St.meld. nr. 3 (2008-2009)

Statsrekneskapen for 2008

Til innhaldsliste

5 Andre rekneskap og spesifikasjonar

Tabell 5.1 Svalbardrekneskapen, Administrasjon av Svalbard 2008

     Overført frå 2007LøyvingSamla løyvingRekneskapOverført til 2009Meirutg.(-) Mindreutg.
Kap.PostUtgifterKronerKronerKronerKronerKronerKroner
1Svalbard kyrkje
1Driftsutgifter167 5003 740 0003 907 5003 849 78357 7170
2Tilskot til kulturelle formål m.m.
70Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard0960 000960 000960 00000
3Tilskot til Longyearbyen lokalstyre
70Tilskot til Longyearbyen lokalstyre090 200 00090 200 00090 200 00000
5Sysselmannen (jf. kap. 3005)
1Driftsutgifter229 29626 250 00026 479 29631 082 9110-4 603 615
6Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)
1Driftsutgifter165 08168 800 00068 965 08169 474 2031 166 258-1 675 380
7Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter205 0004 100 0004 305 0004 180 435124 5650
9Kulturminnetiltak
1Driftsutgifter7 8272 100 0002 107 8272 102 5935 2340
11Bergmeisteren
1Driftsutgifter65 5001 310 0001 375 5001 011 20965 500298 791
17Refusjon til Norsk Polarinstitutt
50Refusjon02 800 0002 800 0002 800 00000
18Fyr og radiofyr m.v.
1Driftsutgifter03 450 0003 450 0003 450 00000
19Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen
1Driftsutgifter05 950 0005 950 0005 736 651213 3490
20Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)
1Driftsutgifter011 100 00011 100 00011 086 528235 472-222 000
45Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast305 310600 000905 310327 283578 0270
Sum kap. 20305 31011 700 00012 005 31011 413 811813 499-222 000
22Likningsforvaltninga for Svalbard
1Driftsutgifter68 4932 627 0002 695 4932 505 974189 5190
Sum utgifter1 214 006223 987 000225 201 006228 767 5702 635 640-6 202 204
Auke i overførte løyvingar   1 421 634  
   230 189 204  
     LøyvingRekneskapMeirinntekt Mindreinntekt(-)
Kap.PostInntekterKronerKronerKroner
3005Sysselmannen (jf. kap. 5)
1Diverse inntekter250 000859 514609 514
2Refusjonar m.m.04 300 6554 300 655
16Refusjon av foreldrepengar0118 015118 015
18Refusjon av sjukepengar0178 763178 763
Sum kap. 3005250 0005 456 9475 206 947
3006Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)
1Leigeinntekter1 100 0001 515 755415 755
2Refusjonar01 675 3801 675 380
Sum kap. 30061 100 0003 191 1352 091 135
3020Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)
1Inntekter2 820 0003 396 225576 225
3030Skattar og avgifter
70Skattar m.m.105 000 000113 593 9668 593 966
71Utførselsavgift7 000 0007 439 249439 249
72Utmålsgebyr, årsavgift1 090 0001 087 500-2 500
Sum kap. 3030113 090 000122 120 7159 030 715
3035Tilskot frå statsbudsjettet
70Tilskot106 727 00096 024 181-10 702 819
Sum inntekter223 987 000230 189 2046 202 204

Tabell 5.2 Svalbardrekneskapen, Balansekonto per 31. desember 2008

EigedelarKroner   SkyldnaderKroner
Depositokonto 8450042 635 640Overført til 20092 635 640
 2 635 640 2 635 640

Tabell 5.3 Svalbardrekneskapen. Note til balansekonto, behaldningsendringar 2008

DebetKroner   KreditKroner
Auke i overførte løyvingar-1 421 634Depositokonto 845004 IB 20081 214 006
Depositokonto 845004 UB 20082 635 640 
 1 214 006 1 214 006

Tabell 5.4 Statsbygg. Balanse per 31. desember 2008

EigedelarKroner   Eigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar21 481 129 516Eigenkapital utan reguleringsfond20 490 687 578
Aksjar, andelar29 744Reguleringsfondet198 985 017
Utlån og obligasjonar31 267 243
Sum anleggsmidlar21 512 426 503Sum eigenkapital20 689 672 595
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Varebehaldningar, varer i arbeid0Statens renteberande kapital765 258 967
Kortsiktige fordringar25 476 425Anna langsiktig gjeld256 479 958
Kortsiktige plasseringar0
Kassebehaldning og innskot0
Mellomvere med statskassa332 970 762
Sum omløpsmidlar358 447 187Sum langsiktig gjeld1 021 738 925
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld159 462 170
Sum kortsiktig gjeld159 462 170
Sum eigedelar21 870 873 690Sum eigenkapital og gjeld21 870 873 690

Tabell 5.5 Statens kartverk. Balanse per 31. desember 2008

EigedelarKroner   Eigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar51 973 161Eigenkapital utan reguleringsfond-93 618 281
Aksjar, andelar14 000Reguleringsfondet147 482 954
Sum anleggsmidlar51 987 161Sum eigenkapital53 864 673
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Varebehaldningar, varer i arbeid3 337 035Statens renteberande kapital51 973 161
Kundefordringar141 758 799Anna langsiktig gjeld0
Andre kortsiktige fordringar59 296 231
Kassebehaldning og innskot9 045
Sum omløpsmidlar204 401 110Sum langsiktig gjeld51 973 161
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld319 033 814
Mellomvere med statskassa-168 483 377
Sum kortsiktig gjeld150 550 437
Sum eigedelar256 388 271Sum eigenkapital og gjeld256 388 271

Tabell 5.6 NVE Anlegg. Balanse per 31. desember 2008

EigedelarKroner   Eigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Anleggskapital24 943 017Eigenkapital utan reguleringsfond8 574 984
Reguleringsfondet3 113 860
Sum anleggsmidlar24 943 017Sum eigenkapital11 688 844
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Kortsiktige fordringar3 113 860Statens renteberande kapital16 368 033
Sum omløpsmidlar3 113 860Sum langsiktig gjeld16 368 033
Sum eigedelar28 056 877Sum eigenkapital og gjeld28 056 877

Tabell 5.7 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda. Balanse per 31. desember 2008

EigedelarKroner   Eigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar1)168 670 208 912Eigenkapital141 781 352 640
Immaterielle eigedelar1 404 329 561Sum eigenkapital141 781 352 640
Andre anleggsmidlar0
Finansielle anleggsmidlar0Langsiktig gjeld:
Langsiktige fjerningsansvar36 575 883 463
Anna langsiktig gjeld1 857 796 766
Sum anleggsmidlar170 074 538 473Sum langsiktig gjeld38 433 680 229
Omløpsmidlar:2)Kortsiktig gjeld:4)
Lager950 501 710Leverandørgjeld2 789 593 631
Offentlege gjeldskrav0Anna kortsiktig gjeld3)17 380 616 142
Kundefordringar3)29 206 576 632Fordringar mot lisensoperatørar0
Andre omløpsmidlar0Avsetjing for påløpte kostnader0
Førehandsbet. kostn. og ikkje mott. inntekt0
Bankinnskot153 625 827
Sum omløpsmidlar30 310 704 169Sum kortsiktig gjeld20 170 209 773
Sum eigedelar200 385 242 642Sum eigenkapital og gjeld200 385 242 642

1) Årsaka til avviket mellom utgåande balanse på kapitalrekneskapen sin konto 68.00.30 og anleggsmidlar i balansen til SDØE er at kontantprinsippet er brukt i kapitalrekneskapen og rekneskapsprinsippet er brukt i balansen til SDØE.

2) Finansielle instrument som ikkje er balanseført iht.NGAAP: Eigedelar knytte til uoppgjorte terminkontraktar og futures utgjer 2 698 mill. kroner per 31.12.2008

3) Mellomvere med staten er om lag 10,6 mill. kroner i SDØE favør per 31.12.2008. Mellomvere med StatoilHydro er om lag 8,5 mrd. kroner i SDØE favør per 31.12.2008.

4) Finansielle instrument som ikkje er balanseført iht. NGAAP: – Skyldnader knytte til uoppgjorte terminkontraktar og futures utgjer 2 155 mill. kroner per 31.12.2008.

Tabell 5.8 Statens Pensjonskasse – Forvaltningsbedrift. Balanse per 31. desember 2008

EigedelarKroner   Eigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar185 356 299Eigenkapital utan reguleringsfond142 480 113
Reguleringsfondet16 132 909
Sum anleggsmidlar185 356 299Sum eigenkapital158 613 022
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Varebehaldningar, varer i arbeid0Statens renteberande kapital42 876 186
Kortsiktige fordringar93 081Anna langsiktig gjeld0
Kortsiktige plasseringar0
Mellomvere med statskassa24 253 597
Sum omløpsmidlar24 346 678Sum langsiktig gjeld42 876 186
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld8 213 769
Sum kortsiktig gjeld8 213 769
Sum eigedelar209 702 977Sum eigenkapital og gjeld209 702 977

Tabell 5.9 Statens petroleumsforsikringsfond. Balanse per 31. desember 20081)

EigedelarKroner   Eigenkapital og gjeldKroner
Omløpsmidlar:Eigenkapital:
Verdipapir og innskot i valuta18 284 995 317Eigenkapital21 014 430 851
Utlån utland14 244 564 247
Innskot Noregs Bank104 626 322
Sum omløpsmidlar32 634 185 886Sum eigenkapital21 014 430 851
Gjeld:
Mottatt kontantsikkerhet2)11 604 397 160
Påløpte forvaltninghonorar9 242 547
Finansielle derivater3)6 115 328
Sum gjeld11 619 755 035
 
Sum eigedelar32 634 185 886Sum eigenkapital og gjeld32 634 185 886

1) Balanseverdien knytt til Statens petroleumsforsikringsfond har auka vesentleg i 2008 samanlikna med rekneskapen for 2007. Dette heng i hovudsak saman med kursendringar på valuta og endra rekneskapsprinsipp hos verksemda.

2 Mottatt kontantsikkerhet knyter seg til sikkerhet på utlån.

3) Finansielle derivater knyter seg til valutahandlar og rentebyteavtaler (verkeleg verdi). Ei rentebyteavtale er ei avtale mellom to partar om å byte rentevilkår på ein kontantstraum. Valutahandlar omfattar handlar med vanleg oppgjer og med framtidig levering. Eksponeringa er sum nominell verdi av inngåtte kontrakter.

Finansielle derivater som ikkje er balanseført per 31.12.2008 (eksponering):

– Rentebytehandlar seld kr 973 326 300,00

– Rentebytehandlar kjøpt kr 976 326 300,00

Tabell 5.10 NORFUND. Balanse per 31. desember 20081)

EigedelarKroner   Eigenkapital og gjeldKroner
Anleggsmidlar:Eigenkapital:
Driftsmidlar, eigedommar1 336 000Eigenkapital utan reservekapital4 128 613 000
Aksjar, andelar2 841 434 000Reservekapital1 173 750 000
Sum anleggsmidlar2 842 770 000Sum eigenkapital5 302 363 000
Omløpsmidlar:Langsiktig gjeld:
Kortsiktige fordringar41 458 000Anna langsiktig gjeld0
Kortsiktige plasseringar1 280 066 000Avsetjing skyldnader6 069 000
Kassebehaldning og innskot1 184 750 000
Sum omløpsmidlar2 506 274 000Sum langsiktig gjeld6 069 000
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld37 458 000
Offentlege avgifter3 155 000
Sum kortsiktig gjeld40 613 000
Sum eigedelar5 349 044 000Sum eigenkapital og gjeld5 349 044 000

1) Balansestala for NORFUND byggjer på styrebehandla og endeleg, revidert rekneskap per 26. mars 2009. Eigenkapital utan reservekapital avvik med 108,6 mill. kroner samanlikna med kapitalrekneskapen sin konto 617001 NORFUND. Dette heng saman med at det er gjort disposisjonar i NORFUND sin rekneskap etter fristen for innrapportering til statsrekneskapen. NORFUND presenterar sin rekneskap i samsvar med god rekneskapsskikk i Noreg.

Til forsida