rammen til post 72 er det i 2014 tatt høyde for kostnader knyttet til arbeidet med å utvikle AutoPASS-løsning for ferjer.

I dialog med aktuelle brukerorganisasjoner har Statens vegvesen i de siste anbudsutlysninger for drift av ferjesamband stilt strengere krav til universell utforming. Det legges opp til å innfase nye krav til universell utforming når driften av sambandene lyses ut på nytt.

Sikkerhet i riksvegferjedriften er viktig og følges opp særskilt i de løpende ferjekontraktene og i framtidige anbudsutlysninger. Likevel har det i de siste fem årene vært en økning i antall uønskede hendelser i innenriks ferjedrift, herunder bl.a. påkjørsler av ferjekai og grunnstøting. Statens vegvesen har, i dialog med Sjøfartsdirektoratet og næringen, satt et særskilt fokus på sikkerhet.

Ordningen med statsgaranti for pantelån til ferjer i tilskuddsberettiget riksvegferjedrift vil i 2014 falle bort som følge av overgangen til anbudsdrift for samtlige riksvegferjer.

Virkninger av budsjettforslaget

Tabell 3.7 viser forventede virkninger av budsjettforslaget for 2014 og oppfølging av indikatorer for infrastrukturstandard på riksvegnettet for perioden 2014–2023.

Tabell 3.7 Endringer i infrastrukturstandard som følge av budsjettforslaget for 2014

Forslag 2014

Antall km veg med gul midtstripe åpnet for trafikk

20,9

Antall km utbygd firefelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafikk

65

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefelts veger

22

Antall km veg med forsterket midtoppmerking

74

Antall skredutsatte punkt utbedret

16

Antall km tilrettelagt for gående og syklende

51

Antall holdeplasser for kollektivtransport universelt utformet

16

Når Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2014–2017 er fastsatt, vil virkningsberegninger bli sett i forhold til planlagte virkninger for planperioden 2014–2017.

I 2014 forutsettes 20,9 km veg å bli utbedret og breddeutvidet, slik at gul midtlinje kan etableres.

På møtefrie veger er den gjennomsnittlige skadekostnaden per kjørte kilometer mindre enn en tredjedel sammenliknet med høyt trafikkerte veger uten midtrekkverk. Bygging av midtrekkverk er derfor prioritert. I tillegg blir bl.a. forsterket midtoppmerking, tiltak mot utforkjøringsulykker, kryss- og kurveutbedringer og tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner prioritert. På riksvegnettet er det i 2014 planlagt å etablere forsterket midtoppmerking på om lag 74 km veg, å bygge midtrekkverk på om lag 22 km to- og trefelts veg, og å bygge 65 km firefelts veg.

Pr. 1. januar 2015 ventes 261 km av riksvegnettet å ha midtrekkverk på to- og trefelts veger, og 605 km av riksvegnettet ventes å ha firefelts veg. Totalt vil det pr. 1. januar 2015 være 866 km møtefri veg.

Ved inngangen til planperioden er om lag 2 100 km lagt til rette for sykkeltrafikk langs riksveg. Det omfatter både gang- og sykkelveger, sykkelveger med fortau, sykkelfelt og fortau. I 2014 er det lagt opp til å bygge 51 km gang- og sykkelanlegg i alt, og om lag 2 km i byer og tettsteder.

I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt opp til å oppgradere om lag 900 holdeplasser langs riksvegene. I tillegg kommer tiltak gjennom bymiljøavtalene. Statens vegvesen legger opp til å oppgradere 16 holdeplasser langs riksvegene i 2014.

Oppfølging av hovedmålene i Nasjonal transportplan er nærmere omtalt i Del III Omtale av viktige oppfølgingsområde.

Kap. 4320 Statens vegvesen

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

01

Salgsinntekter m.m.

159 553

166 600

172 400

02

Diverse gebyrer

397 705

306 700

317 500

03

Refusjoner fra forsikringsselskaper

105 400

31 800

32 900

15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

1 433

16

Refusjon av foreldrepenger

40 909

17

Refusjon lærlinger

245

18

Refusjon av sykepenger

66 319

Sum kap. 4320

771 564

505 100

522 800

Post 01 Salgsinntekter m.m.

Det foreslås budsjettert med inntekter på 172,4 mill. kr i 2014. Omfanget av oppgaver og aktiviteter som Statens vegvesen har ansvaret for varierer over tid. Det er derfor knyttet usikkerhet til inntektene. De største inntektskildene er salg av oppslag fra Autosys og salg av kjennemerker og bilde til førerkort.

Merinntektsfullmakten for posten foreslås videreført, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 02 Diverse gebyrer

Det foreslås budsjettert med inntekter på 317,5 mill. kr i 2014. De gebyrbelagte tjenestene omfatter praktiske og teoretiske førerprøver, førerkortutstedelser, utstedelser av dagsprøvekjennemerker, utstedelse av ADR-kompetansebevis og kompetansebevis for yrkessjåfører, utlevering av inndratte kjennemerker, myndighetskontroller, utstedelse av digitalt fartsskriverkort, typegodkjenning av kjøretøy og utstedelse av internasjonale fellesskapslisenser.

Gebyrene justeres i henhold til den generelle prisstigningen.

Merinntektsfullmakten for posten foreslås videreført, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 03 Refusjoner fra forsikringsselskaper

Det foreslås budsjettert med inntekter/refusjoner på 32,9 mill. kr i 2014.

Omfanget av forsikringsskader er vanskelig å anslå, og vil variere fra år til år. Refusjonene dekker de faktiske utgiftene som kjøretøy påfører bl.a. vegutstyr, og som betales av forsikringsselskaper.

Merinntektsfullmakten for posten foreslås videreført, jf. forslag til romertallsvedtak.

Kap. 4322 Svinesundsforbindelsen AS

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

90

Avdrag på lån

20 000

25 000

25 000

Sum kap. 4322

20 000

25 000

25 000

Post 90 Avdrag på lån

Svinesundsforbindelsen ble åpnet for trafikk i juni 2005. Bompengeinnkrevingen startet 1. juli 2005. Utbyggingen ble finansiert med statlige lån. Sverige og Norges nettogjeld utgjorde henholdsvis 483,9 og 574,9 mill. norske kroner ved utløpet av 2012. Bompengeselskapet har inngått fastrenteavtale for hele lånet fram til og med 2016.

Nettoinntektene fra bompengeinnkrevingen skal fordeles mellom Norge og Sverige tilsvarende fordelingen av nettogjeld. Samferdselsdepartementet legger til grunn at Norges andel av nettoinntektene i 2014 vil være om lag 78 mill. kr, hvorav 25 mill. kr vil gå til avdrag på lån i henhold til nedbetalingsplan i fastrenteavtalen.

Kap. 5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

80

Renter

32 973

32 000

30 000

Sum kap. 5624

32 973

32 000

30 000

Post 80 Renter

Svinesundsforbindelsen AS skal betale renter på det statlige lånet i forbindelse med prosjektet, jf. omtale under kap. 4322, post 90. Det er budsjettert med 30 mill. kr i renter i 2014.

Andre saker

Effektiviseringstiltak som sluttføres senest i 2013

Statens vegvesen skal utnytte de midler som stilles til rådighet på en mest mulig effektiv måte. Dette gjelder både ved å velge de mest effektive tiltakene for å nå overordnede transportpolitiske mål, og ved å gjennomføre tiltakene på en kostnadseffektiv måte.

I Meld. St. 26 (2012–2013) og Innst. 450 S (2012–2013) er det gitt et oppdrag om å etablere et program for effektivisering i Statens vegvesen og Jernbaneverket i perioden 2014–2023. Dette er omtalt i Del III Omtale av særlege tema. I det etterfølgende omtales tiltak som ble sluttført i 2012, eller som sluttføres i løpet av 2013. Effekter som vil kunne tas ut i 2014, omtales som en del av effektiviseringsprogrammet i del III.

Innenfor IKT-området er samtlige avtaler innenfor utstyr, telefoni og datakommunikasjon konkurranseutsatt. Videre er det inngått nye forvaltningsavtaler for flere av systemene samt etablert nye rammeavtaler innenfor IKT-konsulenttjenester. Enkelte tjenester som tidligere ble kjøpt eksternt er erstattet av interne løsninger for å oppnå kostnadsreduksjoner. Dette dreier seg bl.a. om dokumenthotell.

Nye avtaler samt endringer i tjenestekjøp har gitt besparelse på vel 80 mill. kr.

Innen trafikant- og kjøretøyområdet er det iverksatt flere tiltak som forenkler og effektiviserer hverdagen både for brukere og Statens vegvesens ansatte. Dette omfatter bl.a.:

  • Utvikling av kontrollverktøy, noe som vil bidra til bedre styring av utekontrollvirksomheten og effektivisere etatens ressursbruk, samtidig som dette vil gi færre ulemper for trafikantene.

  • Utviklet applikasjon for mobil og nettbrett med kjøretøyinformasjon, som gir publikum enklere tilgang til tekniske kjøretøydata. Tjenesten er utvidet til web-tjeneste i 2013.

  • Dynamisk kartinformasjon på vegvesen.no, som gjør at brukerne lett kan finne frem til hvilke trafikkstasjoner som befinner seg i nærheten av et geografisk område. Tjenesten vil bli videreutviklet til å kunne søke etter hvilke trafikkstasjoner som tilbyr den tjenesten brukeren har behov for.

  • Elektronisk bestillingssystem for myndighetskontroll i hall. Dette har ført til bedre utnyttelse av interne ressurser og kortere bestillingstid for publikum.

  • Kjøretøyregistreringssystemet Autoreg er lagt over på ny plattform og med banknøytral løsning. Dette forventes å gi effekt i form av forenkling i registreringen for bilforhandlerne som bruker Autoreg og at flere forhandlere velger å ta i bruk systemet.

Bemanning – kjøp av tjenester – kompetanse

Antall hele stillinger i Statens vegvesen pr. 31. desember økte fra 6 120 i 2011 til 6 420 i 2012.

Statens vegvesen søker å legge arbeidsplasser utenfor Oslo der det er mulig. Ved årsskiftet 2012/2013 var 82,1 pst. av medarbeiderne i Statens vegvesen lokalisert utenfor Oslo. Til sammenlikning var det 79,1 pst. ved årsskiftet 2011/2012.

Med stor aktivitet og flere oppgaver for Statens vegvesen i perioden 2007 til 2012 har det vært nødvendig å øke bemanningen betydelig. Kjerneområdene planlegging og byggherrevirksomhet har hatt en økning på henholdsvis om lag 95 og 130 hele stillinger fra 2011 til 2012. Det har også vært en stor økning i kjøp av kapasitet fra eksterne leverandører til bl.a. å produsere planer og forestå byggherrerelaterte oppgaver.

For å nå målene i Nasjonal transportplan 2014–2023 må det arbeides videre for å utvikle rett kompetanse og sikre tilstrekkelig kapasitet slik at etaten får den nødvendige gjennomføringskraften.

Den sterke konkurransen om ingeniører i markedet og omfattende nye krav til dokumentert kompetanse innenfor trafikant- og kjøretøyområdet, gjør det nødvendig å arbeide systematisk med kompetanseutvikling. Statens vegvesen samarbeider derfor med en rekke høgskoler og universiteter om kurs- og studietilbud på ulike nivå innenfor disse områdene. Etaten bidrar her både med utvikling av fag og kurs og gir bidrag til undervisning.

Støttefunksjonene i Statens vegvesen er søkt tilpasset en voksende organisasjon. I takt med at organisasjonen vokser og det blir flere ansatte, har etaten sett et behov for å øke antall ledere. Innenfor ledelse og støtteprosesser har det vært en økning på om lag 60 hele stillinger.

Statens vegvesen vurderer løpende om oppgaver skal løses ved bruk av egne ansatte eller ved kjøp av kapasitet fra eksterne. Vegvesenet skal ha god kompetanse og rett kapasitet innenfor både planlegging og byggherre. Samtidig har etaten behov for å utvikle et godt eksternt marked innenfor disse områdene. Et godt eksternt marked vil bidra til bredere kompetanse, økt kapasitet og større fleksibilitet som vil være en styrke for bransjen som helhet, særlig i en tid med vekst i aktivitetsnivået.

I 2012 kjøpte Statens vegvesen kapasitet fra eksterne for 2 550 mill. kr. Om lag 1 850 mill. kr av dette beløpet er knyttet til planlegging av veger og kjøp av byggherretjenester til gjennomføring av vegprosjekter.

Statens vegvesen har flere store systemutviklingsoppgaver hvor det er behov for spesialistkompetanse som det ikke er hensiktsmessig at etaten selv innehar. Det er også behov for ekstern støtte til andre krevende utviklingsoppgaver innenfor IKT, og noe til IKT drift og -forvaltning. Samlet kjøpte etaten IKT-tjenester for om lag 400 mill. kr i 2012.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med forebyggende sikkerhet, beredskapsplanlegging og oppfølging av konkrete hendelser på riksvegnettet. Arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) videreføres for å kartlegge kritiske forhold slik at tiltak kan iverksettes for å redusere sårbarheten. For å være forberedt på uforutsette hendelser prioriteres i 2014 øvelser både internt i Statens vegvesen og i samarbeid med bl.a. svenske vegmyndigheter og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Statens vegvesen samarbeider med mange virksomheter og etater for å forebygge og styrke beredskapen ved uforutsette hendelser. Den nasjonale skredvarslingen www.varsom.no som ble etablert i 2013, er et effektivt beredskapstiltak. Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Jernbaneverket etablerte i 2012 FoU-prosjektet «Naturfare, infrastruktur, flom og skred (NIFS)». Dette er et 4-årig program hvor målene er et tryggere samfunn med mer robust infrastruktur, trygg bebyggelse, trygg samferdsel og god skred- og flomvarsling. Det er et stort potensiale i økt samarbeid knyttet til utvikling, bruk og vedlikehold av databaser på geo- og klimadata.

Det er satt i gang et arbeid for å oppgradere til nye typer reservebrumateriell. Dette arbeidet fortsetter i 2014, og vil pågå i flere år framover. Arbeidet omfatter også anskaffelse av hurtigmonterbare elementbruer, samt oppgradering av lagrene. Statens vegvesens hovedlager er oppgradert, som gir betydelig bedre logistikk og kortere reaksjonstid. Når de regionale lagrene oppgraderes i årene framover, vil logistikk og reaksjonstid bli ytterligere forbedret.

Fylkeskommunene har etter forvaltningsreformen i 2010 blitt en større vegeier med ansvar for å følge opp hendelser på fylkesveg. Beredskap og krisehåndtering på fylkesvegnettet ivaretas av Statens vegvesen gjennom de avtalene fylkeskommunene har inngått med regionvegsjefene. Gjennom avtalene håndterer Statens vegvesen hendelser på fylkesveg, slik at skade på liv og helse, miljø og materielle verdier hindres eller begrenses i størst mulig grad, samt at framkommeligheten ivaretas på best mulig måte. Det er lagt opp til at fylkeskommunene deltar i opplæring og øvelser. Fylkeskommunene og Statens vegvesen har evaluert avtalene, og eventuelle behov for å forbedre dem når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap, prioriteres i 2014.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling (FoU), som er initiert av eller utført i Statens vegvesen, skal være rettet mot hovedmålene for transportpolitikken. Hovedsatsingene i arbeidet gjennomføres i større etatsprogram som går over 4–5 år. I tillegg til etatsprogrammene gjennomføres det prosjekter på årsbasis og deltakelse i internasjonalt forskningsarbeid.

I dag er en relativt liten del av FoU-arbeidet knyttet til drifts- og vedlikeholdskontrakter og samarbeid med anleggsbransjen. Det vil arbeides for å øke FoU-virksomheten knyttet til kontrakter både i anleggsdrift og drift og vedlikehold samt utnytte mulighetene hos Innovasjon Norge gjennom bruk av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter.

Totalt foreslås det benyttet 100 mill. kr fordelt på postene 23 og 30 på kap. 1320 til kjøp av FoU-tjenester i 2014.

Etaten vil i tillegg bruke om lag 65 mill. kr i egeninnsats til forskning, oppfølging og gjennomføring av FoU-kontrakter med forskningsinstitutt, universiteter og høgskoler.

I 2014 prioriteres følgende områder gjennom pågående etatsprogram:

  • Vegteknologi med fokus på bestandighet og økt levetid på vegdekker

  • Bestandighet av materialer, særlig knyttet til tunneler og bruer

  • Håndtering av vann på og langs vegen med hovedfokus på implementering av vannforskriften

  • Smartere vegtrafikk med ITS der et hovedelement er implementering av EUs ITS-direktiv

  • Infrastrukturens sårbarhet knyttet til naturskade som skred og flom

  • Trafikksikkerhet med to hovedprosjekter:

    1. potensiale for ytterligere reduksjon av drepte og hardt skadde

    2. fartsrelaterte ulykker og gang-/sykkelulykker

  • Lavere energiforbruk innenfor Statens vegvesens utadrettede og interne virksomhet

  • Vinterdrift.

I tillegg vil Statens vegvesen vurdere nye etatsprogram innen utfordringer knyttet til bytransport, veg- og gateplanlegging, redusert klimagassutslipp og lokal luftkvalitet.

Statens vegvesen deltar i flere av Norges forskningsråds (NFR) prosjekter. Det er et mål å øke samarbeidet med NFR både gjennom et tettere samarbeid om innhold i programmer som er transportrelatert, og gjennom økonomiske bidrag til denne forskningen.

SaltSmart-prosjektet har bidratt til økt kunnskap om salting. De to siste årene har denne kunnskapen blitt brukt til å beskrive mer differensierte krav i driftskontraktene om hvordan salting skal utføres. Hensikten er å redusere forbruket av salt, samtidig som trafikksikkerheten ivaretas.

Gjennom et europeisk samarbeidsprosjekt om risiko- og sårbarhetskartlegging og risikohåndtering (risk management) har Statens vegvesen fått tilgang på kunnskap om kartleggings- og analysemetoder som gir et bedre grunnlag for å kartlegge områder eller strekninger som kan være mest utsatt for f.eks. skred eller flom.

I et nordisk samarbeidsprosjekt er det arbeidet med å finne en metode for en enhetlig klassifisering av kjøretøy. Parallelt med dette er det prøvd ut ulike typer registrerings- og telleutstyr. Det er nå etablert et enhetlig klassifiseringssystem som er felles for Norden, og alle de nordiske landene kan bruke samme type telleutstyr. Dette har åpnet et nytt og større marked for utstyrsleverandører, og lagt grunnlag for en bedre konkurranse enn tidligere. Ved et nylig utsendt anbud på nytt utstyr i Norge, er prisen på registreringsutstyr betydelig redusert fra forrige anbudsrunde.

Regionale bompengeselskap

I Nasjonal transportplan 2014–2023 omtales en utvikling i retning av færre og større bompengeselskap som et viktig grep for å effektivisere innkrevingen av bompenger gjennom stordriftsfordeler og enda mer profesjonell drift av selskapene. Statens vegvesen er godt i gang med å forberede en ordning med faste, regionale/fylkeskommunale bompengeselskap. Statens vegvesen vil også i det videre arbeidet legge opp til en tett dialog med fylkeskommunene og andre berørte aktører. Siktemålet er å legge til rette for opprettelsen av regionale bompengeselskap så snart som mulig.

Statens vegvesens rapport om regionale bompengeselskap fra september 2012 har vært sendt på høring til 74 høringsinstanser: Fylkeskommunene, Oslo kommune, bompengeselskapene og deres interesseorganisasjoner, driftsselskap og relevante interesseorganisasjoner. Statens vegvesen har mottatt i alt 45 høringsuttalelser til rapporten. I høringen uttrykkes det generelt stor grad av støtte til å samle fylkeskommunenes bompengeprosjekter i større selskap framfor dagens ordning med ett selskap pr. prosjekt. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken når nærmere avklaringer foreligger.

Obligatorisk bompengebrikke

Forslag om endring av vegtrafikkloven § 13 som åpner for at det kan innføres en ordning med obligatorisk bompengebrikke for kjøretøy over 3 500 kg, ble lagt fram for Stortinget 15. mars 2013, jf. Prop. 80 L (2012–2013) Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy). Lovendringen ble vedtatt 29. april 2013 og trer i kraft 1. januar 2014. Før ordningen kan settes i verk gjenstår det å fastsette en forskrift som regulerer ordningen, og teknisk og administrativt arbeid med bl.a. systemet for brikkedistribusjon, kontroll og sanksjonsordning for brudd på påbudet. Det tas sikte på at et forslag til forskrift om ordningen sendes på offentlig høring høsten 2013. Forslaget må også forelegges EFTAs overvåkningsorgan før forskriften kan tre i kraft. Departementet legger opp til at dette kan foretas parallelt med den offentlige høringen i Norge. Statens vegvesen er godt i gang med det tekniske og administrative arbeidet knyttet til ordningen.

Muligheten for å utvide ordningen til også å omfatte lette kjøretøy under 3500 kg er til vurdering i departementet. En slik utvidelse krever at alle vesentlige konsekvenser vurderes, slik som økonomiske og administrative konsekvenser og konsekvensene for personvernet. Arbeidet med å utrede konsekvensene for personvernet og vurdering av tekniske løsninger mv. er startet opp av Statens vegvesen i samarbeid med Datatilsynet.

Status for prosjektet om nytt kjøretøy- og førerkortregister, Autosys

Statens vegvesen arbeider med å modernisere førerkort- og motorvognregisteret – Autosys. Eksisterende system er utdatert både teknisk og funksjonelt og må erstattes.

Samferdselsdepartementet redegjorde i Prop. 1 S (2012–2013) og Prop. 156 S (2012–2013) for forsinkelse og økte kostnader i Autosys-prosjektet, samt for det videre arbeidet, herunder om kvalitetssikring av prosjektet.

Det er tidligere avdekket at risikoen i prosjektet er vesentlig undervurdert, særlig med hensyn til tid og kostnad. Dette skyldes både at kompleksitet og omfang for å erstatte den eksisterende løsningen er undervurdert, at prosjektledelse og styring av prosjektet har vært for dårlig samt at etterlevelse av kontrakt og leverandørstyring ikke har vært tilfredsstillende. Kostnadsrammen for prosjektet på 700 mill. 2009-kr ble vedtatt av Stortinget ved behandling av Prop. 127 S (2009–2010). Som det ble redegjort for i Prop. 156 S (2012–2013) innebærer den omtalte kostnadsøkningen at man innenfor gjeldende kostnadsramme ikke vil få et system som dekker alle de behov som ble skissert i Prop. 127 S (2009–2010).

Det er gjennomført en uavhengig ekstern etterevaluering av prosjektet. Vurderingen avdekket vesentlige mangler knyttet til prosjektledelse, kontraktsetterlevelse og kontraktsstrategi. Statens vegvesen har iverksatt, og arbeider videre med, tiltak på disse områdene.

På bakgrunn av de mangler som er avdekket er det satt i gang en revidert ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet, med hovedvekt på å vurdere prosjektledelse, kontraktstrategi og kostnadsoverslag.

Leveransen som omfatter funksjoner innen førerkortområdet ble tatt i bruk i juni 2013. På bakgrunn av kvalitetssikrers foreløpige anbefalinger, har departementet lagt til grunn at den mest effektive løsningen for prosjektet nå er å gjennomføre leveransene knyttet til førerkort innenfor eksisterende kontrakt med dagens leverandør. På denne bakgrunn ble det i august 2013 besluttet å igangsette arbeid med neste leveranse (leveranse 2), som omfatter funksjonalitet knyttet til søknad om førerkort på nett og administrativt program for registrering og behandling av søknad om førerkort. Denne delen skal etter planen tas i bruk før sommeren 2014. Når leveranse 2 er ferdig vil førerkortdelen i det gamle Autosys, med tilhørende sidesystemer, være erstattet av nytt Autosys. Arbeid med øvrige funksjonaliteter beskrevet i Prop. 127 S (2009–2010), kjøretøyfunksjonalitet og utvikling av selvbetjeningsløsninger, er ikke igangsatt.

Parallelt med arbeidet med leveranse 2 arbeider Statens vegvesen videre med å ferdigstille underlagsmaterialet til KS2-prosessen. I dette arbeidet inngår vurdering av ulike alternativer med tilhørende risiko og konsekvenser for gjennomføringen av prosjektet. Beslutning om hva som skal skje med prosjektet videre tas etter gjennomført KS2. Departementet vil komme tilbake til saken når KS2 er gjennomført.

For 2014 er det på kap. 1320, post 23 avsatt 200 mill. kr til Autosys. Beløpet vil bli vurdert på nytt etter at KS2 er avsluttet.

Økt totalvekt og lengde på tømmervogntog

Mer kostnadseffektive transporter og utjevning av konkurranseforskjeller overfor utenlandske aktører er svært viktig for treforedlingsindustrien. Økt nyttelast på tømmervogntog vil gi en effektivisering som styrker treforedlingsindustrien, og vil kunne bidra til færre kjøretøy på vegene og reduserte klimagassutslipp. Statens vegvesen har derfor vedtatt forskriftsendringer i 2013 som gjør det mulig å øke tillatt lengde på tømmervogntog fra 22 til 24 meter og tillatt totalvekt fra 56 til 60 tonn for de vegstrekninger som er dimensjonert for dette.

Realisering av effektiviseringspotensialet ved økt lengde og vekt, avhenger av at større deler av det offentlige vegnettet kan åpnes for slike transporter. Dette krever kunnskap om flaskehalser på vegnettet med hensyn til bl.a. kurvatur og hvilke belastninger bruene tåler. For riksvegnettet er utbedringsbehovet kjent, men for fylkesvegnettet er dette ikke kartlagt. I revidert nasjonalbudsjett for 2013 ble det bevilget 10 mill. kr til å gjøre nødvendige beregninger for å kunne kartlegge flaskehalser for tømmertransporten på fylkesvegnettet og hvilke tiltak som må gjennomføres for å fjerne disse. Resultatet for de deler av fylkesvegnettet som er viktigst for tømmertransporten, vil foreligge i første halvår 2014. Det legges til grunn at utbedring av flaskehalser på det kommunale vegnettet vurderes løpende av den enkelte kommune i samarbeid med skog- og treforedlingsindustrien.

En ny gjennomgang av riksvegnettet viser at nesten samtlige strekninger som har vært tillatt for 22 meter lange tømmervogntog, kan skrives opp til 24 meter. Også for fylkesveger og kommunale veger ser det ut til at de fleste vegene som i dag er åpnet for 22 meter, kan skrives opp til 24 meter. De fleste endringene er allerede kunngjort i reviderte veglister, og ytterligere endringer vil bli innarbeidet i nye veglister.

I revidert nasjonalbudsjett for 2013 ble det bevilget 90 mill. kr til utbedring av flaskehalser for tømmertransport på riksvegnettet. Midlene brukes til forsterkning og utskifting av bruer. Når arbeidene er gjennomført, vil tilnærmelsesvis alle prioriterte flaskehalser for tømmertransport på riksvegnettet være utbedret i henhold til den opprinnelige målsettingen om 56 tonn tillatt totalvekt. En gjennomgang viser at nesten alle strekningene som allerede er åpnet for 56 tonn tillatt totalvekt, kan åpnes for 60 tonn i samsvar med forskriftsendringen. For de fleste strekningene må imidlertid tykkelsen av asfaltdekket på bruene kontrolleres. Der det er behov for å redusere tykkelsen av asfaltdekket, vil dette bli gjort høsten 2013 og våren 2014. De bruene som må forsterkes eller erstattes av nye bruer for å kunne skrives opp til 60 tonn tillatt totalvekt for tømmervogntog, vil bli vurdert i Statens vegvesens arbeid med handlingsprogrammet 2014–2023.

Tverrsektorielt råd mot dyrepåkjørsler

I 2013 vil det bli opprettet et tverrsektorielt råd mot dyrepåkjørsler ledet av Statens vegvesen. Rådet skal bidra til å koordinere arbeidet med å redusere antall påkjørsler av elg og annet hjortevilt, sau og tamrein på veg og jernbane, gjennom samordnet innsats mellom samferdsels-, naturforvaltnings-, og dyrehelsemyndigheter og andre aktuelle aktører. Rådet skal koordinere forebyggende tiltak på et overordnet nivå og spre kunnskap om tiltak mot slike påkjørsler. Rådet skal ikke ha myndighet til å pålegge de involverte partene å gjennomføre tiltak. Statens vegvesen og Jernbaneverket skal dele på sekretariatsoppgavene.

Arbeidet med ITS-løsninger

ITS omfatter løsninger som benytter informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i et trafikk- eller transportsystem, med hensikt å bedre informasjonstilgang, påvirke atferd og forbedre transportløsninger og trafikkavvikling slik at en oppnår bedre framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø, tilgjengelighet og brukertilfredshet. For å kunne møte de transportpolitiske målene vil Statens vegvesen utnytte mulighetene i ny teknologi og ITS. EU er gjennom ITS-direktivet og et tett samarbeid med bilindustrien sentral i å koordinere dette arbeidet. Et konkret resultat av samarbeidet er e-call, som er et felles europeisk nødsystem, som blir obligatorisk i nye biler fra 2015. Norge støtter denne satsingen på europeisk ITS og bidrar ved å delta i komiteer og utvalg. I tillegg deltar norske universiteter og forskningsinstitutter i det europeiske forskningssamarbeidet, Horizon 2020.

Det ble høsten 2011 etablert et nasjonalt ITS-råd. Rådet er sammensatt av deltagere fra industri, forskning, transportbransje og utdanningsorganisasjoner. Rådet skal bl.a. komme med innspill til høringer i forbindelse med ITS-direktivet, og stimulere til ITS-samarbeid i Norge. Rådet ledes av Statens vegvesen som også har sekretariatet.

Nærmere om investeringsprogrammet

Investeringer på riksvegnettet

Samferdselsdepartementets forslag til investeringsprogram for 2014 er basert på prioriteringene i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 og Stortingets behandling av meldingen, jf. Innst. 450 S (2012–2013).

Etterfølgende tabeller viser forslaget til investeringsprogram for 2014. En vesentlig del av budsjettrammen i 2014 benyttes til å videreføre igangsatte prosjekter, inkl. å fullfinansiere prosjekter som er åpnet for trafikk før 2014. Det er likevel prioritert statlige midler til anleggsstart eller forberedende arbeider på 11 nye store prosjekt i 2014. Det er med forbehold om Stortingets tilslutning, lagt til grunn bompenger til anleggsstart eller forberedende arbeid på to prosjekt som allerede er lagt fram for Stortinget. Det kan bli aktuelt med bompenger til anleggsstart eller forberedende arbeider på ytterligere prosjekt, herunder flere bypakker, gitt Stortingets tilslutning til opplegg for bompengefinansiering.

Nedenfor redegjøres det for hovedtrekkene i prioriteringene innenfor den enkelte riksvegrute i 2014 samt en omtale av de byområdene som inngår i Framtidens byer. Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de ni største byområdene i Norge.

Alle prosjekter med styringsramme over 500 mill. kr er nærmere omtalt. Investeringsprosjekter som er omtalt, forutsettes gjennomført innenfor de kostnadsrammer som er angitt. Øvrige prosjekter forutsettes gjennomført innenfor en angitt samlet ramme, jf. forslag til romertallsvedtak VI. I tabelloversiktene over omtalte prosjekter oppgis både gjeldende prognose for sluttkostnad og kostnadsramme. For prosjekter som har vært eksternt kvalitetssikret (KS2), dvs. prosjekter over 750 mill. kr, er det gjennom denne prosessen fastsatt både styrings- og kostnadsramme. For øvrige prosjekter er usikkerhetsmarginen +/–10 pst. Kostnadsrammen settes dermed lik styringsrammen +10 pst. Kostnadsendringer omtales dersom disse overskrider kostnadsrammen for prosjektet, og det ikke i all hovedsak er gjort rede for endringene i tidligere budsjettproposisjoner. Avvik forklares som hovedregel i forhold til Prop. 1 S (2012–2013).

Tabellene 3.8 til 3.12 oppsummerer fordelingen av investeringsmidler i budsjettforslaget for 2014, fordelt på korridorer og ruter.

Tabell 3.8 Post 30 Riksveginvesteringer – forslag 2014

 

Mill. 2014-kr

 

Statlige bevilgninger

 

Ekstern finanisering

 

Korridor/rute

Handlingsprogram 2014–2017*

Forslag 2014

Forslag 2014 i % av HP

 

Handlingsprogram 2014–2017*

Anslag 2014

Forslag 2014 i % av HP

Totalt til investeringer i 2014

1. Oslo – Svinesund/Kornsjø

E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger

1 272

153,0

12,0

570

200

35,0

353

2. Oslo – Ørje/Magnor

E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo

1 556

344,4

22,1

1 610

450

28,0

794

E16 Riksgrensen/Riksåsen – Hønefoss og rv 35 Hønefoss – Hokksund med tilknytninger

1 620

526,0

32,5

1 480

150

10,1

676

3. Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger

E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger

7 697

1280,4

16,6

8 580

1 879

21,9

3 159

4. Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim

E39 Stavanger – Bergen – Ålesund med tilknytninger

5 337

908,5

17,0

6 240

70

1,1

979

E39 Ålesund – Trondheim

1 209

303,8

25,1

40

22

55,5

326

Rv 9 Kristiansand – Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal – Voss – Hella – Sogndal

576

128,1

22,2

130

90

69,2

218

5. Oslo – Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø

E134 Drammen – Haugesund med tilknytninger

4 535

722,3

15,9

8 200

1 311

16,0

2 033

Rv 7 Hønefoss – Bu og rv 52 Gol – Borlaug

1 177

467,5

39,7

468

E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger

3 133

512,7

16,4

1 370

108

7,9

620

6. Oslo – Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund

E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger

9 255

1711,5

18,5

8 050

4 245

52,7

5 956

Rv 3 Kolomoen – Ulsberg

1 015

248,1

24,4

1 700

248

Rv 15 Otta – Måløy

259

23,5

9,1

24

E136 Dombås – Ålesund med tilknytninger

1 175

252,5

21,5

260

215

82,8

468

Rv 70 Oppdal – Kristiansund

266

36,8

13,8

20

37

7. Trondheim – Bodø med armer mot Sverige

E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger

3 566

319,3

9,0

2 160

101

4,7

420

8. Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes med armer til Lofoten og mot Sverige, Finland og Russland

E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger

3 188

685,0

21,5

1 040

55

5,3

740

E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger

2 854

557,2

19,5

557

Sum rutefordelte midler

49 690

9 180,2

18,5

41 450

8 896

18 076

Ikke rutefordelte midler

584,0

584

Sum post 30

49 690

9 764,2

19,7

41 450

8 896

18 660

* Statens vegvesens forslag til handlingsprogram 2014–2017

Tabell 3.9 Post 31 Skredsikring – forslag 2014

 

Mill. 2014-kr

 

Statlige bevilgninger

 

Ekstern finanisering

 

Korridor/rute

Handlingsprogram 2014–2017*

Forslag 2014

Forslag 2014 i % av HP

 

Handlingsprogram 2014–2017

Anslag 2014

Forslag 2014 i % av HP

Totalt til investeringer i 2014

1. Oslo – Svinesund/Kornsjø

E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger

2. Oslo – Ørje/Magnor

E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo

E16 Riksgrensen/Riksåsen – Hønefoss og rv 35 Hønefoss – Hokksund med tilknytninger

3. Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger

E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger

70

4. Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim

E39 Stavanger – Bergen – Ålesund med tilknytninger

70

66,0

94,3

66

E39 Ålesund – Trondheim

Rv 9 Kristiansand – Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal – Voss – Hella – Sogndal

914

130

5. Oslo – Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø

E134 Drammen – Haugesund med tilknytninger

360

224,0

62,2

224

Rv 7 Hønefoss – Bu og rv 52 Gol – Borlaug

39

4,0

10,3

4

E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger

121

80,0

66,1

80

6. Oslo Trondheim mer armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund

E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger

Rv 3 Kolomoen – Ulsberg

Rv 15 Otta – Måløy

E136 Dombås – Ålesund med tilknytninger

249

83,0

33,3

97

97

100,0

180

Rv 70 Oppdal – Kristiansund

280

240,0

85,7

240

7. Trondheim – Bodø med armer mot Sverige

E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger

8. Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes med armer til Lofoten og mot Sverige, Finland og Russland

E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger

574

370,0

64,5

370

E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger

1 045

83,0

7,9

83

Sum post 31

3 722

1 150,0

30,9

227

1 150

* Statens vegvesens forslag til handlingsprogram 2014–2017

Tabell 3.10 Post 35 Vegutbygging i Bjørvika – forslag 2014

 

Mill. 2014-kr

 

Statlige bevilgninger

 

Ekstern finanisering

 

Korridor/rute

Handlingsprogram 2014–2017*

Forslag 2014

Forslag 2014 i % av HP

 

Handlingsprogram 2014–2017*

Anslag 2014

Forslag 2014 i % av HP

Totalt til investeringer i 2014

3. Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger

E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger

113

18,0

15,9

255

42

16,5

60

Sum post 35

113

18,0

15,9

255

42

16,5

60

* Statens vegvesens forslag til handlingsprogram 2014–2017

Tabell 3.11 Post 36 E16 over Filefjell – forslag 2014

 

Mill. 2014-kr

 

Statlige bevilgninger

 

Ekstern finanisering

 

Korridor/rute

Handlingsprogram 2014–2017*

Forslag 2014

Forslag 2014 i % av HP

 

Handlingsprogram 2014–2017*

Anslag 2014

Forslag 2014 i % av HP

Totalt til investeringer i 2014

5. Oslo – Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø

E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger

1 946

377,0

19,4

0

377

Sum post 36

1 946

377,0

19,4

377

* Statens vegvesens forslag til handlingsprogram 2014–2017

Tabell 3.12 Post 37 E6 vest for Alta – forslag 2014

 

Mill. 2014-kr

 

Statlige bevilgninger

 

Ekstern finanisering

 

Korridor/rute

Handlingsprogram 2014–2017*

Forslag 2014

Forslag 2014 i % av HP

 

Handlingsprogram 2014–2017*

Anslag 2014

Forslag 2014 i % av HP

Totalt til investeringer i 2014

8. Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes med armer til Lofoten og mot Sverige, Finland og Russland

E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger

1 336

380,0

28,4

7

7

100,0

387

Sum post 37

1 336

380,0

28,4

7

7

100,0

387

* Statens vegvesens forslag til handlingsprogram 2014–2017

Byomtaler

I Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt til grunn et mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Målet er ambisiøst og krever målrettede tiltak og samordnet innsats på tvers av forvaltningsnivåene.

I Nasjonal transportplan 2014–2023 innføres helhetlige bymiljøavtaler som et nytt grunnlag for å utvikle transportinfrastrukturen og transporttilbudet i storbyområdene i tråd med dette overordnede målet. Avtalene vil gi en mer helhetlig tilnærming i transportpolitikken i byområdene ved at staten, fylkeskommunene og kommunene går sammen i forhandlinger som likeverdige parter og forplikter seg til å følge opp felles mål. Det er lagt til grunn 26 mrd. kr i tiårsperioden til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler og til Belønningsordningen.

Helhetlige bymiljøavtaler vil bli rettet inn mot storbyområdene, definert som byområdene som inngår i Framtidens byer. Dette omfatter Osloområdet, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Stavangerregionen, Buskerudbyen, Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Kristiansandsområdet og Tromsø.

For flere av disse områdene er det allerede etablert bypakker basert på et bompengeopplegg. Staten vil overfor disse storbyområdene ta initiativ til forhandlinger om nye helhetlige bymiljøavtaler innenfor et felles rammeverk. Også lokale myndigheter kan ta et slikt initiativ. Forhandlingene vil ta utgangspunkt i de eksisterende bypakkene.

Det er også aktuelt for staten å gå inn i forhandlinger med storbyområdene som i dag ikke har bypakker. Det er imidlertid et krav om at det skal være gjennomført KVU/KS1 for byområdet som er aktuelt, og at regjeringens føringer om videre planlegging følges opp.

For de helhetlige bymiljøavtalene må det etableres et system for styring og politisk forankring. Det er viktig å sikre overordnet politisk styring av prioriteringer i bypakker som er aktuelle for avtaler om helhetlige bymiljøavtaler.

Under følger en omtale av de ulike storbyområdene, særlig av de områdene der det allerede er etablert bypakker. For disse byområdene er det i 2014 lagt til grunn et samlet bompengebidrag på om lag 6,5 mrd. kr.

Oslopakke 3

Oslopakke 3 skal finansiere raskere utvikling av transporttilbudet i Oslo og Akershus, jf. St.prp. nr. 40 (2007–2008) Om Oslopakke 3 trinn 1 og St.meld. nr. 17 (2008–2009) Om Oslopakke 3 trinn 2.

En revidert avtale for Oslopakke 3 ble framforhandlet lokalt våren 2012. Avtalen fastsatte nye, økte bomtakster, lavere brikkerabatter og en forlengelse av avtaleperioden til 2032, jf. omtale i Prop. 1 S (2012–2013) og i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Som ledd i porteføljestyringen av Oslopakke 3 gjennomførte partene samtidig en fornyet prioritering av konkrete tiltak i pakken. Styringsgruppens forslag til handlingsprogram for perioden 2014–2017 er utarbeidet på grunnlag av enigheten i Revidert avtale.

Ett hovedmål for Oslopakke 3 er å sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper. Målet i Klimaforliket er lagt inn som nytt hovedmål sammen med framkommelighetsmålet etter beslutning i styringsgruppen for Oslopakke 3 våren 2013. Dette innebærer at forventet vekst i persontransport skal skje med kollektivtransport, med sykkel eller til fots. Dette er en stor utfordring fordi befolkningen i Oslo og Akershus i følge befolkningsframskrivninger kan komme til å øke med 430 000 innbyggere i løpet av de neste 30 årene (40 pst.), og hver innbygger gjør flere enn tre reiser pr. døgn. Det er også viktig at pakken bidrar til å utvikle et sikkert og universelt utformet transportsystem, et attraktivt kollektivtilbud samt bidrar til bedre miljø og økt by- og tettstedskvalitet.

Siden oppstarten av Oslopakke 3 i 2008 har det vært en sterk vekst i antall kollektivreiser i Oslo og Akershus og tilnærmet nullvekst i biltrafikken. I Oslo foregår nesten halvparten av motoriserte reiser med kollektivtransport. Det antas at økningen i kollektivreiser skyldes kombinasjonen av bedre kollektivtilbud til lave priser og økte priser for bilbruk som følge av omleggingen av takstsystemet i bomringen, og etablering av betalingssnittet mellom Bærum og Oslo.

I 2012 ble det foretatt 295 mill. kollektivreiser i Oslo og Akershus, noe som er over 10 mill. flere reiser enn i 2011. Dette representerer en økning på 3,5 pst. Akershus hadde størst økning i antall kollektivreiser med 7,6 pst., mens antallet i Oslo økte med 1,9 pst. Siden 2007 har antall kollektivreiser økt med hele 38 pst. i Akershus og 27 pst. i Oslo. I samme periode økte befolkningen i dette området med 10 pst. Samtidig ligger vegtrafikken i Oslo 1 pst. under 2007-nivået, mens den har økt med 5 pst. i Akershus i samme periode.

Det er foreløpig for lite datagrunnlag til å si hvor stor del av vegtrafikken i Oslo og Akershus som er næringstransport og persontransport. Økt økonomisk aktivitet og vekst i befolkning og arbeidsmarked vil normalt føre til økt transport av både varer og personer. Det har derfor sannsynligvis vært økt nærings- og servicetransport i Oslo og Akershus i Oslopakke 3-perioden. Nullvekst i vegtrafikken i Oslo innebærer dermed trolig at persontransport med bil har gått ned. Det kan heller ikke utelukkes at økningen i vegtrafikken i Akershus, som er om lag det halve av befolkningsøkningen, for en stor del er knyttet til næringstransport. Dette er det behov for å utrede videre.

Reisevaneundersøkelser viser at andelen av hverdagsreiser som innbyggerne i Oslo og Akershus utfører med bil, har sunket med 10 pst. i perioden 2007–2012, mens andelen kollektiv- og gangturer har økt tilsvarende. I begge fylker har kollektivtrafikken tatt betydelige markedsandeler fra biltrafikken. Dette kan tyde på veksten i persontransporten er tatt med kollektivtrafikk, sykling og gåing i regionen siden starten av Oslopakke 3.

Gjennom Oslopakke 3 gjennomføres en rekke tiltak for å bedre framkommeligheten for gående og syklende. Dette skjer bl.a. ved at anlegg for gående og syklende inngår i de store riksvegprosjektene, som f.eks. E18 Bjørvikaprosjektet og rv 150 Ulvensplitten – Sinsen. I tillegg gjennomføres det en rekke tiltak innenfor programområdene for å fullføre hovedsykkelvegnettet samt bygge gang- og sykkelveger til skoler, idrettsanlegg og stasjoner. I de senere årene har det vært brukt om lag 300 mill. kr årlig til denne typen tiltak innenfor programområdene i Oslo og Akershus. I 2012 ble det ferdigstilt til sammen 9,2 km gang- og sykkelanlegg i Oslo og Akershus. Foreliggende forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 gir grunnlag for å videreføre satsingen. Mer attraktivt tilbud for gående og syklister vil normalt føre til økte gang- og sykkelandeler.

En stor del av tiltakene i Oslopakke 3 finansieres med bompenger. I 2014 er det lagt opp til en bompengeandel på om lag 37 pst. av disponibel ramme (inkl. økt merverdiavgift og jernbane). I tillegg finansieres Oslopakke 3 med statlige midler til riksvegnettet og kommunale og fylkeskommunale midler til lokale tiltak i Oslo og Akershus.

Jernbanen har en viktig transportfunksjon i hovedstadsområdet og inngår som en del av Oslopakke 3. Utbygging av jernbanenettet finansieres av staten.

Bruk av inntektene i en bompengepakke må ses i sammenheng med de transportoppgaver som skal løses. For å nå målene med pakken må det tilstrebes at det er de samfunnsøkonomisk sett beste tiltakene som blir realisert. Målrettet gjennomføring av Oslopakke 3 krever god samhandling mellom lokale myndigheter og staten.

Høsten 2010 ble det etablert et mål- og resultatstyringssystem for Oslopakke 3. Dette systemet skal ligge til grunn for de vurderinger som skal gjøres, og er et verktøy for prioritering av tiltak innenfor Oslopakke 3. Utviklingen av mål- og resultatstyringssystemet var første del i arbeidet med et revidert beslutningsgrunnlag for langsiktige prioriteringer i Oslopakke 3. Styringsgruppen reviderte våren 2013 mål- og resultatstyringssystemet der målet i Klimaforliket ble besluttet lagt til som hovedmål i Oslopakke 3, jf. omtale over.

Resultatrapportering 2012

Tabell 3.13 gir en oversikt over nivået på indikatorer for Oslopakke 3 i 2012 sammenliknet med 2011. Revisjonen av mål- og resultatstyringssystemet innebærer at det er gjort endringer i indikatorene og metodiske forbedringer som kan påvirke sammenlikningen med resultater tidligere år.

Tabell 3.13 Indikatorer for Oslopakke 3. Resultater i 2011 og 2012

Mål

Indikator

2011

2012

Endring

God framkommelighet

Personbil og næringstrafikk

Hastighet i rush på hovedvegnettet

39,9 km/t

40,9 km/t

+2,5 %

Rushtidsvarighet

n/a

n/a

n/a

Kollektivtrafikk – reisehastighet i rush

  • Regionbuss

28,3 km/t

28,0 km/t

-1,0 %

  • Bybuss

17,9 km/t

17,8 km/t

-0,6 %

  • Trikk

15,6 km/t

15,5 km/t

-0,4 %

Gange og sykkel

Antall km nye sykkelanlegg

Riksveg: 2,4 km Fylkesveg

Riksveg: 2,5 km Fylkesveg

+9,2 km

Akershus: 6,5 km Kommunal veg

Akershus: 3,2 km Kommunal veg

Oslo: 1,6 km

Oslo:3,5 km

I alt: 10,5 km

I alt: 9,2 km

Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing og sykling

Kollektivtrafikk (mill. kollektivreiser)

  • Oslo

218

222

+1,9 %

  • Akershus

67

73

+7,6 %

  • Oslo og Akershus

285

295

+3,5 %

Vegtrafikk (mill. kjøretøykm)

  • Oslo

3 597

3 644

+1,3 %

  • Akershus

5 184

5 293

+2,1 %

  • Oslo og Akershus

8 781

8 937

+1,8 %

Bompasseringer/døgn

Bomringen Oslo og Bærum

310 936

312 175

+0,4 %

Reisemiddelfordeling (hverdager bosatte i Oslo og Akershus 15 år +)

Kollektiv

22 %

23 %

+1 %-poeng

Gange

25 %

24 %

-1 %-poeng

Sykkel

4 %

4 %

0

Bil

47 %

47 %

0

Sikkert og universelt utformet transportsystem

Trafikksikkerhet alle transportformer

Antall hardt skadde:

129

126

-2,4 %

Antall drepte:

17

21

+19 %

Universell utforming

Antall holdeplasser og stasjoner oppgradert pr. år

n/a

128

n/a

Attraktivt kollektivtilbud

Frekvens (ant. minutter mellom hver avgang)

n/a

n/a

n/a

Tilbudt kapasitet:

  • Buss, T-bane og trikk:

6 981 mill. plasskm

7 336 mill. plasskm

+5,1 %

  • Tog:

2 741 mill. setekm

3 053 mill. setekm

+11,4 %

  • I alt:

9 722

10 389

+6,9 %

Punktlighet1

  • T-bane

75 %

83 %

+8 %-poeng

  • Trikk

34 %

32 %

-2 %-poeng

  • Bybuss (utvalg)

53 %

50 %

-3 %-poeng

  • Tog

89 %

91 %

+2 %-poeng

Innbyggernes tilfredshet med kollektivtilbudet

69 %

70 %

+1 %-poeng

Brukertilfredshet kollektivtilbudet

92 %

91 %

-1 %-poeng

Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet

Klimagassutslipp fra veitrafikk

n/a

n/a

n/a

Antall overskridelser nasjonale mål NO2

313 timer

154 timer

-51 %

Antall overskridelser nasjonale mål PM10

41 døgn

39 døgn

-4,9 %

Antall personer utsatt for støy > 38 dB fra riksveg

3414

3428

+0,4 %

Kollektivtrafikkens andel av motoriserte reiser

31 %

33 %

+2 %-poeng

Elbiler over bomringen (ÅDT en retning)

n/a

2224 pr døgn

n/a

n/a: ikke tilgjengelige eller anvendbare data

1 Punktlighet for tog defineres som under 4 min. forsinkelse ved endestasjon hele døgnet. For øvrige driftsarter er kravet under 3 min. forsinkelse ved passering av Jernbanetorget i rushtiden.

Under hovedmålet God fremkommelighet for alle trafikantgrupper, prioritere kollektiv-, nærings-, gang- og sykkeltrafikk inngår en rekke indikatorer. Én indikator er gjennomsnittlig hastighet i rushtiden på hovedvegnettet. Den var 40,9 km/t i 2012 – en prosentvis forbedring på 2,5 fra 2011. Indikatoren som viser reisehastigheten for kollektivtrafikken (inkl. oppholdstid på holdeplasser), viser en svak nedgang på inntil én pst. fra 2011 til 2012. Det er krevende å forbedre framkommeligheten i en situasjon med befolkningsvekst, arealknapphet og pågående anleggsarbeider mange steder. Oslo kommune har utarbeidet en plan for «kraftfulle framkommelighetstiltak» som nå følges opp. Akershus fylkeskommune har satt i gang tilsvarende arbeid. Partene har et felles mål om å bedre framkommeligheten. Det er satt av midler til framkommelighetstiltak i Oslopakke 3 innenfor programområdene. Den siste indikatoren under dette hovedmålet er antall km ferdigstilte sykkelanlegg langs riks- og fylkesveg i Akershus og langs riks- og kommunal veg i Oslo. I 2012 ble i alt 9,2 km nye sykkelanlegg tatt i bruk i Oslo og Akershus.

Oppfølgingen av hovedmålet å ta veksten i persontransporten med kollektivtrafikk, gåing og sykling viser at antallet kollektivreiser i Oslo og Akershus har økt med 10 mill. eller 3,5 pst. fra 2011 til 2012. Økningen var størst i Akershus med 7,6 pst. Vegtrafikken økte samlet i Oslo og Akershus med 1,8 pst. i 2012. Veksten var høyere i Akershus enn i Oslo. Antall passeringer i bomringen pr. dag økte med 0,4 pst. fra 2011 til 2012.

Indikatorene tilknyttet målet om et sikkert og universelt utformet transportsystem viser at 21 personer omkom i trafikkulykker i Oslo og Akershus. Det var fire flere enn i 2011. Nivået var lavere i 2012 enn i 2010 hvor 33 mennesker omkom i trafikkulykker. Antall hardt skadde fortsetter å gå ned. Tre personer færre ble hardt skadd i trafikken i fjor sammenlignet med 2011 (sum for alle transportformer). I 2012 ble 128 holdeplasser og stasjoner oppgradert eller bygd i tråd med krav til universell utforming.

Oppfølging av målet om et attraktivt kollektivtilbud vises gjennom fem indikatorer. Kapasitet er en viktig egenskap ved et attraktivt kollektivsystem. Det ble tilbudt om lag 7,3 mrd. plasskm på buss, trikk og T-bane og litt over 3 mrd. setekilometer på tog. Samlet var det en økning i tilbudt kapasitet på om lag 7 pst. fra 2011 til 2012.

Punktligheten for de ulike transportmidlene viser ulik utvikling. T-bane og tog hadde en positiv utvikling, med åtte prosentpoeng flere avganger i rute ved passering av Jernbanetorget i rushtiden. Togene i Osloområdet hadde også en positiv utvikling i 2012, med 91 pst. av avgangene i rute til endestasjonen over døgnet i 2012. Punktligheten for trikk gikk ned fra fra 2011 til 2012. Halvparten av reisene med bybuss var innenfor punktlighetskravet på tre minutter i 2012, en reduksjon på tre prosentpoeng i forhold til 2011.

En høy andel av befolkningen i Oslo og Akershus, rundt 70 pst. er fornøyd med kollektivtilbudet. Brukertilfredsheten var i overkant av 90 pst. i 2012.

Rapportering av NO2 etter nasjonale mål baseres på målestasjoner langs vegnettet. Det oppgis antall målte overskridelser av nasjonale mål på den målestasjonen som representerer vegtrafikk med høyest antall overskridelser foregående år. Det er målestasjonen ved E18 Hjortnes som er grunnlaget for rapporteringen for 2011 og 2012. Her var det 154 timer med overskridelser over nasjonalt mål for NO2, som er en halvering sammenliknet med året før. Også for PM10 var det en positiv utvikling. Her ble antall dager med overskridelser redusert med 5 pst. til 39 dager med overskridelser over nasjonale mål. Antall bosatte utsatt for innendørs støy over 38 dB fra riksveg var tilnærmet uforandret fra 2011 til 2012, og gjaldt i overkant av 3 400 personer i Oslo og Akershus.

Kollektivtrafikkens andel av motoriserte reiser viser andelen av alle motoriserte reiser på hverdager som skjer med kollektivtrafikk. Dataene er basert på et representativt utvalg av bosatte i Oslo og Akershus som er 15 år eller eldre. I 2012 var kollektivtrafikkens andel av motoriserte reiser i Oslo og Akershus 33 pst., en liten økning fra 2011.

Indikatoren Elbiler over bomringen følger opp utviklingen i kjøretøyparkens sammensetning med hensyn til miljøegenskaper. Tall for 2012 viser at det var i overkant av 2 200 elbiler som kjørte gjennom bomringen pr. døgn i hver retning. Det er ikke tilgjengelige data for hele 2011.

Bruk av midler i 2013

Prioritering av bompenger og midler over ordinære budsjetter i 2013 ble fastsatt gjennom Stortingets og lokale myndigheters budsjettvedtak som i hovedsak fulgte opp styringsgruppens forslag til handlingsprogram 2013–2016 fra mai 2012. Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2012–2013) ble det åpnet for at Fjellinjen AS kan låne inntil 1,45 mrd. kr i 2013. Et låneopptak i 2013 er nødvendig for å kunne drive pågående anlegg rasjonelt og samtidig prioritere kollektivtrafikktiltak i henhold til målene for Oslopakke 3.

Om lag 60 pst. av bompengemidlene i 2013 ble satt av til kollektivtrafikktiltak.

For 2013 ble det lagt til grunn om lag 1,8 mrd. kr til tiltak på riksvegnettet i Oslo og Akershus, fordelt med 1,2 mrd. kr til store prosjekter og om lag 0,6 mrd. kr til mindre tiltak innenfor programområdene.

En stor del av midlene på riksveg brukes til å videreføre to store, igangsatte prosjekter – E18 Bjørvikaprosjektet og rv 150 Ulvensplitten – Sinsen. Disse prosjektene vil gi bedre framkommelighet, skjerme nærmiljø for støy og luftforurensing og legge til rette for byutvikling. I tillegg var det anleggsstart på rv 22 Lillestrøm – Fetsund våren 2013. Vegen bygges som firefelts veg med midtrekkverk. Dette prosjektet vil medføre økt framkommelighet og trafikksikkerhet på en strekning med store rushtidsforsinkelser. Det ble videre satt av midler til å bygge om E18 ved Høvik i forbindelse med Jernbaneverkets ombygging av Høvik stasjon.

For programområdene ble det satt av midler til gang- og sykkelveger som f.eks. E18 Nygårdskrysset – Vinterbru, Fiskevollbukta – Ulvøybrua, Ring 3 Gaustad – Vinderen, rv 120 Kirkeveien og Vestvollveien – Leirsundveien.

Det ble lagt til grunn om lag 1,4 mrd. kr til lokale veg- og kollektivtrafikktiltak i Akershus i 2013. Av dette utgjør bompenger om lag 1,2 mrd. kr og fylkeskommunale midler om lag 200 mill. kr. Disse midlene foreslås bl.a. brukt til ombygging av fv 154 Nordbyveien i Ski, gang- og sykkelveger primært for å følge opp planen om å sikre skolevegene i Akershus, trafikksikkerhetstiltak og andre kollektivtrafikktiltak (knutepunktsutvikling, holdeplassoppgraderinger og innfartsparkeringsplasser).

Av større kollektivtrafikktiltak i Akershus er videreføring av Kolsåsbanen til Avløs i 2013 og videre til Kolsås i 2014 det største enkelttiltaket.

Til lokale veg- og kollektivtrafikktiltak i Oslo var tilsvarende beløp 1,5 mrd. kr, hvorav bompenger utgjør rundt 1,3 mrd. kr og kommunale midler rundt 190 mill. kr. Viktige kollektivtiltak i 2013 er å fullføre oppgraderingen av Lambertseterbanen, anleggsstart på Lørenbanen, ferdigstillelse av Ensjø T-banestasjon samt framkommelighetstiltak for trikk og buss. Oppgradering av Bogstadveien – Hegdehaugsveien og utbygging av lokalvegnettet tilknyttet hovedvegutbyggingen i Bjørvika og Ulvensplitten – Sinsen prioriteres på vegsiden.

Basert på det foreslåtte nivået i handlingsprogrammet 2013–2016, utgjør driftsmidler til Ruter om lag 27 pst. av netto bompengeinntekter i perioden. Inkl. infrastrukturtiltak på T-bane og trikk og tiltak for kollektivtrafikk på veg, er kollektivandelen 61 pst. i denne perioden.

Det ble satt av om lag 2,2 mrd. kr til investeringer og fornying i jernbaneinfrastrukturen i Oslopakke 3-området i 2013. Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski er det største enkeltprosjektet. Videre er det satt av midler for å legge til rette for innfasing av NSBs nye tog og ny grunnrute (inkl. vendeanlegg Høvik) og planlegging for utvikling av Alnabru godsterminal, fjernstyring av Østfoldbanens østre linje (erfaring med ERTMS), IC-utbygging og godsforbindelse til Alnabru. Midler på programområdene skal dekke tiltak som ikke fanges opp av større nyanlegg. I Oslo-prosjektet er det også i 2013 stor aktivitet i fornyelsen av infrastrukturen mellom Lysaker og Etterstad, inkl. Oslotunnelen, for økt pålitelighet og kapasitet.

Ved inngangen til 2013 ble det overført om lag 800 mill. kr fra 2012 og tidligere år. Av dette utgjorde bompenger om lag 600 mill. kr.

Styringsgruppen for Oslopakke 3 sitt forslag til Handlingsprogram 2014–2017

Det er lagt opp til en årlig rullering av handlingsprogrammet, bl.a. av hensyn til årlig rullering av fireårig økonomiplan i Oslo og Akershus. Styringsgruppens forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2014–2017 ble lagt fram i mai 2013 og fikk bred tilslutning i den lokalpolitiske behandlingen i Oslo bystyre 13. juni 2013 og i Akershus fylkesting i 18. juni 2013.

Styringsgruppens forslag til handlingsprogram for 2014–2017 er basert på prinsipper for porteføljestyring, og tar utgangspunkt i hovedmålene for Oslopakke 3 som definert i St.meld. nr. 17 (2008–2009) Om Oslopakke 3 trinn 2 og Revidert avtale for Oslopakke 3 fra mai 2012. Målet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, gåing eller sykling er innarbeidet som ett av hovedmålene i Oslopakke 3. Forslaget er basert på de fire partenes (Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen) handlingsprogrammer (økonomiplaner) for sine deler av transportsystemet. Styringsgruppen har avholdt møter med politiske referansegruppe om utformingen av handlingsprogrammet.

Porteføljestyring innebærer at prioritering av tiltak i Oslopakke 3 skjer på grunnlag av flere kriterier. Sentrale kriterier er disponible midler, måloppnåelse, planstatus og kapasitet på planlegging og gjennomføring.

Det er noe mindre bompenger til disposisjon enn forutsatt i forrige handlingsprogram. Det er forutsatt at prioriteringer gjøres innenfor disponible midler og innenfor lånerammen i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Styringsgruppen legger til grunn at igangsatte prosjekter gjennomføres med rasjonell anleggsframdrift. Ved reduserte midler vil en derfor kun vurdere utsettelse eller kutt i prosjekter som ikke er startet eller reduksjon i rammer til programområder og kollektivtrafikk.

Ut fra en samlet vurdering av disponible midler, forventet måloppnåelse og andre kriterier som inngår i porteføljestyring av Oslopakke 3, har styringsgruppen for Oslopakke 3 lagt til grunn følgende endringer i sitt forslag til Handlingsprogram 2014–2017 sammenliknet med Revidert avtale:

  • På bakgrunn av at det er mindre bompenger til disposisjon enn hva som var forutsatt tidligere, foreslås byggestart for E16 utsatt med ett år til 2015. Dette medfører noen mindre ulemper og kostnadsøkninger for gjennomføringen av prosjektet. Samtidig gir det bedre tid til grunnerverv og kvalitetssikring med mulighet for forbedringer og besparelser samt økt sikkerhet for deponiløsning og sikrere prising av massetransport i prosjektet.

  • En mindre reduksjon i rammer til lokale vegtiltak og programområder for riksveg i 2014 og 2015 på grunn av akkumulert mindreforbruk på disse områdene fra tidligere år. Mindreforbruket har oppstått som følge av bl.a. forsinkede reguleringsplanvedtak og lav kapasitet på planlegging og gjennomføring. Styringsgruppen understreker at det er viktig å få en god framdrift på programområdetiltak fremover, fordi disse bidrar til god måloppnåelse i Oslopakke 3.

Samlet sett innebærer forslaget til Handlingsprogram 2014–2017 etter Styringsgruppen for Oslopakke 3 sin vurdering at igangsatte og bundne tiltak fullfinansieres for rasjonell gjennomføring. Videre vil kollektivsatsingen og tiltak for gåing og sykling samt trafikksikkerhet, miljø og universell utforming videreføres i perioden. Dette gir etter Styringsgruppens vurdering et godt grunnlag for å nå målene satt for Oslopakke 3.

Basert på forutsetninger om statlige midler, bidrag fra lokale budsjetter og økte takster i Revidert avtale, legger Styringsgruppen for Oslopakke 3 til grunn en disponibel ramme for perioden 2014–2017 på om lag 13,4 mrd. 2014-kr (ekskl. jernbane), hvorav bompenger ventes å utgjøre om lag 8,7 mrd. 2014-kr. Dette er noe lavere enn tidligere beregnet.

Planlagt aktivitetsnivå i perioden er høyere enn disponibel ramme, og innebærer derfor at det i perioden må tas opp om lag 2,9 mrd. 2014-kr i nye lån, i tillegg til 3,95 mrd. kr som Stortinget tidligere har sluttet seg til, jf. Prop. 113 S (2011–2012) og Prop. 1 S (2012–2013). Alle lånekostnadene er hensyntatt i handlingsprogrammet for 2014–2017. Gjeld nedbetales fortløpende i handlingsplanperioden. Akkumulert gjeld ved utgangen av 2017 blir etter dette anslått til om lag 5,7 mrd. 2014-kr., som er innenfor lånerammen som er fastsatt gjennom Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014–2023.

I tillegg til allerede igangsatte prosjekter foreslår styringsgruppen for Oslopakke 3 midler til oppstart av E16 Sandvika – Wøyen og E18 Vestkorridoren.

Det er i Styringsgruppens forslag lagt til grunn at om lag 730 mill. 2014-kr i bompenger pr. år benyttes til å styrke driften av kollektivtransport i Oslo og Akershus. Akershus fylkeskommune har lagt til grunn at disse midlene skal brukes til høyere frekvens og styrket busstilbud, drift av Kolsåsbanen og til et bedre tilbud på Nesoddbåtene. Midlene vil også brukes til å gjennomføre et forenklet takst- og sonesystem. Samferdselsdepartementet har på visse vilkår gitt tilslutning til at det er anledning til å bruke bompenger til et slikt tiltak. I Oslo er det lagt til grunn å prioritere midlene til økt frekvens, økt vognkapasitet og mindre investeringer for trikk og T-bane.

Basert på det foreslåtte nivået i handlingsprogrammet for 2014–2017, utgjør drift og småinvesteringer til Ruter om lag 34 pst. av netto bompengeinntekter i perioden. Når infrastrukturtiltak på T-bane, trikk og tiltak for kollektivtrafikk på veg inkluderes, er kollektivandelen 66 pst. i denne perioden.

Innsatsen på programområdene skal øke framkommelighet og tilgjengelighet til kollektivtrafikken, bidra til universell utforming, økt trafikksikkerhet og sammenhengende sykkelvegnett. I tillegg settes det av midler til gang- og sykkelveger, mindre utbedringer og ulike miljøtiltak. Dette er tiltak som er tenkt satt inn på strekninger med spesielle problemer, og som vil gi stor nytte.

Bussen er det kollektivtransportmiddelet i Oslo og Akershus som har flest trafikanter. Styrket busstrafikk gjennom økt frekvens, kollektivfelt og annen prioritering for økt framkommelighet samt tiltak for økt tilgjengelighet er viktige deler av kollektivtrafikksatsingen i Oslopakke 3. For reiser i Akershus og over bygrensa er jernbanen det viktigste skinnegående transportmiddelet, mens T-bane er viktigst for reiser i Oslo. Sammen danner de ryggraden i kollektivtilbudet for Oslo og Akershus. I følge Ruters årsmelding for 2012 fordelte kollektivreisene seg mellom transportmidlene som vist i tabell 3.14.

Tabell 3.14 Kollektivreiser i Oslo og Akershus i 2012

Mill. reiser

Buss

133

T-bane

82

Trikk

48

Tog*

27

Båt

4,5

Sum

295

* Ekskl. Flytoget (ca 6 mill.).

Kjelde: Ruter AS’ årsrapport 2012

Jernbaneverkets utbygging i Osloområdet er viktig for å oppnå målene i Oslopakke 3 om god mobilitet og redusert støy, lokal forurensing og klimagassutslipp. Utbygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski vil i tillegg til økt punktlighet og redusert reisetid, gi mulighet for et vesentlig styrket togtilbud med høyere frekvens i Osloområdet. Utvidelse av terminalkapasiteten på Alnabru, modernisering av strekningen Etterstad – Skøyen og å legge til rette for ny grunnrute og nye tog er også viktige elementer i Jernbaneverkets satsing framover.

Tabell 3.15 viser styringsgruppen for Oslopakke 3 sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014–2017.

Tabell 3.15 Styringsgruppens forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2014–2017

                   

Mill. 2014-kr

2014

2015

2016

2017

2014–17

Stat/lokalt

Bom/annet*

Totalt

Stat/lokalt

Bom/annet*

Stat/lokalt

Bom/annet*

Stat/lokalt

Bom/annet*

Stat/lokalt

Bom/annet*

Totalt

Riksveg

E18 Bjørvikaprosjektet

18

42

60

64

143

30

70

112

255

367

Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen

135

201

336

135

201

336

E18 Sydhavna

70

100

170

55

70

11

12

136

182

318

Rv 22 Lillestrøm – Fetsund

30

160

190

21

160

23

51

343

394

E16 Sandvika – Wøyen

53

23

75

90

260

400

226

276

459

818

967

1 785

E18 Lysaker – Slependen

5

102

107

100

463

568

102

670

Riksveg – programområder inkl. planlegging

44

130

174

241

130

241

136

241

136

767

532

1 298

Sum riksveg

355

758

1 113

471

763

782

467

979

595

2 587

2 582

5 169

Lokale vegtiltak og programområder

Akershus

370

165

535

351

165

354

262

244

262

1 319

854

2 173

Oslo

189

230

419

189

230

189

262

189

262

758

984

1 741

Sum lokale vegtiltak og programområder

559

395

954

540

395

544

524

434

523

2 077

1 837

3 914

Store kollektivtiltak

Bane og bussfremkommelighet Fornebu

34

34

11

10

55

55

Kolsåsbanen (Gjønnes – Kolsås)

425

425

48

473

473

Store kollektivtiltak Oslo – T-bane og trikk

460

460

503

462

481

1 908

1 908

Lørenbanen

533

533

483

223

1 239

1 239

Sum store kollektivtiltak

1 452

1 452

1 045

695

481

3 674

3 674

Bompenger til drift og mindre inv. kollektiv

Akershus

325

325

348

367

314

1 355

1 355

Oslo

392

392

392

392

392

1 570

1 570

Sum til drift og mindre investeringer kollektiv

718

718

741

760

706

2 925

2 925

Sum Oslopakke 3

914

3 322

4 237

1 011

2 945

1 325

2 446

1 413

2 306

4 663

11 018

15 682

* Inkludert lån

Styringsgruppen for Oslopakke 3 sitt forslag til fordeling av midler i 2014

Styringsgruppens forslag til budsjett for 2014 fikk bred politisk tilslutning i den lokalpolitiske behandlingen i Oslo bystyre og i Akershus fylkesting. Ventede bompengeinntekter i 2014 er om lag 2,2 mrd. 2014-kr. I tillegg er det lagt til grunn 355 mill. kr i statlige midler, 189 mill. kr fra Oslo og 370 mill. kr fra Akershus.

For å sikre rasjonell framdrift for store pågående prosjekter og en videreføring av satsingen på drift av kollektivtransport og på programområdene, er det anslått et merbehov utover ventede bompengeinntekter og bidrag fra statsbudsjettet og lokale budsjetter på 1,2 mrd. kr i 2014. Styringsgruppen for Oslopakke 3 foreslår at dette finansieres ved opptak av nye lån.

For 2014 foreslår styringsgruppen om lag 1,1 mrd. kr til tiltak på riksvegnettet i Oslo og Akershus, fordelt med om lag 940 mill. kr til store prosjekt og om lag 170 mill. kr til planlegging og mindre tiltak innenfor programområdene som f.eks. kollektivfelt, sykkelveger og ombygging av farlige kryss.

Av St.meld. nr. 17 (2008–2009) Om Oslopakke 3 trinn 2 framgår at det framtidige transportsystemet i Osloregionen skal ivareta hensyn til by- og tettstedsutvikling og lokal miljøkvalitet. I 2014 vil en betydelig del av midlene til riksveg brukes til å videreføre igangsatte prosjekter som E18 Bjørvikaprosjektet, E18 Sydhavna og rv 22 Lillestrøm – Fetsund. For E18 Vestkorridoren foreslår styringsgruppen at det bevilges midler til å videreføre vegombyggingen ved Høvik stasjon som gjennomføres i forbindelse med Jernbaneverkets ombygging av Høvik stasjon. For E16 Sandvika – Wøyen foreslår styringsgruppen midler til prosjektering og grunnerverv med sikte på anleggstart i 2015.

Styringsgruppen foreslår om lag 1,3 mrd. kr til lokale veg- og kollektivtiltak i Akershus i 2014. Av dette utgjør bompenger i underkant av 1 mrd. kr og fylkeskommunale midler om lag 370 mill. kr.

I Akershus prioriterer styringsgruppen i 2014 om lag 425 mill. kr til å videreføre utbyggingen av Kolsåsbanen, noe som vil gi et betydelig bedret kollektivtilbud i dette området. I tillegg foreslår styringsgruppen midler til kollektivbetjeningen på Fornebu for å bedre framkommeligheten for buss, samt midler til planlegging av framtidig banebetjening i området.

Midler til fylkesveger disponeres i stor grad til mindre investeringer innenfor programområdene, og kollektivtrafikktiltak er prioritert med utbygging av nye kollektivfelt, innfartsparkering og utvikling av kollektivknutepunkter.

Til lokale veg- og kollektivtrafikktiltak i Oslo er tilsvarende beløp 1,8 mrd. kr, hvorav bompenger utgjør om lag 1,6 mrd. kr og kommunale midler om lag 190 mill. kr.

Styringsgruppen foreslår at det bevilges 533 mill. kr til fortsatt utbygging av Lørenbanen. Den nye stasjonen på Løren vil knytte et viktig byutviklingsområde til T-banenettet.

Fornyelsesbehovet for infrastruktur for trikk og T-bane er kostnadsberegnet til om lag 7,3 mrd. 2014-kr. Styringsgruppen foreslår å bevilge 460 mill. kr til tiltak innenfor dette området i 2014.

Styringsgruppen foreslår at det bevilges 440 mill. kr til større prosjekter og programområdetiltak på det overordnede kommunale vegnettet. Et sentralt prosjekt er finansiering av lokalvegnettet knyttet til hovedvegutbyggingen i Bjørvika. Innenfor programområdene er det gjennomføring av gang- og sykkelvegtiltak i tråd med Oslo kommunes plan for hovedsykkelvegnettet, planlegging av større og mindre tiltak som f.eks. Vinderenkrysset, Røa-tunnelen, Bryn kollektivterminal osv.

Bompenger til drift og mindre investeringer i kollektivtransporten i Oslo og Akershus er lagt inn med en realvekst til en samlet ramme på 718 mill. kr i 2014. I budsjettforslaget er midlene fordelt med 325 mill. kr til Akershus og 392 mill. kr til Oslo. Ved gjennomføringen kan fordelingen bli en annen etter nærmere avtale mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Det er etablert en ordning der Ruter AS har fått mulighet til å foreslå midlertidige omdisponeringer mellom tiltak i Oslo og Akershus hvis dette vurderes hensiktsmessig. Ruters forslag drøftes med eierne Oslo og Akershus, og godkjennes av disse. Styringsgruppen for Oslopakke 3 mener dette er et fleksibelt system som legger til rette for effektiv bruk av midlene, selv om det kan bli et avvik i budsjettert fordeling mellom Oslo og Akershus enkelte år.

Bompenger til drift og mindre investeringer i kollektivtrafikk kommer i tillegg til tjenestekjøp og tilskudd til Ruter AS fra Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. I 2012 var trafikkinntektene til Ruter 2 915 mill. kr og det totale tilskuddet fra eierne 2 724 mill. kr.

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vil fatte vedtak om prioritering av fylkeskommunale og kommunale midler, samt bruk av bompenger fra Oslopakke 3, ved behandling av sine økonomi- og samferdselsplaner for 2014–2017 i desember 2013.

Følgende store jernbaneprosjekter inngår i Oslopakke 3-området i 2014: Programområdet bedre togtilbud i Østlandsområdet, ekstraordinær fornying i Osloområdet (Oslo-prosjektet), og nytt dobbeltspor Oslo-Ski. I tillegg pågår det ombygging av jernbanestasjonen på Oslo lufthavn, Gardermoen (T2), samt mindre tiltak innen plattformforlengelser og kundeinformasjon. Det vises til nærmere omtale under kap. 1350, post 30 Investeringer i linjen.

Tabell 3.16 viser styringsgruppen for Oslopakke 3 sitt forslag til fordeling av midler i Oslopakke 3 for 2014 (ekskl. Jernbaneverkets forslag til investering i jernbane).

Tabell 3.16 Styringsgruppens forslag til fordeling av midler til Oslopakke 3 i 2014, ekskl. jernbane

Mill. 2014-kr

Stat/lokalt

Bom/annet*

Totalt

Riksveg

E18 Bjørvikaprosjektet

18

42

60

Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen

135

201

336

E18 Sydhavna

70

100

170

Rv 22 Lillestrøm – Fetsund

30

160

190

E16 Sandvika – Wøyen

53

23

75

E18 Lysaker – Slependen

5

102

107

Riksveg – programområder inkl. planlegging

44

130

174

Sum riksveg

355

758

1 113

Lokale vegtiltak og programområder

Akershus

370

165

535

Oslo

189

230

419

Sum lokale vegtiltak og programområder

559

395

954

Store kollektivtiltak

Bane og bussfremkommelighet Fornebu

34

34

Kolsåsbanen (Gjønnes – Kolsås)

425

425

Store kollektivtiltak Oslo – T-bane og trikk

460

460

Lørenbanen

533

533

Sum store kollektivtiltak

1 452

1 452

Bompenger til drift og mindre investeringer kollektiv

Akershus

325

325

Oslo

392

392

Sum til drift og mindre investeringer kollektiv

718

718

Sum Oslopakke 3

914

3 322

4 237

* Inkl. lån

Samferdselsdepartementets vurdering

Samferdselsdepartementet har merket seg at partene i Oslopakke 3 stiller seg bak Klimaforlikets mål om at veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling, og at denne målsettingen nå er besluttet tatt inn som et av hovedmålene i Oslopakke 3. Dette er et ambisiøst mål gitt prognosene for befolkningsvekst i hovedstadsregionen. Dersom dette målet skal nås, er det behov for en helhetlig strategi og plan for samordning av areal- og transportpolitikken i hovedstadsregionen. Oslopakke 3 er en viktig del av en slik strategi, selv om en slik finansieringspakke ikke er tilstrekkelig alene for å nå målet om at veksten i persontransporten skal komme som kollektivtransport, gåing og sykling. Det er også nødvendig med en areal- og transportpolitikk og bruk av virkemidler som bygger opp under de miljøvennlige transportformene. Departementet støtter arbeidet med en felles areal- og transportplan for Oslo og Akershus, som skal sluttføres i 2014.

Samferdselsdepartementet har inngått en fireårig belønningsavtale med Oslo og Akershus fra 2013 med en samlet ramme på 1 020 mill. kr. I 2013 er det tildelt 180 mill. kr. I de neste årene er det lagt opp til 280 mill. kr pr. år. Utbetalinger de neste årene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger. Avtalen kan sees som en styrket statlig ressursinnsats i Oslo og Akershus og gir rom for tiltak utover de som ligger styringsgruppens forslag til handlingsprogram, og forutsetter at personbiltrafikken gjennom bompengeringen i Oslo ikke skal øke.

Det er viktig at styringsgruppen for Oslopakke 3 følger opp målsettingen i Klimaforliket og de andre målene for pakken. Samferdselsdepartementet legger til grunn at styringsgruppen arbeider kontinuerlig med å videreutvikle mål- og resultatstyringssystemet for å kunne gi en sikrere oppfølging av bl.a. hvordan transportmiddelfordelingen i persontransporten utvikler seg. Departementet legger også til grunn at partene følger opp porteføljestyringen av Oslopakke 3 gjennom å prioritere tiltak som bidrar til størst mulig oppfyllelse av Klimaforlikets målsetting, og de øvrige målene for pakken og andre kriterier som er omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023, s. 164.

Regjeringen har i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 lagt Revidert avtale for Oslopakke 3 fra 2012 til grunn for det videre arbeidet med pakken. Styringsgruppen for Oslopakke 3 sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014–2017 og forslag til budsjett for 2014 bygger på den reviderte avtalen. Samferdselsdepartementet stiller seg bak forslaget. Regjeringen legger også den forutsatte lånerammen i Revidert avtale til grunn for videre planlegging og langsiktig porteføljestyring i Oslopakke 3, jf. Nasjonal transportplan 2014–2023. For å sikre rasjonell framdrift for store pågående prosjekter og en videreføring av satsingen på drift av kollektivtransport og programområdene, er det anslått et merbehov utover ventede bompengeinntekter og bidrag fra statsbudsjettet og lokale budsjett på 1,2 mrd. kr i 2014. Styringsgruppen for Oslopakke 3 foreslår at dette finansieres ved opptak av nye lån. Foreslått låneopptak for 2014 ligger innenfor den lånerammen som er lagt til grunn for Oslopakke 3 i Nasjonal transportplan 2014–2023. Samferdselsdepartementet stiller seg derfor bak at Fjellinjen AS får ta opp et lån på 1,2 mrd. kr i 2014 i tillegg til de lån på 3,05 mrd. kr som Stortinget tidligere har godkjent for å framskynde prosjekter i Oslopakke 3, jf. forslag til romertallsvedtak. I tillegg kommer 900 mill. kr som Fjellinjen AS har tatt opp som lån for å håndtere driften av selskapet med beholdt likviditet ved overgang fra forskudds- til etterskuddsbetaling, jf. Prop. 1 S (2012–2013). Departementet forutsetter at gjelden i Oslopakke 3 nedbetales løpende, og at maksimal gjeldsbelastning i 2018 ikke overstiger 6,3 mrd. kr.

Bergensprogrammet

Innkrevingen av bompenger startet i 1986, jf. St.prp. nr. 118 (1984–85). Hovedmålet var å bygge ut et tjenlig hovedvegnett. Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 76/Innst. S. nr. 45 (2002–2003), sluttet Stortinget seg til hovedlinjene i Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø. Bompengeperioden ble utvidet fra 2002 til 2011. Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 75/ Innst. S. nr. 94 (2005–2006), sluttet Stortinget seg til en revidert bompengeordning for Bergensprogrammet. Innkrevingsperioden ble utvidet med fire år til 2015. Rabattstruktur og innkrevingsordning, inkludert antall bomstasjoner, ble endret. Det ble gitt tillatelse til låneopptak for å sikre parallell utbygging av første etappe av Bybanen og Ringveg vest. Gjennom behandlingen av Prop. 108 S (2009–2010) sluttet Stortinget seg til en utvidelse av Bergensprogrammet i 10 år til utgangen av 2025. Etter forvaltningsreformen fra 2010 er det ikke lenger riksvegprosjekter i Bergensprogrammet.

Gjennom behandlingen av Prop. 143 S/Innst. 324 S (2012–2013) sluttet Stortinget seg til en ytterligere utvidelse av Bergensprogrammet. Utvidelsen sikrer bl.a. finansiering av tredje etappe av Bybanen fra Rådal til Bergen lufthavn, Flesland, gjennom økte bompengetakster og en reduksjon i den maksimale rabatten til 20 pst.

Prioriteringene i Bergensprogrammet er blitt avklart gjennom handlingsprogram og årsbudsjett. Et stort antall større prosjekter er gjennomført i perioden 1986–2013 som første etappe av Bybanen mellom sentrum og Nesttun og første etappe av Ringveg vest mellom Dolviken og Sandeide. Andre etappe av Bybanen mellom Nesttun og Rådal ble åpnet for trafikk i juni 2013, mens byggingen av andre etappe av Ringveg vest mellom Sandeide og Liavatnet som startet i 2011, er planlagt åpnet for trafikk i 2015. Tredje etappe av Bybanen omfatter strekningen mellom Rådal og Bergen lufthavn, Flesland. Det er lagt opp til anleggsstart i 2013, og det er ventet at strekningen kan åpnes for trafikk i 2016.

Bruk av midler i 2012

Prioritering av bompenger og midler over ordinære budsjetter i 2012 ble fastsatt gjennom fylkeskommunens budsjettvedtak. I tillegg kom belønningsmidler fra staten. Bompengene ble i all hovedsak benyttet til andre etappe av Bybanen og Ringveg vest. I tillegg ble det lagt til grunn midler til Kanalveien/Fjøsangerveien/Minde allé samt til en rekke tiltak innenfor programområdene. I hovedsak ble det satt av midler til å videreføre allerede igangsatte tiltak. For å sikre kontinuerlig utbygging av Bybanen sluttet Stortinget seg til, gjennom behandlingen av Prop. 113 S/Innst. 364 S (2011–2012), at det ble gitt tillatelse til å benytte 55 mill. kr til tredje etappe i 2012. Midlene skulle benyttes til å finansiere forberedende arbeider, inkl. prosjektering og grunnerverv, med sikte på anleggsstart i 2013. I tillegg ble det lagt til grunn at deler av belønningsmidlene skulle benyttes til tredje etappe av Bybanen.

Tabell 3.17 viser bruk av midler i 2012.

Tabell 3.17 Bruk av midler i Bergensprogrammet i 2012

Mill. 2012-kr

Budsjett 2012

Fylkeskommune

Bom/annet

Totalt

Bybanen første etappe

25

Bybanen andre etappe

30

533

563

Bybanen tredje etappe – forberedelser

55

55

Ringveg vest første etappe

42

42

Fv 557 Ringveg vest andre etappe

30

278

308

Kanalveien/Fjøsangerveien/Minde allé

20

20

Gang- og sykkelveger

51

51

Trafikksikkerhetstiltak

26

12

38

Miljø- og servicetiltak

13

3

16

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

69

69

Planlegging

22

22

Sum Bergensprogrammet

241

913

1 154

Belønningsmidler

150

150

Bruk av midler i 2013

Prioritering av bompenger og midler over ordinære budsjetter i 2013 ble fastsatt gjennom fylkeskommunens budsjettvedtak. I tillegg inngår midler fra belønningsordningen fra staten. Bompengene vil i all hovedsak bli benyttet til Bybanen og Ringveg vest. Tabell 3.18 viser bruk av midler i 2013.

Tabell 3.18 Bruk av midler i Bergensprogrammet i 2013

Mill. 2013-kr

Budsjett 2013

Fylkeskommune

Bom/annet

Totalt

Bybanen første etappe

33

33

Bybanen andre etappe

30

270

300

Bybanen tredje etappe

520

520

Fv 557 Ringveg vest første etappe

2

2

Fv 557 Ringveg vest andre etappe

83

340

423

Gang- og sykkelveger

61

61

Trafikksikkerhetstiltak

46

46

Miljø- og servicetiltak

9

10

19

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

27

4

31

Planlegging

37

37

Sum Bergensprogrammet

293

1179

1472

Belønningsmidler

168

168

Forslag til fordeling av midler i 2014

Fylkeskommunens budsjettprosess for 2014 pågår. Det foreligger derfor ikke endelige avklaringer til fordelinger mellom budsjettpostene. Bybanen andre og tredje etappe samt andre etappe av fv 557 Ringveg vest videreføres med delvis bompengefinansiering. Fordelingen av midler mellom programområdene vil foreligge høsten 2013.

I tillegg foreslås midler fra belønningsordningen som i all hovedsak er planlagt benyttet til å forbedre kollektivtilbudet, bl.a. tredje etappe av Bybanen fra Rådal til Bergen lufthavn, Flesland, til øvrige framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken og til gang og sykkeltiltak. Bruken av belønningsmidlene er i stor grad fastlagt i den fireårige avtalen mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Samferdselsdepartementet.

Tabell 3.19 Forslag til fordeling av midler i Bergensprogrammet i 2014

Mill. 2014-kr

Forslag 2014

Fylkeskommune

Bom/annet

Totalt

Bybanen andre etappe

97

97

Bybanen tredje etappe

1 206

1 206

Fv 557 Ringveg vest andre etappe

127

247

374

Programområder (ikke spesifisert)

196

80

276

Sum Bergensprogrammet

323

1 630

1 953

Belønningsmidler

162

162

Miljøpakke Trondheim

Trinn 1 av Miljøpakke Trondheim ble vedtatt av Stortinget gjennom behandlingen av St.prp. nr. 85/Innst. S. nr. 347 (2008–2009). Trinn 2 ble vedtatt av Stortinget gjennom behandlingen av Prop. 172 S/Innst. 494 S (2012–2013).

Trinn 2 innebærer i hovedsak en videreføring og utvidelse av trinn 1. Miljøpakken har ti hovedmål. Bl.a. skal CO2-utslippene fra transport reduseres med minst 20 pst. innen 2018, andelen som reiser med privatbil skal reduseres fra 58 til 50 pst., antallet personer som er plaget av vegtrafikkstøy skal reduseres med 15 pst. og antallet trafikkulykker skal reduseres med minst 20 pst. For å nå disse målene blir det satset på en rekke ulike tiltak. Det er prioritert å videreføre utbyggingen av hovedvegnettet som bl.a. skal avlaste vegnettet i de sentrale byområdene. Strekningen Sentervegen – Tonstad på E6 blir ferdig høsten 2013, og rv 706 på strekningen Dortealyst – Stavne ble åpnet i november 2012. Reguleringsplan for strekningen Jaktøyen – Sentervegen på E6 ventes vedtatt høsten 2013. Avhengig av videre avklaringer, bl.a. fra arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2), er det foreløpig lagt til grunn anleggsstart i 2015. I tillegg er det lagt opp til å bygge flere lokale tilknytningsveger. Videre prioriteres kollektivtrafikktiltak, utbygging av hovedruter for sykkeltrafikk, trafikksikkerhetstiltak og miljøtiltak. Det er åpnet for å benytte bompenger til å øke driftstilskuddet til kollektivtransporten. Trondheim kommune vil dessuten videreføre en areal- og parkeringspolitikk som har som mål å redusere transportbehovet.

Finansieringen av Miljøpakke Trondheim er basert på innkreving av bompenger og statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. Det skal etableres 16 nye bomstasjoner i tillegg til de 7 stasjonene som allerede er etablert. I tillegg er det lagt opp til endringer i takst- og rabattsystemet. Omleggingen av bompengesystemet vil gi en mer rettferdig fordeling av bompengebelastningen og gi økte inntekter til Miljøpakken. Det er knyttet visse vilkår til bruken av bompengemidler til drift av kollektivtransport, jf. Prop. 172 S (2012–2013). Videre skal det nye bompengeopplegget i henhold til proposisjonen evalueres etter at det har vært i drift ett år. I tråd med Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt til grunn 1 630 mill. 2013-kr i statlige midler til å delfinansiere prosjektene E6 Sentervegen – Tonstad, E6 Jaktøyen – Sentervegen og rv 706 Dortealyst – Stavne i tiårsperioden, hvorav 910 mill. kr i første fireårsperiode. I tillegg kommer midler til tiltak innenfor programområdene. Omfanget av slike tiltak i perioden 2014–2017 vil bli nærmere avklart gjennom arbeidet med Statens vegvesens handlingsprogram. Videre kan det bli aktuelt med midler innenfor rammen til helhetlige bymiljøavtaler. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til det statlige bidraget til Miljøpakke Trondheim i perioden 2014–2017 når det foreligger nærmere avklaringer.

Etter at det nye bompengeopplegget har vært i drift ett år, skal det gjennomføres en evaluering for å vurdere om bompengeinnkrevingen og bruken av bompengemidlene er innrettet slik at det samsvarer med nytteprinsippet. Dette gjelder bl.a. særlig i forholdet mellom Trondheim og omliggende kommuner.

Det er inngått en avtale mellom Samferdselsdepartementet, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune om å videreføre tilskudd fra Belønningsordningen for perioden 2013–2016. Midlene, til sammen 620 mill. kr, kommer i tillegg til Miljøpakkens midler, men bruken av midlene vil bli samordnet. Årlig utbetaling i tråd med avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år. Styringen av Miljøpakken er omtalt i Prop. 172 S (2012–2013). Kontaktutvalget utarbeider årlige forslag til tiltaksprogram for pakken. Dette benyttes som grunnlag for statens, fylkeskommunens og kommunens budsjettarbeid. I løpet av høsten 2013 vil det bli utarbeidet et fireårig handlingsprogram for Miljøpakken.

Bruk av midler i 2012

Bruken av midler i 2012 ble fastsatt gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2011–2012) og lokale myndigheters budsjettvedtak.

Tabell 3.20 Bruk av midler i Miljøpakke Trondheim i 2012

Mill. 2012-kr

Budsjett 2012

Stat/lokalt

Bom/annen

Totalt

Riksveg:

E6 Sentervegen – Tonstad

95

95

Rv 706 Dortealyst – Stavne

109

109

Gang- og sykkelveger

15

0,2

15,2

Trafikksikkerhetstiltak

10

0

10

Miljø- og servicetiltak

4

11

15

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

27

27

Planlegging og grunnerverv

3

11

14

Sum riksveg

59

226,2

285,2

Lokale vegtiltak og programområder:

Forsøkslia

6

6

Gang- og sykkelveger

4

16

20

Trafikksikkerhetstiltak

9

5

14

Miljø- og servicetiltak

5

5

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

26

26

Planlegging og grunnerverv

2

4

6

Sum lokale vegtiltak og programområder

52

25

77

Sum Miljøpakke Trondheim

111

251,2

362,2

Belønningsmidler

110

110

En stor andel av bompengene ble benyttet til de store vegprosjektene E6 Sentervegen – Tonstad og rv 706 Dortealyst – Stavne. Sistnevnte ble åpnet i 2012. I tillegg ble det gjennomført en rekke tiltak innenfor programområdene, bl.a. for å legge til rette for økt sykkelbruk i Trondheim. Videre er det gjennomført trafikksikkerhetstiltak i Trondheim sentrum og diverse kollektivtrafikktiltak, bl.a. etablering av signalprioritering langs hovedinnfartsårene og mindre tiltak med sikte på universell utforming av holdeplasser.

Bruk av midler i 2013

Bruken av midler i 2013 ble fastsatt gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2012–2013) og lokale myndigheters budsjettvedtak.

Tabell 3.21 Bruk av midler i Miljøpakke Trondheim i 2013

Mill. 2013-kr

Budsjett 2013

Stat/lokalt

Bom/annen

Totalt

Riksveg:

E6 Sentervegen – Tonstad

20

120

140

Rv 706 Dortealyst – Stavne

6

75

77

E6 Jaktøyen – Sentervegen, planlegging og prosjektering

16

16

Gang- og sykkelveger

33

58

91

Trafikksikkerhetstiltak

0

Miljø- og servicetiltak

0

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

4

6

10

Planlegging

2

12

14

Grunnerverv m.m.

5

5

Sum riksveg

64

292

356

Lokale vegtiltak og programområder:

Gang- og sykkelveger

6

6

Trafikksikkerhetstiltak

15

15

Miljø- og servicetiltak

2

2

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

36

36

Planlegging

Grunnerverv m.m.

3

3

Sum lokale vegtiltak og programområder

62

62

Sum Miljøpakke Trondheim

126

292

418

Belønningsmidler

110

110

En stor andel av bompengene benyttes til de store vegprosjektene E6 Sentervegen – Tonstad og rv 706 Dortealyst – Stavne. I tillegg gjennomføres det en rekke tiltak innenfor programområdene, bl.a. for å legge til rette for økt sykkelbruk i Trondheim. Videre er det gjennomført trafikksikkerhetstiltak i Trondheim sentrum og diverse kollektivtrafikktiltak, bl.a. etablering av signalprioritering langs hovedinnfartsårene og mindre tiltak med sikte på universell utforming av holdeplasser. Nytt kollektivknutepunkt i Prinsenkrysset etableres i løpet av 2013.

Forslag til fordeling av midler i 2014

Kontaktutvalgets forslag til budsjett for 2014 ble vedtatt i Trondheim kommune 13. juni 2013 og i Sør-Trøndelag fylkeskommune 19. juni 2013.

Tabell 3.22 Forslag til fordeling av midler i Miljøpakke Trondheim i 2014

Mill. 2014-kr

Forslag 2014

Stat/lokalt

Bom/annen

Totalt

Riksveg:

E6 Sentervegen – Tonstad

16

109

125

E6 Jaktøyen – Sentervegen, forberedelser

2

84

86

Etablering av bomsystem

90

90

Tiltak for gående og syklende

38

53

91

Trafikksikkerhetstiltak

0

Miljø- og servicetiltak

9

20

29

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

16

13

29

Planlegging

10

10

Sum riksveg

81

379

460

Lokale vegtiltak og programområder:

Utbedringstiltak

21

35

56

Tiltak for gående og syklende

23

26

49

Trafikksikkerhetstiltak

20

20

40

Miljø- og servicetiltak

10

10

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

31

16

47

Kollektivtrafikk, tilskudd til drift

68

68

Planlegging

19

19

Sum lokale vegtiltak og programområder

95

194

289

Sum Miljøpakke Trondheim

176

573

749

Belønningsmidler

170

170

Statlige, kommunale og fylkeskommunale midler benyttes innenfor egne ansvarsområder. Lokalpolitisk er det forutsatt at fordeling av midlene mellom de tre ulike vegkategoriene skal skje gjennom Miljøpakkens styringsorganer.

Prioriterte midler til prosjektet E6 Sentervegen – Tonstad i 2014 vil bli benyttet til diverse restarbeider samt sluttoppgjør. I tillegg er det lagt inn midler til forberedende arbeider på E6 Jaktøyen – Sentervegen. Videre er det forutsatt gjennomført en rekke tiltak innenfor programområdene, bl.a. for å legge til rette for økt sykkelbruk i Trondheim. Trafikksikkerhetstiltak prioriteres, bl.a. tiltak langs skoleveg. Det prioriteres også midler til støyskjerming. I tillegg prioriteres kollektivtrafikktiltak, bl.a. oppgradering av trikkespor, universell utforming av holdeplasser, samt etablering av kollektivfelt/kjøreveger for buss.

Virkninger av Miljøpakken

Etter åpningen av flere kollektivfelt høsten 2008, ble kollektivtrafikkutviklingen snudd til en vekst på 5–6 pst. Etter at bomstasjonene åpnet våren 2010 var veksten samlet sett for Trondheim og omegn på om lag 10 pst., og om lag 13 pst. for kollektivreiser inn og ut av Trondheim sentrum.

I 2011 ble takstsystemet for kollektivreiser endret for å stimulere til økt bruk av kollektivtransport. Omleggingen har gitt de ønskede resultatene ved at kollektivtrafikken til/fra nabokommunene økte med om lag 27 pst. fra januar til juli 2011. Fra høsten 2012 ble det gjennomført endringer i rutetilbudet for kollektivtransporten som ga økt kapasitet. Samlet for 2012 er veksten i kollektivtrafikken 11 pst. for bytrafikken, og 18 pst. til/fra nabokommunene. For perioden 2008–2012 er samlet vekst over 40 pst., fordelt med 39 pst. for bytrafikken og 53 pst. for til/fra nabokommunene. Foreløpige tall for 2013 viser en ytterligere vekst med henholdsvis 7 pst. for bytrafikken og 11 pst. til/fra nabokommunene.

Så langt er det ikke gjennomført systematiske vurderinger av effektene av Miljøpakken. Noen foreløpige resultater foreligger. Trafikktellinger viser bl.a. at det ble en reduksjon i biltrafikken på om lag 10 pst. gjennom bomsnittene da innkrevingen startet i 2010. Siden har det vært tilnærmet nullvekst i disse snittene. Gjennomsnittsfarten til kollektivtrafikken har økt som følge av etablering av gjennomgående kollektivfelt og aktiv signalprioritering. Det er også en reduksjon av trafikkulykker og utslipp av CO2 og NOx. Det vil bli gjennomført en reisevaneundersøkelse i annet halvår 2013. Dette vil gi et bedre grunnlag for å vurdere utviklingen i trafikken for gående og syklende. Som del av mål- og resultatstyringen av Miljøpakken er det utviklet indikatorer for å følge opp de ti målene. Disse er i ferd med å bli implementerte, og da vil utviklingen innenfor alle de ti målene følges opp årlig.

Nord-Jærenpakken

Nord-Jærenpakken er sist omtalt for Stortinget i Prop. 28 S (2011–2012), Prop. 1 S (2012–2013) og Prop. 36 S (2012–2013).

Innkrevingen av bompenger startet i 2001. I utgangspunktet var det lagt til grunn en bompengeperiode på 10 år, jf. St.prp. nr. 14 (1998–99). Finansieringen var basert på bompenger, statlige midler, fylkeskommunale midler og kommunale midler. Prioriteringene i Nord-Jærenpakken er blitt avklart gjennom handlingsprogram og årsbudsjett. Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1 (2004–2005) ga Stortinget sin tilslutning til endringer i bompengeordningen ved at takstene ble økt i tillegg til innkreving hele døgnet og alle ukedager. Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 58 (2008–2009) ble det gitt tilslutning til et opplegg for å øke inntektene fram til utløpet av bompengeperioden i 2011.

I påvente av avklaringer i arbeidet med en Jærenpakke 2 som eventuelt skal avløse dagens Nord-Jærenpakke, foreslo Rogaland fylkeskommune å forlenge eksisterende bompengeordning. Stortinget sluttet seg til opplegget med forlengelse i inntil fem år, dvs. til utgangen av 2016, gjennom behandlingen av Prop. 28 S/Innst. 117 S (2011–2012). Gjennom behandlingen av Prop. 36 S/Innst. 105 S (2012–2013) sluttet Stortinget seg videre til et opplegg som sikrer fullfinansiering av prosjektet E39 Eiganestunnelen innenfor de avklarte økonomiske rammene for pakken.

Staten, Rogaland fylkeskommune og involverte kommuner har inngått avtale om midler fra Belønningsordningen for perioden 2013–2016. Samferdselsdepartementet har lagt til grunn et samlet statlig tilskudd på 215 mill. kr i fireårsperioden, gitt at byområdet oppnår målet om nullvekst i personbiltrafikken i perioden 2013–2016. Årlig utbetaling i tråd med avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Bruk av midler i 2012

Bruken av midler i 2012 ble fastsatt gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2011–2012), Prop. 28 S (2011–2012), lokale myndigheters budsjettvedtak og behandlingen i den politiske styringsgruppen. Også i 2012 var større fylkesvegprosjekter i hovedsak kollektivprosjekter.

Tabell 3.23 Bruk av midler i Nord-Jærenpakken i 2012

Mill. 2012-kr

Budsjett 2012

Stat/lokalt

Bom/annet

Totalt

Riksveg

E39 Stangeland – Sandved

9

9

E39 Stangeland – Sandved, refusjon

60

60

Rv 509 Solasplitten

169

169

E39 Eiganestunnelen

37

37

Trafikksikkerhetstiltak

5

5

Planlegging

7

10

17

Sum riksveg

76

221

297

Lokale vegtiltak og programområder

Fv 44 Sandviksvegen – Breidablikkvegen, kollektivfelt

15

45

60

Kollektivtrasé – bru over E39 ved Forus

10

10

Fv 44 Kollektivfelt Forussletta

10

10

Programområder

4

31

35

Sum lokale vegtiltak og programområder

19

96

115

Sum Nord-Jærenpakken

95

317

412

Bruk av midler i 2013

Bruken av midler i 2013 ble fastsatt gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2012–2013), Prop. 28 S (2011–2012), lokale myndigheters budsjettvedtak og behandlingen i den politiske styringsgruppen. Innenfor rammen til lokale vegtiltak og programområder er det i 2013 prioritert midler til å videreføre allerede igangsatte tiltak, med hovedvekt på kollektivtrafikktiltak.

Tabell 3.24 Bruk av midler i Nord-Jærenpakken i 2013

Mill. 2013-kr

Budsjett 2013

Stat/lokalt

Bom/annet

Totalt

Riksveg

E39 Stangeland – Sandved, refusjon

41

41

Rv 509 Solasplitten

23

68

91

E39 Eiganestunnelen

126

100

226

Rv 509 Sømmevågen, forberedelser

50

50

Trafikksikkerhetstiltak

5

5

Planlegging

33

20

53

Sum riksveg

223

243

466

Lokale vegtiltak og programområder

Fv 44 Sandviksvegen – Breidablikkvegen, kollektivfelt

10

65

75

Fv 44 Kollektivfelt Forussletta

80

80

Programområder

69

69

Sum lokale vegtiltak og programområder

10

214

224

Sum Nord-Jærenpakken

233

457

690

Forslag til fordeling av midler i 2014

Tabell 3.25 viser forslag til disponering av midlene til riksveg. Innenfor rammen til riksvegtiltak prioriteres midler til sluttfinansiering av prosjektet rv 509 Solasplitten. Prosjektet åpnet for trafikk i 2012. Det er videre lagt til grunn midler til å videreføre utbyggingen av E39 Eiganestunnelen. I tillegg prioriteres anleggsstart på prosjektene rv 509 Sømmevågen og E39 Sandved – Hove. Utbyggingen av rv 509 Sømmevågen ventes startet opp våren 2014, mens arbeidene på prosjektet E39 Sandved – Hove ventes startet opp høsten 2014. Bruken av midlene til lokale vegtiltak og programområder i 2014 er foreløpig i påvente av lokale myndigheters budsjettvedtak, og ikke nærmere spesifisert.

Tabell 3.25 Forslag til fordeling av midler i Nord-Jærenpakken i 2014

Mill. 2014-kr

Budsjett 2014

Stat/lokalt

Bom/annet

Totalt

Riksveg

Rv 509 Solasplitten

15

18

33

E39 Eiganestunnelen

100

372

472

Rv 509 Sømmevågen

30

272

302

E39 Sandved – Hove

20

130

150

Gang- og sykkelveger

62

62

Planlegging

20

20

Sum riksveg

165

874

1 039

Lokale vegtiltak og programområder

87

87

Sum Nord-Jærenpakken

165

961

1 126

Status for KVU-arbeidet

På bakgrunn av tilrådinger i konseptvalgutredning (KVU) om transportsystemet på Jæren, og etterfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1), har regjeringen fastlagt prinsipper for den videre utviklingen av transportsystemet på Jæren. Regjeringen legger til grunn at utviklingen av transportsystemet på Jæren skal baseres på buss og jernbane. I forbindelse med en utbygging av en hovedtrasé for kollektivtrafikk mellom Stavanger, Forus, Sandnes og Sandnes øst, skal det legges til rette for en mulig omlegging til bybane. Ved utbyggingen av Sandnes øst legges det til grunn at det skal etableres et høyverdig kollektivtilbud parallelt med utbyggingen av området. Utbygging av sammenhengende kollektivtraseer er høyt prioritert, bl.a. for å sikre punktlighet og høy kapasitet i kollektivtrafikken og for å bidra til større grad av forutsigbarhet for framtidig byutvikling langs traseene. Disse prinsippene vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med utformingen av Jærenpakke 2. Hovedmålet for en Jærenpakke 2 vil derfor være å utvikle et transportsystem der kollektivtrafikk, syklende og gående gis høyere prioritet enn i dagens situasjon.

Buskerudbyen

Buskerudbyen omfatter Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier kommuner. Det er inngått avtale mellom staten, Buskerud fylkeskommune og kommuene i Buskerudbyen om midler fra Belønningsordningen for perioden 2010–2013. Gjennom avtalen har partene i Buskerudbyen bl.a. forpliktet seg til å utarbeide en felles areal- og transportplan for byområdet som skal medvirke til redusert bilbruk. Planen ble vedtatt i 2013. Staten har gjennom avtalen forpliktet seg til et samlet tilskudd på 280 mill. kr i fireårsperioden, forutsatt at partene i Buskerudbyen iverksetter de tiltak som er beskrevet i avtalen. Gjennom tilskuddet på 100 mill. kr for 2013 har staten innfridd forpliktelsene i avtalen.

Det er utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for Buskerudbyen. Utredningen er sendt på høring til berørte parter. Ekstern kvalitetssikring (KS1) pågår. Anbefalingene fra KVU og KS1 og regjeringens føringer vil danne grunnlaget for den videre planleggingen av innholdet i en eventuell bypakke for Buskerudbyen.

Grenland – Porsgrunn/Skien

Staten har tilbudt Telemark fylkeskommune og involverte kommuner midler fra Belønningsordningen for perioden 2013–2016. Samferdselsdepartementet har lagt til grunn et samlet statlig tilskudd på 215 mill. kr i fireårsperioden, gitt at byområdet oppnår målet om at personbiltrafikken ikke skal øke i avtaleperioden. Årlig utbetaling i tråd med avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Det er gjennomført konseptvalgutredning (KVU), der det ble anbefalt et kombinert konsept, hvor det legges opp til etappevis utbygging. Departementet har etter ekstern kvalitetssikring (KS1) bedt om at det legges til grunn at videre planlegging tar utgangspunkt i fase 1, som er dagens transportsystem med en satsing på gang-, sykkel- og kollektivtiltak og ulike miljøtiltak. Her inngår også vegprosjektet rv 36 Skjelbredstrand – Skyggestrand og utbedring av kryss mellom rv 36 og jernbanen. Disse føringene legges til grunn i det pågående samarbeidet om grunnlag for en eventuell bypakke for Grenlandsområdet. Regjeringen har lagt til grunn at KVU må revideres før ytterligere faser igangsettes.

Basert på regjeringens føringer om utvikling av transportsystemet i Grenland er det fattet lokalpolitiske vedtak om en delvis bompengefinansiert bypakke for Grenlandsområdet. Det er lagt til grunn at bypakken vil omfatte tiltak både på riks-, fylkes- og kommunal veg, og forutsettes finansiert med statlige, fylkeskommunale og kommunale midler samt bompenger.

Kristiansand

Staten har inngått avtale med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om midler fra Belønningsordningen for perioden 2013–2016. Gjennom avtalen forplikter staten seg til et samlet tilskudd i fireårsperioden på 285 mill. kr, hvis byområdet oppnår målet om at all vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. For 2013 er det gitt et tilskudd på 45 mill. kr, og det legges til grunn et tilskudd på 80 mill. kr pr år for perioden 2014–2016. Årlig utbetaling i tråd med avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 98/Innst. 82 S (2009–2010) sluttet Stortinget seg til et opplegg for utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1. Etter forvaltningsreformen omfatter pakken kun tiltak på fylkeskommunalt og kommunalt vegnett. Pakken er forutsatt finansiert med fylkeskommunale midler og bompenger. Det er lagt til grunn at det skal gjennomføres konseptvalgutredning (KVU) før spørsmålet om en utvidelse av samferdselspakken vurderes.

KVU og ekstern kvalitetssikring (KS1) er gjennomført og konsept Ytre Ringveg legges til grunn for videre planlegging. I videre utredning skal omfang av innsatsen for mer gang-, sykkel- og kollektivtrafikk konkretiseres samt restriktive tiltak og andre samferdselstiltak utredes.

Nedre Glomma – Fredrikstad/Sarpsborg

Staten har inngått avtale med Østfold fylkeskommune og Fredrikstad og Sarpsborg kommuner om midler fra Belønningsordningen for perioden 2014–2017. Gjennom avtalen forplikter staten seg til et samlet tilskudd i fireårsperioden på 215 mill. kr, hvis målet om bedret fremkommelighet, miljø og helse oppnås i byområdet. Videre er det et mål at personbiltrafikken ikke skal øke og at antallet kollektivreiser samt gang- og sykkelreiser skal øke på bekostning av reiser med privatbil. Årlig utbetaling i tråd med avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Regjeringen har på bakgrunn av konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) fastlagt prinsipper for videre utvikling av transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Videre planlegging skal ta utgangspunkt i et konsept som samsvarer med vedtatt bypakke i Fredrikstad og i et konsept som omfatter tiltak i Sarpsborg og Fredrikstad. Dette innebærer satsing på miljøvennlig transport samt formålstjenlig håndtering av kollektivtrafikken. Det skal startes med tiltak som er felles i de to konseptene. Planleggingen skal ses i sammenheng med planene for utviklingen av togtilbudet på Østfoldbanen. Videre planlegging skal ta hensyn til dyrket mark.

Det er fattet lokalpolitiske vedtak om en delvis bompengefinansiert bypakke for Nedre Glommaregionen. Det er i vedtaket lagt til grunn at bypakken vil omfatte tiltak både på riks-, fylkes- og kommunal veg, og forutsettes finansiert med statlige, fylkeskommunale og kommunale midler samt bompenger. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2).

Tromsø

Som oppfølging av klimastrategien i Nasjonal transportplan 2010–2019, fattet Tromsø kommune i 2009 et prinsippvedtak om å innføre vegprising i Tromsø kommune fra januar 2013. I forbindelse med den lokalpolitiske behandlingen av konseptvalgutredning (KVU) for Tromsøområdet i 2011, sluttet imidlertid ikke Tromsø kommune seg til vegprising som framtidig løsning for egenfinansiering av tiltak i Tromsøs byområder

Gjennom regjeringens behandling av KVU og tilrådninger fra ekstern kvalitetssikring (KS1) er et kombinasjonskonsept lagt til grunn for videre planlegging. Konseptet innebærer bl.a. styrking av kollektivtrafikken, parkeringsrestriksjoner, tiltak for gående og syklende, samt oppgradering av gatemiljøet i sentrum.

I tråd med regjeringens beslutning er det satt i gang et planleggingsarbeid for å utarbeide grunnlagsmateriale for å kunne realisere tiltakene i KVUen. Det er etablert en styringsgruppe bestående av Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen. Tromsø kommune har prosjektledelsen. Planleggingsarbeidet starter høsten 2013 og antas å være ferdig i 2015. Gjennom behandlingen av Prop. 113 S/Innst. 364 S (2011–2012), har Stortinget vedtatt å forlenge innkrevingen av lokalt finansieringstilskudd på omsetning av drivstoff i Tromsø (Tromsøpakke 3) fram til 31. juli 2016.

Tromsøpakke 3 har en samlet økonomisk ramme på 211 mill. 2012-kr. Av disse midlene forutsettes 42 mill. kr benyttet til planlegging i samsvar med KVUen. Drivstoffavgiften kan ikke benyttes til denne type planlegging. Proposisjonen legger dermed til grunn at stat, fylkeskommune og kommune tar ansvar for nødvendig planlegging på eget vegnett.

Korridor 1 Oslo – Svinesund/Kornsjø

E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 153,0 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det regnet med 200 mill. kr i bompenger.

Det prioriteres statlige midler og bompenger fra Oslopakke 3 til å videreføre prosjektet rv 22 Lillestrøm – Fetsund i Akershus.

Innenfor programområdene prioriteres utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak, miljøtiltak og kollektivtrafikk og universell utforming. Bl.a. legges det opp til å bygge ny rundkjøring på rv 111 Navestadveien, etablering av midtrekkverk, nytt veglys og kollektivfelt på E6 mellom Ryen og Teisen, gang- og sykkelveg langs Enebakkveien på Abildsø og kollektivfelt på E6 mellom Sandstuveien og Ryen i retning sentrum og på Klemetsrud. I tillegg settes det av midler til planlegging. I tillegg prioriteres det også midler til å starte utbedring av Nordbytunnelen på E6 i Akershus.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

Rv 22

Lillestrøm – Fetsund

672

618

190,0

204

Rv 22 Lillestrøm – Fetsund

Prosjektet er bl.a. omtalt i Prop. 1 S (2012–2013), side 83–90 og side 99. Prosjektet inngår i Oslopakke 3, jf. bl.a. St.meld. nr. 17 (2008–2009).

Utbyggingen omfatter en 5,1 km lang strekning mellom Lillestrøm og Fetsund i kommunene Skedsmo og Fet i Akershus. Om lag 4,3 km av strekningen utvides til firefelts veg med 19 meter vegbredde. Om lag 4,9 km av strekningen får midtrekkverk. Prosjektet omfatter også bygging av gang- og sykkelveg langs hele strekningen, to planskilte kryss og en rekke støyskjermingstiltak, samt en 0,2 km lang utvidelse av tilstøtende rv 159 til firefelts veg.

På 2,5 km av strekningen er det i dag sambruksfelt i retning Lillestrøm. Det kan bli aktuelt å reservere ett felt i hver retning til sambruksfelt på hele eller deler av strekningen.

Anleggsarbeidene startet i mai 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk ved utgangen av 2015. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 160 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet. I tillegg kommer statlige midler som kompensasjon for økt merverdiavgift.

Korridor 2 Oslo – Ørje/Magnor/Riksåsen

E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 344,4 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det regnet med 450 mill. kr i bompenger.

Det prioriteres statlige midler til å videreføre prosjektet E18 Melleby – Momarken i Østfold som ventes åpnet for trafikk i 2014. I tillegg prioriteres statlige midler og bompenger til anleggsstart på prosjektene E18 Knapstad – Retvet i Østfold og Akershus og E18 Riksgrensen – Ørje i Østfold.

Med statlige midler og bompenger fra Oslopakke 3 videreføres arbeidet med å etablere ny adkomst til Sydhavna fra E18 Mosseveien i Oslo.

Innenfor programområdene prioriteres statlige midler til noen mindre tiltak til gående og syklende, trafikksikkerhet og miljø. I tillegg settes det av midler til planlegging.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

E18

Riksgrensen – Ørje

808

734

70,0

596

E18

Knapstad – Retvet

1 508

1 383

350,0

885

E18

Melleby – Momarken

1 195

1 111

170,0

75

E18

Sydhavna

659

605

170,0

149

E18 Riksgrensen – Ørje

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013), side 261–262. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert som en del av Østfoldpakka, jf. Prop. 176 S (2012–2013).

Strekningen Riksgrensen – Ørje er om lag 6,4 km og ligger i Marker kommune i Østfold. Strekningen bygges ut som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges vegen i ny trasé. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtdeler og nedsatt fartsgrense. Utbyggingen omfatter tre planskilte kryss, der det ene ligger i Ørje sentrum. Her føres fv 21 over E18 på en skråstagbru som vil bli et identitetsskapende element for Ørje. Utbyggingen omfatter også en døgnhvileplass for tungtransporten i vestgående retning og en rasteplass.

Det legges opp til anleggsstart i oktober 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 50 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

E18 Knapstad – Retvet

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013), side 261–262 og Prop. 1 S (2012–2013), side 100. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert som en del av Østfoldpakka, jf. Prop. 176 S (2012–2013).

Strekningen Knapstad – Retvet er om lag 6,2 km lang og ligger i Hobøl kommune i Østfold og Ski kommune i Akershus. Strekningen bygges ut som firefelts veg med 20 meter vegbredde. Strekningen bygges i sin helhet i ny trasé. Det bygges to planskilte kryss og gang- og sykkelveg langs fv 120 fra Elvestad sentrum frem til krysset med nye E18. Vegen krysser Hobølelva i bru på om lag 300 meter. Det legges til rette for viltkryssinger under flere av bruene som skal bygges i tillegg til bygging av en faunapassasje og en miljøtunnel.

Det er lagt opp til anleggsstart i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 300 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

E18 Melleby – Momarken

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 216, Prop. 1 S (2012–2013), side 100 og Prop. 176 S (2012–2013). Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert som en del av Østfoldpakka, jf. Prop. 131 S (2010–2011).

Strekningen Melleby – Momarken er 8,3 km lang og ligger i Eidsberg kommune i Østfold. På den om lag 6 km lange strekningen fra Hærland til Momarken bygges det sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av vegen. Ved Hærland bygges det en 150 meter lang trefelts tunnel. Resten av strekningen øst for Hærland bygges som tofelts veg uten forbikjøringsfelt. Det bygges midtrekkverk på hele strekningen Melleby – Momarken og to planskilte kryss.

Anleggsarbeidene startet i oktober 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2014.

E18 Sydhavna

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 218–219, Prop. 119 S (2010–2011), side 3 og Prop. 1 S (2012–2013), side 83–90 og side 100. Prosjektet inngår i Oslopakke 3, jf. bl.a. St.meld. nr. 17 (2008–2009).

Prosjektet omfatter bygging av nytt kryss på E18 Mosseveien med planskilt rundkjøring. Fra krysset skal det bygges ny bru ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Bygging av gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet.

Anleggsarbeidene startet i februar 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk våren 2015. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 100 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

E16 Riksgrensen/Riksåsen – Hønefoss og rv 35 Hønefoss – Hokksund med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 526 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det forutsatt 150 mill. kr i bompenger.

Innenfor denne rammen prioriteres statlige midler og bompenger til videreføring av prosjektet E16 Kongsvinger – Slomarka i Hedmark som ventes åpnet for trafikk i 2014.

I tillegg prioriteres tiltak innenfor programområdene, tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. I Hedmark legges det bl. a. opp til utbedring av strekningen E16 Kongevegen – Vingersnoret i Kongsvinger inkl. ny Norsenga bru, etablering av forsterket midtoppmerking på rv 2 Lier – Magnormoen, utbedring av krysset mellom rv 2 og fv 455 og utbedring av et kryss mellom E16 og en kommunal veg på Korsmo. I tillegg prioriteres gang- og sykkelveg på rv 35 i Buskerud på strekningene Toso – Prestmoen og Bjørndalssvingen – Åmot S, samt midler til planlegging.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

E16

Kongsvinger – Slomarka

2 250

2 121

560,0

112

E16 Kongsvinger – Slomarka

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 219 og Prop. 1 S (2012–2013), side 101. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 104 S (2010–2011).

Strekningen fra Kurudsand i Kongsvinger kommune til Slomarka i Sør-Odal kommune er om lag 16,5 km lang. Fra Kurudsand blir ny veg bygd langs fv 175 og krysser Glomma med ny bru. Videre blir ny veg gjennom Sør-Odal bygd langs nåværende E16 nord for Glomma. I tillegg inngår bl.a. bygging av tre planskilte kryss og en omfattende omlegging av fylkesveger, kommunale veger og private adkomstveger. Vegen bygges som firefelts veg med midtrekkeverk og 16,5 meter vegbredde.

Anleggsarbeidene startet i september 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2014. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 150 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Korridor 3 Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger

E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 1 280,4 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det forutsatt 1 879 mill. kr i bompenger og tilskudd.

Det er lagt til grunn statlige midler og bompenger fra Oslopakke 3 til E18 Vestkorridoren i Akershus. Midlene skal benyttes til å sluttføre omleggingen av vegsystemet ved Høvik i forbindelse med at Jernbaneverket bygger om Høvik stasjon, og til videre planlegging.

Videre prioriteres statlige midler og bompenger til å videreføre prosjektet E18 Gulli – Langåker i Vestfold som ventes åpnet for trafikk i 2014. Det prioriteres også statlige midler og bompenger til anleggsstart for prosjektet E18 Bommestad – Sky. I tillegg settes det av statlige midler til sluttoppgjør for E18 Kopstad – Gulli og til restarbeider på E18 Sky – Langangen.

Innenfor Nord-Jærenpakken prioriteres statlige midler og bompenger til å videreføre E39 Eiganestunnelen og til sluttfinansiering av prosjektet rv 509 Solasplitten. I tillegg settes det av statlige midler og bompenger til anleggsstart på E39 Hove – Sandved, som er første utbyggingsetappe for prosjektet E39 Ålgård – Sandved. Videre prioriteres statlige midler og bompenger til anleggsstart på rv 509 Sømmevågen.

Innenfor programområdene prioriteres midler til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhet og kollektivtrafikk og universell utforming. Det prioriteres bl.a. midler til midtrekkverk på E18 Langangen – Telemarksporten i Telemark, E18 Temse – Frivold og Stølen – Harebakken i Aust-Agder, E39 Rosseland – Storenes og Trybakken i Vest-Agder og rv 23 Krokodden – Bjørnstad i Buskerud. I tillegg prioriteres midler til fornying, planlegging og grunnerverv.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 18 mill. kr over post 35 Vegutbygging i Bjørvika for 2014. I tillegg er det forutsatt 42 mill. kr i bompenger.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

E18

Bjørvikaprosjektet

7 399

7 288

60,0

308

E18

Gulli – Langåker

3 400

3 273

858,0

189

E18

Bommestad – Sky

5 028

4 295

600,0

3 132

E18

Sky – Langangen

2 198

2 086

32,0

27

E39

Hove – Sandved

567

515

150,0

365

E39

Eiganestunnelen

2 639

2 547

425,0

1 805

Rv 509

Solasplitten

730

703

33,0

0

Rv 509

Sømmevågen

783

712

302,0

359

E18 Bjørvikaprosjektet

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 28 (2001–2002), St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 221–222, St.prp. nr. 50 (2004–2005) og Prop. 1 S (2012–2013), side 59 og side 103. Prosjektet inngår i Oslopakke 3, jf. bl.a. St.prp. nr. 40 (2007–2008) og St.meld. nr. 17 (2008–2009).

Anleggsarbeidene startet sommeren 2005. Tunnelen under Bjørvika og Bispevika ble åpnet for trafikk høsten 2010, Nordenga bru ble åpnet for trafikk i august 2011 og av- og påkjøringsrampene ved Havnelageret ble åpnet høsten 2012.

Andre og siste etappe omfatter nytt lokalt riksvegsystem i Bjørvika; Kong Håkon 5. gate, Dronning Eufemias gate og deler av Langkaigata. I tillegg omfatter etappen delvis ombygging av Bispegata og Nylandsveien bru, samt noen ombygginger i Prinsens gate og Strandgata.

Anleggsarbeidene for andre etappe startet høsten 2011. Med unntak av Bispegata, legges det opp til at andre etappe ferdigstilles sommeren 2015. Ombygging av Bispegata er avhengig av utbyggingen av Follobanen og planlegges derfor gjennomført i 2016–2017.

Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 42 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

E18 Gulli – Langåker

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 222 og Prop. 1 S (2012–2013), side 102. Prosjektet inngår i planene for videre utbygging av E18 i Vestfold til firefelts veg og er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 56 S (2010–2011).

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende tofelts veg til firefelts veg med 26 meter vegbredde over en strekning på 25,5 km i kommunene Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Eksisterende veg rehabiliteres og gjøres om til nordgående kjørebane, mens det bygges ny sørgående kjørebane. I prosjektet inngår også bygging av syv toplanskryss, bygging av 10 km gang- og sykkelveg langs Raveien, samt flere trafikksikkerhetstiltak.

Det ligger an til kostnadsøkninger i prosjektet, i hovedsak på grunn av mer kompliserte grunnforhold enn forutsatt. Kostnaden for prosjektet er ventet økt med om lag 150 mill. kr i forhold til prognosen for sluttkostnad, og om lag 15 mill. kr i forhold til kostnadsrammen oppgitt i Prop. 1 S (2012–2013). Prognosen for sluttkostnad er nå 3 273 mill. kr. Samferdselsdepartementet legger til grunn en ny kostnadsramme på 3 400 mill. kr.

Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2014. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 348 mill. kr stilt til disposisjon fra bompengeselskapet.

E18 Bommestad – Sky

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013), side 269–271 og Prop. 1 S (2012–2013), side 101. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 123 S (2012–2013). Prosjektet er siste etappe i utbyggingen av E18 til firefelts veg gjennom Vestfold.

Strekningen Bommestad – Sky ligger i Larvik kommune. Strekningen bygges ut som firefelts veg med 23 meter vegbredde over en lengde på 6,7 km. Utbyggingen omfatter en bru på 570 meter på nye E18 som delvis går over innsjøen Farris, og to tunneler på om lag 2,8 km og 1,3 km henholdsvis øst og vest for Farris. Videre inngår bygging av et planskilt kryss ved Farriseidet. I tilknytning til dette krysset vil det skje en betydelig ombygging av lokalvegsystemet med bl.a. fem bruer og 4,6 km gang- og sykkelveger, inkludert ombygging av dagens E18 til gang- og sykkelveg mellom Bommestad og Lovisenlund. I tillegg vil det bli etablert en kollektivterminal. Prosjektet omfatter betydelige landskapsarbeider ved Farriseidet.

Det er lagt opp til anleggsstart i januar 2014. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 530 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

E18 Sky – Langangen

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 221, St.prp. nr. 37 (2008–2009), side 61 og Prop. 1 S (2012–2013), side 102. Prosjektet inngår i planene for videre utbygging av E18 i Vestfold til firefelts veg, jf. St.prp. nr. 60 (2008–2009).

Anleggsarbeidene startet i august 2009, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2012. Foreslåtte midler i 2014 går til legging av slitelag og andre restarbeider.

E39 Hove – Sandved

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013) som del av prosjektet E39 Ålgård – Sandved og Prop. 28 S (2011–2012), side 7. Prosjektet inngår i Nord-Jærenpakken, jf. St.prp. nr. 14 (1998–99) og St.prp. nr. 58 (2008–2009).

Prosjektet ligger i Sandnes kommune i Rogaland og er første utbyggingsetappe av strekningen Ålgård – Sandved. Styringsgruppen for transportplansamarbeidet på Jæren fattet vedtak 15. mai 2013 om at prosjektet E39 Hove – Sandved bygges ut med delvis bompengefinansiering innenfor den godkjente forlengelsen av Nord-Jærenpakken, jf. Stortingets behandling av Prop. 28 S (2011–2012).

Strekningen Hove – Sandved er om lag 1,6 km lang. Prosjektet omfatter ombygging av dagens tofelts veg med midtrekkverk til firefelts veg med 21 meter vegbredde med av- og påkjøringsramper. I tillegg inngår også ombygging av om lag 1,3 km av rv 13 og fv 325. Utbygging av om lag 2 km gang- og sykkelveger med tre gangbruer vil sikre et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen mellom Ålgård og Sandved. I tillegg inngår ombygging av dagens planskilte kryss på Hove og Sandved og omfattende støytiltak i form av støyvoller/-skjermer og fasadetiltak. Ved Kvelluren på E39 vil det bli bygd en ny og større bru med om lag 350 meters lengde.

Med grunnlag i anslag for prosjektet E39 Hove – Sandved, legger Samferdselsdepartementet til grunn en styringsramme på 503 mill. 2013-kr og en kostnadsramme på 553 mill. 2013-kr. Prisomregnet til 2014-kr er styringsrammen 515 mill. kr og kostnadsrammen 567 mill. kr.

Det legges opp til anleggsstart i september 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 130 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

E39 Eiganestunnelen

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 223, Prop. 28 S (2011–2012), side 6–7, Prop. 109 S (2011–2012), side 10 og Prop. 1 S (2012–2013), side 102. Prosjektet er en del av Nord-Jærenpakken og er forutsatt delvis bompengefinansiert. Ved behandling av Prop. 36 S (2012–2013) sluttet Stortinget seg til utbyggings- og finansieringsplanen for prosjektet.

Prosjektet omfatter bygging av 5 km firefelts veg forbi Stavanger sentrum mellom Schancheholen og Smiene, inkl. Eiganestunnelen som er 3,7 km lang. Tunnelen har en fellesstrekning på om lag 0,9 km med Hundvågtunnelen på Ryfast-prosjektet. Dagens E39 mellom Schancheholen og Madlaveien bygges om til lokalveg. Ved nordre påhogg for tunnelen blir Byhaugtunnelen på dagens E39 lagt om for å inngå i lokalvegnettet.

Det er lagt opp til anleggsstart i desember 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 325 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Rv 509 Solasplitten

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 165, Prop. 127 S (2009–2010), side 4–5 og Prop. 1 S (2012–2013), side 103. Prosjektet inngår i Nord-Jærenpakken, jf. St.prp. nr. 14 (1998–99) og St.prp. nr. 58 (2008–2009).

Anleggsarbeidene startet i august 2010, og prosjektet ble åpnet for trafikk i desember 2012. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 18 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Midlene i 2014 går til sluttoppgjør med entreprenør.

Rv 509 Sømmevågen

Prosjektet er omtalt i Prop. 28 S (2011–2012) og Prop. 156 S (2012–2013).

Prosjektet ligger i Sola kommune i Rogaland. Prosjektet omfatter ombygging av rv 509 til firefelts veg over en strekning på om lag 1 km fra Solasplitten til Sømmevågen vest. Prosjektet omfatter også ombygging av Flyplassvegen inn mot Stavanger lufthavn, Sola. I tillegg inngår bygging av nytt planskilt kryss mellom rv 509 og Flyplassvegen og tilrettelegging for gående og syklende.

Det er tidligere lagt opp til at prosjektet bygges ut med delvis bompengefinansiering innenfor den godkjente forlengelsen av Nord-Jærenpakken, jf. Stortingets behandling av Prop. 28 S (2011–2012), men som etappevis utbygging med ombygging av Flyplassvegen som andre etappe. Styringsgruppen for transportplansamarbeidet på Jæren fattet vedtak 15. mai 2013 der det nå legges opp til at hele utbyggingen skjer samlet.

Med grunnlag i nytt anslag for prosjektet rv 509 Sømmevågen inkl. Flyplassvegen, legger Samferdselsdepartementet til grunn en styringsramme på 695 mill. 2013-kr og en kostnadsramme på 765 mill. 2013-kr. Prisomregnet til 2014-kr er styringsrammen 712 mill. kr og kostnadsrammen 783 mill. kr.

Flytting av biotop for dvergålegress og arkeologiske utgravinger startet i mai 2013. Det legges opp til å starte anleggsarbeidene i mars 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. Av de foreslåtte midlene i 2014 forutsettes 272 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Korridor 4 Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim

E39 Stavanger – Bergen – Ålesund med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 908,5 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det forutsatt 70 mill. kr i bompenger.

Innenfor denne rammen legges det opp til å videreføre utbyggingen av E39 på strekningen Vågsbotn – Hylkje i Hordaland og ombyggingen av E39 Lavik ferjekai i Sogn og Fjordane. Begge prosjektene ventes åpnet for trafikk i 2014. Videre prioriteres statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland. Det kan bli aktuelt med anleggsstart med bompenger i 2014, avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Det prioriteres også midler til å videreføre prosjektet E39 Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande nord i Sogn og Fjordane.

I tillegg prioriteres midler til restarbeider på prosjektet E39 Kvivsvegen i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal og sluttfinansiering av prosjektene E39 Anda ferjekai og E39 Torvund – Teigen i Sogn og Fjordane.

Innenfor programområdene prioriteres midler med hovedvekt på utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Det prioriteres bl.a. midler til å fullføre utbedringene av E39 Geitvika – Årset i Møre og Romsdal og E39 Oppedal ferjekai i Sogn og Fjordane. Videre prioriteres midler til bygging av gang- og sykkelveger på E39 Farsund – Kusslid og E39 Klokkargarden – Hjelle i Sogn og Fjordane og rv 580 Kokstad – Flesland i Hordaland, og gang- og sykkelvegundergang på E39 i Grov i Hordaland. Det prioriteres også midler til ombygging av E39 Vabakkenkrysset i Hordaland og E39 Instefjordkrysset i Sogn og Fjordane, samt midler til etablering av midtrekkverk på E39 Tuft – Flatøy. Videre prioriteres midler til ombygging av den gamle bomstasjonen på Sokn i Rogaland til døgnhvileplass for tungtrafikken.

I tillegg prioriteres det midler til utbedring av Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen på E39 i Rogaland og Hordviktunnelen på E39 i Hordaland, samt midler til planlegging og grunnerverv.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 66 mill. kr over post 31 Skredsikring riksveger for 2014. Midlene foreslås i sin helhet benyttet til restarbeider og sluttoppgjør på prosjektet E39 Hjartåberga i Møre og Romsdal.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

E39

Vågsbotn – Hylkje

616

565

108,0

0

E39

Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande Nord

639

592

225,0

333

E39

Kvivsvegen

1 340

1 275

18,9

84

E39

Hjartåberga

642

612

66,0

4

E39 Vågsbotn – Hylkje

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 227 og Prop. 1 S (2012–2013), side 104.

Prosjektet omfatter en om lag 1,7 km lang strekning ved Vågsbotn i Bergen kommune. Om lag 1,2 km legges i ny trasé, inkl. den om lag 0,6 km lange Eikåstunnelen. Opprinnelig var vegen planlagt utbygd som tofelts veg. I forbindelse med sikkerhetsgodkjenning av tunnelen ble utbyggingsstandarden tatt opp til ny vurdering. Med grunnlag i revidert reguleringsplan fra juni 2011, bygges tunnelen med to løp og resten av strekningen som firefelts veg. Også kryssløsningen i Vågsbotn ble endret for å sikre bedre trafikkavvikling for kryssende trafikk fra E16. Utbyggingen korter inn E39 med om lag 1 km.

Anleggsarbeidene startet i februar 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk oktober 2014.

E39 Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande nord

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 229 og Prop. 1 S (2012–2013), side 105.

Strekningene Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande nord ligger i Gaular kommune i Sogn og Fjordane. De to strekningene bygges ut som ett prosjekt og omfatter vel 8 km veg, hvorav vel 3 km bygges i ny trasé forbi Sande sentrum. I prosjektet inngår bl.a. en tunnel på om lag 1 km langs Økslandsvatnet, en bru på om lag 100 meter og om lag 2 km gang- og sykkelveg ved Sande.

Anleggsarbeidene startet i juni 2013, og prosjektet ventes nå åpnet for trafikk i 2016, mot tidligere forutsatt i 2015.

E39 Kvivsvegen

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 227, Prop. 125 S (2009–2010), side 82 og Prop. 1 S (2012–2013), side 105.

Anleggsarbeidene startet i januar 2009, og prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2012. Foreslåtte midler i 2014 går til restarbeider og sluttoppgjør.

E39 Hjartåberga

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 232, Prop. 127 S (2009–2010), side 5, Prop. 36 S (2010–2011), side 2 og Prop. 1 S (2012–2013), side 105.

Anleggsarbeidene startet i desember 2010, og prosjektet åpnes for trafikk i desember 2013. Foreslåtte midler i 2014 går til restarbeider og sluttoppgjør.

E39 Ålesund – Trondheim

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 303,4 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det forutsatt 22 mill. kr i bompenger og forskudd.

Innenfor denne rammen videreføres prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen i Sør-Trøndelag med statlige midler og forskutterte midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune. I tillegg er det satt av statlige midler og bompenger til restarbeider på prosjektet E39 Astad – Knutset i Møre og Romsdal, inkl. refusjon til bompengeselskapet.

Innenfor programområdene prioriteres midler med hovedvekt på utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak og servicetiltak. Dette omfatter bl.a. gang- og sykkelvegbru over Orkla i Orkanger i Sør-Trøndelag og døgnhvileplass for tungtrafikken på E39 i Digernes i Møre og Romsdal. I tillegg prioriteres midler til planlegging og grunnerverv.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

E39

Harangen – Høgkjølen

618

608

222,0

123

E39 Harangen – Høgkjølen

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 230 og Prop. 1 S (2012–2013), side 106.

Prosjektet ligger i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag. Prosjektet omfatter bygging av om lag 10,5 km veg, hvorav 7,5 km er ny veg fra Høgkjølen til Stokkhaugen på fv 714. På fv 714 skal det bygges en om lag 800 meter lang tunnel gjennom Harangshammeren. Derfra vil E39 følge dagens fv 714 og fv 710 til Orkanger. Omleggingen innebærer at dagens E39 mellom Høgkjølen og Orkanger vil bli omklassifisert til fylkesveg. Vegen bygges ut med 10 meter vegbredde og forsterket midtoppmerking fra Harangen til Stokkhaugen og med 8,5 meter vegbredde videre til Høgkjølen.

Av foreslåtte midler i 2014 er 3,2 mill. kr forskutterte midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Anleggsarbeidene startet i september 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2015.

Rv 9 Kristiansand – Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal – Voss – Hella – Sogndal

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 128,1 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det forutsatt 90 mill. kr i bompenger.

Innenfor denne rammen prioriteres statlige midler og bompenger til sluttfinansiering av rv 7/rv 13 Hardangerbrua i Hordaland. I tillegg foreslås statlige midler og bompenger til sluttfinansiering av prosjektet rv 9 Krokå – Langeid i Aust-Agder, inkl. refusjon til Aust-Agder fylkeskommune.

Innenfor programområdene prioriteres midler med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak. Det prioriteres bl.a. midler til bygging av planskilt kryssing ved Bjørgum skole på rv 13 i Hordaland og sikring av fotgjengerovergang på rv 55 Stedje i Sogn og Fjordane. I tillegg prioriteres midler til planlegging.

Det kan bli aktuelt med bompenger i 2014 til anleggsstart for prosjektet rv 13 Joberget i Hordaland. Dette er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet gjennom en forlengelse av bompengeinnkrevingen i Vossapakken.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

Rv 7/rv 13

Hardangerbrua

2 951

2 632

142,0

0

Rv 13/E16

Vossapakken1

1 517

1 515

93,0

66

1 Kostnadsramme og prognose for sluttkostnad omfatter også utbyggingen på E16. Foreslåtte midler i 2014 er knyttet til utbyggingen av E16, herav 25 mill. kr i bompenger og forskudd.

Rv 7/rv 13 Hardangerbrua

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 231, St.prp. nr. 24 (2007–2008) og Prop. 1 S (2012–2013) side 106–107. Prosjektet finansieres med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige midler, jf. St.prp.nr. 2 (2005–2006).

Anleggsarbeidene startet i februar 2007, og prosjektet ble åpnet for trafikk i august 2013. Foreslåtte midler i 2014 benyttes til restarbeider og sluttoppgjør. Det forutsettes at 85 mill. kr av midlene i 2014 stilles til disposisjon av bompengeselskapet. I tillegg er det satt av 4 mill. kr i statlige midler som refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd.

Rv 13/E16 Vossapakken

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 231–232, St.prp. nr. 37 (2008–2009), side 61 og Prop. 1 S (2012–2013), side 107. Prosjektene i Vossapakken er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. St.prp. nr. 61 (2008–2009).

Prosjektene rv 13 Øvre Granvin – Voss grense og rv 13 Mønshaug – Palmafoss ble åpnet for trafikk i desember 2011.

Anleggsarbeidene på prosjektet E16 Omlegging forbi Voss sentrum, som også omfatter tiltak på dagens E16, startet opp i oktober 2010. Prosjektet åpnes for trafikk i desember 2013. Foreslåtte midler i 2014 vil bli benyttet til opprusting av E16 gjennom Voss sentrum og sluttoppgjør.

I Vossapakken er det i tillegg lagt til grunn midler til ombygging av krysset på E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune. Arbeidene vil bli ferdigstilt i 2014.

Av foreslåtte midler til Vossapakken i 2014 forutsettes 25 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet, hvorav 22 mill. kr i forskudd.

Korridor 5 Oslo – Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø

E134 Drammen – Haugesund med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 722,3 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det forutsatt 1 311 mill. kr i bompenger og tilskudd.

Innenfor denne rammen prioriteres statlige midler til anleggsstart på prosjektet E134 Gvammen – Århus. Videre prioriteres statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda i Buskerud. Det kan bli aktuelt med anleggsstart med bompenger i 2014, avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.

Videre er det lagt til grunn bompenger til forberedende arbeider på prosjektet E134 Seljord – Åmot, avhengig av Stortingets tilslutning til foreslått opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet, jf. Prop. 194 S (2012–2013).

Videre foreslås det statlige midler og bompenger til å videreføre utbyggingen av E134 Stordalstunnelen i Hordaland med tilstøtende veg. Utbyggingen starter opp høsten 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

Innenfor Haugalandspakken i Rogaland settes det av statlige midler og bompenger til sluttfinansiering av E134 Kryss Førresbotn, og til videreføring av prosjektet E134 Skjold – Solheim. Videre foreslås statlige midler, bompenger og lokale tilskudd til å videreføre utbyggingen av Ryfylkesambandet (Ryfast) på rv 13 i Rogaland.

Innenfor programområdene prioriteres midler med hovedvekt på utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Bl.a. settes det av midler til å videreføre utbedringen av E134 på strekningen Grunge kirke – Velemoen i Telemark, samt utbedringstiltak i E134 Svandalsflonatunnelen i Hordaland. Utbedringen av E134 på strekningen Grungedal – Grunge kirke gjennomføres med forskutterte midler fra Telemark fylkeskommune og Vinje kommune.

Videre prioriteres midler til fornying, bl.a. til forsterkningsarbeider i Telemark på E134 Grunge kirke – Velemoen og rv 41 Treungen – Steane. I tillegg settes det av midler til planlegging og grunnerverv.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 224 mill. kr over post 31 Skredsikring riksveger for 2014. Innenfor denne rammen prioriteres midler til restarbeider og sluttoppgjør på prosjektet rv 13 Tysdalsvatnet, inkl. refusjon til Rogaland fylkeskommune. Det settes også av midler til sluttfinansiering av prosjektet rv 13 Osbergtunnelen i Rogaland.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

E134

Gvammen – Århus

2 242

2 074

266,0

1 654

Rv 13

Ryfast

7 143

6 378

1 175,0

4 275

Rv 13

Tysdalsvatnet (Vatne – Melkeråna)

538

505

74,0

0

E134 Gvammen – Århus

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 241, Prop. 1 S (2012–2013), side 108, Prop. 156 S (2012–2013), side 8, og Meld. St. 26 (2012–2013), side 292.

Strekningen Gvammen – Århus ligger i kommunene Hjartdal og Seljord i Telemark. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 km ny veg hvorav 9,4 km i tunnel. Vegen bygges ut med 10 meter vegbredde og forsterket midtoppmerking. Den nye vegen fører til at E134 mellom Hjartdal og Seljord kortes inn med om lag 11 km.

Det legges opp til anleggsstart i juni 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018, mot tidligere forutsatt i 2017.

Rv 13 Ryfast

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.prp. nr. 1 (2005–2006), side 128, St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 230 og Prop. 1 S (2012–2013), side 109. Prosjektet er vedtatt finansiert med lokale tilskudd og bompenger, jf. Prop. 109 S (2011–2012).

Prosjektet er totalt 20,7 km langt og omfatter to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Hundvågtunnelen er om lag 5,7 km lang og Solbakktunnelen er 14,3 km lang. Videre skal det bygges en kollektivterminal med rundt 100 parkeringsplasser på Solbakk og en ny gang- og sykkelveg mellom Solbakk og Tau på om lag 1,5 km. Overskuddsmassen fra tunnelene vil bli benyttet til vegareal på Solbakk og nytt næringsareal på Buøy og i Jåttåvågen i Stavanger. Hundvågtunnelen har en fellesstrekning med Eiganestunnelen på om lag 0,9 km.

Sammen med prosjektet E39 Eiganestunnelen vil Ryfast gi ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Ryfylke. I tillegg vil Hundvågtunnelen gi bydelen Hundvåg/Buøy et nytt fastlandssamband og avlaste Bybrua.

Anleggsarbeidene startet i desember 2012. Prosjektet forventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt i 2018. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 99 mill. kr i lokale tilskudd og 926 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet. De statlige midlene til prosjektet på 150 mill. kr i 2014 er kompensasjon for økt merverdiavgiftsbelastning.

Rv 13 Tysdalsvatnet (Vatne – Melkeråna)

Prosjektet er omtalt i Prop. 1 S (2010–2011), side 100–101 og Prop. 1 S (2012–2013), side 108.

Prosjektet ligger i kommunene Strand og Hjelmeland i Rogaland. Da prosjektet ble tatt opp til bevilgning i statsbudsjettet for 2011, ble det lagt til grunn skredsikring fra Vatne til Skreppeneset. På grunn av reduserte kostnader i det opprinnelige prosjektet, ble det i statsbudsjettet for 2013 lagt opp til å utvide prosjektet slik at ytterligere ett skredutsatt punkt blir eliminert. I Prop. 1 S (2012–2013) ble det feilaktig oppgitt at utvidelsen går helt frem til Øyjaneset. Riktig endepunkt for den omtalte forlengelsen er ved Melkeråna. Prosjektet som nå nærmer seg fullføring, består dermed av den om lag 4,6 km lange Svotunnelen og om lag 2 km ny veg i dagen. Det bygges også gang- og sykkelveg i Vatne på om lag 1,8 km.

Anleggsarbeidene startet i februar 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2013. Foreslåtte midler i 2014 forutsettes benyttet til restarbeider og sluttoppgjør. I tillegg er det satt av 136 mill. kr som refusjon til Rogaland fylkeskommune.

Rv 7 Hønefoss – Bu og rv 52 Gol – Borlaug

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 467,5 mill. kr over post 30 for 2014.

Innenfor denne rammen prioriteres statlige midler til å videreføre prosjektet rv 7 Sokna – Ørgenvika i Buskerud som ventes åpnet for trafikk i juni 2014, samt sluttfinansiering for prosjektet rv 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingene i Buskerud.

Videre prioriteres tiltak innenfor programområdene med hovedvekt på utbedringstiltak og trafikksikkerhetstiltak. Bl.a. prioriteres midler til utbedring av jernbaneundergangene ved Svenkerud og Trøo på rv 7 i Buskerud, noe som gjør at dagens høydebegrensning på 4 meter blir fjernet. Videre prioriteres midler på rv 7 i Buskerud til breddeutvidelse og forsterket midtoppmerking på strekningene Flå – Kjerringvika og Veme – kryss fv 76. I tillegg settes det av midler til planlegging.

Det foreslås en statlig ramme på 4 mill. kr over post 31 Skredsikring riksveger for 2014. Midlene settes av til sluttfinansiering av andre byggetrinn på rv 7 Bugjelet – Brimnes i Hordaland.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

Rv 7

Sokna – Ørgenvika

2 040

1 650

350,0

32

Rv 7 Sokna – Ørgenvika

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 242 og Prop. 1 S (2012–2013), side 109. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 157 S (2009–2010).

Prosjektet omfatter bygging av 17 km ny veg i Buskerud mellom Sokna i Ringerike kommune og Ørgenvika i Krødsherad kommune. Den nye vegen innebærer en forkorting av rv 7 med om lag 20 km. Om lag 6 km av strekningen mellom Sokna og Ørgenvika bygges med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Resten av strekningen bygges med forsterket midtoppmerking. Det ligger an til kostnadsreduksjoner i prosjektet, foreløpig anslått til om lag 270 mill. kr, eller 14 pst. lavere enn prognosen for sluttkostnad oppgitt i Prop. 1 S (2012–2013). Reduksjonen skyldes gjennomgående valg av mindre kostnadskrevende løsninger i prosjektet, bl.a. kortere miljøkulvert i Sokna og enklere kryssløsning i Ørgenvika. I tillegg er lengdene på flere bruer redusert.

Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2014.

E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 512,7 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det forutsatt 108 mill. kr i bompenger, forskudd og tilskudd.

Innenfor denne rammen prioriteres midler til restarbeider og sluttoppgjør på rehabiliteringen av Nestunnelen på E16 i Buskerud. Det foreslås også statlige midler og bompenger til å videreføre prosjektet E16 Fønhus – Bagn. Videre legges det til grunn statlige midler, forskudd og bompenger til restarbeider og sluttoppgjør for prosjektet E16 Omlegging forbi Voss i Hordaland. Det settes også av midler til sluttfinansiering av prosjektet E16 Seltun – Stuvane.

Innenfor Oslopakke 3 foreslås det statlige midler og bompenger til forberedende arbeider på prosjektet E16 Sandvika – Wøyen i Akershus med sikte på anleggsstart i 2015.

På rv 5 prioriteres midler til prosjektet rv 5 Loftesnes bru i Sogn og Fjordane. Det legges opp til anleggsstart i juni 2014, mot tidligere forutsatt i 2013. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

Innenfor programområdene prioriteres midler med hovedvekt på tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Bl.a. prioriteres midler på E16 i Oppland til kurveutbedringer i Kvismo og ombygging av kryss med fv 51 i Leira. Det prioriteres også midler på E16 i Hordaland til bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Hausåker – Kvåle og til å videreføre arbeidet med utbedring av E16 på Skulestadmo i Voss, inkl. ombygging av kryss og bygging av gangtunnel. I tillegg settes det av midler til planlegging.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 80 mill. kr over post 31 Skredsikring riksveger for 2014. Midlene går i sin helhet til delfinansiering av prosjektet E16 Fønhus – Bagn.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 377 mill. kr over post 36 E16 over Filefjell for 2014. Innenfor denne rammen prioriteres midler til videreføring av arbeidene på delstrekningen Smedalsosen – Maristova – Borlaug i Sogn og Fjordane som ventes åpnet for trafikk i 2014. I tillegg settes det av midler til anleggsstart på delstrekningen Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i Oppland og Sogn og Fjordane, samt midler til sluttfinansiering av delstrekningen Eidsbru – Varpe bru i Oppland.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

E16

Fønhus – Bagn inkl skredsikring

548

504

175,0

94

E16

Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen

1 741

1 526

150,0

1 338

E16

Smedalsosen – Maristova – Borlaug

1 062

867

226,0

99

E16 Fønhus – Bagn

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 237 og Prop. 1 S (2012–2013), side 110. Prosjektet er forutsatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 101 S (2011–2012).

Prosjektet omfatter utbedring og dels omlegging av en om lag 10 km lang strekning i Sør-Aurdal kommune i Oppland. Om lag 2 km av strekningen blir lagt i ny trasé. Prosjektet omfatter også en kortere tunnel, Bergsundtunnelen, på omlag 650 meter, forbi et svært skredutsatt parti. Vegen bygges som tofelts veg med vegbredde 8,5 meter.

Anleggsarbeidene startet i september 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk tidlig i 2015. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 50 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013), side 295–296, Prop. 1 S (2012–2013), side 110 og Prop. 156 S (2012–2013), side 8. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell.

Strekningen Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen ligger i Vang kommune i Oppland og Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Strekningen har dårlig regularitet vinterstid med kolonnekjøring og stengninger. Prosjektet omfatter bygging av om lag 20 km veg med om lag 6 km i tunnel. Veg i dagen følger stort sett eksisterende trasé, og legges høyt i terrenget med slake skråninger for å redusere problemene med snødrev.

Det legges opp til anleggsstart i mai 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 237–238 og Prop. 1 S (2012–2013), side 111. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell.

Prosjektet ligger i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane og omfatter omlegging av en om lag 11 km lang strekning. Fire skredutsatte punkter på strekningen blir eliminert. Det tilrettelegges for en kjettingplass, og forholdene legges bedre til rette for venting i forbindelse kolonnekjøring, både for E16 over Filefjell og for rv 52 over Hemsedalsfjellet.

Arbeidene på hovedentreprisen startet i februar 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2014.

Korridor 6 Oslo – Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund

E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 1 711,5 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det forutsatt 4 245 mill. kr i bompenger og tilskudd.

Innenfor denne rammen settes det av midler til refusjon til bompengeselskapet for prosjektene Hovinmoen – Dal/Skaberud – Kolomoen og Dal – Minnesund på E6 i Akershus og Hedmark. Videre prioriteres statlige midler og bompenger til videreføring av prosjektet E6 Minnesund – Skaberud i Akershus og Hedmark. Det settes også av statlige midler til restarbeider på prosjektet E6 Øyer – Tretten i Oppland. Det prioriteres statlige midler og bompenger til videreføring av prosjektet E6 Frya – Sjoa i Oppland, som er første utbyggingsetappe på E6 Ringebu – Otta.

Videre prioriteres det midler til å videreføre prosjektet E6 Oppdal sentrum i Sør-Trøndelag. Anleggsarbeidene startet i september 2013 og prosjektet forventes åpnet for trafikk sommeren 2015. Det settes også av statlige midler og bompenger til å videreføre prosjektet E6 Nidelv bru – Grillstad i Trondheim som ventes åpnet for trafikk i 2014.

Innenfor Miljøpakke Trondheim prioriteres statlige midler og bompenger til restarbeider og sluttfinansiering på prosjektet E6 Sentervegen – Tonstad og til forberedende arbeider på prosjektet E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen.

Det prioriteres også statlige midler og bompenger til å videreføre prosjektet rv 4 Lunner grense – Jaren inkl. Lygna sør i Oppland og statlige midler, lokale tilskudd og bompenger fra Oslopakke 3 til restarbeider på prosjektet rv 150 Ulvensplitten – Sinsen i Oslo.

Innenfor programområdene prioriteres midler med hovedvekt på tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Bl.a. prioriteres midler til å videreføre første etappe og oppstart av andre etappe for byggingen av gang- og sykkelveg på rv 150 Vindern – Gaustad i Oslo. I tillegg prioriteres midler til gang- og sykkelveg på E6 forbi Olrud i Hedmark og mellom Kløfta og Jessheim i Akershus samt til gang- og sykkelvegbru på rv 706 over Skansenløpet i Trondheim. Videre settes det av midler til trafikksikkerhetstiltak på rv 191 Nedre Kalbakkvei i Oslo og bygging av midtrekkverk på E6 på strekningen Biri – Vingrom i Oppland og Hagen – Gyllan i Sør-Trøndelag. Det prioriteres også statlige midler og bompenger fra Miljøpakke Trondheim til bygging av gang- og sykkelveger, bl.a. mellom Klett og Heimdal og til støyskjerming på strekningen E6 Okstad – Kroppan bru.

Videre prioriteres midler til fornying, bl.a. til utbedring av drenering på E6 Hvam – Gardermoen nord i Akershus, fullføring av rehabiliteringen av rv 150 Smestadtunnelen i Oslo og til sluttfinansiering av brurehabiliteringen på E6 ved Stubberudmyra i Oslo. I tillegg settes det av midler til planlegging og grunnerverv.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

E6

Minnesund – Skaberud

6 134

5 825

2 100,0

1 150

E6

Øyer – Tretten1

1 503

1 478

32,6

38

E6

Frya – Sjoa

5 151

4 904

1 200,0

2 842

E6

Sentervegen – Tonstad

561

513

122,2

0

E6

Nidelv bru – Grillstad

3 572

3 341

237,0

242

Rv 4

Lunner grense – Jaren og Lygna sør

2 404

2 264

640,0

1 286

Rv 150

Ulvensplitten – Sinsen

4 371

4 268

397,0

3

1 Kostnadsramme og prognose for sluttkostnad er inkl. fv 254, mens foreslåtte midler i 2014 og restbehov pr. 01.01.2015 kun omfatter riksvegdelen.

E6 Minnesund – Skaberud (Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen)

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 245, 247 og 254, St.prp. nr. 82 (2008–2009) og Prop. 1 S (2012–2013), side 112 og 141. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 13 S (2011–2012). Prosjektet er tredje og siste etappe av utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen.

Strekningen Minnesund – Skaberud gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange kommune i Hedmark er om lag 22 km lang. Utbyggingen av E6 inngår i Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen som også omfatter utbygging av dobbeltsporet jernbane på den 17 km lange strekningen Langset – Kleverud. Strekningen bygges ut med firefelts veg med 21 meter vegbredde. Bygging av tre toløps tunneler, tre planskilte kryss og sammenhengende lokalveg inngår i vegprosjektet.

Anleggsarbeidene startet i mai 2012. I juni 2013 gikk hovedentreprenøren på den søndre delen av anlegget konkurs. Ny kontrakt for gjenstående arbeider forventes å være på plass i november 2013. Konkursen vil føre til økte kostnader på prosjektet, men det er for tidlig å si noe om størrelsesorden. Det er tatt grep som sikrer at 15,6 km ventes åpnet for trafikk høsten 2014 som planlagt. For de resterende 6 km vil eventuell forsinkelse bli avklart i forbindelse med inngåelse av ny kontrakt. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 1 700 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

E6 Øyer – Tretten

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 244, side 91–92, Prop. 70 S (2009–2010), Prop. 119 S (2010–2011), side 2 og Prop. 1 S (2012–2013), side 112. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. St.prp. nr. 59 (2008–2009).

Prosjektet ligger i Øyer kommune i Oppland. Anleggsarbeidene startet i april 2010, og E6-delen av prosjektet åpnet for trafikk i desember 2012. Støytiltak og andre etterarbeid blir ferdig høsten 2013, mens bygging av jernbaneundergangen på Tretten ferdigstilles i mai 2014.

På grunn av uenighet mellom Statens vegvesen og entreprenøren om sluttoppgjøret er det fortsatt knyttet usikkerhet til prognosen for sluttkostnad.

E6 Ringebu – Otta

Prosjektet E6 Frya – Sjoa er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 247–248 og i Prop. 1 S (2012–2013), side 111.

E6 på strekningen Ringebu – Otta er om lag 56 km lang. Strekningen har ikke tilfredsstillende standard. Vegen er smal og svingete, har mange direkte avkjørsler, og passerer gjennom tettstedene Ringebu, Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam. I tillegg mangler det et tilfredsstillende lokalvegnett og tilbud til gående og syklende på store deler av strekningen. Det er nedsatt fartsgrense på lange strekninger. Strekningen er delt inn i 3 delstrekninger; Ringebu – Frya, Frya – Sjoa og Sjoa – Otta. Prosjektet Frya – Sjoa, som er første utbyggingsetappe av E6 Ringebu – Otta, er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 51 S (2012–2013).

Strekningen Frya – Sjoa ligger i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel i Oppland og er om lag 34 km lang. Prosjektet omfatter bygging av tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Vegen bygges ut i ny trasé på nesten hele strekningen og legges utenom tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam. I tillegg inngår planskilte kryss på Frya, Harpefoss, Vinstra, Kvam og Sjoa, en døgnhvileplass for tungtransporten og to tunneler på om lag 3,7 km og 4,4 km.

Anleggsarbeidene startet i juni 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 1 050 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

E6 Sentervegen – Tonstad

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 248–249, Prop. 127 S (2009–2010), side 5–6 og Prop. 1 S (2012–2013), side 113. Prosjektet inngår i Miljøpakken for transport i Trondheim, jf. St.prp. nr. 85 (2008–2009) og Prop. 172 S (2012–2013).

Forberedende arbeider startet høsten 2010, og hovedarbeidene i oktober 2011. Prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2013. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 109 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Midlene i 2014 benyttes til sluttoppgjør.

E6 Nidelv bru – Grillstad

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 244, St.prp. nr. 68 (2006–2007), St.prp. nr. 24 (2007–2008), St.prp. nr. 45 (2007–2008) og Prop. 1 S (2012–2013), side 113. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. St.prp. nr. 31 (2008–2009).

Prosjektet vil bli en del av et sammenhengende hovedvegsystem rundt Trondheim fra ny Nidelv bru (Pirbrua) i vest til Grillstad i øst. Utbyggingen omfatter om lag 5,4 km veg, dels ny firefelts veg og dels utvidelse fra to- til firefelts veg. Om lag 2,4 km av strekningen bygges i tunnel under Møllenberg og fram til Strindheimkrysset.

Anleggsarbeidene startet i april 2009. De første delene av prosjektet åpnet for trafikk i oktober 2012, og flere delstrekninger åpnes høsten 2013. Arbeidet med miljøtiltak i Innherredsvegen vil starte opp etter at Strindheimtunnelen åpner vinteren 2014. Hele prosjektet ventes åpnet for trafikk innen sommeren 2014.

Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 177 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Rv 4 Roa – Jaren og Lygna sør

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 245 og 249 og Prop. 1 S (2012–2013), side 111.

Rv 4 mellom Roa og Lygna sør er smal og svingete, og mangler et gjennomgående lokalvegnett. I tillegg er det mange direkte avkjørsler. Dette gir store trafikksikkerhetsutfordringer, i tillegg til framkommelighetsproblemer spesielt for lokaltrafikken. Det er nedsatt fartsgrense på store deler av strekningen. Strekningen har også mye randbebyggelse som er støyutsatt. Strekningen er delt inn i 3 delstrekninger; Roa – Lunner grense, Lunner grense – Jaren og Lyngna sør. Prosjektet Lunner grense – Jaren og Lygna sør, er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 50 S (2012–2013).

Strekningen Lunner grense – Jaren og Lygna sør ligger i Gran kommune i Oppland. Strekningen Lunner grense – Jaren er trinn 1 av utbyggingen av rv 4 Roa – Jaren. Strekningen er om lag 9 km og bygges ut som firefelts veg med 20 meter vegbredde, hovedsakelig i ny trasé. Vegen legges i en 1,7 km lang tunnel øst for Gran sentrum. Det bygges tre planskilte kryss, flere bruer og underganger og om lag 2 km gang- og sykkelveger. Dagens veg vil bli tilpasset sin nye funksjon som lokalveg, bl.a. med tiltak i Gran sentrum.

Utbyggingen på Lygna sør omfatter bygging av om lag 3,4 km tofelts veg med midtrekkverk, hovedsakelig i ny trasé. På grunn av stigningsforholdene bygges det forbikjøringsfelt på hele strekningen i nordgående kjøreretning, og på vel 1 km i sørgående kjøreretning.

Anleggsarbeidene på Lygna sør startet opp i mai 2013, og strekningen ventes åpnet for trafikk i juli 2014. På Lunner grense – Jaren startet anleggsarbeidene i august 2013, og strekningen ventes åpnet for trafikk i 2016. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 610 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 244, St.prp. nr. 72 (2008–2009), side 8 og Prop. 1 S (2012–2013), side 113. Prosjektet inngår i Oslopakke 3, jf. St.meld. nr. 17 (2008–2009), St.prp. nr. 40 (2007–2008) og Prop. 127 S (2009–2010).

De forberedende arbeidene startet i februar 2005 og de første anleggsarbeidene i juni 2008. Hele hovedvegsystemet åpnes for trafikk i oktober 2013, mens lokalvegsystemet vil bli ferdigstilt i 2014. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 60 mill. kr å være inntekter fra salg av riksveggrunn og 202 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Rv 3 Kolomoen – Ulsberg med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 248,1 mill. kr over post 30 for 2014.

Innenfor denne rammen prioriteres midler til videreføring av prosjektet Åsta bru med tilstøtende veg i Hedmark som ventes åpnet for trafikk i 2014.

I tillegg prioriteres midler til programområdene, i hovedsak breddeutvidelser på rv 3 Opphus nord – Søkkunna bru – Evenstad bru i Hedmark og tiltak mot utforkjøringsulykker på rv 3 på strekningene Lappland – Hovda bru i Hedmark og Innset – Gullikstad i Sør-Trøndelag. I tillegg settes det av midler til planlegging.

Rv 15 Otta – Måløy

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 23,5 mill. kr over post 30 for 2014.

Innenfor denne rammen prioriteres alle midlene til programområdene for tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak og miljøtiltak. Bl.a. prioriteres midler på rv 15 i Oppland til bygging av gang- og sykkelveg og miljøgate i Lalm og kryssutbedring i Graffer. I tillegg settes det av midler til planlegging.

E136 Dombås – Ålesund med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 252,5 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det forutsatt 215 mill. kr i forskudd og bompenger.

Innenfor denne rammen prioriteres statlige midler og bompenger til å videreføre byggingen av Tresfjordbrua på E136 i Møre og Romsdal.

I tillegg prioriteres midler til programområdene som omfatter trafikksikkerhetstiltak i Tresfjorden og utbedring av Hjelvikbruene på E136 i Møre og Romsdal, og bygging av gang- og sykkelveg på E136 Jora bru – Bottheim – Bø i Oppland, inkl. utbedring av Jora bru. Det legges også opp til å starte bygging av gang- og sykkelveg på rv 658 Gjøsund – Røysa i Møre og Romsdal med forskutterte midler fra Avinor AS. I tillegg prioriteres midler til planlegging og grunnerverv.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 83 mill. kr over post 31 Skredsikring riksveger for 2014. I tillegg er det forutsatt 97 mill. kr i bompenger. Midlene går i sin helhet til å videreføre prosjektet Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal som ventes åpnet for trafikk i 2014.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

E136

Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen

1 649

1 608

604,0

298

E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 251–252 og Prop. 1 S (2012–2013), side 114. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 80 S (2011–2012).

Prosjektet ligger i kommunene Rauma og Vestnes i Møre og Romsdal. Prosjektet Tresfjordbrua omfatter bygging av om lag 2,8 km ny veg. Av dette er selve kryssingen av Tresfjorden om lag 2 km lang; selve brua på 1 290 meter og en sjøfylling på om lag 700 meter. Vegen bygges med 8,5 meter vegbredde. Det bygges også lokalveger og gang- og sykkelveger.

Tresfjordbrua fører til en innkorting av E136 på om lag 13 km. Fra Vikebukt til Helland, som er kommunesentrum i Vestnes, blir vegen om lag 22 km kortere.

Prosjektet Vågstrandstunnelen omfatter en tunnel på om lag 3,6 km og om lag 1,2 km ny veg i dagen. Også omlegging av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveg inngår i prosjektet.

Anleggsarbeidene startet i september 2012. Vågstrandtunnelen ventes åpnet for trafikk i desember 2014, mens Tresfjordbrua ventes åpnet for trafikk høsten 2015. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 298 mill. kr stilt til disposisjon fra bompengeselskapet.

Det ligger an til kostnadsøkninger i prosjektet, foreløpig anslått til om lag 50 mill. kr i forhold til prognosen for sluttkostnad i Prop. 1 S (2012–2013). Dette innebærer en økning på 108 mill. kr over fastsatt styringsramme og 17 mill. kr over fastsatt kostnadsramme. Økningen skyldes bl.a. økt omfang av pæler i bruentreprisen. I tillegg er prosjekteringskostnadene økt. Prognosen for sluttkostnad er nå 1 608 mill. 2014-kr. Samferdelsedepartementet legger til grunn en ny kostnadsramme på 1 649 mill. 2014-kr.

Rv 70 Oppdal – Kristiansund med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 36,8 mill. kr over post 30 for 2014.

Innenfor denne rammen prioriteres alle midlene til programområdene til tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhet og kollektivtrafikk og universell utforming. Bl.a. prioriteres midler i Møre og Romsdal til bygging av gang- og sykkelveg på rv 70 Mo – Åram og utbedring av krysset mellom rv 70 og fv 313. I tillegg settes det av midler til fornying og planlegging.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 240 mill. kr over post 31 Skredsikring riksveger for 2014. Midlene prioriteres i sin helhet til å videreføre prosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal som ventes åpnet for trafikk i 2014.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

Rv 70

Oppdølstranda

1 113

1 039

240,0

40

Rv 70 Oppdølstranda

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 252–253, Prop. 50 S (2009–2010), Prop. 75 S (2010–2011) og Prop. 1 S (2012–2013), side 115.

Prosjektet ligger i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Utbyggingen omfatter utbedring av en om lag 9 km lang strekning, hvorav 7,6 km er i tunnel. Prosjektet omfatter også bygging av om lag 1 km gang- og sykkelveg.

Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2014.

Korridor 7 Trondheim – Bodø med armer mot Sverige

E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 319,3 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det forutsatt 101 mill. kr i bompenger.

Innenfor denne rammen prioriteres midler til restarbeid på prosjektet E6 Værnes – Kvithammar i Nord-Trøndelag. Det prioriteres også midler til prosjektet E6 Harran – Nes bru på E6 i Nord-Trøndelag som ventes åpnet for trafikk i 2014. Videre prioriteres midler til restarbeid og sluttfinansiering av prosjektet rv 80 Løding – Vikan i Nordland, samt midler til sluttfinansiering av prosjektet E6 Brenna – Kapskarmo i Nordland.

Det er lagt til grunn bompenger til anleggsstart for E6 Helgeland nord, avhengig av Stortingets tilslutning til et foreslått opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. I tillegg kan det bli aktuelt med bompenger til anleggsstart på prosjekter innenfor Bypakke Bodø, avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging.

I tillegg prioriteres midler til tiltak innenfor programområdene som i hovedsak omfatter fullføring av utbedringen av E12 Umskartunnelen i Nordland, bygging av gang- og sykkelveg på E6 Nedre Fiskumfoss – Fiskemelv i Nord-Trøndelag og bygging av midtrekkverk og gang- og sykkelveg på E6 Mære – Vist i Nord-Trøndelag. I tillegg prioriteres midler til fornying, samt planlegging og grunnerverv. Bl.a. prioriteres midler til planlegging på strekningen E6 Kvithammar – Steinkjer.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

E6

Værnes – Kvithammar

956

949

46,0

21

Rv 80

Løding – Vikan

733

618

43,0

0

E6

Helgeland nord

1 812

1 676

100,0

1 504

E6 Værnes – Kvithammar

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 255 og Prop. 1 S (2012–2013), side 116. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. St.prp. nr. 31 (2008–2009).

Anleggsarbeidene startet i mai 2008. Delåpninger av parseller har funnet sted både i 2011 og 2012. Hele E6-delen av prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2013. I 2014 gjenstår sluttføringen av Ringveg nord og kompletteringsarbeider på nordre del av E6. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 1 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Rv 80 Løding – Vikan

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 255 og Prop. 1 S (2012–2013), side 116. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 63 S (2010–2011).

Anleggsarbeidene startet i mai 2011, og prosjektet åpnes for trafikk i november 2013. Foreslåtte midler i 2014 går til restarbeider og sluttoppgjør.

E6 Helgeland nord

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 255 og Prop. 1 S (2012–2013), side 115. Prosjektet er foreslått delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 201 S (2012–2013).

E6 er det viktigste vegsambandet mellom Nord- og Sør-Norge. I tillegg er E6 hovedferdselsåren på Helgeland. Vegen er derfor viktig for næringslivet i området. Vegen er ulykkesutsatt, har lav standard og er preget av forfall.

Prosjektet omfatter utbedring av en 62 km lang strekning mellom Korgen og Bolna, fordelt på 10 delstrekninger. På store deler av strekningen vil utbyggingen skje gjennom utvidelse av vegbredden, utretting av svinger samt forsterkning av bæreevne i eksisterende vegtrasé. Prosjektet er ventet å gi en redusert reisetid på om lag 11 minutter.

Midlene i 2014 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Korridor 8 Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes med armer til Lofoten og mot Sverige, Finland og Russland

E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 685 mill. kr over post 30 for 2014. I tillegg er det forutsatt 55 mill. kr i bompenger.

Innenfor denne rammen prioriteres statlige midler og bompenger til å videreføre prosjektet E6 Hålogalandsbrua og statlige midler til videreføring av prosjektet E6 Kråkmofjellet nord.

Videre prioriteres midler til programområdene, med hovedvekt på utbedringstiltak og trafikksikkerhetstiltak. Bl.a. prioriteres midler til utbedring av Brattlitunnelen på rv 827 i Nordland, innseiling og støttekai på Moskenes fergeleie på rv 80 i Nordland og midtrekkverk på E8 i Lavangsdalen i Troms. Det prioriteres også midler til å starte bygging av døgnhvileplass for tungtransporten ved E6 i Fauske i Nordland. I tillegg settes det av midler til planlegging og grunnerverv. Det kan bli aktuelt med bompenger til anleggsstart på tiltak innenfor Bypakke Harstad i 2014, avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 370 mill. kr over post 31 Skredsikring riksveger for 2014. Innenfor denne rammen prioriteres midler til videreføring av prosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy i Nordland som ventes åpnet for trafikk i 2014. I tillegg settes det av midler til å videreføre skredsikringen av E10 Trældal – Leirvik, som gjennomføres som en del av prosjektet E6 Hålogalandsbrua i Nordland. Skredsikringsprosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

E6

Hålogalandsbrua, inkl skredsikring E10 Trældal – Leirvik

3 443

3 052

520,0

1 535

E10

Solbjørnneset – Hamnøy

849

779

320,0

47

E6 Hålogalandsbrua, inkl. skredsikring E10 Trældal – Leirvik

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 261–262 og Prop. 1 S (2012–2013), side 117. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 117 S (2011–2012).

Prosjektet ligger i Narvik kommune i Nordland. Utbyggingen omfatter 6,4 km ny veg fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges Hålogalandsbrua over Rombaken til Øyjord. På Øyjord går deler av ny veg gjennom en 300 meter lang tunnel til Stormyra der den knyttes til eksisterende E6/E10. Vegen bygges ut som tofelts veg med 10 meter vegbredde og forsterket midtoppmerking.

Hålogalandsbrua bygges som en tofelts hengebru med gang- og sykkelfelt. Brua får en total lengde på 1 533 meter, hovedspenn på 1 145 meter og seglingshøyde på 40 meter. I prosjektet inngår også skredsikring av 1,5 km av E10 på strekningen Trældal – Leirvik, hvorav 1,1 km legges i tunnel.

Hålogalandsbrua vil erstatte Rombaksbrua som hovedveg mellom Narvik og Bjerkvik. Dette vil gi store framkommelighetsgevinster med 18 km innkorting av E6 og 15–20 minutter redusert kjøretid mellom Narvik og Bjerkvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Anleggsarbeidene startet i februar 2013. Skredsikringsprosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2014. Hålogalandsbrua ventes åpnet for trafikk i 2017, mot tidligere forutsatt i 2016. Av foreslåtte midler i 2014 forutsettes 55 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

E10 Solbjørnneset – Hamnøy

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 260, som del av de store skredsikringstiltakene i Vest-Lofoten, Prop. 119 S (2010–2011), side 3 og Prop. 1 S (2012–2013), side 117.

Prosjektet ligger i kommunene Flakstad og Moskenes i Nordland og omfatter flere skredoverbygg på til sammen om lag 0,8 km samt brede grøfter og voller. På delstrekningen Akkarvikodden – Hamnøy gjennom Hamnøyfjellet bygges det en tunnel på vel 1,4 km.

Anleggsarbeidene startet i september 2011. Det ventes at første del av prosjektet med tunnel gjennom Hamnøyfjellet vil bli åpnet for trafikk i desember 2013. Hele prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2014.

E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 557,2 mill. kr over post 30 for 2014.

Innenfor denne rammen prioriteres midler til sluttfinansiering av arbeidene på E105 Storskog – Elvenes i Finnmark. Videre prioriteres midler til videreføringen av prosjektet E105 Rundvannet – Hesseng i Finnmark som er første utbyggingsetappe av strekningen Elvenes – Hesseng. I Troms prioriteres midler til å videreføre utbyggingen av prosjektene E6 Sørkjosfjellet og E8 Riksgrensen – Skibotn.

I tillegg prioriteres midler til programområdene, med hovedvekt på tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Bl.a. prioriteres midler til bygging av gang- og sykkelveg på rv 94 ved Kvalsund i Finnmark, sentrumstiltak på E6 i Skibotn i Troms og etablering av kontrollstasjon på E6 ved Kvenvikmoen i Finnmark. I tillegg settes det av midler til planlegging og grunnerverv.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 83 mill. kr over post 31 Skredsikring riksveger for 2014. Innenfor rammen prioriteres midler til videreføring av prosjektet E6 Ytre Sortevik som ventes åpnet for trafikk i 2014. I tillegg prioriteres statlige midler til anleggsstart for prosjektet E6 Indre Nordnes – Skardalen.

Samferdselsdepartementet foreslår en statlig ramme på 380 mill. kr over post 37 E6 vest for Alta for 2014. I tillegg er det forutsatt 7 mill. kr i bompenger. Innenfor denne rammen prioriteres statlige midler og bompenger til restarbeider og sluttfinansiering for prosjektet Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft. Videre prioriteres midler til å videreføre utbyggingen av prosjektene Jansnes – Halselv og Halselv – Møllnes. Prosjektet Jansnes – Halselv ventes åpnet for trafikk i 2014, om lag ett år seinere enn tidligere forutsatt som følge av kompliserte grunnforhold.

(i mill. 2014-kr)

Kostnadsramme

Prognose for sluttkostnad

Statsmidler og annen finansiering i 2014

Restbehov pr. 01.01.2015

E6

Sørkjosfjellet

964

901

250,0

646

E6

Indre Nordnes – Skardalen1

1 119

1 017

50,0

967

E6

Halselv – Møllnes

1 016

922

264,0

596

E6

Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft

839

783

72,0

0

1 Foreløpig styrings- og kostnadsramme.

E6 Sørkjosfjellet

Prosjektet er omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013), side 320–321 og Prop. 156 S (2012–2013), side 8.

E6 er hovedvegforbindelsen gjennom Troms i nord-sør-retning og eneste innenlands vegforbindelse mellom de nordligste kommunene i Troms og Finnmark. Strekningen har variabel vegstandard og er svingete med stigninger opp mot 9 pst. på det bratteste, noe som gir fremkommelighetsproblemer for tunge kjøretøy på vinteren. Strekningen har stedvis også for liten vegbredde.

Prosjektet ligger i Nordreisa kommune og omfatter bygging av 2,3 km ny veg i dagen og 4,7 km tunnel mellom Langslettkrysset (fv 866 til Skjervøy) og Sørkjosen. I tillegg inngår utbedring av om lag 2 km veg sør-vestover fra Langslettkrysset. Den nye vegen vil korte inn E6 med 1,8 km.

Det er lagt opp til anleggsstart i oktober 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

E6 Indre Nordnes – Skardalen

Prosjektet er omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013), side 320–321.

E6 er den viktigste transportåren i Nord-Norge, og mange steder mangler det tilfredsstillende alternative kjøreruter. Strekningen ligger i Kåfjord kommune i Troms, og er svært utsatt for snøskred, steinsprang og nedfall av is.

Prosjektet omfatter bygging av en om lag 8 km lang tunnel gjennom Nordnesfjellet, fra vestsiden av fjellet fram til Manndalen på østsiden. Prosjektet omfatter også en bru over Manndalselva og nødvendige tilknytninger til eksisterende E6. Prosjektet vi føre til en innkorting av E6 med 9–10 km, og en reduksjon i kjøretiden med om lag 10 minutter.

Det foreligger godkjente reguleringsplaner for prosjektet, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) gjenstår. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til styringsramme og kostnadsramme så snart det foreligger nærmere avklaringer og før anleggsstart.

Det legges opp til anleggsstart høsten 2014 og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

E6 Halselv – Møllnes

Prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 263, som del av E6 vest for Alta, Prop. 1 S (2012–2013), side 119 og Prop. 175 S (2012–2013).

Prosjektet ligger i Alta kommune i Finnmark. Utbyggingen omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 12,9 km lang strekning. I prosjektet inngår bl.a. bygging av to tunneler, Kråknestunnelen på om lag 2,4 km og Storvikatunnelen på om lag 1,2 km. Den nye vegen vil korte inn E6 med om lag 2 km.

Det er lagt opp til anleggsstart i oktober 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 263, som del av E6 vest for Alta, og Prop. 1 S (2012–2013), side 119. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 53 S (2010–2011).

Anleggsarbeidene startet i mars 2011, og prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2013. Foreslåtte midler i 2014 går til restarbeider og sluttoppgjør med entreprenører. Av foreslåtte midler i 2014, forutsettes 7 mill. kr stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Programkategori 21.40 Særskilte transporttiltak

Oversikt over budsjettforslaget

Utgifter under programkategori 21.40 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

1330

Særskilte transporttiltak

1 377 685

1 532 800

1 786 600

16,6

Sum kategori 21.40

1 377 685

1 532 800

1 786 600

16,6

Kap. 1330 Særskilte transporttiltak omfatter post 60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport, post 61 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene og post 70 Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes.

Post 60 omfatter ulike ordninger som skal bidra til å styrke kollektivtransporten for alle brukergrupper som tilskudd til tilgjengelighetstiltak innenfor kommunenes ansvarsområde, forsøksprosjekter for å styrke kollektivtransporten i distriktene, forsøksordningen med forbedret TT-tilbud til brukere med særlige behov samt bidrag som støtter utvikling av systemer for elektronisk billettering og nasjonal reiseplanlegger.

Post 61 omfatter belønningsordningen for å stimulere til et bedre kollektivtilbud og mindre bilbruk i storbyene.

Post 70 omfatter statens kjøp av sjøtransporttjenester for kystruten Bergen – Kirkenes. Bevilgningsforslaget er basert på avtalen for perioden 2012–2019.

Samlet budsjettforslag for kap. 1330 er på 1 786,6 mill. kr, som er en økning på 16,6 pst. fra saldert budsjett 2013. Bevilgningsforslaget er fordelt med 78,3 mill. kr på post 60, 945,3mill. kr på post 61 og 763 mill. kr på post 70.

Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1330 Særskilte transporttiltak

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres

559 859

758 900

78 300

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, kan overføres

945 300

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes

817 826

773 900

763 000

Sum kap. 1330

1 377 685

1 532 800

1 786 600

Post 60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport

Det foreslås en bevilgning på 78,3mill. kr.

Til ordningene med tilgjengelighetstiltak, forsøk med kollektivtransport i distriktene og forbedret TT-tilbud til brukere med særskilte behov foreslås det henholdsvis 22,1 mill. kr, 17,8 mill. kr og 8 mill. kr. Til utvikling av systemer for elektronisk billettering og nasjonal reiseplanlegger foreslås det inntil 30,4 mill. kr.

Tilskudd til tilgjengelighetstiltak

Det er tildelt midler til tiltak for et mer tilgjengelig kollektivtransportsystem i kommuner og fylkeskommuner siden 2006. Formålet med ordningen er en raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører i arbeidet med å gjøre hele reisekjeden universelt utformet. Det gis tilskudd til kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under tilgjengelighetstiltak innenfor det statlige ansvarsområdet. Det er ønskelig at fylkeskommunene tar initiativ til samarbeid mellom statlige etater og lokale myndigheter, slik at det kan utarbeides felles, forpliktende planer for å oppgradere reisekjeder. Tilskuddsordningen har vist seg å være et godt virkemiddel for å sette i gang lokale samarbeidsprosjekter, og bidrar til styrket samarbeid mellom forvaltningsnivåer. Ordningen bidrar videre til å heve kvaliteten på infrastrukturen langs fylkeskommunal og kommunal veg. Som omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023, vil Samferdselsdepartementet videreføre ordningen i planperioden, og gjøre den mer treffsikker. Departementet vil komme tilbake til hvordan dette kan gjøres i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

Statens vegvesen behandler søknader om tilskudd og utarbeider forslag til tildeling for Samferdselsdepartementet. Små, enkle og kostnadseffektive tiltak på strekninger og knutepunkter med stort kundegrunnlag prioriteres. Det kan søkes om midler til tiltak innenfor områdene oppgradering av infrastruktur, informasjon og planlegging. Den lokale egenandelen skal være på minst 25 pst.

I 2012 ble det tildelt midler til 40 tiltak i 35 fylkeskommuner og kommuner. Dette omfattet bl.a. utbedring av avstand mellom plattform og materiell ved Nationaltheateret, Jernbanetorget, Tøyen og Grønland T-banestasjoner i Oslo, oppgradering av bussholdeplasser i bl.a. Kristiansand, Trondheim og Bodø, oppgradering av krysningspunkt for gående i Bergen, oppgradering av kollektivterminalen på Notodden, kollektivknutepunkt i Steinkjer og flytekai for hurtigbåt på Altneset i Alta.

Departementet vil vise til at samarbeid og helhetlig planlegging gir resultater. Systematisk oppgradering av holdeplasser med bl.a. støtte fra tilskuddsordningen pågår i flere byområder, bl.a. Trondheim, Oslo og Grenland.

Med utgangspunkt i tiltak som fikk tildelt midler gjennom ordningen i 2011 og 2012, har Transportøkonomisk institutt gjennomført en evaluering der det er sett på hvilken effekt tiltakene gir for kollektivtrafikantene, både trafikanter med og uten funksjonsnedsettelse, og om ordningen har ført til endring i reisevaner. Rapport ble lagt fram i 2012 (TØI-rapport 1235/2012). Transportøkonomisk institutt konkluderer i rapporten med at tiltakene som inngikk i studien, virker. Tiltakene blir tatt positivt imot av passasjerer med nedsatt funksjonsevne, øvrige passasjerer og sjåførene, og har bidratt til å senke terskelen for bruk av kollektivtransport. Samtidig viser evalueringen at tiltakene ikke dekker alle behov. For å nå målet om universelt utformede reisekjeder gjenstår fortsatt arbeid på områder som helhetlig planlegging, informasjon om tiltakene, opplæring, pålitelighet og vedlikehold.

Ordningen er lagt opp slik at midlene utbetales etter at tiltakene er gjennomført, og Statens vegvesen har kontrollert at de er utført som forutsatt. Det er til dels stor variasjon i størrelsen på tiltakene. En utfordring er at flere av de som får tildelt midler gjennom ordningen, ikke klarer å fullføre prosjektene samme år som midlene blir tildelt. Dette skyldes bl.a. tidkrevende anbudsprosesser, mangel på planressurser i kommunene og at tiltakene ved prosjektering viser seg å utløse behov for nye reguleringsplaner og/eller detaljplaner. Kostnadsøkning kan også føre til behov for endringer i planlagte tiltak.

Det er iverksatt flere tiltak for å oppnå bedre framdrift for prosjektene, slik at de kan avsluttes samme år som midlene blir tildelt, jf. omtale i Prop. 1 S (2012–2013). Mindreutgiften ble redusert både i 2011 og i 2012. Midler som ble fristilt fordi tiltak ble kansellert av tilskuddsmottakerne i 2012, ble omfordelt til andre tiltak på grunnlag av marginalliste.

Kollektivtransport i distriktene

Tilskuddsordningen til forsøksprosjekter for bedre kollektivtransport i distriktene ble etablert i 2007, jf. St.prp. nr. 69/Innst. S. nr. 230 (2006–2007). Formålet med ordningen er å få fram prosjekter som viser om og hvordan kollektivtilbudet kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler. Ordningen, som retter seg mot fylkeskommunene, forutsetter en lokal egenandel på minst 50 pst.

I 2012 ble det tildelt midler til 39 prosjekter i 11 fylker. De tildelte midlene gjaldt særlig tiltak rettet mot kollektivknutepunkt, bestillingstransport og samordning og bedre utnyttelse av eksisterende tilbud. Flere av prosjektene er videreført i 2013. Tilbudet er mange steder blitt vesentlig bedret og har gitt trafikkvekst. En videreføring av prosjektene etter prosjektperioden innebærer at fylkeskommunene selv står for finansieringen, og at de inngår i det ordinære kollektivtilbudet.

Tilskuddsordningen har gitt vellykkede prosjekter og kunnskap som både kan og bør deles og prøves ut i flere fylker enn i dag. Erfarings- og informasjonsutveksling mellom fylkene er derfor en viktig del av ordningen. For å bidra til det, arrangerer fylkeskommunene og Samferdselsdepartementet årlige samlinger for saksbehandlere og ledere med ansvar for kollektivtransport i distriktene. I tillegg møtes fylkeskommunene på eget initiativ for erfaringsutveksling og problemløsning.

Ekspressbussrutene er en viktig del av kollektivtilbudet i distriktene. Fra 2013 er det lagt opp til at tilskuddsordningen også kan benyttes for bedre samordning mellom lokal kollektivtransport og regionale ekspressbussruter. Dette skal bidra til å gi et bedre tilbud til de reisende og øke markedsgrunnlaget for kollektivtransporten. Gjennomføring av tiltak som takstsamordning og framstilling av felles reiseprodukter vil bygge opp om dette.

Forsøk med forbedret TT-tilbud til brukere med særlige behov

Fylkeskommunene har som en del av ansvaret for den lokale kollektivtransporten, også ansvaret for TT-ordningen (tilrettelagt transport). TT omfatter i hovedsak fritidsreiser. I likhet med det ordinære kollektivtilbudet, er det store variasjoner i TT-tilbudet fra fylke til fylke. Fylkeskommunene differensierer tilbudet mellom godkjente brukere og gir flere reiser til personer med særlige behov, og mer til yngre enn til eldre brukere. En del brukere opplever likevel at tilbudet ikke er tilstrekkelig.

I 2012 satte Samferdselsdepartementet i gang et forsøk rettet mot TT-brukerne med særlige behov. Forsøket var opprinnelig ment å vare i to år, til 1. april 2014, men regjeringen legger nå opp til at forsøket videreføres ut 2014. Formålet med forsøket er å gi et forbedret tilbud til TT-brukere med særlige behov og å få økt kunnskap om organisering og kostnader knyttet til dette. Midlene skal komme i tillegg til fylkeskommunenes egne midler til TT-ordningen. Brukerne skal betale egenandel i samsvar med fylkeskommunenes eget regelverk. Det er lagt vekt på at forsøkene gjennomføres i samarbeid med brukerorganisasjonene. Midler ble i 2012 tildelt fylkeskommunene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold. I 2013 ble det utbetalt midler etter at fylkene hadde avgitt en statusrapport. Forsøket skal evalueres av de tre fylkeskommunene når det er avsluttet.

Nasjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering

Lett tilgjengelig og pålitelig reiseinformasjon og enkel billettering er viktige faktorer for å styrke kollektivtransportens konkurranseevne overfor personbilen. Reisende som har behov for å bytte mellom ulike transportmidler og/eller krysser fylkesgrenser, erfarer at dette i mange tilfeller fungerer tungvint, ettersom både reiseinformasjon og ulike takst- og rabattsystemer ikke er samordnet. Målet med ordningene er at kollektivkundene skal kunne planlegge og betale for sine reiser sammenhengende fra dør til dør. I arbeidet med nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering er det lagt til grunn at forskjeller og barrierer i reisekjedene som følge av ulikheter mellom fylker, trafikkselskaper og trafikkslag skal fjernes. Felles nasjonale rammer og infrastruktur skal gjøre samordning mellom ulike lokale systemer mulig og derved også gjøre det enklere og mer attraktivt å benytte kollektivtransport, jf. omtale i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Arbeidet koordineres av Statens vegvesen og gjennomføres i tett samarbeid med fylkeskommunene og transportnæringen.

En felles rutedatabase for kollektivtransporten ble etablert i 2013 og vil være i operativ drift i 2014. Modell for forvaltning og organisering vurderes.

For elektronisk og mobil billettering er det utarbeidet en felles teknisk standard. Et nasjonalt administrasjonsselskap eid av fylkeskommunene, ble etablert i 2012. Lanseringen av mobilt billettkjøp har gitt kraftig vekst i kjøp av personlige reiseprodukter med over 4 millioner solgte billetter fram til midten av september 2013. For at den nasjonale standarden skal kunne fange opp flest mulige kundegrupper, planlegges denne utvidet til også å omfatte ferjetrafikk og brukere med siste generasjon smarttelefoner (såkalt NFC). Det gjenstår å utnytte de tekniske løsninger som nå er utviklet til å etablere et felles fylkeskommunalt avtalegrunnlag for å framstille reiseprodukter der kundene kan benytte samme billett på tvers av alle administrative grenser og med ulike transportslag. Som supplement til fylkeskommunenes og virksomhetenes egne takstsystemer vurderes innført nasjonale takstprinsipper som vil forenkle en slik gjennomføring og som kan bedre tilgjengeligheten til kollektivtilbudet over hele landet.

Kostnadene til prosjektene nasjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering har økt betraktelig. Departementet vil foreta en gjennomgang av prosjektenes framdrift og kostnader.

Post 61 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene

Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Belønningsordningen er en incentivordning som skal bidra til å nå dette målet.

Det foreslås bevilget 945,3mill. kr som er en økning på om lag 40 pst. fra saldert budsjett 2013. Forslaget er i tråd med klimaforliket, jf. Meld. St. 21/Innst. 390 S (2011–2012), og Nasjonal transportplan 2014–2023, jf. Meld. St. 26 /Innst. 450 S (2012–2013).

Belønningsordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for mindre bruk av personbil og et bedre bymiljø. En forutsetning for å få tildelt midler er at storbyområdene setter i verk tiltak, eller nylig har satt i verk tiltak, som virker begrensende på personbiltrafikken. Ordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater (etterskuddsvis tildeling) og/eller vilje (dokumentert gjennom lokale vedtak) til å gjennomføre tiltak eller ta i bruk virkemidler som på kort og lengre sikt vil gi virkninger i samsvar med formålet med ordningen.

Tilskuddsordningen ble evaluert i 2012. Evalueringen viste betydningen av mer langsiktige avtaler enn de nåværende avtalene på fire år. Samferdselsdepartementet vil endre ordningen i tråd med evalueringen. Nye retningslinjer for ordningen vil gjelde fra 1. januar 2014. I de nye retningslinjene utvides avtaleperioden til maksimalt 8–10 år, men avtalen reforhandles hvert fjerde år. Departementet vil i oppfølgingen av avtalene legge vekt på mål og resultater, og at avtalene inneholder delmål som det kan styres etter. Byområder som kan dokumentere at de vil oppnå resultater i tråd med målet, vil prioriteres. Videre vil byområder som bruker køprising, tidsdifferensierte bompengesatser eller andre tiltak med trafikkregulerende effekt fortsatt bli prioritert.

Målet om ingen økning i personbiltrafikken i avtaleperioden og at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange er sentralt i avtalene. Siden departementet i oppfølgingen av avtalene vil vektlegge at målet nås, står byområdene fritt til å endre virkemiddelbruken i avtaleperioden dersom det er nødvendig for å nå målet. Før de årlige midlene fordeles til byområdene skal de rapportere om utviklingen i det foregående året.

De første fireårsavtalene ble inngått i 2009 med Kristiansandsregionen og Trondheimsregionen. Tilsvarende avtale ble inngått i 2010 med Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker («Buskerudbyen»). I 2011 ble det inngått avtale med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune (Bergensregionen). Forutsatt at byområdet overholder avtalen, legges det opp til å tildele Bergen/Hordaland 162 mill. kr i 2014.

Avtalene med Kristiansandsregionen og Trondheimsregionen er fornyet for perioden 2013–2016 med en total ramme på 285 mill. kr. (80 mill. kr i 2014) for Kristiansandsregionen og en total ramme på 620 mill. kr (170 mill. kr i 2014) for Trondheimsregionen. Målene for de avsluttede avtalene med disse byområdene ble nådd for Trondheim ved utgangen av 2012 og forventes nådd for Kristiansand i løpet av 2013.

I tillegg er det for perioden 2013–2017 inngått avtale med Oslo/Akershus med en ramme på til sammen 1 020 mill. kr (280 mill. kr i 2014) og med Stavangerregionen (Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola) som har en ramme på til sammen 215 mill. kr (60 mill. kr i 2014). Videre er det lagt opp til en avtale med Grenland (Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan) med en ramme på i alt 215 mill. kr (60 mill. kr i 2014). Alle avtalene har fire års varighet.

Det er inngått en fireårsavtale med Nedre Glommaregionen (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) på i alt 215 mill. kr (60 mill. kr i 2014) for perioden 2014–2017. I 2014 kan det også bli aktuelt å fornye avtalen med Buskerudbyen som gjelder ut 2013. En ny avtale med Buskerudbyen vil være avhengig av måloppnåelsen i inneværende avtale. Avsatte midler i 2013 er utbetalt i tråd med avtalte beløp etter at byområdene rapporterte om resultater i 2012.

Utbetalinger etter avtalene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Post 70 Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes

Formålet med statens kjøp av sjøtransporttjenester er å sikre et tilbud mellom Bergen og Kirkenes for distansereisende samt godstransport nord for Tromsø. Det foreslås å bevilge 763 mill. kr i 2014.

Gjeldende avtale med Hurtigruten ASA for perioden 2012–2019 ble inngått etter anbudskonkurranse. I henhold til avtalen skal staten kjøpe sjøtransporttjenester mellom Bergen – Kirkenes for totalt 5 120 mill. 2011-kr i hele kontraktsperioden. Det er avtalt en større godtgjørelse i begynnelsen av avtaleperioden med gradvis nedtrapping over resten av avtaleperioden. Avtalen sikrer daglige seilinger hele året mellom Bergen og Kirkenes og til 32 havner i mellom. For passasjerer omfatter forpliktelsen i gjeldende avtale befordring av distansepassasjerer. Dette er reisende som kun kjøper billett for reise på selvvalgt strekning og består fortrinnsvis av lokale reisende.

Fra og med 2012 omfatter rapportering av statistikken for passasjerer kun distansepassasjerer. Øvrige reisende er i hovedsak turister, som kjøper pakketurer og inngår i den kommersielle virksomheten til Hurtigruten ASA. Begrepet distansepassasjerer er strammet inn og er mindre omfattende enn i den forrige avtalen. Også pakketurer på kortere strekninger enn Bergen – Kirkenes vil nå defineres som øvrige reisende. Regulariteten måles som avvik fra selskapets seilingsplan. Trafikken med Kystruten Bergen – Kirkenes målt i antall distansepassasjerkilometer gikk ned med 1,5 pst. fra 2011 til 2012. Antall distansepassasjerer befordret i samme periode gikk ned med 3,2 pst.

I 2012 oppnådde Kystruten Bergen – Kirkenes en regularitet på 95,2 pst.

Programkategori 21.50 Jernbaneformål

Utgifter under programkategori 21.50 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

1350

Jernbaneverket

10 706 364

11 372 700

15 577 800

37,0

1351

Persontransport med tog

2 529 816

2 921 300

3 047 000

4,3

1354

Statens jernbanetilsyn

79 443

73 700

78 800

6,9

Sum kategori 21.50

13 315 623

14 367 700

18 703 600

30,2

Inntekter under programkategori 21.50 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

4350

Jernbaneverket

735 708

654 600

693 000

5,9

4354

Statens jernbanetilsyn

17 083

15 000

13 000

-13,3

5611

Aksjer i NSB AS

176 000

225 000

27,8

Sum kategori 21.50

752 791

845 600

931 000

10,1

Hovedmålene for transportpolitikken er trukket opp i Meld. St. 26/Innst. 450 S (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Regjeringen arbeider for at jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for både personer og gods. Sikkerhet og forbedring av driftsstabiliteten i togtrafikken er prioritert i planperioden.

Samferdselsdepartementets virkemidler overfor jernbane omfatter rettslig regulering, etatsstyring av Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn, eierstyring av NSB AS og Baneservice AS og kjøp av persontransporttjenester med tog.

Jernbanen er ett av regjeringens hovedsatsingsområder og har fått en kraftig økning av bevilgningene de siste årene. Til jernbaneformål foreslås det bevilget til sammen om lag 18,7 mrd. kr, som er en økning på om lag 4,3 mrd. kr eller 30,2 pst. fra saldert budsjett 2013. Regjeringens jernbanesatsing må sees i sammenheng med stor befolkningsvekst i de store byområdene og behovet for å vri mer av reiseaktiviteten over på kollektivtransport. Satsingen på jernbaneinfrastrukturen og økt kjøp av persontransport med tog med gradvis innfasing av 66 nye togsett, er viktige deler av tilretteleggingen for bedre togtilbud i Østlandsområdet med innføring av et nytt rutetilbud.

Til Jernbaneverket foreslås det bevilget 15 577,8 mill. kr i 2014 som er en økning på om lag 4,2 mrd. kr eller 37 pst. sammenliknet med saldert budsjett for 2013. Bevilgningen til jernbaneinvesteringer foreslås økt med om lag 3,8 mrd. kr, en økning på hele 62,8 pst. fra saldert budsjett 2013. Denne økningen er nødvendig for å videreføre utbyggingen av de store investeringsprosjektene på InterCity-strekningene. I tillegg legges det opp til å starte arbeidene på Trønder-/Meråkerbanen (Hell-Værnes) og Vossebanen (Ulriken tunnel) og det nye dobbeltsporet Oslo-Ski. Til vedlikehold foreslås bevilgningen økt med 15,3 pst. for å gjennomføre nødvendig fornyelse av jernbaneinfrastrukturen. Den totale bevilgningen til Jernbaneverket er på nivå med gjennomsnittlig årlig planramme for perioden 2014–2017 i Nasjonal transportplan 2014–2023.

Til kjøp av persontransport med tog foreslås det bevilget 3 047 mill. kr, som er en økning på 128,7 mill. kr eller 4,3 pst. sammenliknet med saldert budsjett 2013. Bevilgningen inkluderer kompensasjon for økt CO2-avgift.

Til Statens jernbanetilsyn foreslås det bevilget 78,8 mill. kr, som er en økning på 5,1 mill. kr eller 6,9 pst. sammenliknet med saldert budsjett 2013. Det foreslås også å redusere inntektene til Statens jernbanetilsyn med 2 mill. kr til 13 mill. kr i 2014. Endringen gjelder gebyrfinansieringen av tilsynet med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker, slik at myndighetsoppgaver ikke lenger gebyrfinansieres.

Det foreslås å budsjettere med et utbytte fra NSB AS i 2014 på 225 mill. kr. For Baneservice AS budsjetteres det ikke med utbytte.

Tilstandsvurdering og hovedutfordringer

Økt bruk av jernbanetransport er viktig for å nå regjeringens mål om et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem. Regjeringen har i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 lagt en strategi for å videreføre en sterk satsing på jernbanetransport. Det er fortsatt store utfordringer med å etablere et forutsigbart og konkurransedyktig jernbanetilbud med tilstrekkelig kapasitet. I Nasjonal transportplan har regjeringen derfor lagt opp til å øke investeringene i jernbanen betydelig.

Det er regjeringens mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Togtilbudet spiller en sentral rolle i kollektivsystemet, og skal sammen med annen kollektivtransport bidra til å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i storbyområdene. Regjeringen legger i Nasjonal transportplan 2014–2023 opp til helhetlig utbygging av InterCity (IC)-området på Østlandet med fullt ferdig utbygd dobbeltspor til Tønsberg, Hamar og Seut/Fredrikstad innen 2024 og til Sarpsborg i 2026. En egen prosjektorganisasjon i Jernbaneverket vil starte planleggingen av de gjenstående strekningene.

Det er et mål for regjeringen å bedre framkommeligheten i transportsystemet. For persontransport på jernbane innebærer det å gjennomføre tiltak som reduserer effektiv reisetid, enten gjennom hastighetsøkning eller frekvensøkning. En utfordring for persontransport med jernbane er å bedre tilgjengeligheten for alle. Bedre tilgjengelighet og universell utforming vil bidra til at nye grupper kan benytte togtilbudet samtidig som det øker kvaliteten for alle togpassasjerene. Store variasjoner i standarden og utformingen av infrastruktur og togmateriell gjør det krevende å forbedre samspillet mellom togmateriell og infrastruktur. Økt standardisering av utformingen av både infrastruktur og togmateriell vil bidra til bedre tilgjengelighet og universell utforming. Dette er et omfattende og langsiktig arbeid.

Behovet for økt persontransportkapasitet med tog må løses samtidig som driftsstabiliteten på jernbanenettet må forbedres. Det er de siste årene satset betydelig på å øke standarden i det sentrale jernbanenettet rundt Oslo S og i Østlandsområdet, samtidig som det gjennomføres omfattende tiltak i infrastrukturen for å legge til rette for økt persontransportkapasitet med tog i hele Østlandsområdet.

Det nye dobbeltsporet mellom Lysaker og Asker ga grunnlag for å innføre et nytt tilbud i desember 2012 med flere og mer jevnt fordelte avganger, spesielt på strekningene Oslo S-Asker og Oslo S-Lillestrøm. Arbeidet med den nye grunnruten skal etter planen fullføres i desember 2014. For å etablere et helt nytt rutetilbud i Østlandsområdet, er det lagt ned betydelige ressurser i en rekke mindre investeringstiltak. Intercitypendelen mellom Skien og Lillehammer deles i to (Skien-Eidsvoll og Drammen-Lillehammer) og endepunktet for enkelte tog blir Lysaker (Stabekk). Det blir timinutters frekvens på knutepunktene mellom Asker og Lillestrøm, mens lokaltogene på strekningen får kvarters frekvens.

NSB AS har bestilt 66 nye togsett som settes i trafikk etter hvert som de blir levert. Det første togsettet ble levert i slutten av 2011, og det siste er planlagt levert i midten av 2015. De skal etter hvert også erstatte de eldste togsettene. De nye togsettene er lengre enn materiellet som skal fases ut. Flere og lengre togsett må hensettes (parkeres) når de ikke er i bruk, og Jernbaneverket bygger ut hensettingskapasiteten flere steder på Østlandet for å kunne innføre det nye togtilbudet. Det nye togtilbudet med flere avganger og nye og lengre togsett krever også økt kapasitet i banestrømforsyningen. Det investeres i lengre plattformer tilpasset de lengre togene som også skal bidra til å oppfylle kravene til bedre tilgjengelighet.

Regjeringen viderefører strategien med å legge til rette for å overføre transport fra veg til bane der dette er hensiktsmessig. Godstransport med jernbane har et relativt konkurransefortrinn ved transport av store og regelmessige volumer over lange avstander. For å bedre framkommeligheten for godstransport prioriteres investeringer i kapasitetsøkende tiltak som forlenging av gamle og bygging av nye kryssingsspor og forsterket banestrømforsyning.

Flere togselskaper konkurrerer om kapasiteten i jernbanenettet og på godsterminalene. Det samlede transporttilbudet på jernbanenettet er et samspill og en avveining mellom trafikksammensetting (ulike togslag, ulik fart og ulikt stoppmønster), kapasitetsutnyttelse og framføringshastighet. Dette påvirker den effektive kjøretiden, tilbudet av transportkapasitet og driftsstabiliteten i togtilbudet.

Klimaendringene med økt omfang av flom og ras er en stor utfordring for jernbanetransporten og gir betydelige merkostnader og ulemper for Jernbaneverket, togselskapene og togbrukerne. De siste årene har det vært flere og store driftsavbrudd som følge av flom og ras. Disse har vært en vesentlig årsak til svak vekst i persontransporten og nedgang i godstransporten (utenom malmtransporten på Ofotbanen). Dårlig driftsstabilitet i jernbanetransporten påfører samfunnet kostnader i form av tidstap ved at personer og gods ikke kommer fram som planlagt. Det arbeides med mange ulike tiltak for å gjøre infrastrukturen mer robust mot ras og flom, men det vil kreve betydelig innsats over flere år.

Godstransporten er særlig følsom for dårlig regularitet og store driftsavbrudd. Ofte er det ikke mulig å bruke alternative kjøreveger for togene, og det er vanskelig å etablere alternativ transport på kort varsel.

Mange og hyppige driftsavbrudd i togtrafikken er en stor belastning for togbrukerne, og svekker togets konkurranseevne og omdømme. Belastningen oppleves som ekstra stor når informasjonen som formidles ved driftsavvik, er utilstrekkelig og/eller ikke blir gitt i tide. Jernbaneverket og togselskapene samarbeider om bedre kunde- og trafikkinformasjon.

Transportpolitikken bygger på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde. Målet er at jernbanetransporten ikke skal medføre tap av menneskeliv eller alvorlige skader på mennesker, miljø eller materiell. Det er et vedvarende forbedringsarbeid å opprettholde og forbedre det høye sikkerhetsnivået på jernbanen. Hensynet til bedre sikkerhet ivaretas gjennomgående fra konseptvalgutredning til bygging av ny jernbaneinfrastruktur, i drift og vedlikehold av infrastrukturen og ved utøvelse av trafikkstyringen. Overføring av transport fra veg til jernbane kan dessuten bidra til økt sikkerhetsnivå for transportvirksomheten samlet sett.

Den økte aktiviteten i jernbanesektoren har de siste årene gitt utfordringer med å rekruttere nok og riktig kompetanse innen planlegging, prosjektering og jernbanefagene. Jernbaneverket har lagt ned en betydelig innsats for å øke bemanningen innenfor kritiske fagområder, bl.a. ved å øke inntaket av lærlinger, sette i gang et internt utdanningsprogram for flere signalingeniører og etablere et erfaringsbasert mastergradsstudium ved NTNU. Det har i 2013 vært problemer i leverandørmarkedet for jernbanetekniske tjenester som har resultert i færre tilbydere. Jernbaneverket arbeider med en strategi for utvikling av leverandørmarkedet for jernbanetekniske tjenester med sikte på økt forutsigbarhet for leverandørene. Den store økningen i investeringene som det legges opp til i Nasjonal transportplan 2014–2023, krever ytterligere innsats for å sikre nok kapasitet og kompetanse innen kritiske fagområder, både i Jernbaneverket og i leverandørmarkedet.

Jernbaneverket skal utnytte de midler som stilles til rådighet på en mest mulig effektiv måte. I Nasjonal transportplan for perioden 2014–2017 er det gitt krav om at etatene skal effektivisere 10–15 pst. av kostnadene knyttet til egen virksomhet, målt mot en forventet utvikling av disse kostnadene uten effektiviseringstiltak. Det vises til nærmere omtale i Del III Omtale av viktige oppfølgingsområde.

Resultatrapport 2012

Rapporteringen er inndelt etter hovedmålene i Nasjonal transportplan 2010–2019. Målområdene er framkommelighet og avstandskostnader, herunder trafikkutvikling og punktlighet, reisetider, oppetid og regularitet, sikkerhet, miljø og universell utforming. Utgangspunktet er at bevilgningene til jernbaneformål skal utnyttes på en kostnadseffektiv måte og brukes til å forbedre kvaliteten på jernbanenettet og togtilbudet.

Tabell 3.26 oppsummerer måloppnåelsen for Jernbaneverket i 2012. Omtalene av de enkelte områdene nedenfor er supplert med resultater for NSB AS der disse er relevante.

Tabell 3.26 Jernbaneverket – mål og resultater 2012

Parameter

Resultat 2011

Resultat 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2019

Sikkerhet

Antall drepte gj.snitt siste 20 år

5,8

5,7

5,7

5,6

4,2

Antall personskader gj.snitt siste 3 år

255

261

191

183

139

Antall hendelser med personskade 3 siste år

249

262

186

177

135

Punktlighet

Oppetid i pst.

98,5

98,8

98,8

99,2

99,2

Regularitet i pst.

97,6

97,8

98,5

99,0

99,2

Kundetilfredshet

NSBs kundeundersøkelse

68

73

69

71

77

Brukerundersøkelse blant togselskapene1

66

54

76

76

90

Tilgjengelighet2

«i.t.»

97,0

97,0

«i.t.»

«i.t.»

Økonomi

Fornyelsesgrad3

«i.t.»

94,7

100,0

100,0

100,0

1 Poengskalaen for Jernbaneverkets brukerundersøkelse blant togselskapene er omregnet fra en skala fra 1 til 5 til en skala fra 1 til 100.

2 «i.t.» – ikke tilgjengelig/ikke målsatt

3 Fornyelsesgrad er regnskapsført fornyelse i pst. av årlige gjennomsnitt i NTP 2010–2019 inkl. Oslo-prosjektet som gjennomføres på post 30.

Målet for reduksjon av antall drepte ble oppnådd i 2012. Det vises til egen omtale av sikkerhet nedenfor.

Jernbaneverkets bidrag til god punktlighet i togtrafikken er høy oppetid i infrastrukturen slik at togselskapene kan holde ruteplanen. Målene for driftsstabiliteten i togtrafikken for 2012 ble delvis oppnådd. Oppetiden i jernbaneinfrastrukturen i 2012 var 98,8 pst., som er i henhold til fastsatt mål. Regulariteten i 2012 var 97,8 pst., som er 0,7 prosentpoeng under fastsatt mål. Det var en positiv utvikling av punktlighet, regularitet og oppetid i trafikkavviklingen fra 2011 til 2012.

Store deler av jernbaneinfrastrukturen i Osloområdet er fornyet de siste årene. Resultatet er mer driftsstabile tekniske anlegg, bedre pålitelighet i togtrafikken, og gode resultater for punktligheten i 2012. En god driftsstabilitet for togtrafikken i Osloområdet gir også en bedre trafikkavvikling på det øvrige jernbanenettet. Satsingen på vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen de siste årene, og økt satsing i planperioden 2014–2023, vil bidra til at de fastsatte målene for punktlighet og regularitet i togtrafikken kan nås.

Framkommelighet

Trafikkutvikling

Figur 3.4 Persontrafikk – antall personkilometer og antall reiser

Figur 3.4 Persontrafikk – antall personkilometer og antall reiser

Kjelde: Statistisk sentralbyrå

Figur 3.4 viser utviklingen i persontrafikk på jernbanen i perioden 2003–2012, i antall reiser med tog og antall personkilometer (transportarbeidet). De siste ti årene har det vært en vekst i antall togreiser på om lag 22 pst. og en vekst i antall personkilometer på om lag 29,6 pst. Om lag 80 pst. av antall togreiser i 2012 var med lokaltog. Av dette sto lokaltrafikken i Osloområdet, inklusiv Flytoget, for 86 pst.

Veksten i antall reisende fra 2011 til 2012 var størst i intercitytrafikken på Østlandet med 4,6 pst. Tilsvarende var veksten 2,3 pst. for alle lokaltogene i landet, inklusiv Flytoget. Veksten i lokaltog i Stavanger var 4 pst. fra 2011 til 2012, mens den var 7 pst. fra 2010 til 2011. Det var en betydelig vekst i lokaltrafikken etter åpningen av Sandnes-Stavanger høsten 2009, som nå begynner å flate ut. Øvrige tog hadde en vekst på 1,8 pst. fra 2011 til 2012. Fra 2011 til 2012 var det en høyere vekst i antall personkilometer enn antall passasjerer, dvs. at gjennomsnittlig reiselengde har økt.

Setekapasitet

En viktig faktor i trafikkutviklingen for persontransport med jernbane er tilbudet av setekapasitet på persontogene. Samferdselsdepartementet har i trafikkavtalen med NSB AS satt krav til levert setekapasitet. NSB skal i avtaleperioden 2012–2017 opprettholde eller øke den totale setekapasiteten sammenliknet med inngangen til avtaleperioden. Kravene er ytterligere konkretisert for rushtrafikken inn og ut av Oslo for nærtrafikk og IC-trafikk. I 2012 leverte NSB gjennomgående mer setekapasitet enn målkravet, både i morgen- og ettermiddagsrush og midt på dagen på normale virkedager.

Figur 3.5 Godstrafikk – tonnkilometer og tonn

Figur 3.5 Godstrafikk – tonnkilometer og tonn

Kjelde: Statistisk sentralbyrå

Figur 3.5 viser utviklingen i godstransport med jernbane i perioden 2003–2012, målt i transportvolum (antall tonn) og transportarbeid (tonnkm.). I de siste ti årene har det vært en vekst i transportarbeidet (tonnkm) på 32,8 pst., mens veksten i transporterte tonn var 42,9 pst. Veksten i antall tonn fra 2009 til 2012 er særlig knyttet til malmtrafikken på Ofotbanen, som står for om lag 2/3 av antall tonn gods på norsk jernbane. Siden Ofotbanen kun er 4 mil lang gir ikke veksten i antall tonn det samme utslaget i transportarbeidet i tonnkm. Tallene for antall tonn i 2012 inneholder også en mer fullstendig rapportering fra andre godsselskaper med innenlandsk trafikk enn tidligere år.

Strukturen i transportene er svært forskjellig mellom de ulike selskapene. CargoNet AS driver i hovedsak kombitrafikk mellom regionsentra som innebærer at hvert tonn i gjennomsnitt fraktes betydelig lenger enn tilsvarende i de øvrige selskapene. De nye selskapene har satset på massegods som malm og tømmer, samt en del annet gods som fraktes over kortere avstander.

Driftsstabilitet – punktlighet, regularitet og oppetid

Jernbaneverket har et overordnet ansvar for at den samlede trafikkavviklingen kan skje som planlagt. Etaten skal identifisere, prioritere og gjennomføre tiltak i infrastrukturen og i ruteplanene for å bedre driftsstabiliteten på jernbanen. Jernbaneverket følger opp at togselskapene gjennomfører sin togproduksjon i samsvar med oppsatte ruteplaner. Jernbanenettet har få eller ingen omkjøringsmuligheter når deler av infrastrukturen faller ut. Der det finnes omkjøringsmuligheter har disse en annen standard, f.eks. Rørosbanen som ikke er elektrifisert. Bedre håndtering av sesongvariasjoner (særlig vinterberedskap) og systematisk punktlighetsarbeid i Jernbaneverket og i togselskapene, bidrar til bedre driftsstabilitet. De fleste togforsinkelsene er på inntil ti minutter, og det er derfor viktig med tiltak for å redusere slike forsinkelser. Bedre tilgjengelighet med mer effektiv av-/påstigning for togpassasjerene bidrar til mer effektive stasjonsopphold og redusert omfang av små forsinkelser.

Målet for punktlighet er 90 pst. for alle person- og godstog, unntatt på Gardermobanen hvor punktlighetsmålet er 95 pst. Punktligheten regnes som andel tog i rute til endestasjonen. Togene regnes i rute innenfor 3:59 minutter for lokaltog og IC-tog, og 5:59 minutter for andre tog.

Tabell 3.27 Utvikling i driftsstabiliteten

2008

2009

2010

2011

2012

Første halvår 2013

Punktlighet

Persontog:

Nærtrafikk Oslo

85

85

85

88

91

90

Nærtrafikk Bergen, Stavanger, Trondheim

84

88

89

91

92

91

Gardermobanen/Flytoget

96

94

92

94

96

95

Mellomdistanse

84

82

77

80

84

83

Langdistanse

83

72

80

79

83

81

Godstog:

CargoNet 1

77

80

74

78

81

79

Regularitet

98,0

97,9

97,6

97,6

97,8

98,1

Oppetid i infrastrukturen

98,5

98,5

98,4

98,5

98,8

98,7

1 Punktligheten har tidligere år vært beregnet som et uvektet gjennomsnitt av de ulike banestrekningene, mens tallene nå viser punktligheten for totalt antall godstog.

I perioden 2008–2010 var utviklingen i punktligheten og regulariteten gjennomgående negativ. Det har vært en positiv utvikling i driftsstabiliteten siden høsten 2011 etter en betydelig innsats med fornying av jernbaneinfrastrukturen, særlig på Oslo S og i Oslotunnelen.

Mer ekstremvær med store skader på infrastrukturen og påfølgende driftsavbrudd skaper store problemer med driftsstabiliteten i trafikkavviklingen. Flere omfattende skader på infrastrukturen på grunn av ras og flom i 2011, 2012 og første halvår 2013 har gitt store problemer med forholdsvis lange driftsavbrudd flere steder. Det hadde spesielt store konsekvenser for godstrafikken med mange innstilte tog.

For persontog har punktligheten samlet sett i 2012 og første halvår i 2013 vært på om lag 91 pst. Dette er bedre enn målet. Punktlighetsutviklingen for Gardermobanen er også god med 96 pst. i 2012 og 95 pst. i første halvår 2013.

Regulariteten viser andelen av togene som kjøres i henhold til ruteplan. Det langsiktige målet for regularitet er at minst 99,2 pst. av togene skal gå som planlagt. Målet for 2012 var 98,5 pst. I 2013 er målet 99,0 pst. Regulariteten i 2012 var 97,8 pst. I 2012 var det en relativt stor økning av toginnstillinger i hovedsak på grunn av avsporinger som følge av flom og ras. Godstrafikken ble særlig hardt rammet gjennom langvarig stans på Dovrebanen og Bergensbanen.

For å nå målet for regulariteten i Nasjonal transportplan 2014–2023 på 99,2 pst. må andelen innstilte tog halveres fra dagens nivå med om lag 20 innstillinger pr. 1 000 togavganger til om lag 10 innstillinger pr. 1 000 togavganger. I dag kjøres det om lag 400 000 togavganger pr. år, og antall innstillinger pr. år må derfor halveres fra om lag 8 000 til om lag 4 000.

Sikkerhet

Det langsiktige målet er at jernbanetransport ikke skal føre til drepte eller alvorlig skadde, eller skade på miljø eller materiell. I Nasjonal transportplan 2010–2019 er det satt et mål om en gjennomsnittlig årlig forbedring på minimum 4,5 pst.

I perioden 1993–2012 var det i gjennomsnitt 5,7 dødsfall i året i ulykker knyttet til jernbanen. Tallet omfatter passasjerer, personale, personer på planoverganger og personer som ferdes i eller langs sporet. I 2012 omkom to personer i jernbaneulykker. I første halvår 2013 omkom to personer i ulykker i tilknytning til jernbanen, og i tillegg etterforsker politiet fire dødsfall.

Å opprettholde og forbedre sikkerheten på jernbanen er et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid. Identifisering av nye risikoforhold, f.eks. knyttet til klimapåvirkning, er viktig. Jernbaneverket har de siste årene lagt stor vekt på å utvikle virksomhetens sikkerhetskultur, noe som bl.a. har resultert i en markant økning i rapporteringen av uønskede hendelser og muligheter til forbedringer. Arbeidet har også bidratt til økt rapportering av mindre uhell og lette skader.

Kundetilfredshet

Togpassasjerenes kundetilfredshet og opplevelse av det samlede togtilbudet er viktig. Tilbakemeldingene fra passasjerene gir et bilde av utviklingen i jernbanens omdømme. Departementet har satt krav til kundetilfredshet både for NSB AS og Jernbaneverket. To ganger i året gjennomfører NSB en kundetilfredshetsundersøkelse hvor også Jernbaneverkets leveranser blir målt. Undersøkelsene oppsummeres i en kundetilfredshetsindeks (KTI). Resultatene fra NSBs kundeundersøkelse samvarierer sterkt med driftsstabiliteten i togtrafikken. Dette understreker betydningen av å prioritere innsats for bedre punktlighet, regularitet og oppetid.

For NSB AS er det satt et minimumskrav på 65 av 100 poeng. Resultatet i 2012 ble 66 poeng, som er en liten forbedring fra 2011. Både for lokal- og regiontog er det en positiv utvikling i kundetilfredsheten det siste året. For våren 2013 fikk NSB 69 poeng.

For Jernbaneverket var det satt et mål for 2012 på 69 av 100 poeng. Resultatet ble 73 poeng, som er en forbedring på 5 poeng fra 2011.

I tillegg til NSBs generelle kundetilfredshetsundersøkelse gjennomfører Jernbaneverket og NSB en lokal undersøkelse om trafikkinformasjon på stasjoner i området Stor-Oslo. Jernbaneverket og togselskapene har arbeidet med å forbedre informasjon i avvikssituasjoner de siste årene. Det er innenfor dette området en ser den største forbedringen i tilfredsheten, og det er også her det er størst potensial for ytterligere forbedring. Resultatene fra 2012 viser en forbedring av informasjonen på stasjoner både for lokal- og regiontog. Dette gjelder spesielt utviklingen for informasjon i avvikssituasjoner, noe som skyldes bedre punktlighet, bedre rutiner ved avvikshåndtering og mer effektiv bruk av informasjonsteknologi. Kundetilfredsheten med renhold og vedlikehold på stasjonene har økt fra 2011 til 2012. Tilgjengelighetstiltak på stasjonene og nytt togmateriell bidrar også til bedre kundetilfredshet og en bedre opplevelse av togtilbudet.

Togselskapenes tilfredshet med Jernbaneverket måles i etatens egen brukerundersøkelse. Siden 2009 har togselskapenes tilfredshet med Jernbaneverket blitt dårligere. Undersøkelser viser at Jernbaneverket har et forbedringspotensial på områder som samarbeid med togselskapene og kundeorientering. Den årlige undersøkelsen ga i 2012 et resultat på 54 poeng, som er noe lavere enn resultatet i 2011. Målet for 2012 var 70 av 100 poeng. Det er etablert faste møter mellom Jernbaneverket og togselskapene med samarbeid som hovedtema. Jernbaneverket har også etablert en kundeansvarsfunksjon som følger opp togselskapene. Det ble etablert en egen enhet for godsterminaler i 2013.

Miljø og klima

Jernbaneverket prioriterer arbeidet med å beregne og redusere klimagassutslipp. Kilder til direkte klimautslipp er anleggsmaskiner, tjenestereiser og fyringsolje, samt egne dieseldrevne tog. Disse utslippene ligger på om lag 23 000 tonn CO2-ekvivalenter i året. I tillegg kommer til dels betydelige indirekte klimautslipp forbundet med utbyggings-, fornyelses- og driftsprosjekter. De indirekte utslippene er vanskelig å beregne på grunn av mangelfull dokumentasjon.

Togselskapenes energiforbruk til togframføring er beregnet å gi et utslipp på om lag 90 000 tonn CO2-ekvivalenter i året. Totalt utgjør årlig klimautslipp fra drift av infrastruktur og togframføring i overkant av 113 000 tonn CO2-ekvivalenter. All elektrisitet til togframføring og drift av infrastruktur i Norge benytter fornybar energi med opprinnelsesgaranti. Jernbanens viktigste bidrag til å redusere klimautslipp fra transportsektoren er å bidra til å overføre person- og godstransport fra veg og fly til elektrisk jernbane. Jernbaneverket samarbeider med de andre transportetatene for å dokumentere slike overføringseffekter. I tillegg utvikler Jernbaneverket metoder for å kvantifisere og rapportere klimautslipp i et livsløpsperspektiv.

Jernbaneverket fortsatte i 2012 sitt arbeid med effektiv bruk av energi. Det ble særlig arbeidet med energiøkonomiske tiltak i kontaktledningsanlegg og omformerstasjoner, samt med energiavregningssystemet Erex som bidrar til energiøkonomisk togframføring. Erex er et energiavregningssystem som måler, avregner og fakturerer tog for faktisk elektrisitetsforbruk, også for grensekryssende trafikk. Drift og vedlikehold av infrastrukturen hadde i 2012 et forbruk på 105 GWh elektrisitet som er marginalt høyere enn i 2011. To viktige årsaker til økningen er økt bruk av sporvekselvarme for å redusere vinterproblemer i sporveksler og økt forbruk på publikumsarealer (belysning og varmekabler). Jernbaneverkets arbeid med energiøkonomisering i 2012 omfattet kartlegging av strømforbruk, regulering og isolering av sporvekselvarme, installasjon av varmepumpe, overgang til mer moderne lysteknologi (LED/lysdioder) og tiltak i bygninger.

Jernbaneverket arbeider kontinuerlig med å redusere støyplager gjennom avbøtende tiltak. Jernbanen har nådd det nasjonale målet for støy. Nye beregninger viser at om lag 2 000 personer er utsatt for innendørs døgnekvivalent støynivå over 38 dB, og at 52 boliger ligger over tiltaksgrensen for støynivå på 42 dB. Jernbaneverket gjennomførte i 2012 støydemping på to bygninger. Etter pålegg fra helseetaten i Bergen ble det også gjennomført støydemping i 10 boliger. I 2012 ble det slipt 270 km skinner og 112 sporveksler. Skinnesliping reduserer støy fra togframføringen samtidig som det reduserer utgifter til drift og vedlikehold og gir togpassasjerene bedre komfort.

Ingen av prosjektene som ble åpnet i 2012 har medført omdisponering av dyrket mark.

Ingen jernbaneprosjekter hadde negative konsekvenser for naturmiljø i 2012. Jernbaneverket fortsetter arbeidet med å kontrollere og redusere den negative påvirkningen på det biologiske mangfoldet fra planlegging, utbygging og drift/vedlikehold. Det er viktig å kartlegge og begrense konflikter mellom jernbanenettet og verdifull natur. Konfliktene skyldes vanligvis bruk av plantevernmidler i terrenget langs jernbanetraseene for vegetasjonskontroll.

I 2012 arbeidet Jernbaneverket med å innarbeide data om verdifulle naturområder i interne databaser for anleggsinformasjon, og det ble jobbet med kartløsning med informasjon om naturverdier på og i tilknytning til Jernbaneverkets grunn. Videre arbeidet etaten med vedlikeholdsplaner for vegetasjonsrydding som ivaretar hensyn til verdifull natur. Ingen nyanlegg som er ferdige eller blir ferdige i perioden 2010–2013, har hatt inngrep i eller nærføring til kulturmiljø og fører heller ikke til at kulturminner går tapt eller får redusert kvalitet. Det er heller ingen viktige kulturlandskap som får redusert verdien vesentlig som følge av nyanlegg.

Jernbaneverket er forsinket i oppfølgingen av «Landsverneplan for jernbanen», som er etatens strategi for vern og istandsetting av nasjonalt viktige kulturminner i jernbanen. I 2012 prioriterte Jernbaneverket å følge opp museumsjernbanene og delplan om «Fortid på skinner» som er en del av «Landsverneplan for jernbanen».

Dyrepåkjørsler er et problem for togtrafikken. I 2012 ble det påkjørt 1 947 dyr, som er 100 færre enn i 2011. Jernbaneverket har gjennomført ulike forebyggende tiltak, bl.a. vegetasjonsrydding og oppsetting av gjerder på utvalgte strekninger. Samarbeidsprosjekter er videreført. Det er etablert samarbeidsfora med kommuner og andre berørte parter som reindriftsnæringen og sauenæringen for de fleste baneområdene. Jernbaneverket bidrar bl.a. med midler til vegetasjonsrydding, gjerdehold og fóring. Handlingsplanen mot dyrepåkjørsler fra 2011 er under revisjon.

Andre viktige miljøforbedrende tiltak som Jernbaneverket gjennomførte i 2012 er opprydding/oppgradering av dieselanlegg på stasjonene Krossen, Neslandsvatn, Nelaug og Dunderland. Videre ble det ryddet (fjernet gamle tresviller m.m.) langs Bergens- og Nordlandsbanen.

Universell utforming

Prinsippet om universell utforming legges til grunn ved bygging av nye stasjoner. For eksisterende stasjoner er strategien å oppgradere for å bedre tilgjengeligheten. Ved tilpasning av eksisterende infrastruktur er det ofte praktiske hindringer for universell utforming på grunn av beliggenhet, topografi mv.

Kravene til «tilgjengelig» er lavere enn kravene til «universell utforming», og «tilgjengelig» er et delmål på vegen mot universell utforming. Universell utforming av stasjoner er delt i to kriterier, ett kriterium for den fysiske utformingen av stasjonen og ett kriterium for universell utforming av informasjonssystemene. Det pågår et utviklingsarbeid for universell utforming av informasjonssystemer.

Nesten 30 pst. av togstasjonene oppfyller kravene til «tilgjengelig», og disse har om lag 50 pst. av persontrafikken. Ved utgangen av 2012 var to stasjoner ansett som universelt utformet for den fysiske utformingen, og i 2013 pågår det tiltak på ytterligere tre stasjoner.

Kap. 1350 Jernbaneverket

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 20131

Forslag 2014

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30

5 537 978

5 186 700

5 556 900

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres

98 465

98 000

112 400

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23

4 662 943

5 261 000

8 559 500

31

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, kan overføres

389 393

827 000

1 349 000

33

Fysisk skille Jernbaneverket – BaneTele AS, kan overføres

17 585

Sum kap. 1350

10 706 364

11 372 700

15 577 800

1 Ved behandlingen av Prop. 149 S/Innst. 470 S (2012–2013) ble bevilgningen på kap. 1350, post 30, økt med 329 mill. kr.

Det foreslås bevilget 15 577,8 mill. kr til Jernbaneverket i 2014. Dette er en økning på 4 205,1 mill. kr eller 37 pst. fra saldert budsjett for 2013. Til post 23 Drift og vedlikehold, foreslås det bevilget 5 556,9 mill. kr, som er en økning på 370,2 mill. kr eller 7,1 pst. sammenliknet med saldert budsjett 2013. Bevilgningen til vedlikehold øker med 15,3 pst. for å gjennomføre nødvendig fornyelse av jernbaneinfrastrukturen. Til post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen foreslås det bevilget 112,4 mill. kr som er en økning på 14,7 pst. fra saldert budsjett 2013.

Til investeringer i ny jernbaneinfrastruktur, postene 30 og 31, foreslås det bevilget til sammen 9 908,5 mill. kr, som er en økning på om lag 3 820,5 mill. kr eller 62,8 pst. fra saldert budsjett 2013. Til post 30 Investeringer i linjen, foreslås det bevilget 8 559,5 mill. kr, som er en økning på 3 298,5 mill. kr eller 62,7 pst. sammenliknet med saldert budsjett 2013. Til post 31 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, foreslås det bevilget 1 349 mill. kr til prosjektering av forberedende arbeider til videreføring og med sikte på byggestart på tunnelen i 2014. Den kraftige økningen av investeringene er nødvendig for å gjennomføre de store investeringsprosjektene på InterCity-strekningene.

Oppfølging av Nasjonal transportplan

Tabell 3.28 Oppfølging av Nasjonal transportplan for perioden 2014–2017

(i mill. 2014-kr)

Kap.

Post

Betegnelse

NTP 2014–2017 årlig snitt

Forslag 2014

Oppf.grad i pst. etter første år1

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold

6 503

5 556,9

21,4

30

Investeringer i linjen

6 108

8 559,5

35,0

31

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski

3 112

1 349,0

10,8

Sum kap. 1350

15 723

15 465,4

24,6

1 Oppf.grad i pst. er regnet på 4-årsrammen 2014–17 i NTP 2014–2023, ikke av gjennomsnittlig årlig ramme.

Oppfølgingen av planrammen for Jernbaneverket i Nasjonal transportplan for perioden 2014–2017 er samlet på 24,6 pst. etter ett år, dvs. om lag på nivå med de årlige gjennomsnittlige rammene for perioden 2014–2017. I 2014 blir det en betydelig overoppfylling av den gjennomsnittlige årlige planrammen på post 30 Investeringer i linjen.

Mål og prioriteringer 2014

Prioriteringene i budsjettforslaget for 2014 er basert på hovedmål og prioriteringer som er fastlagt ved behandlingen av Meld. St. 26/Innst. 450 S (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023.

Målene for bevilgningene til drift og vedlikehold er å opprettholde og videreutvikle en sikker og driftsstabil jernbane, ivareta realverdiene i infrastrukturen og legge til rette for å oppnå fastsatte mål for driftsstabilitet i togtrafikken. Bevilgningene til å videreføre igangsatte og nye investeringer i jernbaneinfrastruktur skal bidra til økt sikkerhet, økt kapasitet, redusert framføringstid og mer fleksibel drift for togtrafikken.

Samferdselsdepartementet prioriterer framdriften i pågående prosjekter:

  • nytt og bedre togtilbud på Østlandsområdet – Infrastrukturtiltak knyttet til ruteomleggingen og innfasing av nye tog

  • dobbeltspor Langset-Kleverud – Fellesprosjektet Dovrebanen-E6

  • dobbeltspor Holm-Holmestrand-Nykirke

  • dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn

  • Follobanen – forberedende arbeider med tilrettelegging for byggestart

  • modernisering av Trønder-/Meråkerbanen (Hell-Værnes)

  • Vossebanen (Ulriken tunnel)

  • modernisering av Østfoldbanens østre linje med bygging av EKMTS-signalsystem og oppgradering av stasjoner.

Det er satt av midler til å videreføre av investeringstiltak innenfor programområdene sikkerhet, kapasitetsøkende tiltak, samt stasjoner og knutepunkter.

Mål- og resultatstyring er det grunnleggende prinsippet i styringen av Jernbaneverket. Det er satt mål for områdene sikkerhet, punktlighet, regularitet og kundetilfredshet. Tabell 3.29 viser fastsatte mål for Jernbaneverket i perioden 2014–2023.

Tabell 3.29 Målmatrise 2014

Parameter

Mål 2014

Mål 2017

Mål 2023

Sikkerhet

Antall drepte siste 5 år

18

15

11

Antall personskader hardt skadd siste 5 år

39

34

26

Antall alvorlige hendelser

17

15

11

Punktlighet

Oppetid i pst.

99,0

99,3

99,3

Regularitet i pst.

98,0

99,2

99,3

Kundetilfredshet

NSBs kundeundersøkelse

72

HP

HP

Brukerundersøkelse blant togselskapene

70

HP

HP

Tilgjengelighet

HP

HP

HP

Økonomi

Fornyelsesgrad i pst.1

100

100

100

«HP» – fastsettes i forbindelse med Jernbaneverkets arbeid med Handlingsplan til Nasjonal transportplan 2014–2023.

1 Fornyelsesgrad er faktisk årlig fornyelse i pst. av årlig gjennomsnitt i NTP 2014–2023.

Post 23 Drift og vedlikehold

(i 1 000 kr)

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Endring i pst. 13/14

Drift

3 079 582

3 096 700

3 147 400

1,6

Vedlikehold

2 458 396

2 090 000

2 409 500

15,3

Sum post 23

5 537 978

5 186 700

5 556 900

7,1

Det foreslås bevilget 5 556,9 mill. kr til drift og vedlikehold i 2014 som er en økning på 7,1 pst. fra saldert budsjett 2013. Vedlikeholdet foreslås økt med 15,3 pst. i 2014 for å gjennomføre nødvendig fornyelse av jernbaneinfrastruktur.

Drift

Det foreslås 3 147,4 mill. kr til drift under post 23 Drift og vedlikehold i 2014. Dette er om lag det samme nivået som i Prop. 1 S (2012–2013), justert for en mindre omklassifisering av oppgaver tilsvarende 55 mill. kr fra drift til korrektivt og forebyggende vedlikehold.

Driftsbudsjettet omfatter utgifter til trafikkstyring, drift av jernbanens infrastruktur, planleggingsoppgaver, samt tekniske og administrative tjenester og funksjoner. I 2014 prioriteres bl.a. trafikkstyring, vinterdrift, samt plan- og utredningsoppgaver. Drift omfatter også renhold og snørydding på publikumsområdene, samt snørydding i spor, på terminaler og i skiftespor. I tillegg omfattes også teknisk og administrativ støtte, eiendomsforvaltning, strømforsyning, omsetning av elektrisk kraft til togframføring, m.m. Det er viktig å sikre en god trafikkavvikling og bedre service til brukerne av jernbanen. De siste årene har Jernbaneverket styrket vinterdriften med en rekke tiltak, spesielt i Osloområdet. Tiltakene omfatter bl.a. økt beredskap, nye snøryddingsmaskiner og oppgradering av sporvekselvarme. Tiltakene har resultert i en bedre trafikkavvikling de siste vintrene. Beredskapen videreføres vinteren 2013/2014.

Samlet sett er det behov for å modernisere driften, slik at Jernbaneverket blir bedre til å drifte, vedlikeholde og utvikle det nasjonale jernbanenettet på en god og effektiv måte. Med økt aktivitetsnivå er det også nødvendig å øke satsingen på styring og internkontroll av den samlede virksomheten. Jernbaneverket har iverksatt et arbeid for å styrke økonomistyringen, og innførte fra 1. januar 2013 en ny økonomimodell for å bedre regnskapskvaliteten. Denne videreutvikles utover i 2013. Hensikten er bl.a. å gjøre Jernbaneverket bedre i stand til å måle reell ressursbruk og sørge for en mer effektiv utnyttelse av midlene. Det er etablert et effektiviseringsprogram for støttefunksjoner (økonomi, personal, dokument, IKT, sikkerhet, eiendom og innkjøp). Dette er en del av effektivisering av Jernbaneverkets kjerneprosesser som er å utrede, planlegge og bygge, drifte og vedlikeholde infrastrukturen, fordele infrastrukturkapasitet og styre trafikken.

Oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2014–2023 innebærer en betydelig aktivitetsøkning innen plan og utredning i tidlig fase. Videre er det bl.a. behov for å styrke ruteplanleggingen, samt planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter og større vedlikeholdstiltak. Det blir behov for å styrke kapasiteten og kompetansen innenfor disse områdene i årene som kommer.

Jernbaneverkets driftsoppgaver består bl.a. av følgende områder:

Drift av infrastruktur: omfatter opprydding og oppbygging etter skader og hendelser, vinterdrift og rydding/renhold. I tillegg kommer strømforsyning, drift av stasjoner og stasjonsarealer, publikumsarealer, adkomster, parkeringsplasser og andre offentlige arealer som er nødvendige for publikum. Utgifter til å utbedre skader i infrastrukturen etter natur- og trafikkhendelser (flom, ras, brann, avsporinger m.m.) inngår i drift av infrastrukturen, mens utbedring av feil i infrastrukturen som skyldes normal aldring og slitasje inngår i korrektivt vedlikehold. Nivået på vinterdriften og været påvirker driftsstabiliteten. I 2014 foreslås om lag 1 430 mill. kr til drift av infrastruktur.

Trafikkstyring: omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging, togledelse og togekspedisjon. Økt nivå på investeringer og fornyelse fører til behov for økte ressurser, både til ruteplanlegging og trafikkstyring. I 2014 foreslås om lag 610 mill. kr til togledelse, trafikkstyring og kapasitetsfordeling.

Kundeinformasjon og kundeservice: Jernbaneverket har ansvaret for informasjon til kundene på stasjoner og håndterer kundehenvendelser ved avvik som omfattes av Jernbaneverkets Serviceerklæring. I 2014 foreslås om lag 40 mill. kr til drift av kundeinformasjon og kundeservice.

Planleggingsoppgaver – utredninger, hovedplaner, FoU o.l.: Dette omfatter oppfølging av Nasjonal transportplan 2014–2023 og forberedelser til rulleringen av planen. I 2014 foreslås om lag 230 mill. kr til planleggingsoppgaver over post 23 Drift og vedlikehold. De største plan- og utredningsprosjektene i 2014 er:

  • Utbyggingsstrategi for IC-prosjektene

  • Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo

  • Bred samfunnsanalyse av godstrafikk og Utvikling av Alnabru

  • Konseptvalgutredning Østfoldbanen østre linje

  • Videreføring av planleggingen av Ringeriksbanen

  • Videre planlegging av modernisering/elektrifisering av Trønder-/Meråkerbanen

Det pågår også utredninger av bl.a. elektrifisering av øvrige dieselstrekninger, videre utvikling av Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen, Sørlandsbanen, Drammen-Kongsberg og Hovedbanen, framtidig materiellbehov og behov for hensettingskapasitet mv.

Utgifter til reguleringsplaner, detaljplaner og byggeplaner for konkrete prosjekter føres på post 30 Investeringer i linjen.

Teknisk og administrativ støtte: Jernbaneverket arbeider med å effektivisere administrative og tekniske støttefunksjoner. Samtidig har det økte aktivitetsnivået innenfor kompetansebygging, fornyelse og investeringer medført økte kostnader på tekniske og administrative områder, herunder kostnader til organisasjonsutvikling, drift og utvikling av IKT-systemer, kontordrift, husleie og energi. I 2014 foreslås om lag 740 mill. kr til teknisk og administrativ støtte.

Norsk jernbaneskole utdanner lokomotivførere, trafikkstyrere og togledere. Jernbaneskolen er et viktig virkemiddel i Jernbaneverkets kompetansestrategi for å utvikle den jernbanefaglige kompetansen i Norge, og for å sikre kontinuitet og kapasitet innenfor jernbanefagene. Driftsbudsjettet omfatter hovedsakelig driften av Lokomotivførerutdanningen som er en offentlig fagskole. I tillegg tilbyr skolen kurs og sertifiseringer innen de ulike jernbanefagene for hele jernbanesektoren. I 2014 foreslås om lag 75 mill. kr til drift av Norsk jernbaneskole.

Norsk Jernbanemuseum har siden 1896 hatt som oppgave å dokumentere jernbanens historie i Norge og jernbanens rolle for utviklingen av det norske samfunnet. I 2014 foreslås om lag 20 mill. kr til drift av jernbanemuseet på Hamar, publikumsutstillinger, dokumentasjon og restaureringsvirksomhet.

Vedlikehold

Vedlikehold er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle sikkerhetsnivået og kvaliteten i det eksisterende jernbanenettet og trafikkavviklingen. Vedlikeholdet er viktig for å nå målene for driftsstabilitet i form av høy oppetid, punktlighet og regularitet. Nye anlegg vil ha et mindre behov for akutt feilretting, men fører samtidig til økt anleggsmasse og økt trafikkmengde, som igjen fører til økt ressursbehov for å opprettholde kvalitet og standard.

Jernbaneverket har gjennomført forenklede nytte-/kostnadsanalyser av innsatsen til vedlikehold i perioden 2010–2012 på de ulike banestrekningene. Analysene viser at gjennomført vedlikehold på samtlige strekninger på jernbanenettet var samfunnsøkonomisk lønnsomt. Beregningene tar hensyn til kostnader til drift, vedlikehold, fornyelser og offentlig kjøp av transporttjenester, men reflekterer kun nytte for persontrafikk (passasjerene). Nytte for godstrafikken og samfunnet for øvrig er ikke medregnet.

Det foreslås 2 409,5 mill. kr til vedlikehold i 2014, som er en økning på 319,5 mill. kr eller 15,3 pst. fra saldert budsjett 2013. Vedlikeholdsinnsatsen fordeles med 360 mill. kr til korrektivt vedlikehold, 952 mill. kr til forebyggende vedlikehold og 1 097 mill. kr til fornyelse av anlegg.

Korrektivt vedlikehold

Korrektivt vedlikehold omfatter beredskap og retting av feil i infrastrukturen. Lav standard på store deler av infrastrukturen med økt feilfrekvens og flere driftsavbrudd etter ras og flom gjør det nødvendig med et relativt høyt aktivitetsnivå og høy beredskap innenfor korrektivt vedlikehold. Beredskapen er avgjørende for hvor raskt Jernbaneverket kan rykke ut for å rette feil og få trafikken i gang igjen. Økt anleggsmengde (nye anlegg) og høye krav til beredskap for feilretting bidrar til økte utgifter.

Den løpende prioritering og dimensjonering av beredskap innenfor det korrektive vedlikeholdet er avhengig av feilfrekvens i infrastrukturen og omfanget av skader fra f.eks. ras og flom. I den daglige driften prioriteres korrektivt vedlikehold til å rette vesentlige feil i infrastrukturen av hensyn til togframføringen.

Det foreslås 360 mill. kr til korrektivt vedlikehold i 2014.

Forebyggende vedlikehold

Forebyggende vedlikehold omfatter ordinært periodisk vedlikehold for å opprettholde levetiden på eksisterende infrastruktur, tilstandskontroller av infrastrukturen og tiltak for å utbedre forhold som blir oppdaget under disse. Kontrollene er avgjørende for å ha kunnskap om tilstandsutviklingen og for å kunne prioritere og iverksette nødvendig vedlikehold på kort og lang sikt. Det forebyggende vedlikeholdet har de siste årene økt for å sikre en høyere oppetid i de områdene hvor infrastrukturen ikke er planlagt fornyet i inneværende planperiode. Forebyggende vedlikehold av bruer prioriteres.

Det foreslås 952 mill. kr til forebyggende vedlikehold i 2014.

Fornyelse

Fornyelse av anlegg bør gjøres når det ikke lenger er lønnsomt å kontrollere og utbedre anleggsdeler eller skifte ut komponenter. Fornyelse omfatter strategiske fornyelser, dvs. større systematiske tiltak for å ivareta den langsiktige funksjonaliteten og standarden i anleggene, og mindre fornyelser som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan iverksettes. Forebyggende vedlikehold og kunnskap om anleggenes tilstand er viktig for å kunne prioritere fornyelsen riktig. Sikkerheten i infrastrukturen ligger også til grunn for prioriteringer av strategisk fornyelse.

Fornyelsene er det viktigste virkemiddelet for å få bedre driftsstabilitet i trafikkavviklingen på lengre sikt. Det er i dagens infrastruktur store utfordringer knyttet til robusthet i anleggene på grunn av store variasjoner i alder, tilstand, klima og nedbør. I planperioden 2014–2023 er det derfor lagt opp til en betydelig fornyelsesinnsats, slik at de langsiktige målene for god driftsstabilitet kan oppnås.

I 2014 prioriteres underbygningstiltak i begrenset omfang for å få bedre kontroll på problematisk vannføring gjennom bl.a. å skifte ut dreneringsanlegg og stikkrenner. Innsatsen vil i hovedsak rettes inn mot Dovre-, Bergens- og Nordlandsbanen. Videre prioriteres fornyelse av skinner og sviller for å opprettholde sikkerhetsnivået, samt forbedringer på publikumsarealer. I tillegg kommer videreføring av Oslo-prosjektet som bevilges på kap. 1350, post 30 Investeringer i linjen.

Det foreslås 1 097 mill. kr til fornyelse i 2014, som er en økning med om lag 197 mill. kr eller 21,9 pst. fra saldert budsjett 2013. Dette er likevel ikke nok til å ta igjen noe av etterslepet i fornyingsbehovet til infrastrukturen.

Post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen

Det foreslås bevilget 112,4 mill. kr til drift og vedlikehold av Gardermobanen i 2014. Dette er en økning på 14,7 pst. sammenliknet med saldert budsjett for 2013. Det økte aktivitetsnivået i 2014 henger sammen med at det er behov for fornying av infrastrukturen på Gardermobanen. Drift og vedlikehold av Gardermobanen er brukerbetalt med avgifter i henhold til planlagt trafikk. Det ordinære drifts- og vedlikeholdsbehovet er anslått til om lag 90 mill. kr, og fornyingen er anslått til 22 mill. kr i 2014.

Driftsutgifter på Gardermobanen i 2014 er beregnet til 35 mill. kr. Dette inkluderer utgifter til administrasjon, snørydding/vinterberedskap, stasjonsdrift, samt strøm til infrastruktur.

Vedlikehold består av korrektivt vedlikehold, forebyggende vedlikehold og fornying. I 2014 settes det av om lag 15 mill. kr til korrektivt vedlikehold, 40 mill. kr til forebyggende vedlikehold og 22 mill. kr til fornying.

Jernbaneinvesteringer

Det foreslås bevilget 9 908,5 mill. kr til jernbaneinvesteringer i 2014 på kap. 1350, postene 30 og 31. Dette er en økning med 3 820,5 mill. kr eller 62,8 pst. fra saldert budsjett 2013.

De enkelte investeringsprosjektene omtales med kostnads- og styringsrammer. Styringsrammene er prosjektenes forventede sluttkostnad på tidspunktet de tas opp til bevilgning, ev. med senere endringer av omfang. Kostnadsrammene er styringsramme med tillegg for nødvendige avsettinger for usikkerhet i prosjektene. Kostnadsrammene er grunnlaget for Stortingets fullmakter til Samferdselsdepartementet til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjektene, jf. fullmaktsvedtak.

Tabell 3.30 Jernbaneinvesteringer på kap. 1350, postene 30 og 31

(i mill. kr)

Kostnadsramme

Styringsramme

Forbruk t.o.m. 2013

Forslag 2014

Anslag3 2015

Rest etter4 2015

Post 30 Investeringer i Linjen

Store prosjekter

Jærbanen – Sandnes-Stavanger

2 577

2 567

2 318

209

40

Jærbanen – Ganddal godsterminal

759

674

593

52

29

Nordlandsbanen – Fjernstyring Mosjøen-Bodø

682

647

456

191

Vestfoldbanen – Barkåker-Tønsberg

1 754

1 600

1 287

10

60

243

Vestfoldbanen – Holm-Holmestrand-Nykirke

6 462

5 545

2 349

1 330

1 126

740

Vestfoldbanen – Farriseidet-Porsgrunn

6 998

6 507

765

1 981

1 330

2 431

Dovrebanen – Langset-Kleverud

5 191

4 437

1 859

1 024

1 130

424

Trønder-/Meråkerbanen – Hell-Værnes

713

636

30

154

154

298

Vossebanen – Ulriken tunnel 1

3 700

3 496

213

590

737

1 956

Østfoldbanen – ERTMS – erfaringsstrekning østre linje

678

633

313

158

189

Sum Store prosjekter

29 514

26 742

10 183

5 508

4 795

6 283

Planlegging og grunnerverv mv.

120

580

Programområder

Bedre togtilbud i Østlandsområdet – ny grunnrutemodell

4 018

3 786

1 798

1 270

358

360

Kapasitetsøkende tiltak

511

700

Stasjoner og knutepunkter

558

470

Sikkerhet og miljø

350

380

Tiltak i Osloområdet – prosjekt Stor-Oslo

2 131

1 834

243

74

Sum Programområder

6 149

3 786

3 632

2 932

1 982

360

Sum Post 30 Investeringer i linjen

35 663

30 528

13 815

8 560

7 357

6 643

Post 31 Dobbelspor Oslo-Ski 2

24 656

21 051

1 792

1 349

3 000

14 910

– Hvorav Ski stasjon

563

493

363

129

3

Sum Jernbaneinvesteringer post 30 og 31

60 319

51 579

15 607

9 909

10 357

21 553

1 Tallene for Vossebanen – Ulriken består av Bergen – Fløen og Ulriken tunnel. Kostnads- og styringsramme for Bergen-Fløen er foreløpige, mens kostnads- og styringsramme for Ulriken tunnel er kvalitetssikret.

2 Post 31 Dobbeltspor Oslo Ski – Ekstern kvalitetssikring, KS2, pågår. Det foreligger derfor ikke kvalitetssikret kostnads- og styringsramme.

3 Anslag for 2015 er foreløpig basert på prosjektenes planlagte framdrift medio 2013 hvor det er lagt til grunn rasjonell prosjektgjennomføring. Anslag for «Planlegging og grunnerverv» og programområdene «Kapasitetsøkende tiltak», «Stasjoner og knutepunkter» og «Sikkerhet» er basert på NTP 2014–2023.

4 Rest etter 2015 er beregnet av «styringsramme» minus «forbruk t.o.m 2013», «forslag 2014» og «anslag for 2015». «Planlegging og grunnerverv» og programområdene «Kapasitetsøkende tiltak», «Stasjoner og knutepunkter» og «Sikkerhet» er ikke medregnet da restbehovet etter 2015 ikke er definert.

Tiltak for å bedre kostnadsestimering og styring av investeringsprosjektene

Etter pålegg fra Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket gjennomført en rekke tiltak for å få bedre kontroll over kostnader og bedre planlegging og gjennomføring av prosjekter. Jernbaneverket mener at resultatene av tiltakene vil komme suksessivt med gjennomføring av nye prosjekter. Forbedringene vil være størst på prosjekter som er i tidlig planlegging. Jernbaneverket følger nå opp alle investeringsprosjekter etter de samme prinsipper og samme prosjektmodell. En detaljert prosjektmodell følges med faste sjekkpunkter, og det er innført forbedret endringsstyring i alle prosjekter.

Kravene til planleggingsnivå for de prosjektene som skal prioriteres i Jernbaneverkets handlingsprogram til Nasjonal transportplan 2014–2023, er innskjerpet. Jernbaneverket vurderer å forsterke innsatsen i tidlig fase av planleggingen for å få grundigere gjennomgang av teknisk løsning, grunnforhold mv., og for å øke treffsikkerheten og kvaliteten i de tidlige kostnadsoverslagene. Dette vil øke kostnadene til planlegging i tidligfasen, men vil også bidra til reduserte planleggingskostnader i senere faser.

Økt spesifikasjonsgrense for framlegg av prosjekter med kostnadsramme

I Meld. St. 26 (2012–2013) la regjeringen opp til å øke spesifikasjonsgrensen for å omtale veg- og jernbaneprosjekter til 500 mill. kr. For jernbaneprosjekter er gjeldende spesifikasjonsgrense på 50 mill. kr og har vært uendret siden midten av 1990-tallet.

Økt spesifikasjonsgrense innebærer at nye prosjekter med anslått prosjektkostnad under spesifikasjonsgrensen normalt ikke omtales med forslag til kostnadsramme, da disse prosjektene omfattes av fullmakten til å pådra staten forpliktelser for prosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget. På grunn av det økte aktivitetsnivået og hevingen av spesifikasjonsgrensen for omtale av prosjekter overfor Stortinget, foreslås fullmaktsrammen for gamle og nye forpliktelser økt fra 400 mill. kr til 800 mill. kr i 2014, jf. forslag til romertallsvedtak.

Samferdselsdepartementet legger opp til at den nye spesifikasjonsgrensen først og fremst skal gjelde for nye prosjekter. Enkeltprosjekter som hittil har vært omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, men hvor kostnadsrammen er lavere enn den nye spesifikasjonsgrensen, vil omtales til prosjektet er avsluttet.

Post 30 Investeringer i linjen

Det foreslås bevilget 8 559,5 mill. kr i 2014, som er en økning med 3 298,5 mill. kr eller 62,7 pst. fra saldert budsjett 2013. Samferdselsdepartementet prioriterer å gjennomføre igangsatte prosjekter i 2014. I tillegg prioriteres å videreføre tiltak for bedre togtilbud på Østlandet som er en del av innfasingen av nye tog og ny grunnrute. Det legges også opp til modernisering av Trønder-/Meråkerbanen (Hell-Værnes) og Vossebanen (Ulriken tunnel) i 2014.

Omtalen av investeringsforslaget er inndelt i spesifiserte anlegg, planlegging og grunnerverv og programområder. Programområdene omfatter Bedre togtilbud i Østlandsområdet, Kapasitetsøkende tiltak, Stasjoner og knutepunkter, Sikkerhet og miljø, samt Oslo-prosjektet – forsert fornying av infrastrukturen i Osloområdet.

Nærmere om prioriteringer av investeringer i linjen

Store prosjekter

Jærbanen – Sandnes-Stavanger

Dobbeltsporet Sandnes-Stavanger er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Det ble tatt i bruk i november 2009 med et midlertidig signal- og sikringsanlegg av typen NSI-63. Jernbaneverket har dispensasjon fra Statens jernbanetilsyn for bruk av det midlertidige signalanlegget ut desember 2014.

Med det midlertidige anlegget drives dobbeltsporet som to parallelle enkeltspor. I en normal driftsituasjon har det liten betydning, men dersom et spor må tas ut av drift er det ingen kryssingsmuligheter på strekningen. Dette gir en lite fleksibel driftssituasjon og sterkt redusert kapasitet ved avvik.

Sandnes-Stavanger og Ganddal godsterminal inngår i det første avropet på Jernbaneverkets nye rammeavtale for signal- og sikringsanlegg. Det er derfor risiko knyttet til tilpasning av anleggene til norsk regelverk og godkjenningsprosessen med Statens jernbanetilsyn. Dette vil bli håndtert gjennom en detaljert spesifikasjonsperiode og tett oppfølging mot leverandør og i tett dialog med Statens jernbanetilsyn. De fysiske arbeidene starter etter planen i september/oktober 2013. I perioden 22. juni-11. august 2014 er det planlagt å stenge banen for å koble inn det nye anlegget. Nytt signal- og sikringsanlegg planlegges satt i drift tredje kvartal 2014. Dette vil gi en vesentlig bedre fleksibilitet i trafikkavviklingen på dobbeltsporet og gjør at kapasiteten kan utnyttes som planlagt. Sikringsanlegget er tilpasset for senere implementering av det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System). Hele strekningen fra Ganddal godsterminal til Stavanger får et enhetlig sikringsanlegg og fjernstyring.

Jernbaneverket har gjennomført en usikkerhetsanalyse og gjennomgått kostnader for gjenstående arbeider for både Sandnes-Stavanger og Ganddal godsterminal. På denne bakgrunn er styringsrammen for dobbeltsporet justert opp fra 2 535 mill. kr til 2 567 mill. kr. Justeringen inkluderer kostnader for nytt sikringsanlegg, nødvendige endringer i sporet for å koble inn signalanlegget og anskaffelse av fjernstyring. Kostnadsrammen for dobbeltsporet er uendret på 2 577 mill. kr. Prosjektet sluttføres i 2015.

Det er risiko knyttet til framdrift da leverandøren har meldt om forsinkelse og tekniske utfordringer knyttet til ferdigstillelsen. Det arbeides både hos leverandør og Jernbaneverket med å løse de oppståtte utfordringer. Se også omtale under Programområder – Bedre togtilbud i Østlandsområdet – ny grunnrutemodell.

Det foreslås 209 mill. kr til prosjektet i 2014.

Jærbanen – Ganddal godsterminal

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Den nye godsterminalen på Ganddal ble ferdig og åpnet for drift med manuell togstyring og uten signalanlegg i januar 2008. Nytt signal- og sikringsanlegg for Ganddal godsterminal anskaffes sammen med nytt anlegg for dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. Det nye anlegget gjør at terminalen kan driftes mer effektivt og fjernstyres sammen med resten av strekningen Ganddal-Stavanger. På grunnlag av den gjennomførte risikoanalysen for nytt signal- og sikringsanlegg er godsterminalens styringsramme justert opp fra 666 mill. kr til 674 mill. kr, mens kostnadsrammen er uendret på 759 mill. kr. Det er risiko knyttet til tilpasning av anlegget til norsk regelverk og prosessen med godkjenning, jf. omtalen av dobbeltspor Sandnes-Stavanger. Prosjektet planlegges tatt i bruk og sluttføres i 2015.

Det foreslås 52 mill. kr til prosjektet i 2014.

Vestfoldbanen – Barkåker-Tønsberg

Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Parsellen ble tatt i bruk som planlagt i november 2011 med midlertidig signalanlegg av typen NSI-63 etter dispensasjon fra Statens jernbanetilsyn. Det midlertidige anlegget gjør at kapasiteten og hastigheten på dobbeltsporet ikke kan utnyttes og gir en lite fleksibel driftssituasjon. Hastigheten er begrenset til 130 km/t, og det er ikke hastighetsovervåking på strekningen.

Prosjektet er delt i to faser. Fase 1 er anlegget som ble tatt i bruk i 2011. Fase 2 omfatter opprusting av Tønsberg stasjon og installasjon av nytt permanent signal- og sikringsanlegg. Fase 2 gjør at dobbeltsporet blir ført helt fram til Tønsberg stasjon og dermed kan utnyttes med full kapasitet og hastighet. Nytt sikringsanlegg planlegges for senere implementering av ERTMS. Jernbaneverket planlegger å installere samme type anlegg på hele strekningen fra Holm til Tønsberg (Holm-Holmestrand-Nykirke, Nykirke kryssingsspor og Barkåker-Tønsberg). Med dette vil Tønsberg stasjon også kunne fjernstyres. Jernbaneverket planlegger å gjennomføre fase 2 etter at prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke er ferdig i 2016/2017.

Hele prosjektet (fase 1 og 2) har en kostnadsramme på 1 754 mill. kr og en styringsramme på 1 600 mill. kr. Ventet sluttkostnad, inkl. nytt permanent signal- og sikringsanlegg, er i samsvar med styringsrammen. Fase 2 av prosjektet er foreløpig kostnadsberegnet til om lag 300 mill. kr, jf. omtale av risiko for nye signal og sikringsanlegg under dobbeltspor Sandnes-Stavanger.

I 2014 er det planlagt å gjennomføre mindre utbedringer i eksisterende infrastruktur på Tønsberg stasjon. Jernbaneverkets dispensasjon fra Statens jernbanetilsyn gjelder fram til årsskiftet 2015/2016, noe som innebærer at Jernbaneverket må søke Statens jernbanetilsyn om å forlenge dispensasjonen.

Det foreslås 10 mill. kr til prosjektet i 2014.

Vestfoldbanen – Holm-Holmestrand-Nykirke

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Dobbeltspor Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen omfatter 14,1 km dobbeltspor, hvorav 12,3 km er i tunnel. Holmestrand stasjon bygges i fjellet med heis opp til Holmestrandplatået. Stasjonsområdet vil få to spor til plattform og to gjennomgående spor som er tilrettelagt for hastighet inntil 250 km/t. Prosjektet gir økt kapasitet for framføring av tog, slik at rutetilbudet kan bedres og reisetiden mellom Tønsberg og Drammen/Oslo reduseres.

Anleggsarbeidet startet i juli 2010. Driving av tunnelen pågår og er planlagt ferdig i 2014. Oppstart av de jernbanetekniske arbeidene skjer i andre halvdel av 2014.

En svakhetssone i stasjonshallen er bedre enn forventet slik at omfanget av sikring av fjellet blir mindre enn planlagt. På den andre siden er det avdekt dårligere fjell enn ventet i andre deler av tunnelen, noe som har medført et økt sikringsomfang. Jernbaneverket har gjennomført en risikoanalyse for framdriften på arbeidene med stasjonshallen. Den viser at aktiviteter som tidligere var planlagt gjennomført samtidig, bør gjennomføres hver for seg. Innredningsarbeidene i stasjonshallen vil derfor ta lengre tid enn tidligere planlagt. Prognosen for ferdigstillelse er utsatt fra årsskiftet 2015/2016 til høsten 2016. Prosjektet har en kostnadsramme på 6 462 mill. kr og en styringsramme på 5 545 mill. kr. Kostnadsrammen er økt med 50 mill. kr og styringsrammen er økt med 25 mill. kr som følge av dekning av Jernbaneverkets andel av kostnader for etablering av heis til Holmestrand stasjon. Det er størst risiko knyttet til arbeidsomfanget og koordinering av de arbeidene som skal gjennomføres i stasjonshallen. Prognostisert sluttkostnad er i henhold til den nye styringsrammen.

Det foreslås 1 330 mill. kr til å videreføre prosjektet i 2014.

Vestfoldbanen – Farriseidet – Porsgrunn

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Strekningen Farriseidet – Porsgrunn er 22,8 km, og traseen går langs eksisterende E18. Den har sju tunneler som til sammen er 14,5 km. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12–16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Parsellen legger også til rette for å utvikle et bedre kollektivt tilbringersystem fra Grenlandsområdet til Sandefjord lufthavn, Torp.

Anleggsarbeidene på den første entreprisen – Storberget – startet i august 2012. Dagsone- og tunnelarbeidene er fordelt på fire entrepriser. Det er størst risiko knyttet til geologiske forhold i tunneler og grunnforhold i dagsonene. Prosjektet er planlagt å være ferdig og tatt i bruk sommeren 2018. Prosjektet har en kostnadsramme på 6 998 mill. kr og en styringsramme på 6 507 mill. kr. Prognostisert sluttkostnad er i henhold til styringsrammen.

Det foreslås 1 981 mill. kr til å videreføre prosjektet i 2014.

Dovrebanen – Langset – Kleverud (Fellesprosjektet E6-Dovrebanen)

Fellesprosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Strekningen omfatter 17 km nytt dobbeltspor og 21 km firefelts E6. Det er inngått samarbeidsavtale mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen for å gjennomføre detaljprosjektering og utbygging. Det er etablert en felles prosjektorganisasjon, Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen, for å koordinere av gjennomføringen.

Samlet kostnadsramme for Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen er satt til 10 100 mill. 2011-kr, fordelt med 5 200 mill. kr på E6 og 4 900 mill. kr på Dovrebanen. Omregnet til 2014-kr er Jernbaneverkets andel av kostnadsrammen 5 191 mill. kr og styringsrammen 4 437 mill. kr.

Forberedende arbeider ble satt i gang i 2011, mens selve utbyggingsarbeidene startet våren/sommeren 2012. Etter at veg og jernbane er ferdig, skal det gjennomføres avbøtende tiltak i strandsonen langs Mjøsa. Dette arbeidet er ferdig i 2016.

Bygging av E6 og underbygningen for jernbane er delt inn i tre delparseller. For den sørligste parsellen som omfatter 6,3 km E6 og 5,3 km jernbane, var Alpine Bau entreprenør. Selskapet har gått konkurs. Som følge av konkursen vil hoveddelen av resterende arbeider på entreprisen bli lagt ut på ny konkurranse. Ny entreprenør forventes å ta opp arbeidet på parsellen i løpet av desember 2013. Samtidig er det inngått forhandlinger med de andre entreprenørene som allerede er på anlegget, om å utføre arbeider som er kritiske for sikkerheten på anlegget og framdriften i prosjektet. Det tas sikte på å åpne Dovrebanen som forutsatt i 2015.

Det foreslås 1 024 mill. kr til å videreføre prosjektet i 2014.

Vossebanen Bergen-Arna

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Prosjektet omfatter Bergen stasjon – Fløen og Ulriken tunnel, som til sammen vil gi en betydelig økt kapasitet og mer fleksibel trafikkavvikling inn og ut av Bergen. To spor gjennom Ulriken gir mulighet for økt frekvens for lokaltogtrafikken til/fra Bergen stasjon, samtidig som kapasiteten for godstrafikken også bedres.

Det er lagt opp til at arbeidene på Bergen stasjon-Fløen og Ulriken tunnel organiseres og gjennomføres i sammenheng. Bakgrunnen for dette er at det planlegges med samtidig utbygging av et felles signal- og sikringsanlegg på hele strekningen.

I 2014 foreslås 590 mill. kr til oppstart av Ulriken tunnel og planlegging av Bergen stasjon-Fløen.

Vossebanen – Ulriken tunnel

Delprosjektet Ulriken tunnel har en total lengde på 10,6 km, hvorav om lag 8 km går i ny tunnel. Prosjektet omfatter driving av et nytt enkelt tunnelløp gjennom Ulriken med nærføring til eksisterende tunnel, ombygging av spor og stasjon på Arna, nye broer i Fløen og Ulriken, samt oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel. Dagens tunnel har behov for oppgradering, bl.a. for å tilfredsstille krav til rømming og brannsikkerhet.

Det ble gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet høsten 2012. Kvalitetssikringen har gitt et svært lite usikkerhetsspenn for kostnader, fordi geologien i Ulriken er godt kjent fra eksisterende tunnel. Basert på KS2 er kostnadsrammen for Ulriken tunnel satt til 3 157 mill. kr og styringsrammen 3 003 mill. kr.

Forberedende arbeider startet høsten 2013. Jernbaneverket har vurdert tunnelboring som alternativ til konvensjonell sprengning. Entreprisen utlyses høsten 2013 og det vil i konkurransegrunnlaget åpnes for at entreprenør kan velge ønsket drivemetode. Start av arbeidene er planlagt i begynnelsen av 2014. Nye Ulriken tunnel er planlagt å være ferdig og tas i bruk sommeren 2018. Oppgradering av eksisterende tunnel starter etter at togtrafikken er satt over på nye Ulriken tunnel. Denne oppgraderingen er planlagt å være ferdig sommeren 2020.

Vossebanen – Bergen stasjon – Fløen

Prosjektet dobbeltspor Bergen stasjon – Fløen ble midlertidig stanset i 2010 på grunn av Jernbaneverkets manglende kapasitet innenfor signalfaget, jf. Prop. 125 S (2009–2010), og det er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013). Prosjektet blir nå sett i sammenheng med planleggingen og gjennomføringen av Ulriken tunnel som anbefalt i KS2.

Fram til tidspunktet da prosjektet ble stanset, ble det gjennomført planlegging og prosjektering, forberedende byggearbeider, bygd ny teknisk bygning for signalanlegg og strømforsyning, bygd nytt spor på deler av godsterminalen og lagt kabelkanaler for flytting av signal i eksisterende Ulriken tunnel. De gjennomførte arbeidene vil inngå i prosjektet når det videreføres. Fram til 2011 var det gjennomført arbeider for om lag 55 mill. kr.

Jernbaneverket gjennomførte en ny usikkerhetsanalyse i mai 2013 som indikerer en vesentlig kostnadsøkning for prosjektet. I 2010 hadde prosjektet en kostnadsramme på 526 mill. kr og en styringsramme på 477 mill. kr. Jernbaneverket vil foreta en mer detaljert gjennomgang av tekniske løsninger og systemer før ny kostnads- og styringsramme blir lagt fram. I det videre arbeidet vil Jernbaneverket også vurdere nærmere muligheten for å effektivisere tilgangen til anleggsområdet og om det er mulig å stenge persontrafikken over en lengre periode. Dette kan gi en mer effektiv gjennomføring av prosjektet og lavere kostnader. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med forslag til kostnads- og styringsrammer for Bergen stasjon – Fløen etter denne gjennomgangen.

Modernisering og elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen – Hell – Værnes

I Nasjonal transportplan 2014–2023 er modernisering av Trønder- og Meråkerbanen omtalt. Moderniseringen omfatter elektrifisering av de to banene og nytt dobbeltspor Hell – Værnes. Det er i Nasjonal transportplan avsatt om lag 3,9 mrd. kr til prosjektet og 800 mill. kr i første fireårsperiode. Dobbeltsporet Hell – Værnes er også omtalt i Prop. 156 S (2012–2013) og i Prop. 1 S (2012–2013).

Dobbeltsporet Hell – Værnes omfatter bygging av dobbeltspor fra Hell stasjon fram til Værnes holdeplass, inkl. utskifting av Stjørdalselva bru som er fra 1900. Dagens spor og bru tillater ikke høyere hastighet enn 40 km/t. Det nye dobbeltsporet vil øke hastigheten og kapasiteten på togframføringen på Trønderbanen. Prosjektet legger også til rette for bedre utnyttelse av kapasiteten i Gevingåsen tunnel som åpnet i 2011. Prosjektet sees i sammenheng med ombyggingen av Værnes holdeplass, jf. omtale under programområdet «Stasjoner og knutepunkter».

Detaljplan med usikkerhetsanalyse er utarbeidet og reguleringsplan ventes godkjent i 2013. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med forslag til kostnadsramme når det foreligger godkjent reguleringsplan. Foreløpig kostnadsramme fra detaljplan er 713 mill. kr, og styringsrammen er anslått til 636 mill. kr.

Det foreslås til sammen 154 mill. kr til Hell – Værnes i 2014.

Dersom prosjektet startes opp tidlig i 2014, vil det etter foreliggende planer kunne tas i bruk i 2018 og være ferdig i 2019.

Østfoldbanen – ERTMS – erfaringsstrekning østre linje

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Jernbaneverket bygger ut ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System), sammen med sikringsanlegg og fjernstyring på Østfoldbanens østre linje som en erfaringsstrekning for ERTMS. Østfoldbanens østre linje er valgt som erfaringsstrekning fordi den ikke er fjernstyrt og har et enkelt trafikkmønster. ERTMS-erfaringsstrekningen skal bl.a. brukes til å teste ut nye operasjonelle regler for togframføring. Erfaringsstrekningen vil vise hvilke konsekvenser ERTMS/ETCS vil få for Jernbaneverket og togselskapene. Hele erfaringsstrekningen planlegges tatt i bruk i 2015.

Samtidig som ERTMS og fjernstyring bygges ut, må det gjennomføres oppgraderinger av stasjonene og vegsikringsanlegg på strekningen. Dette er omtalt under «Stasjoner og knutepunkter». ERTMS, fjernstyringen og oppgraderingene av stasjonene innebærer en betydelig modernisering av Østfoldbanens østre linje.

Jernbaneverket inngikk i november 2011 kontrakt med leverandør for ERTMS og sikringsanlegg på erfaringsstrekningen. Anlegget er nå under prosjektering. Første etappe, strekningen Rakkestad-Sarpsborg, blir installert og satt i drift i 2013.

ERTMS-erfaringsstrekningen har en kostnadsramme på 678 mill. kr og en styringsramme på 633 mill. kr. Rammene inkluderer Jernbaneverkets utgifter til planlegging, prosjektering, utarbeidelse av nye trafikkregler og kravspesifikasjoner for implementering av elektroniske sikringsanlegg. Nye trafikkregler og kravspesifikasjoner vil få anvendelse utover erfaringsstrekningen når ERTMS bygges ut andre steder.

Det er knyttet usikkerhet til å ta i bruk ERTMS signal- og sikringsanlegg siden dette er den første installasjonen i Norge. Videre er det usikkerhet til gjennomføringen av nødvendige stasjonstiltak på østre linje og til koordinering og installasjon av utrustning ombord i togene som skal trafikkere østre linje med ERTMS. Jernbaneverket har et nært samarbeid med Statens jernbanetilsyn om godkjenningsprosessene. NSB AS og Jernbaneverket har opprettet et felles prosjekt for å samarbeide om nødvendig utrustning av togmateriell for å betjene erfaringsstrekningen når den settes i drift.

Det foreslås 158 mill. kr til å videreføre av prosjektet i 2014.

Planlegging og grunnerverv

Det foreslås 120 mill. kr til planlegging og grunnerverv i 2014.

InterCity-strategi

Strategien for å utvikle togtilbudet på InterCity-strekningene er omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en utbyggingsstrategi for InterCity-strekningene, med sikte på at denne kan legges fram for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2015. Strategien vil bli et underlagsdokument for kommende nasjonale transportplaner, og skal rulleres hvert fjerde år.

Utbyggingsstrategien skal legge til grunn at prosjektene/strekningene skal bygges innenfra og utover. En slik tilnærming vil gi tilbudsforbedringer til flest mulig reisende, samtidig som reisetidsreduksjonene kommer alle de reisende på strekningene til gode. Strekninger med høyest nytte skal bygges først, samtidig som hensynet til effektiv planlegging og utbygging ivaretas. Strategien skal sikre samordning med andre store infrastrukturtiltak, der dette er naturlig.

Utbyggingsstrategien skal legge vekt på lokale planer for by- og tettstedsutviklingen som bygger opp under miljøvennlige transportløsninger. Dette gjelder både fortetting av boliger og arbeidsplasser, men også legge til rette for øvrig kollektivtransport, sykling og gange nær knutepunktene.

Full effekt av utbyggingen av InterCity-strekningene vil kreve innsats fra andre aktører, som f. eks. lokale myndigheter og togselskaper. Jernbaneverket skal derfor involvere relevante aktører som kan bidra i arbeidet med utbyggingsstrategien. Dette gjelder særlig togselskapene, og NSB spesielt, med hensyn til investeringer i materiell, arbeid med ruteplaner og mindre tiltak innenfor programområder som er nødvendig for å realisere forbedringene i togtilbudet.

Dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013), og omfatter bygging av omkring 10 km med nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss. Prosjektet er viktig for byutviklingen i Moss. Nytt dobbeltspor er i stor grad planlagt bygd i tunnel. Dette frigjør arealer i dagens jernbanetrase og reduserer både jernbanens barrierevirkning i Moss og støyplager fra togtrafikken. Sandbukta – Moss – Såstad vil bidra til å ta ut nytten av utbyggingen av Follobanen. Tiltaket er en del av InterCity-utbyggingen.

Programområder

Programområde Bedre togtilbud i Østlandsområdet – ny grunnrutemodell

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Det foreslås 1 270 mill. kr til programområdet i 2014.

Det nye dobbeltsporet mellom Lysaker og Asker (Vestkorridoren) og dobbeltsporparseller på Vestfoldbanen gir sammen med NSBs innkjøp av 66 nye togsett et grunnlag for betydelige forbedringer i rutetilbudet på Østlandet. For å kunne gjennomføre denne omleggingen er det nødvendig å gjennomføre en rekke tiltak i infrastrukturen.

Dette omfatter bl.a. tiltak for å kunne optimalisere togproduksjonen, som hensetting og vending av tog, forsterking av strømforsyningen for togframføring, tilpassing av plattformer for nye tog og kapasitetsøkende tiltak mellom Oslo S og Lysaker. Infrastrukturtiltakene må samordnes med innfasingen av nytt togmateriell og tidspunktet for å innføre ny grunnrute på Østlandet. Flere av tiltakene konkurrerer om de samme kritiske og knappe ressursene innen planlegging og jernbanefag, spesielt innen godkjenningsfunksjoner for signalfag. De fleste infrastrukturtiltakene er prosjekter som skal gjennomføres på eller nær trafikkert infrastruktur, noe som er svært utfordrende.

Det totale volumet av prosjekter, samordning og behovet for rask planlegging og gjennomføring utgjør en stor risiko for framdrift, plankvalitet, prosjektomfang og prosjektkostnader. Prosjektene er gjennomgått og kvalitetssikret. Det har vært nødvendig å justere omfang og kostnadsanslag for flere av dem. I tillegg har noen prosjekter blitt utsatt/ikke prioritert, og noen nye prosjekter har blitt etablert. Framdriften er meget stram, men de viktigste milepælene ble nådd som planlagt for å implementere nye tog og ruteplan i desember 2012. For å gjennomføre den nye grunnrutemodellen som planlagt i desember 2014, pågår arbeidet med resten av prosjektene, slik at de kan bli ferdige i 2014. Høvik stasjon er det største prosjektet.

Mest kritisk for gjennomføring av grunnruteendringen i desember 2014 er pågående arbeid med godkjenning av det nye signalanlegget som skal benyttes på Høvik, jf. prosjektomtalen av Sandnes – Stavanger. Jernbaneverkets leverandør har i september 2013 meldt om forsinkelse og tekniske utfordringer knyttet til leveransen. Det arbeides både hos leverandør og i Jernbaneverket med å løse de oppståtte utfordringer. Samferdselsdepartementet vil om nødvendig komme tilbake til Stortinget dersom forsinkelsen påvirker grunnruteendringen i desember 2014.

Nye tiltak i 2014 er bl.a. godstiltak Holmen (ved Drammen), ombygging av Steinberg stasjon (med tilgrensende tiltak), bygging av hensettingskapasitet i Lodalen og tiltak på Sundland. Dette er tiltak som i hovedsak er planlagt å bli ferdig i 2014 med sluttarbeider i 2015. NSBs utløsning av opsjon på ytterligere 16 togsett, i tillegg til de 50 som ble bestilt i 2008, medfører behov for å bygge hensettingsspor i Lodalen og Mysen. Sistnevnte inngår i stasjonstiltak østre linje – ERTMS.

Nedenfor redegjøres det for de større tiltakene innenfor området.

Skien hensetting

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013) og var opprinnelig planlagt ferdig i desember 2015. Jernbaneverket må vurdere det totale behovet for hensettingskapasitet i Skienområdet nærmere, herunder behovet knyttet til intercity-utbyggingen. Prosjektet utsettes til etter 2017. Behovet for hensettingskapasitet som følge av ny grunnrute løses ved å benytte dagens kapasitet på Borgestad. Inntil videre går prosjektet ut av programområdet for bedre togtilbud i Østlandsområdet.

Sundland, sikkerhetstiltak

Det er gjennomført en risikoanalyse for innføring av ruteplan i 2014 og effekt av avbøtende tiltak. Denne analysen har avdekt behov for flere forbedringstiltak på Sundland skifteområde.

Skifteområdet har i dag to sikringsanlegg. Det er store utfordringer knyttet til betjening, drift, vedlikehold og utvidelser av disse. Ett av de eksisterende sikringsanleggene blir bygd om. I tillegg gjøres flere ulike signaltekniske oppgraderinger som til sammen bedrer sikkerheten og driftssituasjonen. Dette er flere enkelttiltak samlet i en felles portefølje. Kostnadsoverslaget for tiltakene summerer seg opp til 61 mill. kr.

Detaljplanlegging av de ulike tiltakene pågår. Enkelte tiltak er utført i 2013 og resten planlegges å være ferdig før ruteendring i desember 2014. Det er gjennomført tiltak for å redusere risikoen for prosjektet totalt sett, men det er risiko for omfangsendringer i prosjekter som krever ombygging i eldre sikringsanlegg.

Det foreslås 48 mill. kr til å videreføre prosjektet i 2014.

Eidsvoll hensetting og Eidsvoll vendespor, fase 2

Prosjektene er delt inn i to faser. Eidsvoll vendespor og hensetting er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013). Prosjektet skal øke kapasiteten for hensetting av flere og lengre tog på Eidsvoll. Eidsvoll hensetting ble tatt i bruk desember 2012 og er ferdig i 2013.

Fase 2 av prosjektet omfatter bygging av midtstilt vendespor på Eidsvoll stasjon og tilkobling til Dovrebanen. Prosjektet er sist omtalt i Prop. 156 S (2012–2013).

Jernbaneverket må flytte og forlenge eksisterende vendespor lenger nord for å gi plass til å vende doble togsett. Stasjonen utvides med ett nytt spor til fire gjennomgående spor, hvorav ett blir et gjennomgående spor for godstog fra Hovedbanen til Dovrebanen.

Delen av anlegget som er knyttet til avvikling av ny grunnrute, planlegges tatt i bruk i desember 2014. Øvrige arbeider er ferdige i 2015. Fase 2 har en kostnadsramme på 342 mill. kr og en styringsramme på 289 mill. kr.

Det foreslås 142 mill. kr til å videreføre prosjektet i 2014.

Kongsvinger hensetting

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Ved innføring av ny grunnrutemodell og innfasing av NSBs nye tog skal flere og lengre togsett føres til Kongsvinger som endestasjon. For hensetting og klargjøring av togsettene skal det etableres en driftsbanegård ved Kongsvinger stasjon.

Det er utarbeidet detaljplan for prosjektet ut fra revidert planløsning. Den sikrer nødvendige arealer for hensetting og driftsbanegård for nye tog og omfatter ny atkomst til området utenom Norsenga tømmerterminal. Byggearbeidet startet våren 2013 og er planlagt ferdig i løpet av 2013. Prosjektet har en kostnadsramme på 141 mill. kr og en styringsramme på 129 mill. kr.

Det foreslås 38 mill. kr til å sluttføre prosjektet i 2014.

Høvik vendespor og hensetting

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Det er behov for et vende- og hensettingsanlegg vest for Lysaker for å betjene tog som har endepunkt på Lysaker/Stabekk. Prosjektet omfatter i hovedsak å rive eksisterende stasjonsbygning og gangbru, bygge tre midtstilte spor for vending og hensetting av tog, to gjennomgående spor med 220 m lange sideplattformer og støyskjermingstiltak. På sørsiden av stasjonen anlegges sykkelparkering, innfartsparkering og plass for av- og påstigning.

Drammenbanen er stengt for togtrafikk mellom Stabekk og Sandvika fra april 2013 til november 2014. I tillegg blir strekningen Lysaker-Stabekk stengt fra 15. juni 2014. All togtrafikk mellom Lysaker og Sandvika vil i stengningsperioden bli kjørt via den nye Bærumstunnelen. Hovedarbeidene er planlagt ferdig til ny ruteplan i desember 2014. Etterarbeidene avsluttes i 2015.

Jernbaneverket samarbeider med Statens vegvesen og Bærum kommune. Dette innebærer at Statens vegvesen utbedrer rampe, vegbru og kryss, og Bærum kommune gjennomfører tiltak som gjelder vann og avløp i området. Både Statens vegvesen og Bærum kommune har vært involvert i prosjekteringsfasen og skal også bidra i byggeledelsen. Jernbaneverket har koordinert prosjekteringen og fungerer som byggherre for alle tiltak. Fordeling av roller, ansvar og kostnader reguleres i egne avtaler mellom partene.

Prosjektet har nå en kostnadsramme på 683 mill. kr og en styringsramme på 628 mill. kr. Rammene er justert for en omfangsøkning ved at utskifting av signalanlegget på hele strekningen fra Lysaker til Sandvika nå inngår i prosjektet. Dette gir samme type signalanlegg på hele strekningen og medfører betydelige fordeler for drift og vedlikehold av strekningen.

Risikoen i prosjektet er hovedsakelig knyttet til framdrift og tidspunkt for godkjenning av signalanlegg og innføring av akseltellere på strekningen, jf. at leverandøren av sikringsanlegg har meldt om forsinkelser. Ferdigstillelsen er avhengig av at samme type signalanlegg blir godkjent på strekningen Sandnes-Stavanger.

Det foreslås 297 mill. kr til å videreføre prosjektet i 2014.

Stabekk stasjon, undergang

Undergangen på Stabekk stasjon ble stengt i 2013 etter gjennomført tilstandskontroll. Det er vanninntrenging i kulverten og bæreevnen er for svak. Jernbaneverket vurderer om eksisterende kulvert kan oppgraderes eller om det må bygges ny kulvert. I tillegg vil det bli montert heis for å gjøre holdeplassen mer tilgjengelig. Tiltaket gjennomføres i 2014, slik at det kan tas i bruk ved innføring av ny grunnrute.

Det foreslås 55 mill. kr til prosjektet i 2014.

Lillestrøm hensetting

Prosjektet er sist omtalt Prop. 1 S (2012–2013).

Det omfatter bygging av ny driftsbanegård med ett sporområde som skal benyttes av NSB, og ett som skal benyttes av Jernbaneverket. Alle eksisterende spor på området rives og erstattes med nye. Prosjektet er planlagt ferdig i 2014. Kostnadsrammen er på 299 mill. kr og styringsrammen på 274 mill. kr.

Det foreslås 143 mill. kr til å videreføre prosjektet i 2014.

Oslo S – Lysaker – kapasitetsøkende tiltak

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 156 S (2012–2013) og Prop. 1 S (2012–2013).

For å kunne øke antall tog gjennom Oslotunnelen vil det bli gjort en optimalisering av plasseringen av lyssignaler mv. og enkelte endringer i sporplanen på strekningen Oslo S – Lysaker. Prosjektet inneholder bl.a. grensesnitt for sikringsanleggene på stasjonene Lysaker og Skøyen og fjernstyringen av disse. Det tas i bruk variable hastighetssignaler, og sporplanen på Skøyen endres for å øke kapasiteten og forbedre kvaliteten på infrastrukturen (spor). Prosjektet startet i 2012 og er nødvendig for å gjennomføre ny grunnrutemodell. Endringene kan tas i bruk i desember 2014 og ferdigstilles i begynnelsen av 2015. Prosjektet har en kostnadsramme på 92 mill. kr og en styringsramme på 81 mill. kr.

Det foreslås 32 mill. kr til å videreføre prosjektet i 2014.

Ombygging av felles sikringsanlegg på Gardermobanen

Prosjektene på Eidsvoll og Lillestrøm krever omprogrammering av felles sikringsanlegg på Gardermobanen og nedre del av Hovedbanen. I Prop. 1 S (2012–2013) ble det redegjort for at arbeidet etableres som et eget prosjekt. Siste ombygging og omprogrammering er planlagt tatt i bruk i desember 2014. Framdriften i prosjektet er samkjørt med de øvrige prosjektene på samme strekning. Prosjektet har en kostnadsramme på 379 mill. kr og en styringsramme på 323 mill. kr.

Det foreslås 126 mill. kr til å videreføre prosjektet i 2014.

Steinberg stasjon, plattformer

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013) i omtalen av stasjonsstrukturprosjektet.

Steinberg stasjon ble stengt i forbindelse med innføringen av ny grunnrute i 2012. Prosjektet vil legge til rette for at stasjonen kan gjenåpnes for trafikk i desember 2014. Stasjonsprosjektet omfatter bygging av to nye plattformer, overgangsbru og sikkerhetstiltak på planoverganger på Steinberg. I tillegg er det nødvendig å gjennomføre tiltak i spor og sikringsanlegg i Hokksund for å få en mer effektiv togkryssing på stasjonen, samt fjerne en planovergang i Rødgata ved Gullskogen stasjon i Drammen. Hensikten med de to sistnevnte tiltakene er å unngå at tiden det tar å stoppe på Steinberg, påvirker avviklingen av den nye ruteplanen og reisetiden på strekningen. Jernbaneverket vil gjennomføre en trafikksimulering av den detaljerte ruteplanen for å sikre at løsningene er robuste.

Prosjektet planlegges gjennomført med sikte på ruteendring i desember 2014, og tiltakene ferdigstilles i 2015. I sum er kostnadene for tiltakene på Steinberg, Hokksund og Rødgata foreløpig beregnet til om lag 200 mill. kr.

Det foreslås 130 mill. kr til prosjektet i 2014.

Lodalen hensettingsspor

Lodalen hensettingsspor er et nytt tiltak som er resultat av at NSB har bestilt ytterligere 16 nye togsett, i tillegg til de 50 som er bestilt tidligere. Behovet for hensettingskapasitet i Osloområdet øker i 2014 i takt med leveringen av de nye togsettene. Prosjektet omfatter bygging av tre hensettingsplasser for å øke hensettingskapasiteten for nye tog på Østfoldbanen. Jernbaneverket arbeider med detaljplanen som ventes fullført i løpet av 2013. Det er usikkerhet knyttet til kostnadsestimatet og mulig ferdigstillelse som nå er planlagt i midten av 2015, samtidig med at de siste nye togsettene leveres.

Det foreslås 39 mill. kr til prosjektet i 2014.

Holmen, kapasitet gods

Ved innføring av ny grunnrute øker persontrafikken over Drammen stasjon. Dette vil redusere tilgjengelig kapasitet for godstrafikken til Holmen og Brakerøya. Sammen med Drammen havn har Jernbaneverket vurdert å bygge om Holmen, slik at godstogene til/fra Holmen bruker kortere tid ut og inn fra hovedspor. Endelig sporplan/ombyggingsbehov fastsettes i 2013 for videre planlegging og med mulig ferdigstillelse i 2014.

Prosjektet er planlagt ferdig i desember 2014, men det er stor risiko for at det tar lengre tid. Konsekvensen er redusert godskapasitet til og fra Holmen/Brakerøya inntil tiltaket er gjennomført. På grunnlag av en felles utredning med Drammen havn er tiltaket beregnet å koste om lag 200 mill. kr. Jernbaneverket vil legge fram oppdaterte kostnadsestimater, samt forslag til kostnads- og styringsramme for prosjektet, så snart detaljplanprosessen er ferdig.

Det foreslås 140 mill. kr for å videreføre arbeidet med prosjektet i 2014.

Banestrømforsyning, nye tog

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

NSBs nye tog, ny grunnrute og økt trafikk langs intercity-strekningen Skien – Lillehammer medfører behov for å forsterke strømforsyningen for togframføring. Prosjektet omfatter kjøp av fire mobile omformere for nødvendig elektrisk kapasitetsøkning, to i Oslo, en på Vestfoldbanen (Larvik) og en på søndre del av Dovrebanen (Rudshøgda). Tiltakene bidrar til økt kapasitet og økt driftsstabilitet på disse strekningene.

Prosjektet planlegges ferdig i 2014. De to første omformerne (for Oslo) er planlagt å være i full drift fra desember 2013. De to neste omformerne (for Larvik og Rudshøgda) er ferdig i midten av 2014, og avsluttende arbeider vil pågå i 2015. Løsningen er midlertidig. På lengre sikt planlegges det å bygge permanente omformerstasjoner i Oslo, Hamar og Porsgrunn (Solum). De mobile omformerne vil da brukes til beredskap og ved ombygging av eldre omformerstasjoner. Prosjektet en kostnadsramme på 311 mill. kr og en styringsramme på 292 mill. kr.

Det foreslås 67 mill. kr til prosjektet i 2014.

Programområde Kapasitet

Det foreslås avsatt 510,5 mill. kr til programområdet i 2014.

Programområdet omfatter mindre tiltak og mellomstore prosjekter som skal øke kapasiteten på det eksisterende jernbanenettet både for gods- og persontransport. Det gjennomføres investeringstiltak som bl.a. omfatter forlengelse av eksisterende og bygging av nye kryssingsspor, modernisering av driftsbanegårder og godsterminaler, tekniske tiltak i signalanlegg, bedret banestrømforsyning, profilutvidelser (lasteprofiler for godstransport), tiltak for økt lasteevne, tekniske tiltak i telesystemer (GSM-R) og i IKT-systemer for kjørevegen. Det siste omfatter bl.a. trafikk- og publikumsinformasjon, trafikkstyring, planlegging av sportilgang og videoovervåkning mv.

Knapp kapasitet innenfor signalfag og anskaffelse av sikringsanlegg har vært en risiko i prosjektgjennomføringen for flere av de kapasitetsøkende tiltakene de siste årene, særlig for kryssingsspor. Jernbaneverkets nye rammeavtale for nye sikringsanlegg og økt erfaring med moderne sikringsanlegg vil gi økt tilgang til ressurser og redusere risikoen.

I 2014 prioriteres bl.a. kapasitetsøkende tiltak på Ofotbanen, tiltak for å utbedre GSM-R-nettet, strømforsyningsanlegg, utbedre og operasjonalisere kunde- og trafikkinformasjonssystemer og økt overføringskapasitet i transmisjonsnettet.

Innenfor programområdet foreslås 13,5 mill. kr til støtteordningen for private sidespor mv. i 2014, se egen omtale av støtteordningen under «Andre saker» og «Støtteordninger under Jernbaneverket». Innenfor støtteordningen settes det av 8,5 mill. kr til støtte til å reetablere en flis- og tømmerterminal på Kvam i Gudbrandsdalen, som et ledd i regjeringens tiltak for skog- og trenæringen. I tilknytning til støtteordningen er det en tilsagnsfullmakt. På grunn av økt antall søknader om støtte, foreslås rammen for gamle og nye forpliktelser økt fra 10 mill. kr i 2013 til 20 mill. kr i 2014, jf. forslag til romertallsvedtak.

Dovrebanen – Vålåsjø kryssingsspor

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013). Sammen med andre kryssingsspor på Dovrebanen vil prosjektet bidra til å øke kapasiteten for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Anleggsarbeidet startet sommeren 2010, og kryssingssporet ble satt i drift juni 2013. Det settes av 2 mill. kr til å avslutte prosjektet i 2014.

Tømmerterminaler

Prosjektene er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013) og omfatter oppgradering av tømmerterminalene på Koppang og Norsenga ved Kongsvinger stasjon. Hensikten er å gi mer effektiv logistikk, og bedre sikkerhet ved terminalene.

På Norsenga ble terminalen tatt i bruk i 2012. I 2013 er det utført kompletterende arbeider. Det vurderes å øke dimensjonerende aksellast på terminalområdet som følge av bruk av større kjøretøy.

For tømmerterminalen på Koppang har det i 2013 pågått behovsavklaringer og arbeid med detaljplan. Arbeid med terminaler på Vestmo og Formofoss er ikke igangsatt i påvente av nytt plangrunnlag.

Det settes av 25 mill. kr i 2014 til å videreutvikle tømmerterminalen på Norsenga.

Ofotbanen – kapasitetsøkende tiltak

Prosjektene ble sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013) og Prop. 149 S (2012–2013). Malmselskapene Luossavaara–Kiirunavaara AB (LKAB) og Northland Resources AB planlegger å øke volumet av malmtransport på Ofotbanen i perioden 2013–2020. For å øke kapasiteten for malmtransporten forlenges to kryssingsspor på henholdsvis Bjørnfjell og Rombak. Videre gjennomføres det tiltak for å forsterke strømforsyningen til togframføringen (ny kraftledning og ny omformer).

Ofotbanen – Straumsnes kryssingsspor

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2009–2010). Kryssingssporet ble bygd i perioden 2009–2011 i henhold til forskutteringsavtale mellom LKAB/MTAS (Malmtransport AS) og Jernbaneverket. Forskutteringsavtalen forutsetter tilbakebetaling i 2014 og 2015, krone for krone og uten renter. Kostnaden utgjør om lag 81 mill. kr.

Det settes i 2014 av 41 mill. kr til tilbakebetaling av forskutteringen.

Ofotbanen – Bjørnfjell og Rombak kryssingsspor

Prosjektene er sist omtalt i Prop. 149 S (2012–2013).

For å kjøre flere lange malmtog på Ofotbanen er det nødvendig å gjennomføre kapasitetsøkende tiltak, herunder forlenge to kryssingsspor på Bjørnfjell og Rombak. Jernbaneverket har utarbeidet detaljplan for Bjørnfjell og hovedplan for Rombak, samt startet anleggsarbeidene. Målet er å sette i drift Bjørnfjell i 2014 og Rombak i 2015. Jernbaneverket har inngått avtale om anleggsbidrag fra LKAB som finansierer deler av kryssingssporene (30 pst. fra LKAB), jf. Prop. 149 S (2012–2013). Bjørnfjell kryssingsspor har en kostnadsramme på 314 mill. kr og en styringsramme på 271 mill. kr. For Rombak kryssingsspor er det gjennomført hovedplan med en foreløpig kostnadsramme på 323 mill. kr. Detaljplan/byggeplan er under utarbeidelse. Det legges fram endelige kostnads- og styringsrammer når detaljplan foreligger.

I 2014 foreslås det 153 mill. kr til å videreføre anleggsarbeidene på Bjørnfjell og planleggingen og oppstart av anleggsarbeidene på Rombak.

Ofotbanen – Narvikterminalen/Fagerneslinja

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Northland Resources AB planlegger å starte ny malmtransport fra 2013/2014. Det er inngått finansierings- og gjennomføringsavtale mellom Jernbaneverket og Northland Logistics AS. For å håndtere denne trafikken oppgraderes Fagerneslinja til 30 tonns aksellast, og det gjennomføres et forsert vedlikehold. Det gjøres tilpasninger på Narvik containerhavn som blir midlertidig utskipingshavn for Northland Resources.

De planlagte tiltakene har en samlet kostnadsramme på 463 mill. kr og en samlet styringsramme på 408 mill. kr. Jernbaneverkets andel av kostnadene i prosjektet er 161 mill. kr. Det ble bevilget 100 mill. kr i 2012, jf. Prop. 111 S/Innst. 375 S (2011–2012). Northland Resources forskutterer 61 mill. kr i henhold til framdrift, med tilbakebetaling i perioden 2020–2022. Northland Resources finansierer det resterende i form av anleggsbidrag i henhold til den inngåtte avtalen med Jernbaneverket.

Ofotbanen – forsterket strømforsyning

Den planlagte økningen i godstrafikken på Ofotbanen medfører behov for å forsterke banestrømforsyningen på strekningen. Det er derfor planlagt å skifte ut kraftledningen mellom Narvik og Bjørnfjell og anskaffe en midlertidig mobil omformer for kjørestrøm.

Utskifting av kraftledningen mellom Narvik og Bjørnfjell har en foreløpig kostnadsramme på 142 mill. kr og styringsramme på 125 mill. kr. Dagens kraftledning har en estimert levetid til om lag 2015. Detaljplanlegging og forberedende arbeider startet i 2013, og anleggsarbeidene starter i 2014. Ny fjernledning er planlagt å kunne tas i bruk i 2015.

For å dekke kapasitetsbehovet for kjørestrøm som følge av økt trafikk på Ofotbanen, planlegger Jernbaneverket å anskaffe en mobil statisk omformer for midlertidig elektrisk kapasitetsøkning inntil permanente omformerstasjoner bygges. Mobile omformere vil deretter bli brukt i beredskapssammenheng. Prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på 75 mill. kr og en styringsramme på 70 mill. kr.

I 2014 foreslås 114 mill. kr til å forsterke strømforsyningen på Ofotbanen.

Oppgradering av GSM-R og telenettet

Det pågår flere delprosjekter for å oppgradere Jernbaneverkets telenett og GSM-R-systemet. Tiltakene bidrar til å sikre at disse systemene opprettholder tilfredsstillende kapasitet, tilgjengelighet og funksjonalitet, slik at jernbanens telenett fortsatt holder kravene til sikker togradio og kan brukes til moderne IKT-tjenester. Tiltakene bidrar også til driftsstabiliteten i togtrafikken. Delprosjektene omfatter utbedring av radiodekningen, redundant kjernenett, ny funksjonalitet og systemovervåking.

Til sammen foreslås det 88 mill. kr til GSM-R-prosjektene i 2014.

GSM-R – Utbedring av radiodekning: Delprosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013) og omfatter nødvendige utbedringer i GSM-R-dekningen for å tilfredsstille kravene til nødkommunikasjon mellom togleder og togpersonalet. For å sikre dekningen i GSM-R-nettet og redusere problemer med forstyrrelser fra tilgrensende radionettverk, gjennomfører Jernbaneverket en vurdering av nødvendige tiltak, herunder koordinering av tiltak med mobiloperatører, og oppgradering av eksisterende eller bygging av nye basestasjoner for GSM-R.

GSM-R – Redundant kjernenett: Delprosjektet er sist omtalt i Prop. 156 S (2012–2013). GSM-R-nettet er prosjektert og bygd for å overholde strenge krav til oppetid (tilgjengelighet). For å sikre tilgjengelighet og funksjonalitet ved utfall av sentrale deler av nettet, er det nødvendig å etablere en reserveløsning bestående av et såkalt «redundant» kjernenett med en alternativ driftssentral. Prosjektet er planlagt ferdig i 2016. Prosjektet har en kostnadsramme på 284 mill. kr og en styringsramme på 271 mill. kr. Teknisk infrastruktur på den alternative driftssentralen er ferdig og enkelte delsystemer er tatt i bruk. Det foreslås 56 mill. kr til å videreføre prosjektet i 2014.

GSM-R – Ny funksjonalitet: Delprosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013). Det omfatter oppgradering av GSM-R-nettets funksjonalitet (bl.a. i togledersystemet), økt kapasitet for nye brukere, økt robusthet, samt tilpassing til oppdaterte internasjonale standarder. Prosjektet har en direkte effekt på GSM-R nettets oppetid/tilgjengelighet og påvirker både sikkerhet og punktlighet i togframføringen. De sentrale systemene oppgraderes gradvis med sikte på en sikker og kostnadseffektiv overgang til neste generasjons togradiosystem som Jernbaneverket forventer blir basert på 4G mobilteknologi (LTE). Prosjektet vil pågå i hele GSM-R-nettets levetid og har et foreløpig anslått behov på om lag 120 mill. kr i perioden 2014–2023, og med et årlig behov på 10–15 mill. kr.

GSM-R – systemovervåkning: Delprosjektet omfatter videreutvikling av systemovervåkning og støttesystemene på operasjonssenter Marienborg. Prosjektet gir bl.a. raskere lokalisering og retting av feil, og bedre statistikk og statusoversikt for hele telenettet. Dette bidrar til økt oppetid i telenettet og togtrafikken. I 2013 tar Jernbaneverket i bruk et nytt verktøy for radioplanlegging. Prosjektet har en styringsramme på 50 mill. kr og en kostnadsramme på 57 mill. kr, og det forslås 2 mill. kr til å avslutte prosjektet i 2014.

Programområde Stasjoner og knutepunkter

Det foreslås 558 mill. kr til programområdet i 2014.

Programområdet omfatter tiltak for å forbedre publikumsrettede fasiliteter på stasjoner og knutepunkter med vekt på sikkerhet, kundeinformasjon, universell utforming og tilgjengelighet for alle, innfartsparkering, samt samarbeidsprosjekter med kommuner.

I 2014 prioriteres det å videreføre arbeidene på Tverlandet og Værnes holdeplasser og Trondheim stasjon, samt oppfølging av utbyggingen av stasjon på Gardermoen terminal T2 på Oslo lufthavn.

Videre prioriteres å forlenge plattformer, stasjonstiltak for ERTMS – erfaringsstrekning Østfoldbanens østre linje og å videreføre tiltak knyttet til kundeinformasjon.

Tverlandet holdeplass

Prosjektet omfatter etablering av en ny holdeplass med parkeringsareal på Tverlandet sørøst for Bodø. I 2013 er det gjennomført detaljprosjektering, og det planlegges å inngå kontrakt med entreprenør. Anleggsarbeidene skal etter planen være ferdig i løpet av 2014. Holdeplassen planlegges tatt i bruk fra ruteomleggingen i desember 2014.

Det foreslås 10 mill. kr til prosjektet i 2014.

Trondheim stasjon – byggetrinn 1

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Det omfatter nye atkomster til plattformene på stasjonen, heving av plattformer og nye plattformtak. Prosjektet er første trinn i en større utvikling av Trondheim stasjon som bl.a. omfatter ny tverrforbindelse over stasjonsområdet til Brattøra. Byggetrinn 1 ble startet i 2012 og er planlagt ferdig i 2014. Kostnadsrammen for prosjektet er 281 mill. kr og styringsrammen 251 mill. kr.

Det foreslås 51 mill. kr til å sluttføre byggetrinn 1 på Trondheim stasjon i 2014.

Værnes holdeplass

Prosjektet ble sist omtalt i Prop. 156 S (2012–2013). Hensikten med prosjektet er å forbedre atkomsten for togreisende til og fra Trondheim lufthavn, Værnes, og for å kunne ivareta vekst i antall reisende til og fra flyplassen. Prosjektet er samordnet og bygges i sammenheng med Avinors ombygging av terminalen og utbyggingen av flyplassen, samt etableringen av det nye dobbeltsporet Hell-Værnes.

Bygging av prosjektet startet høsten 2013, og tas i bruk i løpet av 2014. Kostnadsrammen er etter utarbeidet detaljplan, 89 mill. kr og styringsrammen 81,4 mill. kr.

Det foreslås 29 mill. kr til prosjektet i 2014.

Gardermoen terminal T2, jernbanestasjon

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

For å møte ventet utvikling i flytrafikken utvides kapasiteten på Oslo lufthavn, Gardermoen i to trinn. Første trinn omfatter bl.a. bygging av ny flyterminal (T2) med ny ankomst/avgangshall vest og ny pir nordøst for Gardermoen jernbanestasjon. Dette innebærer at også jernbanestasjonen må bygges om. Jernbaneverket og Oslo Lufthavn AS har inngått avtale som regulerer ombyggingen og tilpasningene som skal foretas.

Samferdselsdepartementet arbeider med å avklare nærmere finansiering av de avtalte tiltakene. Finansiering og kostnadsdeling mellom Avinor AS/Oslo Lufthavn AS og Jernbaneverket vil bli lagt fram etter at dette er nærmere avklart. Stasjonsdelen planlegges med byggestart i andre halvår 2014 og er planlagt tatt i bruk i 2016.

Det foreslås 46 mill. kr til prosjektet i 2014.

Plattformforlengelser

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Jernbaneinfrastrukturforskriften stiller krav til at av-/påstigning for persontog skal skje til/fra plattform. Enten skal lengden på plattformer samsvare med togets lengde, eller så skal det være innført tiltak slik at av- og påstigning utenfor plattform hindres. Jernbaneverket har hatt dispensasjon fra Statens jernbanetilsyn, med krav om å gjennomføre tiltak på 140 plattformer i perioden 2009–2019. Denne dispensasjonen er nå opphevet. Jernbaneverket samarbeider med togoperatørene om en ny strategi for nødvendig tilpasning mellom infrastruktur, stasjoner, holdeplasser og togmateriell. Dette strategiarbeidet erstatter tidligere plan for utbedring av resterende plattformer.

I 2013 er plattformforlengelse på Stanghelle, Vaksdal og Bulken stasjoner ferdig og tatt i bruk. I tillegg er avsluttende og kompletterende arbeider gjennomført på alle stasjonene som ble tatt i bruk i forbindelse med ruteomleggingen i desember 2012 og stasjoner hvor fristen for tiltak var i 2012. På Kongsvingerbanen planlegges det å legge til rette for å kjøre doble togsett, og det gjennomføres tiltak på Fetsund og Nerdrum.

Det foreslås 65 mill. kr til plattformforlengelser i 2014.

Stasjonstiltak Østfoldbanenes Østre linje – ERTMS/fjernstyring

Prosjektet er tidligere omtalt i Prop. 1 S (2012–2013) og i Prop. 156 S (2012–2013).

I forbindelse med erfaringsstrekning for ERTMS/ETCS på Østfoldbanens østre linje er det nødvendig å gjennomføre tiltak for å utbedre atkomster og plattformer på stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen, for å ivareta sikkerheten til publikum når strekningen blir fjernstyrt og stasjonene blir ubetjente. Dette er i utgangspunktet selvstendige tiltak som planlegges og gjennomføres under programområdet stasjoner og knutepunktutvikling, men flere av tiltakene må samordnes med utbyggingen av ERTMS-erfaringsstrekningen på østre linje.

Prosjektet omfatter ombyggingsarbeider på de fem stasjonene med bl.a. nye tekniske hus, fjerning av midtplattformer, plattformforlengelser og nye plattformer for spor 2. Dessuten vil det bli gjort noen mindre endringer på sporplanen og en generell oppgradering av gammelt spor. Planovergangene som er en del av de tilhørende stasjonsområdene, blir rehabilitert med nye vegsikringsanlegg. Detaljplanleggingen av tiltakene er utført, og det er satt en kostnadsramme på 584 mill. kr og en styringsramme på 499 mill. kr. De fleste stasjonstiltakene må gjennomføres i 2014, og banen stenges i åtte uker sommeren 2014.

Det foreslås 317 mill. kr til å videreføre prosjektet i 2014.

Kundeinformasjon

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Nytt kundeinformasjonsutstyr omfatter installering eller oppgradering av høyttaleranlegg, monitorer, anvisere og ur. Tiltakene prioriteres etter antall reisende på de enkelte stasjonene. Parallelt oppgraderes eller installeres også nødvendig strømforsyning og kommunikasjonsutstyr på stasjoner.

Målet er å gi publikum/passasjerene relevant, oppdatert og universelt utformet informasjon om togtilbudet og trafikkavviklingen og dermed bidra til bedre kundetilfredshet og mer effektiv trafikkavvikling. På stasjoner med høy trafikk vises togsammensettingen på skjermene. Dette bidrar til mer effektiv av-/påstigning, mer effektive stasjonsopphold, reduserte forsinkelser og dermed bedre driftsstabilitet i togtrafikken.

Ved utgangen av 2013 skal 122 av landets 338 stasjoner og holdeplasser, hovedsakelig i Intercityområdet, være ferdigbygd med kundeinformasjon. Kostnaden for disse 122 stasjonene er 228 mill. kr. Jernbaneverket har utarbeidet en revidert hovedplan for de resterende stasjonene. 136 stasjoner er prioritert i perioden 2014–2017. Den reviderte hovedplanen omfatter digitale løsninger for å tilfredsstille krav til universell utforming av informasjon.

Det foreslås 10 mill. kr til videreføring av pågående tiltak.

Programområde Sikkerhet og miljø

Det foreslås 350 mill. kr til programområdet Sikkerhet og miljø i 2014, hvorav 115 mill. kr til brannsikring i Oslotunnelen.

Programområdet omfatter tiltak i kjørevegen for å opprettholde/bedre sikkerheten og miljøet rundt eksisterende infrastruktur. I programområdet inngår tekniske tiltak og barrierer mot menneskelige feilhandlinger, rassikring, sikring og sanering av planoverganger, tunnelsikkerhet og miljøtiltak. Alle jernbanestrekninger analyseres for å identifisere risikoforhold og prioritere tiltak. En samlet vurdering av risikobildet tilsier å prioritere tiltak for å forebygge ulykker på planoverganger, tiltak for å forhindre sammenstøt mellom tog, tiltak for rassikring mv. Målet er at alle tiltak skal bidra til å opprettholde eller forbedre sikkerhetsnivået.

Teknisk trafikksikkerhet

Tiltakene omfatter i hovedsak tiltak for å oppfylle myndighetskrav, bl.a. i togframføringsforskriften. Jernbaneverket har dispensasjon fra Statens jernbanetilsyn for flere tiltak knyttet til signalanleggene (fjernstyring og togdeteksjon mv.). Dette gjelder bl.a. Rørosbanen og Gjøvik stasjon hvor fristen for å utbedre tiltak er i 2014 og Arendalsbanen med frist første kvartal 2015. Jernbaneverket planlegger og gjennomfører nødvendige tiltak i 2014 og 2015.

Pågående arbeid med å innføre ATC-kryssingsbarrierer videreføres. Dette skal forhindre at tog som kjører ut fra en stasjon skal komme i samme spor som tog som kjører inn til stasjonen. ATC-kryssingsbarriere skal installeres på 33 stasjoner. Arbeidet med kryssingsbarrierer med fullstendig hastighetsovervåkning (F-ATC) på strekningen Asker – Drammen – Gulskogen ble påbegynt i 2012 og videreføres i 2014, og F-ATC på strekningen Oslo S – Strømmen – Lillestrøm påbegynnes i 2014.

Sikring og sanering av planoverganger

Det var ved utgangen av 2012 om lag 3 700 planoverganger på Jernbaneverkets nett, og det planlegges rundt 200 tiltak (sikring eller sanering) i 2013.

Antall planoverganger er mer enn halvert de siste 50 årene ved sanering av planoverganger eller nedlegging av banestrekninger. De siste 10 årene er om lag 850 planoverganger fjernet. Ulykker på planoverganger er en viktig årsak til dødsfall i forbindelse med jernbanedriften. For ytterligere å kunne redusere risiko for ulykker ved planoverganger planlegges det i 2014 flere forskjellige tiltak, f.eks. etablere planskilte kryssinger (kulverter og bruer), sikring/varsling, vegomlegging/utbedring av veg-geometri, holdningsskapende arbeid m.m. Sanering eller sikring av alle planoverganger som er i daglig bruk prioriteres. Ved etablering av de mer kostbare løsningene tilstreber Jernbaneverket kostnadsdeling med eierne av vegen, dvs. Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner.

Rassikring

Klimaendringer har ført til mer flom og flere ras. Dette kan gi økt risiko for ulykker og gir problemer for punktlighet og regularitet i togtrafikken. Tiltak på eksisterende jernbanenett for å møte klimaendringer omfatter rassikring i form av profilutvidelser, sikring mot steinsprang, flom og løsmasserelaterte skred, drenering, stabilisering av linjen m.m. Videre styrkes overvåking og inspeksjon av terrenget langs banestrekningene og arbeidet med å sette opp flere værstasjoner.

Jernbaneverket samarbeider med Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt om tiltak og utvikling av varslingstjenester. Situasjonen krever økt innsats for å gjøre jernbanenettet mer robust. Målene med rassikringstiltakene er å redusere risikoen for ulykker i rasutsatte områder og forstyrrelser i togtrafikken.

Tunnelsikkerhet

Tiltakene innfor tunnelsikkerhet er i hovedsak en følge av Jernbaneverkets kartlegginger, risikovurderinger og forskriftskrav, og omfatter tiltak for selvevakuering (f.eks. nødlys og skilting), tiltak for assistert evakuering (f.eks. rømningsutganger) og ulykkesforebyggende tiltak (sikring av kritiske konstruksjoner). Se egen omtale av brannsikring i Oslotunnelen.

Miljøtiltak

Viktige tiltak for å ivareta Jernbaneverkets miljøansvar er å rydde gammel forurensning og avfall, samt fjerne kilder til forurensning. Andre viktige tiltak er å oppgradere tekniske fasiliteter og anlegg i tråd med nye forskriftskrav og beste praksis innen miljøområdet.

Jernbaneverkets handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog omfatter vurderinger av aktuelle tiltak mot påkjørsler av ulike dyrearter på de mest utsatte banestrekningene. Det viktigste tiltaket mot dyrepåkjørsler, vegetasjonsrydding langs toglinjene, dekkes innenfor vedlikehold på post 23. Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Jernbaneverket om å opprette et tverrsektorielt råd mot dyrepåkjørsler. Rådet skal bestå av samferdsels-, naturforvaltnings-, og dyrehelsemyndigheter og andre aktuelle aktører. Rådet skal bidra til å koordinere arbeidet med å redusere antall påkjørsler av hjortevilt, sau og tamrein på veg og bane. Rådet skal fokusere på forebyggende arbeid gjennom å koordinere forebyggende tiltak på et mer overordnet nivå og spre kunnskap om tiltak mot dyrepåkjørsler.

Brannsikringstiltak i Oslotunnelen

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 149 S (2012–2013) og Prop. 1 S (2012–2013).

Ved branntilsyn i Oslotunnelen i 2011 fikk Jernbaneverket pålegg om å oppgradere brannsikkerheten i tunnelen. Jernbaneverket gjennomførte en risikoanalyse i 2012 hvor nødvendige tiltak ble identifisert. Arbeidet med tiltakene startet i 2012. Oslo brann- og redningsetat har fattet vedtak om pålegg om tiltak som må være gjennomført innen 31. desember 2013. Disse tiltakene er:

  • Etablere røykventilasjon i tunnelen

  • Etablere brannvannforsyning i tunnelen

  • Utarbeide kost-/nytteanalyse og framdriftsplan for å legge til rette for rømning i spor (fast underlag i stedet for pukk)

  • Utarbeide kost-/nytteanalyse og framdriftsplan for å etablere nye rømningsveger (Elisenberg stasjon)

  • Utarbeide kost-/nytteanalyse og framdriftsplan for å oppgradere informasjons- og ledesystemer.

I Prop. 149 S (2012–2013) ble samlet kostnadsanslag for alle tiltakene opplyst å være 336 mill. kr, og det ble bevilget 206 mill. kr, jf. Innst. 470 S (2012–2013). Videre ble det i 2012 bevilget 60 mill. kr, jf. Prop. 111 S/Innst. 375 S (2011–2012).

Jernbaneverket har gjennomført usikkerhetsanalyse for prosjektet med en anbefalt kostnadsramme på 470 mill. kr og en styringsramme på 400 mill. kr.

Kostnadsøkningen er i hovedsak knyttet til at arbeidene med brannvann har blitt mer krevende enn først antatt. I tillegg er arbeidene med kabelanlegg blitt mer omfattende. Det foreslås 115 mill. kr til å avslutte prosjektet i 2014.

Tiltak i Osloområdet – prosjekt – Stor Oslo

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013) og omfatter fornyelse av kritisk jernbaneinfrastruktur i Osloområdet for å oppnå en god og pålitelig trafikkavvikling. Alle fornyelsesarbeidene på strekningen Lysaker – Etterstad som krever lengre stopp i togtrafikken, ble ferdig i 2012. De resterende arbeidene på denne strekningen blir ferdig i 2013. Tidspunktet for å sette i drift akseltellere er utsatt til etter 2014. Hovedplaner for å utvide prosjektet til Asker, Spikkestad og Lillestrøm ble påbegynt i 2010 og var ferdig i 2012. Detaljplanlegging på strekningene Lysaker – Sandvika og Etterstad – Lillestrøm har pågått i 2013.

Prosjektet omfatter fornyelse av eksisterende infrastruktur i området med størst trafikkbelastning. Det er derfor svært krevende å gjennomføre arbeidene med minst mulig ulempe for trafikkavviklingen. Prosjektet har en kostnadsramme på 2 150 mill. kr. Midler til disse fornyelsene har fram til nå blitt budsjettert på post 30 Investeringer i linjen. Videreføring av fornyingsarbeidet vil bli ført på post 23 Drift og vedlikehold.

Det foreslås 243 mill. kr i 2014 til å følge opp inngåtte kontraktforpliktelser.

Post 31 Nytt dobbeltspor Oslo–Ski

Det foreslås bevilget 1 349 mill. kr på post 31 i 2014, hvorav 1 220 mill. kr settes av til prosjektering, grunnerverv og forberedende anleggsarbeider av dobbeltsporet, og 129 mill. kr til å bygge hensettingskapasitet ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet.

Ski hensetting

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013). Byggestart var i mai 2012. Første hovedfase av Ski hensetting følger plan om å være ferdig i desember 2014. Prosjektet gjennomføres for å kunne sette i verk bedre togtilbud i Østlandsområdet, og er en del av tiltakene for innfasing av nye tog og ny grunnrute. Prosjektet har en kostnadsramme på 562 mill. kr og styringsramme på 492 mill. kr.

Planleggingen og oppstart av Oslo–Ski

Prosjektet er sist omtalt i Prop. 1 S (2012–2013).

Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen) er en viktig forutsetning for å utvikle av et bedre togtilbud til Oslo sør, søndre Akershus og Østfold. Det er også en forutsetning for å kunne satse på økt godstrafikk på bane fra Sverige og Europa. Follobanen vil bidra til et kapasitetssterkt og effektivt kollektivtrafikksystem i Oslo-regionen. Med Follobanen vil strategien med fire spor innenfor det sentrale Osloområdet på de viktigste delene av de tre hovedkorridorene kunne fullføres. Follobanen vil kunne bli ett av de største prosjekter som gjennomføres i Norge i perioden 2014–2020.

Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 km nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon med innføring av Follobanen til Oslo S. Strekningen består av innføring til Oslo S, en 19,5 km lang tunnel og en dagstrekning på 1,5 km mellom tunnelen og Ski stasjon. Tunnelen planlegges bygd med to separate løp. Denne løsningen gir bedre tilgjengelighet for effektivt vedlikehold, bedre sikkerhet og høy driftsstabilitet. Østfoldbanens trasé mellom tunnelen og Ski stasjon planlegges lagt om for å redusere det totale arealbeslaget gjennom kulturlandskapet nord for Ski stasjon. Av hensyn til godstrafikken, både i bygge- og driftsfasen, planlegges en forbindelse mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski stasjon. I tillegg inngår en omlegging av Østfoldbanens trasé mellom Bekkelaget og Oslo S.

Prosjektet omfatter også en ombygging av Ski stasjon fra tre spor til plattform og ett forbikjøringsspor, til seks spor til plattform, ny undergang med oppgang til alle plattformer, en ny vegbro som krysser over jernbanen, samt nye tekniske bygg. For å legge til rette for økt antall reisende fra Ski stasjon skal parkeringskapasiteten utvides med en ny og større innfartsparkering. Et nytt utvidet parkeringsanlegg for tog bygges ut som et eget delprosjekt i forkant av Follobanen.

I hovedplanen beregnet Jernbaneverket en foreløpig kostnadsramme på 21,2 mrd. 2010-kr og en styringsramme 18,1 mrd. 2010-kr. Omregnet til 2014-kr er foreløpig kostnadsramme om lag 24,7 mrd. kr, og styringsrammen er om lag 21,1 mrd. kr. Reguleringsplaner for Oppegård og Ski ble vedtatt i 2012, mens reguleringsplanen for Oslo ble godkjent i august 2013. Ekstern kvalitetssikring (KS2) startet opp i september 2013 etter at det forelå godkjente reguleringsplaner for hele strekningen Oslo S – Ski. Dette er senere enn tidligere planlagt. Regjeringen vil komme tilbake med forslag til kostnadsramme for prosjektet når ekstern kvalitetssikring er ferdig, før prosjektet starter opp.

I 2013 er det gjennomført planlegging og forberedende arbeider for innføringen av Follobanen til Oslo S. Foreslått bevilgning i 2014 vil bli brukt til videre prosjektering, forberedende arbeider og eventuell anleggsstart. Med forutsetning om Stortingets godkjenning av kostnadsramme planlegges det anleggsstart i 2014. Prosjektet ventes nå å være ferdig i 2021.

Kap. 4350 Jernbaneverket

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

01

Kjørevegsavgift

31 422

28 300

33 800

02

Salg av utstyr og tjenester mv.

244 284

247 100

255 800

06

Videresalg av elektrisitet til togdrift

191 615

281 200

291 000

07

Betaling for bruk av Gardermobanen

88 408

98 000

112 400

15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

53

16

Refusjon av foreldrepenger

15 968

17

Refusjon lærlinger

180

18

Refusjon av sykepenger

33 863

37

Anleggsbidrag

129 915

Sum kap. 4350

735 708

654 600

693 000

Post 01 Kjørevegsavgift

Det foreslås at post 01 Kjørevegsavgift, budsjetteres med 33,8 mill. kr i 2014.

Fra og med 2007 ble kjørevegsavgiften for ordinær vognlast inntil 25 tonn aksellast fjernet som en prøveordning. Tiltaket ble gjort for å stimulere til økt godstransport på jernbane. Kjørevegsavgiften ble sist gjennomgått i forbindelse med framlegget av St.meld. nr. 46 (1999–2000) Nasjonal transportplan 2002–2011. I Prop. 1 S (2011–2012) varslet Samferdselsdepartementet en ny vurdering av grunnlaget for kjørevegsavgiften.

For å beregne en optimal kjørevegsavgift for bruk av jernbanenettet utførte Jernbaneverket høsten 2012 og våren 2013 en analyse basert på marginalkostnaden av vedlikehold på infrastrukturen. Det er lagt ned betydelig tid til å framskaffe og kvalitetssikre både kostnads- og trafikkdata, samt data som skiller de ulike banestrekningene fra hverandre.

Jernbaneverkets analyser vil være et viktig innspill i vurderingene om prisingen av bruk av infrastrukturen. Med bakgrunn i gjennomførte beregninger legges det opp til at kjørevegsavgiften i 2014 for godstog med tillatt aksellast over 25 tonn settes til 3,25 øre pr. brutto tonnkilometer. Kjørevegsavgiften øker med om lag 3,8 pst. fra 2013 til 2014, mens det budsjetteres med en inntektsøkning på om lag 19,4 pst. Dette skyldes at det i 2014 er forventet økt trafikk av tunge malmtog på Ofotbanen.

Merinntektsfullmakten på posten foreslås videreført, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 02 Salg av utstyr og tjenester mv.

Posten omfatter salg av utstyr og tjenester til eksterne aktører. Til dette påløper det utgifter over kap. 1350, post 23 Drift og vedlikehold. Det foreslås å budsjettere med 255,8 mill. kr på post 02 Salg av utstyr og tjenester mv. i 2014 som er en videreføring av nivået fra 2013.

Merinntektsfullmakten på posten foreslås videreført, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 06 Videresalg av elektrisitet til togdrift

Posten har motpost i Jernbaneverkets innkjøp av elektrisitet til togdrift som føres på kap. 1350, post 23 Drift og vedlikehold. Inntekten er avhengig av trafikkvolumet og prisen på elektrisk kraft. På grunn av store variasjoner i strømprisen er anslaget usikkert. Det budsjetteres med 291,0 mill. kr på post 06 Videresalg av elektrisitet til togdrift.

Merinntektsfullmakten på posten foreslås videreført, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 07 Betaling for bruk av Gardermobanen

Det budsjetteres med 112,4 mill. kr i betaling for bruk av Gardermobanen i 2014. Dette er en økning på 14,7 pst. fra 2013. Det vises til omtale i kap. 1350, post 25 Drift og vedlikehold Gardermobanen. Foreslåtte avgifter for betaling for bruk av Gardermobanen tar hensyn til forventet trafikkøkning fra 2013 til 2014.

Merinntektsfullmakten på posten foreslås videreført, jf. forslag til romertallsvedtak.

Tabell 3.31 Brukeravgifter for Gardermobanen i 2014

Avgiftssats i 2013

Avgiftssats i 2014

Kjørevegsavgift for Gardermobanen

17,50

19,60

kr pr. togkm.

Avgift for prioriterte stasjonstjenester

Oslo S Flytogterminalen

116,10

130,00

kr pr. togbevegelse

Lillestrøm

19,50

21,90

kr pr. togbevegelse

Gardermoen

77,50

86,80

kr pr. togbevegelse

Kap. 1351 Persontransport med tog

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

2 529 816

2 921 300

3 047 000

Sum kap. 1351

2 529 816

2 921 300

3 047 000

Post 70 Kjøp av persontransport med tog

Det foreslås bevilget 3 047 mill. kr til statlig kjøp av persontransport med tog. Dette er en økning på om lag 125,7 mill. kr eller 4,3 pst. fra saldert budsjett 2013. Økningen har i hovedsak sammenheng med Samferdselsdepartementets trafikkavtale med NSB for perioden 2012–2017, herunder innføring av ny grunnrutemodell fra desember 2014 og innfasing av nytt togmateriell. Videre inngår kompensasjon for økt CO2-avgift.

Foreslått bevilgning for 2014 skal dekke togtilbudet som tilbys av NSB AS (om lag 2 946 mill. kr), samt øvrige togtjenester som staten kjøper på henholdsvis Bratsbergbanen (om lag 17 mill. kr), Gjøvikbanen (om lag 74 mill. kr), Ofotbanen (om lag 6 mill. kr) og strekningen Oslo-Karlstad-Stockholm (om lag 4 mill. kr). Trafikkavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB AS regulerer all persontrafikk som selskapet tilbyr, med unntak av dagtog på Bergensbanen og Dovrebanen, sommertrafikken på Flåmsbanen og «cruisetrafikken» på Raumabanen.

Samferdselsdepartementets trafikkavtale med NSB Gjøvikbanen AS ble inngått sommeren 2005, etter konkurranse. Avtalen gjelder for perioden juni 2006-juni 2016. Departementet må innen juni 2014 ta stilling til om opsjonen på å forlenge avtalen med inntil to år skal utløses.

Samferdselsdepartementet inngikk i desember 2011 en trafikkavtale med NSB AS for perioden 2012–2017. Avtalen har en samlet ramme på 15,4 mrd. kr, jf. Prop. 1 S (2011–2012). Avtalen er en nettokontrakt, og staten betaler et vederlag basert på en prognose for differansen mellom selskapets inntekter og utgifter. Dette innebærer at NSB har risikoen for utviklingen av inntekter og utgifter, og må selv dekke den faktiske differansen mellom inntekter (trafikkinntekter og vederlag) og utgifter. Kontraktsformen skal sikre at selskapet har incentiver til å drive forretningsmessig og stimulere til økte trafikkinntekter. I løpet av høsten 2013/våren 2014 skal departementet og NSB AS drøfte innfasingen av de siste 16 togsettene av type 75, med sikte på å utarbeide en endring av trafikkavtalen.

Departementet har i samarbeid med Trafikverket i Sverige inngått trafikkavtale med SJ AB om å videreføre togtilbudet mellom Oslo S og Stockholm C med to daglige avganger i hver retning for perioden desember 2012-desember 2017. I tillegg er det inngått en medfinansieringsavtale med Hedmark fylkeskommune og Värmlandstrafik AB om tre daglige avganger i hver retning mandag til fredag mellom Karlstad og Oslo S, med bytte av tog til NSBs timeavganger mellom Kongsvinger og Oslo. Avtalen gjelder fra desember 2012 til desember 2018. Videre har Samferdselsdepartementet i samarbeid med Trafikverket inngått trafikkavtale med SJ Norrlandståg AB om persontransport på Ofotbanen fra juni 2013 til desember 2018. Togtilbudet innebærer to daglige avganger hver vei mellom Narvik via Kiruna til Stockholm.

Det er knyttet noe usikkerhet til kjøpsbeløpene i de forskjellige avtalene. Årsaken er bl.a. knyttet til prisreguleringer og bonusordninger i avtalene.

Totalt ble det gjennomført om lag 52 mill. togreiser med de togtilbudene staten kjøpte i 2012. Fordelingen går fram av tabell 3.32. Grenseoverskridende trafikk er ikke inkludert på grunn av manglende statistikkgrunnlag.

Tabell 3.32 Reiser fordelt på togtilbud med statlig kjøp i 2012

Pst. av bevilgning

Pst. av antall togreiser som har benyttet offentlig kjøpt togtransport

Nærtrafikk rundt Oslo

47,5

72,6

Nærtrafikk rundt Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø

13,4

10,7

IC-trafikk, (Lillehammer – Oslo – Skien, Halden – Oslo)

17,2

11,7

Fjerntrafikk, regiontrafikk og matetrafikk

17,1

3,7

Nattog

4,7

1,2

Sum

100,0

100,0

NSB AS leverte i 2012 i henhold til krav om forsinkelsestimer, levert setekapasitet og kundetilfredshetsindeksen (KTI). Dette er nærmere omtalt foran under Tilstandsvurdering og hovedutfordringer. I avtalen med NSB Gjøvikbanen AS er det inkludert en ordning for bonus og bøter. Bonus kan oppnås dersom passasjerveksten har vært høyere enn avtalt, og bøter påløper dersom leverandøren innstiller avganger. For 2012 fikk NSB Gjøvikbanen utbetalt 4,4 mill. kr, dette var opptjent bonus for økt antall reiser fratrukket bøter for innstilte avganger.

Samferdselsdepartementet inngikk 1. februar 2013 avtale med Flytoget AS om konsesjon for å utføre persontransport med tog som offentlig tjeneste for perioden 2013–2028. Avtalens formål er å formalisere Flytogets rettigheter og plikter knyttet til tilbringertransporten til Oslo lufthavn, Gardermoen. Avtalen sikrer Flytoget en fortrinnsrett til jevn timinutters og tjueminutters frekvens til og fra Oslo lufthavn. Det er ikke knyttet økonomisk vederlag til avtalen. Flytoget hadde i 2012 om lag 6 mill. passasjerer.

Bedre togtilbud i Østlandsområdet

Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og NSB AS har siden 2007 arbeidet for å kunne gi de reisende et utvidet og bedret togtilbud på Østlandet gjennom omlegging til en ny grunnrute. Det er lagt opp til at omleggingen kan gjennomføres fullt ut fra desember 2014, men flere forbedringer ble gjennomført fra desember 2012. Om lag 85 pst. av alle togreiser skjer i dag på Østlandet, og det er her jernbanen har sine største fortrinn. Ruteomleggingen vil samlet sett gi forbedringer for de aller fleste av NSBs reisende i denne regionen.

Ny grunnrutemodell innebærer en omlegging fra et uoversiktlig togtilbud med ujevn frekvens og ulike linjestrukturer til et oversiktlig togtilbud med økt og jevn frekvens og bedre overgang til annen kollektivtransport. Dette rutetilbudet blir langt enklere å forholde seg til for de reisende med flere antall avganger som er jevnere fordelt utover timen.

Første etappe av ny grunnrute ble iverksatt i desember 2012. I henhold til trafikkavtalen med NSB AS vil andre etappe av ny grunnrute iverksettes desember 2014, da intercity-pendelen Skien – Lillehammer splittes i to pendler; Skien – Eidsvoll og Drammen – Lillehammer. Dette grepet innebærer større robusthet for intercity-trafikken mellom Skien – Lillehammer, samt timefrekvens en lengre del av dagen lørdager og søndager. Endringen sikrer jevn timinutters frekvens på knutepunktene mellom Asker og Lillestrøm dvs. på stasjonene Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S og Lillestrøm. Drammen vil få en økning fra fire til fem tog i timen mot Oslo. Lokaltog mellom Asker og Lillestrøm som stopper på alle stasjoner, får kvarters frekvens. I tillegg vil togene fra Moss og Ski forlenges fra Skøyen til Lysaker.

Setekapasiteten i morgenrushet inn til Oslo vil øke med om lag 35 pst. fra nordøst og om lag 24 pst. fra vest sammenliknet med tilbudet før desember 2012. NSB AS har ved utgangen av august 2013 mottatt 42 av i alt 66 nye togsett. Det siste togsettet er planlagt innfaset i mai 2015.

Kap. 1354 Statens jernbanetilsyn

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 20131

Forslag 2014

01

Driftsutgifter

59 061

58 700

59 600

21

Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

20 382

15 000

19 200

Sum kap. 1354

79 443

73 700

78 800

1 Ved behandlingen av Prop. 149 S/Innst. 470 S (2012–2013) ble bevilgningen på kap. 1354, post 21 økt med 3,7 mill. kr.

Det foreslås bevilget til sammen 78,8 mill. kr til Statens jernbanetilsyn i 2014. Dette er en økning med 5,1 mill. kr eller 6,9 pst. fra saldert budsjett 2013.

Statens jernbanetilsyn er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet, med unntak av tilsynet med tivoli og fornøyelsesparker som er underlagt Kommunal- og regionaldepartementet. Statens jernbanetilsyn er Samferdselsdepartementets fagorgan og sakkyndig for kontroll og tilsyn med virksomhet underlagt jernbanelovgivningen og taubane- og tivolilovgivningen. Tilsynets virksomhet finansieres over det ordinære statsbudsjettet, med unntak av tilsynet med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker som brukerfinansieres med gebyrer.

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med om lag 700 offentlige og private virksomheter. På jernbaneområdet er det relativt få, men store virksomheter som er underlagt tilsyn.

Pr. 1. mars 2013 hadde Statens jernbanetilsyn 61 tilsatte.

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås bevilget 59,6 mill. kr.

Statens jernbanetilsyn skal være en pådriver for en sikker og samfunnsnyttig jernbane (herunder t-bane og sporveier) i tråd med målene for samferdselspolitikken. Videre er tilsynet markedsovervåkingsorgan for jernbanesektoren og fører tilsyn med at aktørene har lik og ikke-diskriminerende tilgang til infrastrukturkapasitet og jernbanerelaterte tjenester. Tillsynet deltar aktivt i internasjonalt arbeid innenfor jernbanesektoren, og det fokuseres på områder med særlig betydning for norsk jernbane innenfor sikkerhet og harmonisering/standardisering. Arbeidet i det europeiske jernbanebyrået ERA er sentralt for å ivareta norske interesser i utviklingen av EU/EØS-regler på jernbaneområdet. Tilsynet håndhever også forordningen om jernbanepassasjerrettigheter i Norge.

Tilsynsvirksomheten viste at det er avvik og svakheter ved sikkerhetsstyringen hos alle jernbanevirksomhetene som ble revidert eller observert i 2012. Tilsynet ga Jernbaneverket fornyet sikkerhetsgodkjenning som infrastrukturforvalter fra 1. juli 2012. Oppfølgingen av sikkerhetsstyringen i Jernbaneverket vil kreve ressurser i tiden framover. Omfanget av saker knyttet til tillatelse til å ta i bruk rullende materiell og infrastruktur har økt.

Hovedaktivitetene i 2014 vil være knyttet til tilsyn med sikkerhet, regelverksutvikling, utstedelse av lisenser og tillatelser mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

Det foreslås bevilget 19,2 mill. kr til tilsynet med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker, som er en økning på 4,2 mill. kr fra saldert budsjett 2013. Det er budsjettert med 13 mill. kr i brukerfinansiering, jf. kap. 4354, post 01 Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker. Det er satt av om lag 6,2 mill. kr til utgifter til myndighetsoppgaver, omstilling og modernisering av tilsynsvirksomheten. Dette er utgifter som ikke skal brukerfinansieres, jf. Finansdepartementets retningslinjer om gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger.

Statens jernbanetilsyn overtok tilsynsansvaret for tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg fra Det Norske Veritas 1. januar 2012. Tilsynet med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker gjelder relativt mange virksomheter.

En hovedutfordring for tilsynet er å modernisere regelverket og tilsynsmetodikken og tilpasse driften ved endring fra regimet i Det Norske Veritas til et statlig forvaltningsregime. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet startet tilsynet i 2012 et prosjekt som vurderer framtidig tilsynsmetodikk, regelverk, kompetanse og gebyrstruktur. Overføringen av Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet har krevd mye ressurser og gjennomgangen av regelverket og tilsynsmetodikken er noe forsinket.

Tilsynsvirksomheten innen taubane, tivoli og fornøyelsesparker har et betydelig rekrutteringsbehov da en stor andel av inspektørene nærmer seg pensjonsalder, og det tar tid å overføre kompetanse fra erfarne medarbeidere til nyansatte. Rekruttering må derfor skje tidligere enn vanlig for å sikre en god kompetanseoverføring.

Hovedaktivitetene i 2014 vil være knyttet til tilsyn, regelverksutvikling, godkjenninger av innretninger til bruk i park- og tivolianlegg, samt driftstillatelser til tau- og kabelbaner.

Statens jernbanetilsyn vil i 2014 være vertskap for den internasjonale taubanekonferansen International Conference of Technical Supervisory Authorities (ITTAB).

Kap. 4354 Statens jernbanetilsyn

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

01

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

16 304

15 000

13 000

16

Refusjon av foreldrepenger

434

18

Refusjon av sykepenger

345

Sum kap. 4354

17 083

15 000

13 000

Post 01 Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

I 2014 budsjetteres det med 13 mill. kr i gebyrinntekter for tilsynet med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker. Dette er en reduksjon med 2 mill. kr eller 13,3 pst. sammenliknet med saldert budsjett for 2013.

Tilsynsvirksomheten på disse områdene brukerfinansieres. Deler av arbeider har mer karakter av å være forvaltningsoppgaver enn direkte tilsynsoppgaver. Dette omfatter regelverksutvikling, internasjonalt arbeid mv. og er anslått til om lag 2,5 mill. kr i året. Det vises også til omtale i Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014.

Videre er det i 2014 utgifter til omstilling og modernisering av tilsynsvirksomheten som er anslått til om lag 3,7 mill. kr. Til sammen er 6,2 mill. kr av utgiftene i 2014 til tilsynet med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker ikke omfattet av gebyrfinansieringen. De konkrete gebyrsatsene for 2014 fastsettes i egen gebyrforskrift.

Kap. 5611 Aksjer i NSB AS

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

85

Utbytte

176 000

225 000

Sum kap. 5611

176 000

225 000

Gjeldende utbyttepolitikk for NSB AS innebærer en forventning om 50 pst. utbytte av årsresultatet i konsernet etter skatt. For regnskapsåret 2012 ble det i tråd med gjeldende utbyttepolitikk, men begrenset av fri egenkapital, tatt ut et utbytte fra NSB AS på 296 mill. kr, jf. Prop. 149 S/Innst. 470 S (2012–2013). Det ga et utbytte på om lag 40,6 pst.

I Meld. St. 31 (2012–2013) om Verksemda til NSB AS la regjeringen opp til å holde fast ved dagens utbyttepolitikk med å ta ut 50 pst. utbytte av konsernresultatet etter skatt. I 2014 foreslås det budsjettert med et utbytte fra NSB AS på 225 mill. kr. Endelig utbytte fastsettes av selskapets generalforsamling i 2014.

Andre saker

Samfunnssikkerhet og beredskap

Jernbaneverket arbeider målrettet med å forebygge uønskede hendelser og for å redusere konsekvensene dersom de likevel skulle oppstå. Prosjektet NIFS (Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred) er et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Et delprosjekt er beredskap og krisehåndtering som skal identifisere de overordnede (strategiske) områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser (ras, skred, flom) må/bør samarbeide om. Prosjektet skal tydeliggjøre roller og ansvar mellom etatene og til øvrige aktører som kommune, politi, fylkeskommune og fylkesmann.

Jernbaneverket deltar i Samferdselsdepartementets prosjektgrupper om samfunnssikkerhet og beredskap, som SOROS (Strategisk overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse) og SOBGODS (Sårbarhet og beredskap innen godstransport på veg, sjø og bane). Jernbaneverket arbeider målrettet med forebyggende tiltak. I et samarbeidsprosjekt mellom Trafikverket, Banedanmark og Jernbaneverket blir det prioritert sikringstiltak og planverk for de største godsterminalene i Skandinavia.

På øvingssiden skal det planlegges for sikringstiltak på de største jernbanestasjonene. Det blir tilrettelagt for fullskalaøvelser som vil bidra til å styrke samordning og samarbeid mellom etater, fylkesmenn, kommuner, aktører innen jernbanen og regionale og lokale nødetater. Jernbaneverket vil forbedre oppfølgingen av evalueringsrapporter etter øvelser. Dette vil gi bedre evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå bedre resultater i et pålitelig transport- og kommunikasjonsnett.

Opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde

Direktiv 2012/34/EU ble vedtatt i EU høsten 2012, og skal være implementert i EU 16. juni 2015. Direktivet er en sammenslåing og omarbeiding av tre direktiver i jernbanepakke I med senere endringer. Disse er allerede implementert i norsk rett. Formålet med direktivet er å legge til rette for et indre marked også på jernbaneområdet, og skal medvirke til å øke konkurranseevnen for gods- og passasjertransporten på jernbanen i Europa. Direktivet inneholder bl.a. bestemmelser om forsterking av rollen og uavhengigheten til markedsovervåkingsorganet, mer gjennomsiktige adgangsvilkår for jernbanerelaterte tjenester, herunder å lette adgangen til slike tjenester, samt bestemmelser om finansiering av infrastruktur.

Jernbanepakke IV

EU-kommisjonen la frem forslag til rettsakter på jernbaneområdet i begynnelsen av 2013, jernbanepakke IV. Pakken med rettsakter inneholder bl.a. forslag om å åpne for konkurranse for nasjonal passasjertransport med jernbane og krav til obligatorisk bruk av konkurranse ved inngåelse av offentlige tjenestekjøpskontrakter. Videre inneholder pakken forslag om overføring av myndighet fra de nasjonale sikkerhetsmyndighetene til det europeiske jernbanebyrået ERA. Dette gjelder bl.a. godkjenning av rullende materiell og sertifisering av jernbaneforetak. Rettsaktene er til behandling i Rådet og EU-parlamentet.

Tilskuddsordninger under Jernbaneverket

Jernbaneverket forvalter tre tilskuddsordninger: 1) tilskudd til kulturminner og kulturvern, 2) prosjektstøtte til historiske jernbaneformål fra Norsk Jernbanemuseum og 3) tilskudd til private sidespor mm.

Tilskudd til kulturminner og kulturvern

Jernbaneverket forvalter kulturhistoriske eiendommer og anlegg i jernbanesektoren basert på landsverneplaner. Jernbaneverket yter tilskudd til kulturminner innenfor jernbanesektoren som ikke lengre eies av staten. Dette gjelder primært tilskudd til vedlikehold av museumsbaner. Ordningen inngår i kap. 1350, post 23 Drift og vedlikehold.

Jernbaneverket har foreslått å frede seks baner for museal drift og gir årlig tilskudd til vern og vedlikehold av disse banene. Riksantikvaren har i tillegg fredet Tinnosbanen, som forvaltes innenfor Jernbaneverkets ordinære drifts- og vedlikeholdsbudsjett. Dessuten har Riksantikvaren iverksatt fredningsprosesser for ytterligere to baner. Det er Numedalsbanen som forvaltes av Jernbaneverket og har vært midlertidig fredet i flere år, og Rjukanbanen som forvaltes av en egen stiftelse.

Jernbaneverket bruker om lag 15 mill. kr til istandsetting og vedlikehold av museumsbanene i 2013. Om lag 5 mill. kr av dette gis som tilskudd til baner som Jernbaneverket ikke eier.

I tillegg er Jernbaneverket i gang med et systematisk arbeid for å vedlikeholde rallarvegene langs Bergensbanen og Ofotbanen. Forvaltningsplaner for disse anleggene utarbeides, og det ytes noe tilskudd til eksterne i denne forbindelse.

Prosjektstøtten til historiske jernbaneformål

Ordningen administreres av Jernbaneverket ved Norsk jernbanemuseumog er en støtte til museale og antikvariske tiltak innenfor jernbanesektoren og skal støtte opp om frivillig innsats for bevaring av kulturminner i jernbanen. I 2013 ble det avsatt 1,1 mill. kr på museets budsjett til denne prosjektstøtten.

Støtte til private sidespor mv.

Samferdselsdepartementet har innført en støtteordning for virksomheter som vil bygge nye eller ta i bruk gamle sidespor på jernbanenettet. Ordningen, som har til formål å få mer godstrafikk på jernbane, administreres av Jernbaneverket. I 2013 ble det avsatt om lag 10 mill. kr til ordningen. Det er forutsatt at tilskudd utbetales etter at tiltakene er gjennomført, og det er derfor en tilsagnsfullmakt knyttet til ordningen. Denne fullmakten foreslås økt fra 2014, jf. omtale under programområde Kapasitet og forslag til romertallsvedtak.

Overføring av gods fra veg til jernbane

En av strategiene for å nå regjeringens mål om et effektivt og miljøvennlig transportsystem er å overføre gods fra veg til bane. For å få et bedre grunnlag for å videreutvikle godstrategien, har Samferdselsdepartementet satt i gang en analyse som skal se nærmere på en effektiv og rasjonell transportmiddelfordeling, herunder hvordan målet om mer overføring av gods fra veg til bane og sjø kan oppnås. Det er lagt opp til at arbeidet avsluttes sommeren 2015. I Nasjonal transportplan 2014–2023 legges det opp til en kapasitetsøkning for godstransport på bane på mellom 20 og 50 pst. gjennom økt strekningskapasitet, økt terminalkapasitet, samt effektiv og konkurransenøytral terminaldrift.

I tillegg arbeides det med forbedret driftsstabilitet. I 2011, 2012 og 2013 har det vært flere store driftsavbrudd som følge av ras, flom og utglidinger. Dette har ført til at enkelte banestrekninger tidvis har vært stengt, til dels over lengre perioder. Den dårlige driftsstabiliteten har gitt store negative konsekvenser for godstrafikken, både økonomisk, markedsmessig og for godsselskapenes/jernbanens omdømme.

Jernbaneverket vil aktivt involvere togselskapene og godsdistributører i arbeidet med å etablere midleritidige løsninger/aksjonskort for situasjoner hvor enkelte banestrekninger må stenges. Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket vil gjennomføre en felles analyse med sikte på å belyse forholdet mellom kapasitetsutnyttelsen av dagens jernbanenett i forhold til den kvalitet som kan forventes med hensyn til driftsstabilitet.

Klimautfordringer

En stor del av jernbanenettet i Norge følger de store dalførene langs elveløp. Jernbanetraseen krysser systematisk sidevassdragene og er derfor svært utsatt for flom i disse. Gamle stikkrenner og bruer er ikke dimensjonert for klimaendringene de siste årene, med bl.a. mer intenst regnvær, ofte på begrensede områder. Dette gjør at mindre og mellomstore vassdrag raskt får en høy vannføring, at vannet finner nye leier og samles opp på nye plasser hvor infrastrukturen ikke er dimensjonert for det.

Når sporet settes under vann, mister fyllinger bygd av leire og sand en betydelig del av bæreevnen og stabiliteten. Trafikken må innstilles inntil vannet har trukket seg tilbake og fyllingene har tørket opp. Deretter må sporet ofte pakkes og justeres i flere omganger før det er tilbake til bæreevnen og stabiliteten før flommen.

Jernbaneverket arbeider kontinuerlig med å kartlegge nye rasutsatte områder og iverksetter tiltak for å forebygge faren for hendelser. Typiske tiltak er drenering langs spor, rensk og sikring av fjellskjæringer og tunneler, samt forsterkning og plastring av fyllinger. Det arbeides også med noen større tiltak som å bygge rassikringer i form av større voller, overbygg og fangkonstruksjoner. Der Jernbaneverket gjennomfører tiltak, endres dimensjoneringen av stikkrenner og kulverter for å ta høyde for klimaendringene og motvirke konsekvensene av flom og ras.

En betydelig del av Jernbaneverkets innsats gjelder overvåking, kontroll og beredskap for å unngå at det skal skje uønskede hendelser og ulykker i togtrafikken. Jernbaneverket samarbeider med Meteorologisk institutt som lager meteogrammer og prognoser tilpasset Jernbaneverkets behov. På bakgrunn av prognosene, lokal strekningskunnskap og lokale observasjoner iverksetter Jernbaneverket et gradert beredskapssystem med økt befaring og kontroller, redusert hastighet og stenging av banestrekninger ved behov.

Periodisert regnskap i Jernbaneverket

Jernbaneverkets interne regnskap føres etter periodiseringsprinsippet og de statlige regnskapsstandardene SRS. Det periodiserte regnskapet er et vedlegg til Jernbaneverkets årsrapport. Periodisert regnskap har de senere årene særlig vært benyttet til intern styring i etaten, men også til den interne rapporteringen. Det er et mål at ledere og medarbeidere med resultatansvar skal kunne bruke det periodiserte regnskapet i den daglige styringen. Sammen med kontantregnskapet skal det periodiserte regnskapet gi god styringsinformasjon.

Bemanning og kompetanseutvikling i Jernbaneverket

Det økte aktivitetsnivået og alderssammensetningen blant fagarbeidere i Jernbaneverket krever en spesiell innsats for å sikre nok og rett kompetanse. Jernbaneverket har i 2012 og 2013 styrket bemanningen innen flere fagområder. Dette vil også fortsette i 2014. Jernbaneverket hadde 3 825 årsverk pr. 1. mars 2013.

Basert på forventet pensjonsalder regner Jernbaneverket med at tallet på fagarbeidere som pensjoneres hvert år øker, fra rundt 55 i 2013 til rundt 80 i 2020. Det innebærer at arbeidet med å øke utdanningen av fagarbeidere innen jernbanefagene må intensiveres for å erstatte de som går av med pensjon. Jernbaneverket har tatt inn 64 lærlinger i 2013 og har satt i gang et arbeid for å se hvordan inntaket kan øke ytterligere i årene framover.

Veksten i investeringene kan gi utfordringer i rekrutteringen av flere typer kompetanse. Det er i dag sterk konkurranse om, og begrenset tilgang på kapasitet og kompetanse både innen planlegging, prosjektering og prosjektledelse. I tillegg må Jernbaneverket videreutvikle sin rolle som byggherre.

Jernbaneverket har igangsatt mange tiltak for å møte aktivitetsveksten. Det er etablert utdanninger på universitet og høgskoler. Videre arbeides det med å sikre kompetanse for å kunne møte overgangen til ny teknologi. Jernbaneverket vil i løpet av 2013 revidere sin kompetansestrategi og vurdere nye tiltak både innen utdanning og rekruttering.

Programområde 22 Post og telekommunikasjoner

Programkategori 22.10 Post og telekommunikasjoner

Oversikt over budsjettforslaget

Utgifter under programkategori 22.10 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

1370

Posttjenester

179 000

353 000

320 000

-9,3

1380

Post- og teletilsynet

192 602

202 300

281 600

39,2

Sum kategori 22.10

371 602

555 300

601 600

8,3

Inntekter under programkategori 22.10 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

4380

Post- og teletilsynet

161 193

164 400

162 700

-1,0

5618

Aksjer i Posten Norge AS

276 000

217 000

188 000

-13,4

Sum kategori 22.10

437 193

381 400

350 700

-8,0

Regjeringen vil legge til rette for et likeverdig tilbud av grunnleggende posttjenester og elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet.

Samferdselsdepartementets virkemidler på post- og teleområdet omfatter rettslig regulering, etatsstyring av Post- og teletilsynet, eierstyring av Posten Norge AS og kjøp av post- og banktjenester.

Til post og telekommunikasjoner samlet er det foreslått bevilget 601,6 mill. kr, en økning på 46,3 mill. kr eller 8,3 pst. fra saldert budsjett 2013.

Til kjøp av post- og banktjenester foreslås 320 mill. kr.

For Post- og teletilsynet foreslås det bevilget i alt 281,6 mill.kr, en økning på 79,3 mill. kr eller 39,2 pst. fra saldert budsjett 2013. Endringen gjelder en ny tilskuddsordning til bredbåndutbygging som foreslås bevilget med 50 mill. kr, og at bevilgningen til tilskuddsordningen for telesikkerhet og beredskap økes med 31 mill. kr.

Det er foreslått å budsjettere med et utbytte fra Posten Norge AS på 188 mill. kr i 2014.

Hovedutfordringer og tilstandsvurdering

Det legges til rette for et likeverdig tilbud av grunnleggende og trygge posttjenester og elektroniske kommunikasjonstjenester over hele landet, bl.a. gjennom lover, forskrifter, en konsesjon for Posten Norge AS’ samfunnspålagte oppgaver og en avtale med Telenor ASA om å levere grunnleggende elektroniske kommunikasjonstjenester. Posten Norge AS har enerett til å formidle lukkede brev under 50 g. Post- og teletilsynet ivaretar viktige tilsynsfunksjoner i markedene for post og elektronisk kommunikasjon. Tilsynsoppgavene omfatter bl.a. å kontrollere kvaliteten på tjenestene, sikkerheten i nett og tjenester og å sikre konkurranse i de delene av markedet der det er åpnet for dette. Konkurransen sikres bl.a. ved å stille krav til tilbydere av elektronisk kommunikasjon som har sterk markedsstilling.

Posttjenestene er en viktig del av infrastrukturen for å sikre bosetting og næringsliv over hele landet. Det overordnede målet på postområdet er å sikre et landsdekkende formidlingstilbud av leveringspliktige posttjenester til rimelig pris og med høy kvalitet. Målet blir i dag i all hovedsak fulgt opp gjennom egen regulering av sektoren, krav i konsesjonen til Posten, bruk av enerettsoverskuddet til å dekke ulønnsomme leveringspliktige tjenester og statlig kjøp av slike tjenester. Gjennom Postens konsesjon fastsettes de samfunnspålagte oppgavene Posten har. Det stilles i dag krav til 6-dagers omdeling av post, at Posten Norge er til stede i alle landets kommuner og til kvaliteten på posttjenestene. Tilbudet fungerer i all hovedsak tilfredsstillende, men det er enkelte regionale variasjoner.

Det primære målet med statens eierskap i Posten er knyttet til selskapets samfunnsoppdrag. Samtidig skal selskapet også sikre en god forvaltning av statens verdier og en god industriell utvikling av selskapet. Dette innebærer at det i tillegg til sektorpolitiske mål også ligger forretningsmessige mål til grunn for statens eierskap. Posten skal drive lønnsomt og må derfor søke effektive løsninger.

Markedene som Posten opererer i, er i kraftig endring. Posten står derfor stadig overfor nye utfordringer og behov for omstilling. Overgang fra brev til elektroniske kommunikasjonsløsninger fører til at brevmengden stadig reduseres. Det ventes fortsatt volumnedgang og prispress innenfor tradisjonell post, samtidig som det blir vanskeligere å finne nye områder for kostnadseffektivisering. Etterspørselen etter pakkeforsendelser og annen logistikkvirksomhet ventes derimot å stabilisere seg framover. Konkurransen innenfor post og logistikk i det norske og nordiske markedet tiltar. Den økonomiske krisen i Europa har påvirket Postens virksomhetsområder negativt de siste årene. Sektoren er preget av ledig kapasitet og sterk konkurranse.

Norden utvikler seg til ett marked på postområdet. Posten har gjennom ekspansjon og oppkjøp av logistikk- og transportselskaper posisjonert seg i det nordiske markedet. Selskapets investeringer i andre selskaper er langsiktige og forutsettes å gi synergieffekter og positiv avkastning over tid. Departementet vil i sin eierstyring av selskapet fortsatt følge utviklingen i den utenlandske delen av virksomheten. Satsingen i Norden skal støtte opp under selskapets samfunnspålagte oppgaver.

En hovedutfordring for departementet som regulatør og som forvalter av statens eierskap i Posten er å legge til rette for å opprettholde og videreutvikle rimelige, effektive og framtidsrettede posttjenester av høy kvalitet og å sikre et likeverdig tilbud av leveringspliktige tjenester over hele landet.

EUs tredje postdirektiv trådte i kraft 1. januar 2011 og innebærer at eneretten på postområdet ble opphevet i alle 27 medlemsland senest fra 1. januar 2013. For å sikre postsektoren og kundenes stilling i Norge vedtok regjeringen i 2011 å reservere seg mot innlemmingen av dette direktivet i EØS-avtalen. Regjeringen mener at direktivet ikke er egnet til å styrke tilbudet av posttjenester i Norge på grunn av norske geografiske og demografiske forhold. Regjeringen ønsker å opprettholde den nasjonale eneretten for omdeling av brev under 50 g. Regjeringen har meddelt EU-kommisjonen at Norge ikke vil innlemme direktivet i EØS-avtalen.

Markedet for elektronisk kommunikasjon er i kontinuerlig utvikling og sterkt preget av teknologiske, markedsmessige og bruksmessige endringer. Sikre elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet er nødvendige og forventes i dagens samfunn. Totalomsetningen for det norske ekommarkedet var 31,5 mrd. kr i 2012. I store deler av markedet er det fortsatt behov for regulering for å legge til rette for bærekraftig konkurranse og for sikre, gode, rimelige og framtidsrettede tjenester. Post- og teletilsynet følger opp markedsreguleringen gjennom analyser og vedtak i de relevante markedene og gjennom en effektiv og hensiktsmessig forvaltning av frekvensressursene. Hovedutfordringen er å legge forholdene til rette for videre nettutbygging og tilbud av ekomtjenester over hele landet. Dette er krevende, bl.a. fordi kostnadene for å bygge ut et tilbud til områder med få brukere er svært mye høyere pr. bruker enn utbyggingskostnaden i områder med flere brukere.

Den digitale allemannsretten er viktig for å redusere avstandsulemper og gjøre det mulig for alle innbyggere å bruke elektroniske tjenester. Med en dekningsgrad for husstandene på om lag 99,9 pst. for mobiltelefoni (GSM) og fast og trådløst bredbånd har Norge ett av de best utbygde ekomnettene i verden. Regjeringen vil likevel fortsette arbeidet med å legge til rette for bredbånd med tilstrekkelig kapasitet til å møte framtidige behov innenfor skole, helse, næringsliv og husholdninger over hele landet. Det foreslås derfor etablert en ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging.

Samfunnet blir stadig mer avhengig av elektronisk kommunikasjon og IKT-systemer. Endring i teknologi og brukermønstre skaper et behov for økt sikkerhet og beredskap knyttet til nett og tjenester. Bortfall og feil i ekomnett og -tjenester, bl.a. som følge av ekstremvær, har påvist en sårbarhet i samfunnet som det vurderes ytterligere tiltak for å redusere.

Utviklingen i teknologi og tjenester i ekomsektoren kan by på utfordringer knyttet til personvern, integritet og konfidensialitet. Det er viktig å håndtere disse utfordringene på en god måte for brukerne, bl.a. i forbindelse med implementeringen av datalagringsdirektivet. Elektronisk kommunikasjon rutes og lagres i større grad internasjonalt. For å gi brukerne mulighet til å ta mer informerte valg knyttet til personvern, setter ekomloven nå krav til at tilbyderne skal opplyse brukerne dersom norsk intern kommunikasjon sendes via utlandet.

Utviklingen fører også til teknologimessige endringer/tilpasninger i nettene. Telenor ASA har varslet behov for å endre teknologi i fastnettet og erstatte dagens analoge telefoni med løsninger basert på IP-teknologi. Den analoge teknologien er i ferd med å fases ut, og det vil etter hvert være vanskelig å sikre videre drift. Den skal derfor erstattes med IP-teknologi som kan levere flere tjenester og er rimeligere å drifte. Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet følger prosessen tett for å sikre at brukerne får et tilbud som er minst like bra og sikkert som dagens analoge telefonnett.

Resultatrapportering 2012

Posten Norge AS har i løpet av de siste årene gjennomført flere tiltak av forretningsmessig karakter som er i tråd med de eierpolitiske rammene for selskapets virksomhet, jf. Meld. St. 18 (2011–2012) Virksomheten til Posten Norge AS. Et svært viktig tiltak er Postens satsing på lønnsomhetsforbedrende aktiviteter, som de siste årene har gitt en betydelig effektiviseringsgevinst. I tråd med eiermeldingen kan Posten omdanne inntil 149 postkontor til Post i Butikk og opprette utsalgssteder med et forenklet tjenestetilbud (PiB Enkel). Kravet om å tilby grunnleggende banktjenester gjennom hele Postens ekspedisjonsnett ble 1. juli 2012 redusert til kun å gjelde landpostnettet, jf. Prop. 100 L/Innst. 339 L (2011–2012).

Samferdselsdepartementet fastsatte i 2012 en ny konsesjon for Posten Norge AS for perioden 2013–2016. I konsesjonen er det stilt krav om at minst 85 pst. av prioritert brevpost innenlands skal være framme dagen etter innlevering, og 97 pst. skal være framme etter tre dager. Resultatene for 2012 viser at 85,3 pst. av slik brevpost kom fram over natten, mens 99,3 pst. kom fram etter tre dager.

Som et ledd i oppfølgingen av kravene i konsesjonen om framsendingskvalitet offentliggjøres også regionale tall for dette. Utviklingen i 2012 viser at Posten særlig har utfordringer med å oppnå tilfredsstillende kvalitet i Nord-Norge. Dette skyldes bl.a. vanskelige værforhold som påvirker rutegående flytransport.

Mobilteknologi blir en stadig viktigere del av elektronisk kommunikasjon. Antall mobilabonnement var mer enn 5,8 mill. i 2012. Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd var om lag 787 000. Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd og antall mobilabonnement med datapakke økte samlet til 1,38 mill. i 2012 fra 1,2 mill. i 2011. Antall ordinære mobilabonnement som aktivt benyttes til mobildatatrafikk økte i 2012 til 58 pst. av totalt antall mobiltelefonabonnement som er en økning på mer enn fire prosentpoeng fra 2011. Det er også sterk vekst i markedet for mobilt bredbånd.

I 2012 var om lag 73 pst. av den totale taletrafikken i norske nett fra mobiltelefon. Mobilnettene brukes også i svært stor grad til oppkobling mot Internett. Den totale datatrafikken i mobilnett økte med 64 pst. fra 2011. I Norge er det gitt tillatelser for etablering og drift av flere systemer for offentlig mobilkommunikasjon og mobilt bredbånd. De vanligste teknologiene er GSM, UMTS og CDMA. I tillegg bygges det ut nett basert på den nye bredbåndsteknologien LTE i frekvensbånd som kan tilby stor kapasitet, og et nett for digital-TV er bygd ut. Dekningsgraden for de ulike nettene vises i tabell 3.33.

Tabell 3.33 Dekningsgrad etter type nett

Nett

Dekning der folk bor i pst. av husstandene

Flatedekning i pst. av landarealet

Mobil (GSM)1

99,9

84,7

3G (UMTS)1

94,2

34,0

3G (CDMA)1

91,0

75,0

Bredbånd over 640 kbit/s/ 4 Mbit/s / 25 Mbit/s / 50 Mbit/s

99,7 /94 /67 /24

Digital-TV / digitalt mottak av NRK

98,02/ 100

1 Tallene er basert på datasimuleringer. De er derfor usikre, og resultatene er avhengige av hvilke forutsetninger som legges inn i beregningsmodellene. Den reelle flatedekningen for GSM er uendret, men beregnet verdi er lavere enn tidligere angitt pga. endringer i datagrunnlag og beregningsverktøy.

2 Målinger og beregninger viser at basisnettet gir en faktisk dekning på nær 98 pst. av husstandene og om lag 87 pst. av fritidsboligene. I tillegg skal alle husstander kunne motta NRKs tilbud digitalt.

Telenor ASA, NetCom AS og Mobile Norway AS har tillatelser for drift av GSM-nett i Norge. Disse tilbyderne har på kommersiell basis etablert egne GSM-nett. Konkurransen i markedet og etterspørselen etter mobiltjenester har bidratt til en utbygging som ligger langt over de konsesjonskravene som ble fastsatt da nettene skulle etableres.

I dag har Telenor ASA, TeliaSonera Norge AS, ICE Norge AS og Mobile Norway AS tillatelser til å bygge ut 3G-nett, og det tilbys mobile bredbåndstjenester basert på disse selskapenes nett. Disse oppgraderes stadig for å tilby høyere dataoverføringshastigheter.

Det er lagt til rette for teknologinøytral bruk av GSM-frekvensbåndene omkring 900 og 1800 MHz. Innehaverne av rettigheter i båndet har mulighet til å benytte annen teknologi enn GSM for å tilby mobile bredbåndstjenester. Bruk av annen teknologi enn GSM i disse frekvensbåndene vil kunne gi forbedret dekning for mobile bredbåndstjenester. Spesielt vil båndet rundt 900 MHz gjøre det billigere for tilbyderne å utvide sin dekning for mobilt bredbånd.

Både TeliaSonera og Telenor tilbyr mobile bredbåndstjenester i frekvensbåndet omkring 2,6 GHz, basert på teknologien LTE. I Norge blir LTE brukt som teknologi i fjerdegenerasjonsmobilnettet (4G). Tilretteleggingen for teknologinøytral bruk av GSM-båndet omkring 1800 MHz har også gjort at interessen for å benytte LTE-teknologien i dette båndet har økt, og båndet er allerede tatt i bruk til dette formålet. Teknologiutviklingen har resultert i overskuddsetterspørsel etter disse frekvensene, og forberedelser til auksjon av ledige frekvenser i båndet pågår.

Ved utgangen av 2012 var det mer enn 1,8 mill. faste bredbåndsabonnement for bedrifter og i privatmarkedet, en samlet økning på om lag 68 000 fra 2011. Privatmarkedet står for 93 pst. av abonnementene. Antall bredbåndsaksesser over optisk fiber og kabelnett i privatmarkedet er nå større enn antall bredbåndsaksesser over telefonlinjer. Ved utgangen av 2012 fordelte abonnementene i privatmarkedet seg med om lag 43 pst. på telefonlinjer (xDSL), 33 pst. på kabel-TV-tilknytninger og i underkant av 22 pst. på fibertilknytninger.

Den digitale dividenden er ressurser som har blitt frigjort fra frekvensbåndene for kringkasting som følge av overgang til digital formidling. Regjeringen har besluttet at den øvre del av den digitale dividenden (frekvensbåndet 790–862 MHz) skal avsettes til bruk for moderne mobilkommunikasjonstjenester og mobilt bredbånd.

Post- og teletilsynet arbeider med sikkerhet og beredskap i de norske ekomnettene gjennom tilsyn, systematisk kartlegging av infrastruktur, risiko- og sårbarhetsanalyser, hendelsesrapportering og øvelser. Formålet med disse aktivitetene er at myndighetene skal være oppdatert på sikkerhetstilstanden i nettene, gjøre nødvendige tiltak og foreslå kostnadseffektive tiltak dersom det er nødvendig.

Forskrift om klassifisering og sikring av anlegg i elektroniske kommunikasjonsnett (klassifiseringsforskriften) trådte i kraft 1. januar 2013. Den setter krav til fysisk sikring av anlegg på bakgrunn av en dokumentert og helhetlig risiko- og sårbarhetsvurdering. Forskriften vil være et viktig verktøy for Post- og teletilsynet i kartlegging og oppfølging av kritisk ekominfrastruktur.

Post- og teletilsynet har i 2012 og 2013 arbeidet videre med tiltak som følge av ulike hendelser som uvær, flom, tekniske utfall m.m. og foretatt en sårbarhetsanalyse av mobilnettene. Tiltakene rettet mot mobilnett og -tjenester gjelder bl.a. forskrift om prioritet i mobilnett, vedtak om å styrke reservestrømskapasiteten i mobilnettene og krav om konfidensialitetsbeskyttelse i GSM-nettene. I 2012 innhentet og behandlet Post- og teletilsynet seks hendelsesrapporter som følge av utfall hos ekomtilbyderne.

For å styrke den generelle sambandsinfrastrukturen ga Post- og teletilsynet i 2012 tilskudd til innkjøp av reservemateriell i tilbydernes beredskapslagre. I 2012 ble det også gjennomført en kost-/nyttevurdering av tiltak for å styrke IP- og sambandsinfrastruktur.

For å styrke krisehåndteringen i sektoren og for å bedre samhandlingen med øvrige beredskapsaktører plikter ekomtilbyderne etter regelverket å delta på beredskapsøvelser som arrangeres av myndigheten. I 2012 deltok en rekke tilbydere på to regionale og en nasjonal samøvelse. Post- og teletilsynet har i tillegg utviklet en pilot på et kartbasert system for felles situasjonsoversikt over hendelser i ekomnett og –tjenester, som skal testes og evalueres i 2013/2014.

Mål og prioriteringer

I Meld. St. 18/Innst. 362 S (2011–2012) er rammene for statens eierskap til Posten Norge AS lagt. I meldingen åpnes det for at Posten skal kunne omdanne inntil 149 postkontorer til Post i Butikk og at det skal opprettes utsalgssteder med et forenklet tjenestetilbud (PiB Enkel). Antall ekspedisjonssteder med et fullstendig tjenestetilbud (postkontor og Post i Butikk) skal opprettholdes på 2011-nivå. Samferdselsdepartementet vil følge opp Postens gjennomføring av disse omdanningene, som ventes å være ferdig i løpet av 2014. For øvrig legges det særlig vekt på å følge opp konsernets lønnsomhet knyttet til økonomisk satsing utenfor dets kjernevirksomhet.

Samferdselsdepartementet har gjennom konsesjonskravene pålagt Posten Norge AS å sørge for effektiv formidling av leveringspliktige posttjenester i hele Norge til rimelige priser og av god kvalitet. I konsesjonen for perioden 2013–2016 opprettholdes strenge krav til tjenestekvalitet. Videre er konsesjonen endret for å ta hensyn til den reduserte plikten til grunnleggende banktjenester som fra 1. juli 2012 kun gjelder for landpostnettet. Post- og teletilsynet fører tilsyn med etterlevelsen av Postens konsesjon.

Postens leveringspliktige tjenester skal være tilgjengelige for befolkningen i hele landet gjennom et landsdekkende postnett. Disse tjenestene omfatter formidling av brevpost (prioritert og uprioritert) inntil 2 kg, aviser og blad i abonnement inntil 2 kg og lettgods inntil 20 kg, og grunnleggende banktjenester i landpostnettet. Posten har enerett på å tilby formidling av adressert brevpost innenlands med vekt inntil 50 g og med pris inntil to og en halv gang grunntaksten for et brev i første vektklasse, og tilsvarende for brev som mottas fra utlandet. Regjeringen ønsker å opprettholde eneretten fordi den genererer et overskudd som er med på å finansiere deler av ulønnsomheten knyttet til tilbudet av leveringspliktige post- og banktjenester.

For å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og framtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, er det en løpende oppgave å legge til rette for videre utvikling av tjenester og konkurranse i markedet for elektronisk kommunikasjon. Post- og teletilsynet skal i 2014 følge opp markedsreguleringen gjennom analyser og vedtak i de ulike markedene. Post- og teletilsynet vil i sitt arbeid med frekvensforvaltningen, bl.a. ved tildeling av frekvensressurser til tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester, legge vekt på en enda mer teknologinøytral og fleksibel forvaltning for å imøtekomme markedsaktørenes behov for ressurser, og gjennom det legge til rette for å utvikle nye, framtidsrettede tjenester til nytte for befolkningen i hele landet. Særlig viktig blir tildelingen av frekvenser i 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene, og oppfølging av disse. Etter den foreløpige tidsplanen vil frekvensressursene tildeles ved auksjon i desember 2013.

Post- og teletilsynet vil fortsette arbeidet med å tydeliggjøre og skjerpe kravene til robusthet i ekomnettene. Tilbyderne er pålagt å innfri kravene i klassifiseringsforskriften i 2014. Dette vil bli fulgt opp gjennom tilsyn. Funnene fra sårbarhetsanalyse av mobilnettene og kost-/nyttevurdering av tiltak i sambandsinfrastrukturen, vil bli fulgt opp gjennom tiltak for å bidra til å forebygge utfall. Ekomtilbydernes evne til å samarbeide seg imellom og med myndighetene i å håndtere kritiske situasjoner vil bli bedret gjennom øvelser. Gjennom å etablere et beredskapsforum for ekomtilbydere, tar Post- og teletilsynet sikte på både å kunne gi ekomtilbydernes representantene i fylkesberedskapsrådene bedre støtte, og å kunne arbeide med felles beredskapsutfordringer for sektoren.

Prioritet i mobilnettene skal innføres fra 2014. Post- og teletilsynet vil i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arbeide for å gjøre ordningen kjent og tatt i bruk av virksomheter med beredskapsfunksjon. Erfaring med ordningen vil gjøre det mulig å tilpasse framtidige funksjonelle krav til endrede behov. Tilsynet vil også arbeide for å finne effektive løsninger for forvalting av register for virksomheter med prioritetsabonnement.

Det er behov for stadig mer internasjonal koordinering for å sikre internettsikkerhet og -stabilitet, herunder sikring av domenenavnshierarkiet og tildeling av IP-adresser. Post- og teletilsynet arbeider videre med dette i 2014.

Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet skal i forbindelse med implementering av datalagringsdirektivet i norsk rett utarbeide en lovproposisjon som bl.a. foreslår endringer i ekomloven som fastsetter kostnadsfordeling mellom lagringspliktige tilbydere og staten. Det tas sikte på at regelverket for å innføre datalagringsdirektivet i norsk rett vil kunne ferdigstilles og fastsettes fra årsskiftet 2013/2014. Tilbyderne vil få om lag ett år til å etablere ordningen. Dette medfører at lagringsplikten for tilbyderne kan tre i kraft 1. januar 2015. Post- og teletilsynet vil i 2014 prioritere tett oppfølging og tilrettelegging for å etablere datalagringsbasene og tilhørende systemer, samt prosedyren for politiets og Finanstilsynets uthenting av data. Det ventes at EU-kommisjonen vil legge fram et forslag til revisjon av datalagringsdirektivet i 2014/2015. Samferdselsdepartementet følger utviklingen i EUs arbeid med å revidere direktivet.

EU reviderte lovgrunnlaget på området for elektronisk kommunikasjon høsten 2009. Dette ble delvis gjennomført i norsk rett med virkning fra 1. juli 2013, jf. Prop. 69 L (2012–2013). EFTA/EØS-landene arbeider fortsatt med å oppnå nødvendig tilpasningstekst for deltakelse i det nye EU-organet BEREC som ble opprettet etter revisjonen i 2009.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram en lovproposisjon om endringer i ekomloven som gjennomfører resterende endringer fra 2009 så snart forholdet til BEREC er avgjort. EU-kommisjonen har varslet utkast til ny forordning i september 2013 om virkemidler for å fullføre det europeiske felles markedet for elektronisk kommunikasjon. Forordningen kan få stor betydning for ekomreguleringen. Både Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet vil i 2014 prioritere arbeidet med å kartlegge konsekvenser av EUs forslag og å ivareta norske interesser.

Post- og teletilsynet vil fra 2014 få ansvaret for å forvalte en tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Søknader om tilskudd vurderes i samarbeid med fylkeskommunene.

Nærmere om budsjettforslaget

Kap. 1370 Posttjenester

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

70

Kjøp av post- og banktjenester

179 000

353 000

320 000

Sum kap. 1370

179 000

353 000

320 000

Post 70 Kjøp av post- og banktjenester

Posten Norge AS er pålagt å utføre leveringspliktige post- og banktjenester, som delvis kan være bedriftsøkonomisk ulønnsomme. Stortinget la ved behandlingen av Meld. St. 18/Innst. 362 S (2011–2012) til grunn at ulønnsomheten skulle finansieres ved enerettsoverskudd og eventuelt statlig kjøp, forutsatt at en etterregningsordning ble etablert.

Behovet for statlig kjøp av post- og banktjenester for 2014 bygger på beregninger fra Posten Norge AS og er basert på gjeldende prinsipper for slik beregning. Kravet om å tilby grunnleggende banktjenester gjennom hele Postens nett gjelder nå kun landpostnettet. Samtidig kan Posten omdanne inntil 149 postkontorer til Post i butikk. Dette vil isolert sett innebære en gradvis nedgang i behovet for å dekke merkostnader til postkontornett/grunnleggende banktjenester.

For 2014 foreslås det å bevilge 320 mill. kr til statlig kjøp. Endelig behov for 2014 vil bli avklart i tråd med etterregningsordningen for statlig kjøp av post- og banktjenester. Tabell 3.34 viser fordelingen av beregningen.

Tabell 3.34 Beregning av behovet for statlig kjøp

(i mill. kr)

Merkostnader posttjenester

516

Merkostnader postkontornett

35

Grunnleggende banktjenester i landpostnettet

37

Sum merkostnader ulønnsomme tjenester

588

– Enerettsoverskudd

268

Statlig kjøp

320

Volumet i brevtrafikken har falt sterkt de siste årene. Dette skyldes generelt lavere aktivitetsnivå, og fordi kundene går over til rimeligere alternativer som elektronisk post, eFaktura o.l. Samtidig har Posten gjennom flere år gjennomført en betydelig effektivisering, som for 2014 ventes å gi et enerettsoverskudd som er med på å finansiere ulønnsomheten ved de leveringspliktige tjenestene. Tabell 3.35 viser de ulønnsomme tjenester som Posten har lagt til grunn inngår i beregningen.

Tabell 3.35 Ulønnsomme tjenester som inngår i de leveringspliktige tjenestene

(i mill. kr)

Lørdagsomdeling for 100 pst. av husstandene

366

3 omdelingsdager for 5 pst. av husstandene

140

Beholde dagens ekspedisjonsnett i landposttjenesten

Posttjenester på Svalbard til samme pris som på fastlandet

Gratis framsending av blindeskriftsendinger

10

Sum merkostnader ulønnsomme posttjenester

516

Merkostnader postkontornett

35

Grunnleggende banktjenester i landpostnettet

37

Sum merkostnader ulønnsomme tjenester

588

Kap. 4370 Posttjenester

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

70

Tilbakebetaling post- og banktjenester

164 800

Sum kap. 4370

164 800

Post 70 Tilbakebetaling post- og banktjenester

I samsvar med opplegget med en etterregningsmodell for kjøpsordningen ble det i 2012 foretatt en etterregning av det reelle behovet for statlig kjøp av post- og banktjenester for 2011, jf. Prop. 36 S/Innst. 105 S (2012–2013). Posten tilbakebetalte 164,8 mill. kr.

Departementet vil komme tilbake til etterregningen for 2012 i forbindelse med nysalderingen av budsjettet for 2013.

Kap. 5618 Aksjer i Posten Norge AS

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

85

Utbytte

276 000

217 000

188 000

Sum kap. 5618

276 000

217 000

188 000

Post 85 Utbytte

Gjeldende utbyttepolitikk for Posten Norge AS innebærer et forventet utbytte på 50 pst. av konsernoverskuddet etter skatt. For regnskapsåret 2012 ble det i 2013 tatt ut et utbytte på 253,5 mill. kr fra Posten, jf. Prop. 149 S/Innst. 470 S (2012–2013). Dette tilsvarer om lag 63,7 pst. av selskapets konsernresultat etter skatt.

I tråd med gjeldende utbyttepolitikk foreslås det budsjettert med et utbytte fra Posten på 188 mill. kr i 2014. Endelig utbytte fastsettes på selskapets generalforsamling.

Kap. 1380 Post- og teletilsynet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

01

Driftsutgifter

160 092

163 900

160 400

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 648

10 500

12 300

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

21 862

27 900

58 900

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging

50 000

Sum kap. 1380

192 602

202 300

281 600

Post 01 Driftsutgifter

Post- og teletilsynets hovedoppgaver er å føre tilsyn med markedene for post og elektronisk kommunikasjon og føre kontroll med at regelverket etterleves. Tilsynet bistår Samferdselsdepartementet med å utarbeide lov- og forskriftsutkast på post- og ekomområdet. Det treffer enkeltvedtak om markedsregulering og forvalter radiofrekvens-, navn- og nummerressurser. Videre forestår tilsynet markedskontroll av radio- og terminalutstyr og utfører løpende oppgaver i forbindelse med sikkerhet og beredskap på ekommarkedet. Tilsynet representerer også norske interesser internasjonalt på post- og ekomområdet.

Det foreslås bevilget 160,4 mill. kr, noe som er 3,5 mill. kr lavere enn i saldert budsjett 2013. Dette skyldes i hovedsak at lønnsutgiftene blir lavere enn det som tidligere er lagt til grunn.

Pr. 1. mars 2013 hadde Post- og teletilsynet 141 tilsatte.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Det foreslås bevilget 12,3 mill. kr, en økning på 1,8 mill. kr fra saldert budsjett 2013. Bevilgningen skal gå til å oppgradere IT-utstyr og revidert kostnadsmodell (LRIC), garasjetilbygg ved Post- og teletilsynets bygg i Ski og utstyr til frekvenskontroll. Utstyr til frekvenskontroll omfatter bl.a. instrumenter som skal benyttes til tilsynet med frekvensbruken og systemer for å spore opp ulovlige GSM/UMTS-forsterkere. Sistnevnte er et viktig ledd i arbeidet for å unngå forstyrrelser i mobiltelefonnettet.

Post 70 Tilskudd til telesikkerhet og beredskap

Det foreslås bevilget 58,9 mill. kr i tilskudd til telesikkerhet og beredskap for 2014 som er en økning med 31 mill. kr fra saldert budsjett 2013. Økningen vil styrke robustheten og beredskapsevnen i ekomnettene.

Post- og teletilsynet inngår avtaler om sikkerhet og beredskap med tilbydere av ekomnett og -tjenester om tiltak utover hva som kan pålegges tilbyderne med hjemmel i ekomloven uten kompensasjon fra staten.

I henhold til avtalene skal tildelte midler benyttes til administrative og organisatoriske beredskapstiltak til lagring og vedlikehold av transportabelt beredskapsutstyr samt til investeringer i ekominfrastruktur og beredskapsmateriell. Tiltakene skal bidra til en mer robust infrastruktur, alternative framføringsveger og bedre håndtering av ev. bortfall av elektronisk kommunikasjon. I tillegg dekkes tilbydernes merkostnader til særskilte lovpålagte oppgaver.

Mer ekstremvær og ikke minst folks økte avhengighet til elektronisk kommunikasjon gjør at det er behov for å styrke beredskapsevnen og øke robustheten i ekomnettene ytterligere. Forslaget om å øke bevilgningen vil gjøre Post- og teletilsynet i stand til å inngå avtaler med ekomtilbyderne om dette. Midlene skal bl.a. brukes til å sikre viktige elementer i det nasjonale transportnettet for elektronisk kommunikasjon, forsterke enkelte utsatte basestasjoner for mobiltelefoni (reservestrømforsyning og transmisjon) og utplassere beredskapsmateriell og mobilt transmisjonsutstyr og ekstra fiberkabler på beredskapslagre i alle landets fylker.

Bevilgningen til telesikkerhet og -beredskap inngår ikke i Post- og teletilsynets ordning for selvfinansiering.

Post 71 Tilskudd til bredbåndsutbygging

Det foreslås å bevilge 50 mill. kr til en ny tilskuddsordning om bredbåndsutbygging.

I 2008 ble det etablert en ordning over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett som kan brukes til å støtte bredbåndsutbygging i områder som ikke dekkes av kommersiell utbygging. I områder som har tilfredsstillende bredbåndsdekning kan midlene benyttes til annen infrastruktur, herunder mobilutbygging. Regjeringen har som mål å øke den årlige støtten til minimum 150 mill. kr, jf. Prop. 149 S (2012–2013). I 2013 er det over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett derfor bevilget totalt 150 mill. kr til å bygge ut bredbånd. Fra 2014 vil midler til dette formålet bevilges både over Kommunal- og regionaldepartementets og Samferdselsdepartementets budsjett. Det er lagt opp til å videreføre det samlede bevilgningsnivået fra 2013 til 2014. Tilskuddsordningen vil administreres av Post- og teletilsynet i samarbeid med fylkeskommunene.

Hensikten med den foreslåtte omleggingen er å gjøre fordelingen og bruken av de statlige midlene mer målrettet mot områder uten bredbåndsdekning, over hele landet.

Formålet med ordningen er å sikre alle husstander et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet. I tillegg kan midlene brukes til å øke kapasiteten og bedre mobildekningen i områder der markedet ikke fungerer tilfredsstillende. Tilskuddet er tenkt videreført fram til alle husstander har tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til bredbåndsprosjekter. Kommunene må søke gjennom fylkeskommunene. Post- og teletilsynet vil i samarbeid med fylkeskommunene vurdere søknadene og tildele midler til det enkelte prosjekt etter nærmere fastsatte kriterier.

Bevilgningen til bredbåndsutbygging inngår ikke i Post- og teletilsynets ordning for selvfinansiering.

Kap. 4380 Post- og teletilsynet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

01

Diverse gebyrer

148 399

154 400

152 700

15

Refusjon av arbeidsmarkedstiltak

4

16

Refusjon av foreldrepenger

2 272

18

Refusjon av sykepenger

1 745

51

Fra reguleringsfondet

8 773

10 000

10 000

Sum kap. 4380

161 193

164 400

162 700

Post 01 Diverse gebyr

Post- og teletilsynets utgifter er i hovedsak forutsatt dekt ved tilsvarende gebyrinntekter. Refusjon til drift av Radiostøykontrollen, som utgjør 10 mill. kr, bevilges over kap. 1380 uten tilsvarende inntektsdekning over kap. 4380. Kap. 1380, post 70 Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, og kap. 1380, post 71 Tilskudd til bredbåndsutbygging, er også forutsatt holdt utenfor selvfinansieringen. For å oppfylle kravet om selvfinansiering forutsettes det å budsjettere med midler over post 51 Fra reguleringsfondet, noe som er i tråd med opplegget for en gradvis nedtrapping av reguleringsfondet.

Det er budsjettert med 152,7 mill. kr i gebyrinntekter.

Post- og teletilsynet administrerer ordningen med 5-sifret nummerforvaltning. For 2014 antas inntektene fra ordningen å være 30 mill. kr. Av dette budsjetteres 27 mill. kr på Finansdepartementets kap. 5583 Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser, post 70 Avgift på frekvenser mv. Gebyr som gjelder de administrative kostnadene ved ordningen, og som er budsjettert til 3 mill. kr i 2014, inntektsføres på samme måte som de øvrige gebyrene på kap. 4380, post 01.

Post 51 Fra reguleringsfondet

Reguleringsfondet består av gebyrinntekter fra tidligere år som ikke har vært nødvendige for å finansiere de årlige utgiftene. Fondet er et hjelpemiddel for å kompensere for tilfeldige utgifts- og inntektsvariasjoner, slik at kravet til selvfinansiering av tilsynets kostnader kan dekkes uten store gebyrendringer fra år til år. Det ble overført nesten 8,8 mill. kr fra fondet pr. 31. desember 2012, slik at saldoen pr. 1. januar 2013 var om lag 45,6 mill. kr.

Størrelsen på fondet skal gradvis trappes ned til om lag 8–10 mill. kr, jf. omtale i St.prp. nr. 24 (2008–2009). For 2014 budsjetteres det med 10 mill. kr i inntekter/overføring fra reguleringsfondet.

Programkategori 13.70 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

Den varslede framleggelsen av nytt inntektssystem for fylkeskommunene i kommuneproposisjonen for 2014 er utsatt ett år, og presenteres i kommuneproposisjonen for 2015. En del arbeid er gjennomført, men fremdeles gjenstår det arbeid med delkostnadsnøkkelen bl.a. for lokale ruter. Det har vist seg vanskelig å finne gode, objektive kriterier som fanger opp forskjellene i utgiftene til fylkeskommunene på en god måte. Kommunal- og regionaldepartementet vil i samarbeid med fagmyndighetene sette i gang et prosjekt som særskilt ser på løsninger for båt- og ferjesektoren. For å sikre forutsigbare og stabile inntektsrammer for fylkeskommunene over tid, vil regjeringen derfor vente med å legge fram nytt inntektssystem for fylkeskommunene til det kan foretas en helhetlig omlegging.

Regjeringen foreslår å øke i CO2-avgiften på mineralolje og gass fra om lag 230 til om lag 330 kr pr. tonn fra 1. januar 2014, jf. Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014. Autodiesel er holdt utenfor denne økningen. Fylkeskommunene foreslås kompensert med 42 mill. kr over rammetilskuddet. Fordelingen av kompensasjonen til fylkeskommunene for økningen i CO2-avgift vil skje etter en særskilt fordeling, og ikke etter fordelingsnøkkelen for fylkeskommunene. Det vises til Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013–2014) fra Kommunal- og regionaldepartementet (Grønt hefte).

Flere tilskuddsordninger over Samferdselsdepartementets budsjett er rettet mot fylkeskommunene. Regjeringen foreslår å styrke rammetilskuddet til fylkeskommunene med 500 mill. kr, som kan nyttes til å fornye og ruste opp fylkesvegnettet. Midlene foreslås fordelt mellom fylkeskommunene ut fra kartlagt forfall i den enkelte fylkeskommune. Det vises til Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013–2014) fra Kommunal- og regionaldepartementet, (Grønt hefte). Som følge av forslaget om å styrke rammetilskuddet vil rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene avvikles, jf. Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Staten vil oppfylle forpliktelsene for investeringsrammene i perioden 2010–2013, men det vil ikke bli lagt inn kompensasjon for nye investeringsrammer etter 2013. For omtale av tilskudd til skredsikring på fylkesveger vises det til programkategori 21.30 Vegformål.

Investeringsmidlene og styrkingen av frie inntekter med 1 mrd. kr i 2010 (forvaltningsreformen) ble fordelt på grunnlag av vegstandard, veglengde, innbyggertall og bindinger knyttet til investeringsprosjekter som var igangsatt da ansvaret for store deler av det øvrige riksvegnettet ble overført fylkeskommunene. I tillegg er om lag 200 mill. kr av rammen til investeringer fordelt skjønnsmessig. Siden bindingene på investeringsprosjektene utløper i 2013, vil midlene i 2014 bli fordelt etter veglengde vektet med 50 pst. og innbyggertall vektet med 50 pst. Det vises til Prop. 146 S/Innst. 500 S (2012–2013) Kommuneproposisjonen 2014.

For omtale av tilskudd til tilgjengelighetstiltak i kommuner og fylkeskommuner, samt ulike tilskuddsordninger for lokal kollektivtransport, vises det til programkategori 21.40 Særskilt tilskudd til kollektivtransport.

Riksvegferjesambandet Volda-Folkestad i Møre og Romsdal ble omklassifisert til fylkesvegferjesamband i 2013. Ventet tilskuddsbehov i sambandet er 28,8 mill. kr. Regjeringen foreslår at rammetilskuddet til fylkeskommunene blir økt med tilsvarende beløp i 2014. Kompensasjonen vil bli fordelt særskilt, og ikke etter fordelingsnøkkelen for fylkeskommunene. Det vises til Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013–2014) fra Kommunal- og regionaldepartementet, (Grønt hefte).

Lokal kollektivtransport og fylkesveger

Tabell 3.36 gir en oversikt over fylkeskommunenes netto driftsutgifter for rutedrift og fylkesveger i 2012. Disse driftsutgiftene inngår i Kommunal- og regionaldepartementets beregninger av fylkeskommunenes utgiftsbehov. I tillegg gis det en oversikt over fylkeskommunenes brutto investeringsutgifter til fylkesveger. Brutto investeringsutgifter inkluderer som regel bruk av bompenger.

Fylkeskommunene har ansvaret for drift av lokal kollektivtransport utenom jernbane. De fylkeskommunale utgiftene til rutedrift utgjorde om lag 10,8 mrd. kr i 2012. Utgiftene til fylkesveger var om lag 13,8 mrd. kr.

Opplysningene bygger på regnskapstall fra rapporteringssystemet KOSTRA.

Tabell 3.36 Fylkeskommunenes utgifter i 2012 innen samferdselsformål

(i 1000 kr)

Fylkeskommune

Rutedrift1

Fylkesveg driftsutgifter2

Fylkesveg investeringsutgifter3

Sum

Østfold

272 401

215 214

138 583

626 198

Akershus

813 159

435 295

374 388

1 622 842

Oslo

1 776 990

53 090

1 830 080

Hedmark

284 217

305 082

230 625

819 924

Oppland

321 456

289 318

208 956

818 730

Buskerud

255 685

341 903

302 545

900 133

Vestfold

214 554

234 600

78 824

527 978

Telemark

233 290

201 518

126 335

561 143

Aust-Agder

161 000

140 757

103 525

405 282

Vest-Agder

275 191

190 112

565 481

1 030 784

Rogaland

793 175

447 549

909 134

2 149 858

Hordaland

1 342 789

511 618

1 406 711

3 261 118

Sogn og Fjordane

476 357

421 968

689 227

1 587 552

Møre og Romsdal

746 802

525 096

484 759

1 756 657

Sør-Trøndelag

651 361

367 435

521 580

1 540 376

Nord-Trøndelag

324 862

298 817

315 416

939 095

Nordland

977 289

426 297

756 398

2 159 984

Troms

623 086

384 894

459 831

1 467 811

Finnmark

266 548

184 231

202 570

653 349

Sum

10 810 212

5 974 794

7 874 888

24 659 894

1 Omfatter netto driftsutgifter for funksjonene 730 Bilruter, 731 Fylkesvegferjer, 732 Båtruter, 733 Transport for funksjonshemmede og 734 Sporveger og forstadsbaner.

2 Omfatter netto driftsutgifter for funksjonene 720 Fylkesveger – nyanlegg, drift og vedlikehold og 721 Fylkesveger – miljø- og trafikksikkerhetstiltak.

3 Omfatter brutto investeringsutgifter for funksjonene 720 Fylkesveger – nyanlegg, drift og vedlikehold og 721 Fylkesveger – miljø- og trafikksikkerhetstiltak.

Ifølge KOSTRA var det i 2012 om lag 112 000 brukere av den fylkeskommunalt administrerte transportordningen for funksjonshemmede. Samferdselsdepartementet yter tilskudd til forsøk med forbedret TT-tilbud (tilrettelagt transport) til brukere med særlige behov, jf. omtale under programkategori 21.40.

Tabell 3.37 viser at fylkesvegnettet økte fra om lag 27 000 km til om lag 44 000 km i 2010 som følge av forvaltningsreformen. Dette innebærer at andelen av det offentlige vegnettet som fylkeskommunene har ansvaret for, har økt fra 29 pst. til 47 pst.

Tabell 3.37 Sentrale data på fylkesvegnettet

Fylkesveger km

Andel av det off. vegnett i pst.

Andel fast dekke i pst.

Andel tillatt 10 t aksellast i pst.

Fylkeskommune

31.12.09

1.1.13

31.12.09

1.1.13

31.12.09

1.1.13

31.12.09

1.1.13

Østfold

1 003

1 673

27

45

78

87

57

78

Akershus

1 127

1 816

24

39

91

96

65

77

Oslo1

0

0

Hedmark

2 534

3 844

38

58

64

77

51

69

Oppland

2 074

3 020

37

54

83

88

59

72

Buskerud

1 182

1 786

29

43

98

98

79

88

Vestfold

699

1 213

26

45

100

100

74

81

Telemark

1 099

1 877

27

45

89

94

44

65

Aust-Agder

990

1 522

33

51

85

91

80

85

Vest-Agder

1 311

2 066

33

52

66

79

62

74

Rogaland

1 823

2 454

30

40

97

99

76

83

Hordaland

1 750

2 904

26

43

100

100

68

80

Sogn og Fjordane

1 443

2 594

27

49

100

100

74

86

Møre og Romsdal

1 762

3 087

28

48

93

97

41

73

Sør-Trøndelag

1 784

2 944

34

56

68

82

57

72

Nord-Trøndelag

1 769

3 004

33

56

47

74

59

80

Nordland

2 569

4 114

29

46

79

88

71

81

Troms

1 728

2 912

32

54

78

87

41

59

Finnmark

626

1 483

15

35

100

99

93

97

Sum

27 273

44 313

29

47

82

89

62

76

1 Oslo har ikke fylkesveger. Ved tilskuddsberegningen i inntektssystemet legges det for 2014 til grunn et normert fylkesvegnett på 313 km. Av dette inngår 278 km i fordelingsnøkkelen for rammetilskuddet, mens statlige midler for de resterende km legges inn i rammetilskuddet etter en særskilt fordeling.

Tabell 3.37 viser videre andelen fast dekke i prosent av det samlede vegnettet som fylkene har ansvaret for, samt andelen veg med 10 tonn tillatt aksellast. De fleste fylkeskommunene hadde alt før forvaltningsreformen fast dekke på hele eller store deler av vegnettet. For enkelte fylkeskommuner har andelen fast dekke likevel økt betydelig etter forvaltningsreformen. Også andelen av fylkesvegnettet med tillatt 10 tonn aksellast har økt betydelig. Det har gått for kort tid fra forvaltningsreformen til å kunne se virkningene av fylkeskommunale prioriteringer på fylkesvegnettet.

Statlige midler til fylkeskommunene og Oslo kommune i tilknytning til det nye ansvaret i forbindelse med forvaltningsreformen legges inn i rammetilskuddet etter særskilte fordelinger og ikke etter fordelingsnøkler. Fordelingen går fram av Beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) til Prop. 1 S (2013–2014) fra Kommunal- og regionaldepartementet. Finansiering av det fylkeskommunene hadde ansvar for før 2010, fordeles etter kostnadsnøkler i inntektssystemet.